Не могу понять, это если в этом году поступят деньги, то все понятно, а как у меня закроется тогда 7111 счет, если есть Дт 7111 Кт 5411, а Кт 7111 нет...у меня например, нет в этом году поступлений Дт 2313 Кт 7111, эти деньги были отражены в прошлом году (Дт 323 Кт71) и перешли в остаток на этот год, вот что мне ставить по Дт..... Кт5411????Yulia 13 писав:Дякую за відповідь) ніби все зрозуміло)
загальний фонд : 1113-1312
1312-6211
5411-5111
8014-1412
2313-5411
6211-2313, тоді закривається 2313??? так має бути по нових проводках???
спеціальний фонд:1113-1312
1312-6211-1
5411-5111
8114-1412
7111-5411
6211-1-2313
тільки чому якщо ми купуємо товар за кошти спеціального фонду то висне на 7111 , це ж доходи????? так має бути??
Нарахування зносу від а до я.
- Бухало (Белоус) Даша
- Квартирант
- Повідомлень: 73
- З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
- Звідки: Украина, Вольногорск
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Я думаю нужно Дт 5511 Кр5411 делать! Ведь в прошлом году выходит доходы списались на финрезультат и сидят в нём, расходов то не было! Вот как бы и закрываются! Хотя могу и ошибаться! Ещё не совсем до конца понятно эти финрезультаты!Бухало (Белоус) Даша писав:Не могу понять, это если в этом году поступят деньги, то все понятно, а как у меня закроется тогда 7111 счет, если есть Дт 7111 Кт 5411, а Кт 7111 нет...у меня например, нет в этом году поступлений Дт 2313 Кт 7111, эти деньги были отражены в прошлом году (Дт 323 Кт71) и перешли в остаток на этот год, вот что мне ставить по Дт..... Кт5411????Yulia 13 писав:Дякую за відповідь) ніби все зрозуміло)
загальний фонд : 1113-1312
1312-6211
5411-5111
8014-1412
2313-5411
6211-2313, тоді закривається 2313??? так має бути по нових проводках???
спеціальний фонд:1113-1312
1312-6211-1
5411-5111
8114-1412
7111-5411
6211-1-2313
тільки чому якщо ми купуємо товар за кошти спеціального фонду то висне на 7111 , це ж доходи????? так має бути??

- Бухало (Белоус) Даша
- Квартирант
- Повідомлень: 73
- З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
- Звідки: Украина, Вольногорск
Евгений спасибо за ответ,я тоже подумывала об этом, что ВЫ думаете по поводу моих мыслей, когда я буду начислять амортизацию на эти ОС, и в конце года опять списывать на фин результаты, получится что опять Дт 5511 Кт 8014, или я что-то не так понимаюEVGENIY писав:Я думаю нужно Дт 5511 Кр5411 делать! Ведь в прошлом году выходит доходы списались на финрезультат и сидят в нём, расходов то не было! Вот как бы и закрываются! Хотя могу и ошибаться! Ещё не совсем до конца понятно эти финрезультаты!Бухало (Белоус) Даша писав:Не могу понять, это если в этом году поступят деньги, то все понятно, а как у меня закроется тогда 7111 счет, если есть Дт 7111 Кт 5411, а Кт 7111 нет...у меня например, нет в этом году поступлений Дт 2313 Кт 7111, эти деньги были отражены в прошлом году (Дт 323 Кт71) и перешли в остаток на этот год, вот что мне ставить по Дт..... Кт5411????Yulia 13 писав:Дякую за відповідь) ніби все зрозуміло)
загальний фонд : 1113-1312
1312-6211
5411-5111
8014-1412
2313-5411
6211-2313, тоді закривається 2313??? так має бути по нових проводках???
спеціальний фонд:1113-1312
1312-6211-1
5411-5111
8114-1412
7111-5411
6211-1-2313
тільки чому якщо ми купуємо товар за кошти спеціального фонду то висне на 7111 , це ж доходи????? так має бути??

- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Бухало (Белоус) Даша писав:Евгений спасибо за ответ,я тоже подумывала об этом, что ВЫ думаете по поводу моих мыслей, когда я буду начислять амортизацию на эти ОС, и в конце года опять списывать на фин результаты, получится что опять Дт 5511 Кт 8014, или я что-то не так понимаюEVGENIY писав:Я думаю нужно Дт 5511 Кр5411 делать! Ведь в прошлом году выходит доходы списались на финрезультат и сидят в нём, расходов то не было! Вот как бы и закрываются! Хотя могу и ошибаться! Ещё не совсем до конца понятно эти финрезультаты!Бухало (Белоус) Даша писав:Не могу понять, это если в этом году поступят деньги, то все понятно, а как у меня закроется тогда 7111 счет, если есть Дт 7111 Кт 5411, а Кт 7111 нет...у меня например, нет в этом году поступлений Дт 2313 Кт 7111, эти деньги были отражены в прошлом году (Дт 323 Кт71) и перешли в остаток на этот год, вот что мне ставить по Дт..... Кт5411????Yulia 13 писав:Дякую за відповідь) ніби все зрозуміло)
загальний фонд : 1113-1312
1312-6211
5411-5111
8014-1412
2313-5411
6211-2313, тоді закривається 2313??? так має бути по нових проводках???
спеціальний фонд:1113-1312
1312-6211-1
5411-5111
8114-1412
7111-5411
6211-1-2313
тільки чому якщо ми купуємо товар за кошти спеціального фонду то висне на 7111 , це ж доходи????? так має бути??
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
То что в конце года на 5511 это нормально, финрезультат закроется когда будете списыватьБухало (Белоус) Даша писав:Евгений спасибо за ответ,я тоже подумывала об этом, что ВЫ думаете по поводу моих мыслей, когда я буду начислять амортизацию на эти ОС, и в конце года опять списывать на фин результаты, получится что опять Дт 5511 Кт 8014, или я что-то не так понимаюEVGENIY писав:Я думаю нужно Дт 5511 Кр5411 делать! Ведь в прошлом году выходит доходы списались на финрезультат и сидят в нём, расходов то не было! Вот как бы и закрываются! Хотя могу и ошибаться! Ещё не совсем до конца понятно эти финрезультаты!Бухало (Белоус) Даша писав:Не могу понять, это если в этом году поступят деньги, то все понятно, а как у меня закроется тогда 7111 счет, если есть Дт 7111 Кт 5411, а Кт 7111 нет...у меня например, нет в этом году поступлений Дт 2313 Кт 7111, эти деньги были отражены в прошлом году (Дт 323 Кт71) и перешли в остаток на этот год, вот что мне ставить по Дт..... Кт5411????Yulia 13 писав:Дякую за відповідь) ніби все зрозуміло)
загальний фонд : 1113-1312
1312-6211
5411-5111
8014-1412
2313-5411
6211-2313, тоді закривається 2313??? так має бути по нових проводках???
спеціальний фонд:1113-1312
1312-6211-1
5411-5111
8114-1412
7111-5411
6211-1-2313
тільки чому якщо ми купуємо товар за кошти спеціального фонду то висне на 7111 , це ж доходи????? так має бути??
1.32 Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості основних засобів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності, при їх списанні
51 "Внесений капітал"
5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису",
Подробиці:
-
- Квартирант
- Повідомлень: 53
- З нами з: 23 березня 2016, 11:06
- Регіон: Полтавская область
- Подякували: 1 раз
Підкажіть, будь-ласка, при передачі ОЗ та МНМА та нарахованим зносом на них проводки. З поперідніх коментарів видно, що напутали з проводками - тепер сидимо і ламаємо голови, як правильно все зробити. У мене така ситуація згідно рішення виконкому передано ОЗ телевізор первісна вартість - 32000,00 грн та нараховано знос у грудні 2016 р. - 266,67 грн. Проводки: Нараховано знос у м-ці передачі 8014-1411 - 533,34; передано нак.знос 1411-1014 -800,01 ; залишкова вартість - 8411-1014 - 31199,99; віднесено на фін.рез. 5111-5512 - 32000,00. Передано МНМА панель первісна вартість - 749,00 грн та 50% знос 374,50 грн. у 2016 р. Проводки: донараховано знос 50% -8014-1412 - 374,50; списано з балансу 1412-1113 - 749,00; фін.рез. 5111-5511 - 749,00 грн.
Придбано МНМА оприбутковано 1113-1312 - 4750,00; др.пров. 5411-5111 - 4750,00; нарах.50% знос 8014-1412 - 2375,00.
Коли перевірку зробила по кн.головній - Дт10+11 = Кт 5111+1411+1412 = не сходяться суми (виходить різниця між нарахованим зносом та переданим). Фонди більші, виходить ще якась повинна бути проводка на зменшення 5111 чи 8411 чи 8014 чи і сама не пойму.
Може у кого була така ситуація - поділіться, буду вдячна. Стидно писати, проробила вже багато років у бухгалтерії і перший раз зіткнулися з такою нерозберихою в проводках. Заморочили людям результатами та видатками все, що раніше було зрозуміло з одної проводки.
Придбано МНМА оприбутковано 1113-1312 - 4750,00; др.пров. 5411-5111 - 4750,00; нарах.50% знос 8014-1412 - 2375,00.
Коли перевірку зробила по кн.головній - Дт10+11 = Кт 5111+1411+1412 = не сходяться суми (виходить різниця між нарахованим зносом та переданим). Фонди більші, виходить ще якась повинна бути проводка на зменшення 5111 чи 8411 чи 8014 чи і сама не пойму.
Може у кого була така ситуація - поділіться, буду вдячна. Стидно писати, проробила вже багато років у бухгалтерії і перший раз зіткнулися з такою нерозберихою в проводках. Заморочили людям результатами та видатками все, що раніше було зрозуміло з одної проводки.
- Бухало (Белоус) Даша
- Квартирант
- Повідомлень: 73
- З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
- Звідки: Украина, Вольногорск
Евгений, а не получится что вроде бы как дважды я уменьшу фин результат, первый когда вроде как получу финансирование за счет остатка денег Дт 5511 Кт 5411, а второй раз когда буду амортизировать Дт 5511 Кт 8014, получается хотя и не сразу (пока всю амортизирую) я дважды проведу одну и туже сумму по Дт 5511 ?????
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Ну я ж писал вы в прошлом году списали на финрезультат доходы! Поэтому у вас в финрезультате уже сидит эта сумма!Бухало (Белоус) Даша писав:Евгений, а не получится что вроде бы как дважды я уменьшу фин результат, первый когда вроде как получу финансирование за счет остатка денег Дт 5511 Кт 5411, а второй раз когда буду амортизировать Дт 5511 Кт 8014, получается хотя и не сразу (пока всю амортизирую) я дважды проведу одну и туже сумму по Дт 5511 ?????
-
- Мешканець
- Повідомлень: 306
- З нами з: 18 серпня 2014, 11:27
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 2 рази
EVGENIY,добрий день! Я вже щось геть запуталась із проводками по списанню 104 та 113 рахунка, читаючи різні роз"яснення, тому дуже прошу допоможіть , бо ми закриваємось до кінця місяця в зв'язку із реорганізацією(наша установа фонд) і у мені в срочному порядку треба списати матер. цінності. по 1024(колишній 104р.) у мене вартість ОЗ 576,00( в т.ч. ліквідаційна вартість 1,00грн., знос 575,00грн. я думаю що такі проводки: Д-т 1421 К-т 1024 575,00, Д-т 5121 К-т 5522 576,00, але куди дівати 1,00грн. ліквідаційну вартість? По 1123рах.(113р.) вартість 3,00грн., знос 1,00грн., проводки: Д-Т 8024 К-т 1422 2,00грн., Д-Т1422 К-т 1123 3,00грн.,Д-т 5121 К-т 5522 3,00грн. Можливо я десь щось помиляюсь, то буду дякувати за допомогу виправитись!EVGENIY писав:Ну я ж писал вы в прошлом году списали на финрезультат доходы! Поэтому у вас в финрезультате уже сидит эта сумма!Бухало (Белоус) Даша писав:Евгений, а не получится что вроде бы как дважды я уменьшу фин результат, первый когда вроде как получу финансирование за счет остатка денег Дт 5511 Кт 5411, а второй раз когда буду амортизировать Дт 5511 Кт 8014, получается хотя и не сразу (пока всю амортизирую) я дважды проведу одну и туже сумму по Дт 5511 ?????
-
- Мешканець
- Повідомлень: 146
- З нами з: 07 травня 2015, 16:25
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
Добрый день! Что-то немного запуталась. Подскажите- в марте 2 дня принтер был на ремонте( есть все акты). Как начисляем амортизацию, за сколько месяцев? Я понимаю, что март выпадает с начисления. Или не так? Спасибо!
- Крот Юлія
- Місцевий
- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня!Татьяна писав:Добрый день! Что-то немного запуталась. Подскажите- в марте 2 дня принтер был на ремонте( есть все акты). Как начисляем амортизацию, за сколько месяцев? Я понимаю, что март выпадает с начисления. Или не так? Спасибо!
Не можу погодитися з Вами. Адже зггідно з п. 2 розд. V Методрекомендацій з обліку ОЗ нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
Тоді як звичайний ремонт принтера складно назвати реконструкцією чи модернізацією. Тож якщо принтер не було дообладнано чи в інший спосіб модернізовано, а ремонтні роботи спрямовані на підтримання його у робочому стані, тоді нараховувати амортизацію слід у звичайному порядку (і за березень також).
-
- Мешканець
- Повідомлень: 146
- З нами з: 07 травня 2015, 16:25
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
Дякую за відповідь. Саме це мене і бентежило. Ви розвіяли сумніви.Крот Юлія писав:Доброго дня!Татьяна писав:Добрый день! Что-то немного запуталась. Подскажите- в марте 2 дня принтер был на ремонте( есть все акты). Как начисляем амортизацию, за сколько месяцев? Я понимаю, что март выпадает с начисления. Или не так? Спасибо!
Не можу погодитися з Вами. Адже зггідно з п. 2 розд. V Методрекомендацій з обліку ОЗ нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
Тоді як звичайний ремонт принтера складно назвати реконструкцією чи модернізацією. Тож якщо принтер не було дообладнано чи в інший спосіб модернізовано, а ремонтні роботи спрямовані на підтримання його у робочому стані, тоді нараховувати амортизацію слід у звичайному порядку (і за березень також).
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 18
- З нами з: 03 лютого 2016, 17:20
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
Підскажіть будь-ласка. Є система водопроводу (500м) вартістю 10000 грн, замінили 100м на суму 2000грн. Питання:
1. Це модернізація чи ремонт?
2. На вартість демонтованої труби(металобрухту) зменшуємо первісну вартість ОЗ, а на вартість ремонту збільшуємо?
3. Як скорегувати амортизацію (прямолінійний метод)?
1. Це модернізація чи ремонт?
2. На вартість демонтованої труби(металобрухту) зменшуємо первісну вартість ОЗ, а на вартість ремонту збільшуємо?
3. Як скорегувати амортизацію (прямолінійний метод)?
Порядком застосування Плану рахунків передбачено:
-суми нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт, тобто господарської (додаткової) діяльності установи, відображаються на субрахунку 8114 "Амортизація" рахунку 81 "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт);
-амортизацію необоротних активів, які використовуються для виконання бюджетних програм установи, визначених законодавством, обліковуємо на субрахунку 8014 "Амортизація" рахунку 80 "Витрати на виконання бюджетних програм".
-суми нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт, тобто господарської (додаткової) діяльності установи, відображаються на субрахунку 8114 "Амортизація" рахунку 81 "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт);
-амортизацію необоротних активів, які використовуються для виконання бюджетних програм установи, визначених законодавством, обліковуємо на субрахунку 8014 "Амортизація" рахунку 80 "Витрати на виконання бюджетних програм".
-
- Квартирант
- Повідомлень: 82
- З нами з: 31 березня 2015, 09:49
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
Дякую, я перечитувала план рахунків декілька раз,але не впевнена.Якщо ми купляємо по СФ,але ці ІНМА не будуть використовуватись в процесі виготовлення продукції чи наданні послуг,а для забезпечення потреб установи???. Зараз ми те що купляємо по ЗФ- нарах.ам.по 8014,по СФ-8114,але я хочу знати думку інших бухгалтерів?ksena111 писав:Порядком застосування Плану рахунків передбачено:
-суми нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт, тобто господарської (додаткової) діяльності установи, відображаються на субрахунку 8114 "Амортизація" рахунку 81 "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт);
-амортизацію необоротних активів, які використовуються для виконання бюджетних програм установи, визначених законодавством, обліковуємо на субрахунку 8014 "Амортизація" рахунку 80 "Витрати на виконання бюджетних програм".
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 25 грудня 2015, 08:45
- Регіон: Херсонська область
- Дякував (ла): 1 раз
У меня на начало года был остаток на спецсчете 2000 за 1 квартал пришло 1500 (т.е. остаток по Кт 7111 - 1500) потратили 3500 на малоценные необоротные активы, т.е. после всех проводок у меня будет дебетовый остаток по 7111...EVGENIY писав:7111 не висне, ви по СФ нараховуєте дохід? Ось при нарахуванні є 7111, він зменьшується ! Ну так задумано в плані рахунків, я теж не розумію, але така проводка є! І тепер 7111 не буде показувати скільки нараховано доходів :(

Добрий день. Допоможіть будь-ласка. Знос за І квартал потрібно нараховувати?????? Дуже срочно потрібно, будь-ласка. Де це зазначено?????
-
- Мешканець
- Повідомлень: 146
- З нами з: 07 травня 2015, 16:25
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
в вашей учетной политике. а на 1113- при вводе 50%kimka писав:Добрий день. Допоможіть будь-ласка. Знос за І квартал потрібно нараховувати?????? Дуже срочно потрібно, будь-ласка. Де це зазначено?????
- УхНаталья Наталья
- Новачок
- Повідомлень: 8
- З нами з: 10 березня 2016, 11:46
- Звідки: Украина, Бердянск
Крот Юлія, подскажите пожалуйста строка баланса 1400 должна равняться 1000+1010+1020 или рвать на сумму износа этого года.
Re: Нарахування зносу від а до я.
31.lecz.62 » 14 березня 2017, 11:41
Підкажіть, будь-ласка, при передачі ОЗ та МНМА та нарахованим зносом на них проводки. З поперідніх коментарів видно, що напутали з проводками - тепер сидимо і ламаємо голови, як правильно все зробити. У мене така ситуація згідно рішення виконкому передано ОЗ телевізор первісна вартість - 32000,00 грн та нараховано знос у грудні 2016 р. - 266,67 грн. Проводки: Нараховано знос у м-ці передачі 8014-1411 - 533,34; передано нак.знос 1411-1014 -800,01 ; залишкова вартість - 8411-1014 - 31199,99; віднесено на фін.рез. 5111-5512 - 32000,00. Передано МНМА панель первісна вартість - 749,00 грн та 50% знос 374,50 грн. у 2016 р. Проводки: донараховано знос 50% -8014-1412 - 374,50; списано з балансу 1412-1113 - 749,00; фін.рез. 5111-5511 - 749,00 грн.
Придбано МНМА оприбутковано 1113-1312 - 4750,00; др.пров. 5411-5111 - 4750,00; нарах.50% знос 8014-1412 - 2375,00.
Коли перевірку зробила по кн.головній - Дт10+11 = Кт 5111+1411+1412 = не сходяться суми (виходить різниця між нарахованим зносом та переданим). Фонди більші, виходить ще якась повинна бути проводка на зменшення 5111 чи 8411 чи 8014 чи і сама не пойму.
Може у кого була така ситуація - поділіться, буду вдячна. Стидно писати, проробила вже багато років у бухгалтерії і перший раз зіткнулися з такою нерозберихою в проводках. Заморочили людям результатами та видатками все, що раніше було зрозуміло з одної проводки.
Re: Нарахування зносу від а до я.
31.lecz.62 » 14 березня 2017, 11:41
Підкажіть, будь-ласка, при передачі ОЗ та МНМА та нарахованим зносом на них проводки. З поперідніх коментарів видно, що напутали з проводками - тепер сидимо і ламаємо голови, як правильно все зробити. У мене така ситуація згідно рішення виконкому передано ОЗ телевізор первісна вартість - 32000,00 грн та нараховано знос у грудні 2016 р. - 266,67 грн. Проводки: Нараховано знос у м-ці передачі 8014-1411 - 533,34; передано нак.знос 1411-1014 -800,01 ; залишкова вартість - 8411-1014 - 31199,99; віднесено на фін.рез. 5111-5512 - 32000,00. Передано МНМА панель первісна вартість - 749,00 грн та 50% знос 374,50 грн. у 2016 р. Проводки: донараховано знос 50% -8014-1412 - 374,50; списано з балансу 1412-1113 - 749,00; фін.рез. 5111-5511 - 749,00 грн.
Придбано МНМА оприбутковано 1113-1312 - 4750,00; др.пров. 5411-5111 - 4750,00; нарах.50% знос 8014-1412 - 2375,00.
Коли перевірку зробила по кн.головній - Дт10+11 = Кт 5111+1411+1412 = не сходяться суми (виходить різниця між нарахованим зносом та переданим). Фонди більші, виходить ще якась повинна бути проводка на зменшення 5111 чи 8411 чи 8014 чи і сама не пойму.
Може у кого була така ситуація - поділіться, буду вдячна. Стидно писати, проробила вже багато років у бухгалтерії і перший раз зіткнулися з такою нерозберихою в проводках. Заморочили людям результатами та видатками все, що раніше було зрозуміло з одної проводки.
-
- Новачок
- Повідомлень: 4
- З нами з: 02 лютого 2016, 11:01
- Регіон: Донецкая область
, Така сама ситуація з цією формулою. Баланс пішов, о ось сума 1000 рядку і 1400 не співпада на суму нарахованого зносу(
-
- Квартирант
- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
У меня тоже самое, не хватает проводки наверноеirinakultura писав:, Така сама ситуація з цією формулою. Баланс пішов, о ось сума 1000 рядку і 1400 не співпада на суму нарахованого зносу(
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 27
- З нами з: 10 січня 2012, 13:59
- Регіон: Хмельницкая Область
- Звідки: Хмельницкий
Ніна написав:
hamster написав:
Евгений, есть уже какие-нибудь новости по поводу недостающей проводки Д-т 5512 К-т 5111 на сумму начисленного в прошлых годах износа?
Також цікавить, а хто як робить??списання 1113 і 1112 придбане в минулому році, хто як робить??
hamster написав:
Евгений, есть уже какие-нибудь новости по поводу недостающей проводки Д-т 5512 К-т 5111 на сумму начисленного в прошлых годах износа?
Також цікавить, а хто як робить??списання 1113 і 1112 придбане в минулому році, хто як робить??
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 25 грудня 2015, 08:45
- Регіон: Херсонська область
- Дякував (ла): 1 раз
Извините, уже разобралась. Баланс сошелся!!!!medlib писав:У меня на начало года был остаток на спецсчете 2000 за 1 квартал пришло 1500 (т.е. остаток по Кт 7111 - 1500) потратили 3500 на малоценные необоротные активы, т.е. после всех проводок у меня будет дебетовый остаток по 7111...EVGENIY писав:7111 не висне, ви по СФ нараховуєте дохід? Ось при нарахуванні є 7111, він зменьшується ! Ну так задумано в плані рахунків, я теж не розумію, але така проводка є! І тепер 7111 не буде показувати скільки нараховано доходів :(Что это означает и как этот счет потом в конце года закрывать?

-
- Новачок
- Повідомлень: 9
- З нами з: 21 березня 2017, 11:45
- Звідки: Украина, Кременчуг
Доброго дня! Підкажіть будь ласка на прикладі:
Перенесли залишки на 01.01.17р.
Дт Кт
1014 104 - 5300,00 грн - первісна вартість
401 5111 - 2200,00 грн - балансова (залишкова) вартість
131 1411 - 3100,00 грн - нарахований знос за попередні періоди
Нараховуємо амортизацію за І квартал 2017 року
Дт Кт
8014 1411 - 132,50 грн
Якщо будемо проводити списання ОЗ у квітні, то проводки будуть
Дт Кт
1411 1014 - 3232,50 грн - списання зносу
8411 1014 - 2067,50 грн - списання балансової (залишкової) вартості
і в кінці кварталу проводка
5111 5511 - 2067,50 грн
Пробачте але ж в мене на рахунку 5111 залишкова вартість на суму 2200 грн? а списую 2067,50 грн? Може пропустила якусь проводку, підкажіть? Чому в мене виникає різниця 132,50?? Чому при нарахуванні зносу ми не зменшуємо залишкову вартість 5111???
Перенесли залишки на 01.01.17р.
Дт Кт
1014 104 - 5300,00 грн - первісна вартість
401 5111 - 2200,00 грн - балансова (залишкова) вартість
131 1411 - 3100,00 грн - нарахований знос за попередні періоди
Нараховуємо амортизацію за І квартал 2017 року
Дт Кт
8014 1411 - 132,50 грн
Якщо будемо проводити списання ОЗ у квітні, то проводки будуть
Дт Кт
1411 1014 - 3232,50 грн - списання зносу
8411 1014 - 2067,50 грн - списання балансової (залишкової) вартості
і в кінці кварталу проводка
5111 5511 - 2067,50 грн
Пробачте але ж в мене на рахунку 5111 залишкова вартість на суму 2200 грн? а списую 2067,50 грн? Може пропустила якусь проводку, підкажіть? Чому в мене виникає різниця 132,50?? Чому при нарахуванні зносу ми не зменшуємо залишкову вартість 5111???
Востаннє редагувалось 07 квітня 2017, 11:46 користувачем Самогородская Екатерина, всього редагувалось 1 раз.