Здається цю суму треба відобразити по Дт в Ф7, а в Ф2 фактичні видатки будуть меньші на цю суму, так як будемо списувати видатки в 2016роціEVGENIY писав:Так все вірно! В звітах до казначейства це буде тільки в балансіUlyasya писав:А в балансі на 01.01.16 я маю 851 відобразити в рядку 205? В яких звітах ще повинен бути відображений 851?
Расходы и доходы будущих периодов
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 14
- З нами з: 04 червня 2015, 15:02
- Регіон: Полтавская область
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
теоретично так! але якщо відобразити в формі 7 та в 205 рядку балансу, баланс не зійдеться :(Практикантка писав:Здається цю суму треба відобразити по Дт в Ф7, а в Ф2 фактичні видатки будуть меньші на цю суму, так як будемо списувати видатки в 2016роціEVGENIY писав:Так все вірно! В звітах до казначейства це буде тільки в балансіUlyasya писав:А в балансі на 01.01.16 я маю 851 відобразити в рядку 205? В яких звітах ще повинен бути відображений 851?
Я тільки що перевіряв, щось не те з наказом 44, хоча вони в наказі хочуть бачити
але якщо зробити так то баланс не сходиться :(Форма N 1, рядок 180, графа 4 плюс рядок 190, графа 4 плюс рядок 205, графа 4 плюс рядок 210, графа 4
=
Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 5 плюс рядок 020, графа 5 плюс додаток 18, рядок 140, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 14
- З нами з: 04 червня 2015, 15:02
- Регіон: Полтавская область
[ltr] Розяснення з журналу Бухгалтерія:бюджет;"дебетове сальдо субрахунку 851 «Витрати майбутніх періодів» тепер слід відображати в однойменному рядку 205 розділу ІІ «Оборотні активи» Активу Балансу (форми № 1).[/ltr]EVGENIY писав:теоретично так! але якщо відобразити в формі 7 та в 205 рядку балансу, баланс не зійдеться :(Практикантка писав:Здається цю суму треба відобразити по Дт в Ф7, а в Ф2 фактичні видатки будуть меньші на цю суму, так як будемо списувати видатки в 2016роціEVGENIY писав:Так все вірно! В звітах до казначейства це буде тільки в балансіUlyasya писав:А в балансі на 01.01.16 я маю 851 відобразити в рядку 205? В яких звітах ще повинен бути відображений 851?
Я тільки що перевіряв, щось не те з наказом 44, хоча вони в наказі хочуть бачитиале якщо зробити так то баланс не сходиться :(Форма N 1, рядок 180, графа 4 плюс рядок 190, графа 4 плюс рядок 205, графа 4 плюс рядок 210, графа 4
=
Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 5 плюс рядок 020, графа 5 плюс додаток 18, рядок 140, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)
[ltr] ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Витрати на передплату будуть також відображені у звіті про використання коштів (форми № 2д, № 2м або № 4д, № 4м залежно від того, за рахунок яких коштів було передплачено видання). Оскільки у зв’язку з відображенням витрат майбутніх періодів виникне різниця між фактичними і касовими витратами, її потрібно відобразити у Звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) за відповідним КЕКВ." Я так розумію, що дебіторка з форми 7 проставляється в 205 рядок, а не в 180.[/ltr]
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 14
- З нами з: 04 червня 2015, 15:02
- Регіон: Полтавская область
дебіторку з Ф7 треба ставити тільки в 205 рядок балансу, а в 180 не ставимо, тоді баланс сходиться
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Якщо так, то баланс сходиться! Робимо вивод що так і треба :)Практикантка писав:дебіторку з Ф7 треба ставити тільки в 205 рядок балансу, а в 180 не ставимо, тоді баланс сходиться
- irina.skripka
- Мешканець
- Повідомлень: 224
- З нами з: 29 травня 2014, 00:15
- Регіон: Черниговская область
- Звідки: Чернігів
- Дякував (ла): 24 рази
- Подякували: 7 разів
а з послугами за передплату так само робить? в доходи майбутніх періодів і по МО4? чи по МО6 як звичайно?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Послуги з оформлення одразу на факт і по МО 6irina.skripka писав:а з послугами за передплату так само робить? в доходи майбутніх періодів і по МО4? чи по МО6 як звичайно?
- irina.skripka
- Мешканець
- Повідомлень: 224
- З нами з: 29 травня 2014, 00:15
- Регіон: Черниговская область
- Звідки: Чернігів
- Дякував (ла): 24 рази
- Подякували: 7 разів
спс... уже нашла такой же ответ на мой же вопрос :4:EVGENIY писав:Послуги з оформлення одразу на факт і по МО 6irina.skripka писав:а з послугами за передплату так само робить? в доходи майбутніх періодів і по МО4? чи по МО6 як звичайно?
Баланс Актив ряд 205 , а в Пасиві рядок ?
У головній попередня оплата на початок 2016 року залишається на рах 851 Д-т, а на якому К-т рахунку?
У головній попередня оплата на початок 2016 року залишається на рах 851 Д-т, а на якому К-т рахунку?
Добрый день! Подскажите пожалуйста для тех, кто в танке! В каких мемориальных ордерах отражать эти операции! Совсем запуталась уже!((
1. перечислены деньги в счет предоплаты периодических изданий?
2. списана сумма дебит.задолженности за периодич. издания на расходы буд.периодов?
1. перечислены деньги в счет предоплаты периодических изданий?
2. списана сумма дебит.задолженности за периодич. издания на расходы буд.периодов?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
В пасиве результат выконання кошторису! 350молодь писав:Баланс Актив ряд 205 , а в Пасиві рядок ?
У головній попередня оплата на початок 2016 року залишається на рах 851 Д-т, а на якому К-т рахунку?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 31
- З нами з: 23 вересня 2015, 11:06
- Регіон: Черниговская область
Підкажіть будь-ласка, як все-таки оформлювати підписку на періодичні видання оплачену у 2015 р. на 2016р. В газеті Бюджетна бухгалтерія №34 від 14.09.2015р. с.26 приведені приклади. В прикладі написані проводки у 2015р. Д.364 К 323 Д 851 К364, а в 2016р. Д811 К.851 (списано на фактичні видатки поточного періоду витрати,раніше враховані в витрарах майбутніх періодів(щомісяця чи кварталу), Д.432 К 811 (віднесено витрати поточного періоду на результативиконання кошторису (накрикінці року). Це правильно?На форумі обговорюють, що списуєтьсяна фактичні видатки у січні 2016?!!!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Стаття була написано до внесення змін в план рахунків, здається в останні дні вересеня були зміни!Anna happy писав:Підкажіть будь-ласка, як все-таки оформлювати підписку на періодичні видання оплачену у 2015 р. на 2016р. В газеті Бюджетна бухгалтерія №34 від 14.09.2015р. с.26 приведені приклади. В прикладі написані проводки у 2015р. Д.364 К 323 Д 851 К364, а в 2016р. Д811 К.851 (списано на фактичні видатки поточного періоду витрати,раніше враховані в витрарах майбутніх періодів(щомісяця чи кварталу), Д.432 К 811 (віднесено витрати поточного періоду на результативиконання кошторису (накрикінці року). Це правильно?На форумі обговорюють, що списуєтьсяна фактичні видатки у січні 2016?!!!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Так, треба!danata писав:Народ, вибачайте, бо таки заплутали! Так треба чи ні у Ф7 на 1.01.2016 показувати дебіторську з передплати? Дякую.
-
- Новачок
- Повідомлень: 9
- З нами з: 22 листопада 2013, 11:36
- Регіон: Харьковская Область
- Звідки: Харьков
Пожалуйста, подскажите, какой мемориальный ордер по подписке и в какой строке формы 7м отобразить дебеторку ( только в 010 или еще где-то)? И почему в 140 строке 18 додатка? Это же итоговая строка?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Ф7м - столбик 5 КЕКВ 2210, где вы прочитали про строчку 10???vnatali писав:Пожалуйста, подскажите, какой мемориальный ордер по подписке и в какой строке формы 7м отобразить дебеторку ( только в 010 или еще где-то)? И почему в 140 строке 18 додатка? Это же итоговая строка?
И при чём тут 140 строка додатка 18?? Мы про это не писали вроде!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 4
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами
Форма N 408 (бюджет)
У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є дебіторами бюджетної установи. Відомість складається за субрахунком 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" окремо за кожним дебітором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в ній здійснюються позиційним методом - за кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним дорученням, рахунком-фактурою тощо).
Операції за розрахунками з дебіторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду ведуться в окремому меморіальному ордері за даною формою.
Попередня оплата рахунків постачальників за матеріальні цінності та послуги, які будуть поставлені або надані бюджетній установі в майбутньому; або відвантаження установою матеріальних цінностей та надання послуг, оплата яких очікується в майбутньому, супроводжуються записами в дебет субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" за кредитом кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 8 - 14 у рядку відповідного дебітора.
Одержання матеріальних цінностей та послуг, оплачених бюджетною установою раніше, або надходження грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, відвантажені чи надані бюджетною установою в минулому, супроводжуються записами в кредит субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" за дебетом кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 16 - 22 у рядку відповідного дебітора. Другі записи у випадках одержання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів відображаються за графами 24 - 26.
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами
Форма N 408 (бюджет)
У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є дебіторами бюджетної установи. Відомість складається за субрахунком 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" окремо за кожним дебітором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в ній здійснюються позиційним методом - за кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним дорученням, рахунком-фактурою тощо).
Операції за розрахунками з дебіторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду ведуться в окремому меморіальному ордері за даною формою.
Попередня оплата рахунків постачальників за матеріальні цінності та послуги, які будуть поставлені або надані бюджетній установі в майбутньому; або відвантаження установою матеріальних цінностей та надання послуг, оплата яких очікується в майбутньому, супроводжуються записами в дебет субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" за кредитом кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 8 - 14 у рядку відповідного дебітора.
Одержання матеріальних цінностей та послуг, оплачених бюджетною установою раніше, або надходження грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, відвантажені чи надані бюджетною установою в минулому, супроводжуються записами в кредит субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" за дебетом кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 16 - 22 у рядку відповідного дебітора. Другі записи у випадках одержання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів відображаються за графами 24 - 26.
- Просто_человек
- Мешканець
- Повідомлень: 245
- З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
- Регіон: Днепропетровская область
- Звідки: Днепр
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 18 разів
Є деякі сумніви:
Надходження коштів, які віднесено до Доходів майбутніх періодів, проводка 323 - 716.
Операція обліковується в м/о №3 чи в м/о №17????
В звіті із заборгованості ф.7, строка 010, кредиторка на звітну дату дорівнює Кт 364 + Кт 716. Чи я помиляюся?
Надходження коштів, які віднесено до Доходів майбутніх періодів, проводка 323 - 716.
Операція обліковується в м/о №3 чи в м/о №17????
В звіті із заборгованості ф.7, строка 010, кредиторка на звітну дату дорівнює Кт 364 + Кт 716. Чи я помиляюся?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
В останній версії звіту я виправив, це не помилка! Це помилка в екселі!Танюшка писав:Якщо Баланс Актив ряд 205, а Ф7м - столбик 5 КЕКВ 2210, то Баланс пише помилку, хоче щоб був у ряд 180
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
у рядку 010 "Доходи" відображається загальною сумою дебіторська, у тому числі нарахована сума відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб (нарахований і не отриманий дохід за надані послуги), та кредиторська (надходження оплати за надану послугу в сумі більшій, ніж була нарахована) заборгованість за доходами, яка не поділяється за кодами економічної класифікації видатків бюджету. У цьому рядку графа "кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї термін оплати якої не настав" не заповнюється;Просто_человек писав:Є деякі сумніви:
Надходження коштів, які віднесено до Доходів майбутніх періодів, проводка 323 - 716.
Операція обліковується в м/о №3 чи в м/о №17????
В звіті із заборгованості ф.7, строка 010, кредиторка на звітну дату дорівнює Кт 364 + Кт 716. Чи я помиляюся?
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 3
Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)
Форма N 382 (бюджет)
Використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків в органах Державного казначейства України (установах банків).
-
- Новачок
- Повідомлень: 9
- З нами з: 22 листопада 2013, 11:36
- Регіон: Харьковская Область
- Звідки: Харьков
Re: Расходы и доходы будущих периодов
EVGENIY » Сьогодні, 13:10
Танюшка написав:
Якщо Баланс Актив ряд 205, а Ф7м - столбик 5 КЕКВ 2210, то Баланс пише помилку, хоче щоб був у ряд 180
В останній версії звіту я виправив, це не помилка! Це помилка в екселі!
Евгений, скажите, пожалуйста, а были ли изменения по формам годового отчета в Вашей последней версии или только технические изменения? А то я уже весь отчет набрала в предыдущей версии. Очень не хочется переделывать...
EVGENIY » Сьогодні, 13:10
Танюшка написав:
Якщо Баланс Актив ряд 205, а Ф7м - столбик 5 КЕКВ 2210, то Баланс пише помилку, хоче щоб був у ряд 180
В останній версії звіту я виправив, це не помилка! Це помилка в екселі!
Евгений, скажите, пожалуйста, а были ли изменения по формам годового отчета в Вашей последней версии или только технические изменения? А то я уже весь отчет набрала в предыдущей версии. Очень не хочется переделывать...
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Снимите защиту с форм 7 и замените в названии додатка слово "восьмий" на "дев'ятий" другие изменения чисто технические, к етим просто могут придраться если не исправить! Я об этот вот тут писалvnatali писав:Re: Расходы и доходы будущих периодов
EVGENIY » Сьогодні, 13:10
Танюшка написав:
Якщо Баланс Актив ряд 205, а Ф7м - столбик 5 КЕКВ 2210, то Баланс пише помилку, хоче щоб був у ряд 180
В останній версії звіту я виправив, це не помилка! Це помилка в екселі!
Евгений, скажите, пожалуйста, а были ли изменения по формам годового отчета в Вашей последней версии или только технические изменения? А то я уже весь отчет набрала в предыдущей версии. Очень не хочется переделывать...
-
- Мешканець
- Повідомлень: 250
- З нами з: 04 лютого 2014, 08:06
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 2 рази
в пасиві 350 буде з мінусом?EVGENIY писав:В пасиве результат выконання кошторису! 350молодь писав:Баланс Актив ряд 205 , а в Пасиві рядок ?
У головній попередня оплата на початок 2016 року залишається на рах 851 Д-т, а на якому К-т рахунку?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Показники за рядками 350 та 360 можуть бути від'ємними.Людмила писав:в пасиві 350 буде з мінусом?EVGENIY писав:В пасиве результат выконання кошторису! 350молодь писав:Баланс Актив ряд 205 , а в Пасиві рядок ?
У головній попередня оплата на початок 2016 року залишається на рах 851 Д-т, а на якому К-т рахунку?
Пасив Розділ I. Власний капітал
(Наказ|Порядок, Мінфін, від 24.01.2012, № 44 "Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів")- Просто_человек
- Мешканець
- Повідомлень: 245
- З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
- Регіон: Днепропетровская область
- Звідки: Днепр
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 18 разів
В ф.7 рядок 010 в кт на звітну я поставила нашу заборгованість + доходи майбутніх періодів.EVGENIY писав: у рядку 010 кредиторська (надходження оплати за надану послугу в сумі більшій, ніж була нарахована) заборгованість за доходами, яка не поділяється за кодами економічної класифікації видатків бюджету.
В балансі ставлю окремо заборгованість в рядку 421 і доходи м.періодів в рядку 445 і повідомлення про невідповідність балансу формі 7 не зникає.
Виходить в ф.7 потрібно ставити тільки суму заборгованості? А суму "доходи майбутніх періодів" куди?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
В пасиве я формулу поправил только сегодня утром, перекачайте отчёт!Просто_человек писав:В ф.7 рядок 010 в кт на звітну я поставила нашу заборгованість + доходи майбутніх періодів.EVGENIY писав: у рядку 010 кредиторська (надходження оплати за надану послугу в сумі більшій, ніж була нарахована) заборгованість за доходами, яка не поділяється за кодами економічної класифікації видатків бюджету.
В балансі ставлю окремо заборгованість в рядку 421 і доходи м.періодів в рядку 445 і повідомлення про невідповідність балансу формі 7 не зникає.
Виходить в ф.7 потрібно ставити тільки суму заборгованості? А суму "доходи майбутніх періодів" куди?