Головна книга бюджетних установ
- 
				buhgalter123
 - Мандрівник

 - Повідомлень: 38
 - З нами з: 12 листопада 2013, 11:08
 - Регіон: Луганская область
 - Звідки: Сєвєродонецьк
 
Ivanka, дякую, але хотілось би наглядно подивиться виправлену головну. Ви б не могли мені скинути на електронку пустий бланк головної, МО 2 та МО 2/1 (по 010116), бо виправлення помилок для мене це дуже важко.
			
			
									
						- 
				Лютикэколог
 - Новачок

 - Повідомлень: 4
 - З нами з: 25 березня 2013, 11:08
 - Регіон: Одесская Область
 - Звідки: Одесса
 
Подскажите пожалуйста,  обязательно ли вести отдельно главную книгу по местному и государственному бюджету. Предыдущий бухгалтер вела только одну книгу и теперь аудиторы настаивают, что  так как в казначейство сдаем два баланса то и книг должно быть две.
			
			
									
						- Радистка_Кэт
 - Коронована особа

 - Повідомлень: 2220
 - З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
 - Регіон: Киев
 - Звідки: Киев
 - Дякував (ла): 46 разів
 - Подякували: 21 раз
 
- 
				Лютикэколог
 - Новачок

 - Повідомлень: 4
 - З нами з: 25 березня 2013, 11:08
 - Регіон: Одесская Область
 - Звідки: Одесса
 
По идее логично, но еще раз перечитала Закон о бух учете и усомнилась. В Законе у бух.учете и финансовой отчетности указано, что "... Підприємство  може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов`язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства..". 
У меня филиалов либо отдельных подразделений нет, а отчетность в казначейство является финансовой. Вот теперь ломаю голову как быть. Может у кого-то были проверки фин.инспекции по данному вопросу.
			
			
									
						У меня филиалов либо отдельных подразделений нет, а отчетность в казначейство является финансовой. Вот теперь ломаю голову как быть. Может у кого-то были проверки фин.инспекции по данному вопросу.
- EVGENIY
 - Повелитель Галактики

 - Повідомлень: 10809
 - З нами з: 29 липня 2010, 01:27
 - Регіон: Харьковская область
 - Звідки: Харків
 - Дякував (ла): 153 рази
 - Подякували: 1410 разів
 - Контактна інформація:
 
Лютикэколог, Вопрос этот риторический я много раз с ним сталкивался!! Вот моё мнение!! Вы скорее всего упсзн? Я считаю что баланс конечно же должен быть один так же как и главная книга!! Но к примеру в упсзн, содержится оно за счёт госбюджета значит баланс и главная книга у них должна быть одна по этому КВК!! Все деньги которые по субвенциям проходят не должны нигде в учёте установы показываться, есть же пункт и в наказе 44 что сдаються только формы 2 т.е. ненужен баланс!! Но на практике мне это не удалось доказать  Все вышестоящие требуют по два баланса 
			
			
									
						- 
				Алиса8812
 - Новачок

 - Повідомлень: 7
 - З нами з: 23 березня 2015, 21:02
 - Регіон: Харьковская Область
 - Звідки: Харьков
 
Добрий день. В мене теж є питання стосовно журналу головної та фінасової звітності. Установа - головний розпорядник коштів міського бюджету, маємо розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня. Звітність здається в межах одного бюджету, проте розпорядників - 2, тому і баланс готується нашої установи та зведений баланс. Які, на вашу думку, мають бути записи, проводки в журнал-головній? Дякую. 
			
			
									
						- Радистка_Кэт
 - Коронована особа

 - Повідомлень: 2220
 - З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
 - Регіон: Киев
 - Звідки: Киев
 - Дякував (ла): 46 разів
 - Подякували: 21 раз
 
В вашем журнале по этим распорядителям будут только транзитные суммы их финансирования. Больше ничего
			
			
									
						- 
				Лютикэколог
 - Новачок

 - Повідомлень: 4
 - З нами з: 25 березня 2013, 11:08
 - Регіон: Одесская Область
 - Звідки: Одесса
 
EVGENIY как раз субвенции я не получаю, а сдаю полный баланс (со всеми приложениями)  отдельно по гос и местному бюджету.  Все средства  по двум бюджетам используются предприятием без передачи иным распорядителям средств. Вопрос возникает именно из-за того, что в вышестоящие организации и в казначейство сдается "фінансова звітність", а главная книга це  узагальнюючий регіст та відноситься до "бухгалтерського обліку"
			
			
									
						- EVGENIY
 - Повелитель Галактики

 - Повідомлень: 10809
 - З нами з: 29 липня 2010, 01:27
 - Регіон: Харьковская область
 - Звідки: Харків
 - Дякував (ла): 153 рази
 - Подякували: 1410 разів
 - Контактна інформація:
 
Лютикэколог, Установа не може утримуватись за рахунок коштів із різних бюджетів!! Фінансова звітність повинна відповідати записам у бухгалтерському обліку! Яка ви установа??
			
			
									
						Доброго дня! А підкажіть, будьте ласкаві, де я можу взяти в екселі Мемориальні ордери з рахунками, які б були зв"язані з Головною книгою (розносиш М.Орд., а дані з мемориалок лягають автоматично в Головну книгу.) Так само, як EVGENIY розробив нам фінансову квартальну звітність, велике ДЯКУЮ йому!!! Потім просто легше працюється. Зарання Вам дякую!!!
			
			
									
						- EVGENIY
 - Повелитель Галактики

 - Повідомлень: 10809
 - З нами з: 29 липня 2010, 01:27
 - Регіон: Харьковская область
 - Звідки: Харків
 - Дякував (ла): 153 рази
 - Подякували: 1410 разів
 - Контактна інформація:
 
Я давно мріяв так зробити, але тут багато перепон! Кожна установа використовує свої госпоперації а уницікофаних операції не існує, тому зробити уніфіковано не має можливості, тому тут тільки кожен сам для себе повинен робити виходячі з того якими проведеннями він користіється!Зима писав:А підкажіть, будьте ласкаві, де я можу взяти в екселі Мемориальні ордери з рахунками, які б були зв"язані з Головною книгою (розносиш М.Орд., а дані з мемориалок лягають автоматично в Головну книгу.)
П.С. Можливо і можна було б щось вигадати, але кожен рік чекаємо на введення нового плану рахунків, а це якось не стимулує щось вигадувати якщо знаєшь що скоро це не буде нікому потрібно
- 
				Лютикэколог
 - Новачок

 - Повідомлень: 4
 - З нами з: 25 березня 2013, 11:08
 - Регіон: Одесская Область
 - Звідки: Одесса
 
EVGENIY. Наша организация департамент обладминистрации,  главный распорядитель средств местного бюджета, а по гос бюджету распорядитель 3-го уровня. Содержание идет за счет гос. бюджета, это зарплата и все сопутствующие расходы, а вот основная деятельность за счет средств местного бюджета, по которой тоже утверждается смета (кошторис, а не план використання), заключаются договора на товары, работы и услуги, приходуются основные средства.
			
			
									
						- 
				оксанка9124
 - Мандрівник

 - Повідомлень: 19
 - З нами з: 18 лютого 2015, 20:09
 - Регіон: Полтавская Область
 - Звідки: Полтава
 
Лютикэколог писав:EVGENIY. Наша организация департамент обладминистрации, главный распорядитель средств местного бюджета, а по гос бюджету распорядитель 3-го уровня. Содержание идет за счет гос. бюджета, это зарплата и все сопутствующие расходы, а вот основная деятельность за счет средств местного бюджета, по которой тоже утверждается смета (кошторис, а не план використання), заключаются договора на товары, работы и услуги, приходуются основные средства.
У нас навпаки основна діяльність йде за рахунок місцевого бюджету, інше за рахунок держ бюджету-виплата допомог. Стало птання як правильно заплвнювати головну книгу. Якщо я, наприклад, на основі головної роблю звітність до казни то логічно що треба вести і місцевий і державний....але я дивлюся, що мої попередники вели всі 1 книгу.
- 
				male4a
 - Мешканець

 - Повідомлень: 162
 - З нами з: 15 січня 2014, 09:46
 - Регіон: Львовская область
 - Звідки: Львов
 - Дякував (ла): 6 разів
 - Подякували: 15 разів
 
доброго дня!!хто може поділитись прикладом заповнення головної книги...буду дуже вдячна дуже треба!    
Добавлено (20.04.2015, 12:07)
---------------------------------------------
EVGENIY, доброго дня!!хто може поділитись прикладом заповнення головної книги...буду дуже вдячна дуже треба!
			
			
									
						Добавлено (20.04.2015, 12:07)
---------------------------------------------
EVGENIY, доброго дня!!хто може поділитись прикладом заповнення головної книги...буду дуже вдячна дуже треба!
- 
				Лина-23-72
 - Мандрівник

 - Повідомлень: 28
 - З нами з: 14 березня 2014, 16:12
 - Регіон: Сумская Область
 - Звідки: Сумы
 
Не обязательно.tinamar писав:якщо кредиторка була на кінець року, то і на облік повинні були поставити у 2014
Если это предоплата,то№2 писав:Заключили договор на приобретение товаров в 2014 году, естественно была кредиторка на конец года, на приход поставили в январе 2015 года, как правильно отразить в главной книге?
в 2014 году
364 321 оплата
в 2015
23.. 364 оприходовали товар
- Матвєєва Вікторія
 - Коронована особа

 - Повідомлень: 1265
 - З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
 - Регіон: Харків
 - Дякував (ла): 12 разів
 - Подякували: 145 разів
 - Контактна інформація:
 
Посмотрите  Инстуркцию о формах мемориальных ордеров бюджетных учреждений  
			
			
									
						Доброго дня підскажіть як порахувать зализалишкі по головній книзі, які кореспондують з необоротними та оборотними активами. Дякую в бюджетній установі працюю недавно і з цим не можу розібратися
			
			
									
						- EVGENIY
 - Повелитель Галактики

 - Повідомлень: 10809
 - З нами з: 29 липня 2010, 01:27
 - Регіон: Харьковская область
 - Звідки: Харків
 - Дякував (ла): 153 рази
 - Подякували: 1410 разів
 - Контактна інформація:
 
Первісна вартість (10+11) - знос (13) = балансова вартість (40)Таня 8888 писав:Доброго дня підскажіть як порахувать зализалишкі по головній книзі, які кореспондують з необоротними та оборотними активами. Дякую в бюджетній установі працюю недавно і з цим не можу розібратися
писал по памяти, но вроде верно :)
- 
				госслужащий
 - Мандрівник

 - Повідомлень: 14
 - З нами з: 28 червня 2014, 14:41
 - Регіон: Запорожская Область
 - Звідки: Запорожье
 
Добрый день! подскажите, а кто именно должен вести главную книгу? бухгалтер или главный бухгалтер?
			
			
									
						Підскажіть, будь-ласка, як правильно відображати в обліку операції за рахунком групи 9075. У головній книзі я показую за рах. 321, але при здачі квартальної звітності мені зробили зауваження з цього приводу. Сказали, що потрібно віднести ці операції на позабалансовий рахунок, а за 321 відображати лише обороти за реєстраційним рахунком 3521. Підскажіть, будь-ласка, хто і як обліковує.
			
			
									
						- EVGENIY
 - Повелитель Галактики

 - Повідомлень: 10809
 - З нами з: 29 липня 2010, 01:27
 - Регіон: Харьковская область
 - Звідки: Харків
 - Дякував (ла): 153 рази
 - Подякували: 1410 разів
 - Контактна інформація:
 
Вам все вірно зробили зауваження! за 321 відображати лише обороти за реєстраційним рахунком 3521Ольчик писав:Підскажіть, будь-ласка, як правильно відображати в обліку операції за рахунком групи 9075. У головній книзі я показую за рах. 321, але при здачі квартальної звітності мені зробили зауваження з цього приводу. Сказали, що потрібно віднести ці операції на позабалансовий рахунок, а за 321 відображати лише обороти за реєстраційним рахунком 3521. Підскажіть, будь-ласка, хто і як обліковує.
Відображення операцій по 9075 рахунку в бухобліку не передбачено, цей рахунок не відноситься до реєстраційних або особових! Тому операції на рахунку 321 відображаються сгідно виписок по рахунку 3521! Як правило в день сплати наприклад заробітної плати на рахунок 321 надходить стільки ж коштів які ви сплачуєте тому залшку на ньому практично не буває!
А як бути з рах. 9075? Потрібно відносити до позабалансових рахунків? Якщо так, то на який рахунок? Підскажіть процедуру, будь-ласка.
			
			
									
						- EVGENIY
 - Повелитель Галактики

 - Повідомлень: 10809
 - З нами з: 29 липня 2010, 01:27
 - Регіон: Харьковская область
 - Звідки: Харків
 - Дякував (ла): 153 рази
 - Подякували: 1410 разів
 - Контактна інформація:
 
Таких вимог не існує, це взагалі рахунок для обліку в органах ДКСУ він ні як не стосується бюджетних установ, інформацію по ньому вам надають довідково, ніхто вас не зобов'язує вести по них облік! Можете вигадати щось для себе, але ніхто цього не вимагає!Ольчик писав:А як бути з рах. 9075? Потрібно відносити до позабалансових рахунків? Якщо так, то на який рахунок? Підскажіть процедуру, будь-ласка.
- 
				Ulyasya
 - Мешканець

 - Повідомлень: 184
 - З нами з: 22 серпня 2012, 17:32
 - Регіон: Львовская область
 - Звідки: Львов
 - Дякував (ла): 5 разів
 - Подякували: 3 рази
 
Як рахується сума оборотів за меморіальним ордером (1,2,3,4,5,6......)? Пояснення з Інструкції: Позиція "Сума оборотів за  меморіальним  ордером"  у  вигляді відповідної   кореспонденції   рахунків   переноситься   до  книги "Журнал-головна", щось мені не зрозуміле.
			
			
									
						- EVGENIY
 - Повелитель Галактики

 - Повідомлень: 10809
 - З нами з: 29 липня 2010, 01:27
 - Регіон: Харьковская область
 - Звідки: Харків
 - Дякував (ла): 153 рази
 - Подякували: 1410 разів
 - Контактна інформація:
 
А що конкретно не зрозуміло, можливо на практичному прикладі скажіть! Десь здається бачив ви писали про МО 1 і МО 2 але щось не знаходжу того повідомленняUlyasya писав:Як рахується сума оборотів за меморіальним ордером (1,2,3,4,5,6......)? Пояснення з Інструкції: Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна", щось мені не зрозуміле.
П.С. Ваше повідомлення таке саме в сусідній темі видалив! Давайте конкретний приклад і будемо розбиратися, ну вже завтра
Доброго ранку! Підкажіть, будь ласка, як відобразити у 8 м/отакі операції: працівнику видали 2167 грн під звіт на відрядження, відповідно до авансового звіту він витратив 1988,02 грн і 178,98 грн повернув на рахунок установи? Я відобразила це так: Дт 362 Кт 321 - 2167 грн видано під звіт, Дт 321 Кт 362 178,98 грн повернення невикористаних сум авансу та Дт 802 Кт 362 1988,02 грн затверджена сума витрат по авансовому звіту. Та яка сума оборотів за М/о 2167 грн? Я правильно розумію?