В даному випадку рахунок 5411 закривається, а нам потрібно його закрити на результат в кінці періоду тобто на рахунок 5511, так як раніше ми закривали рахунки 702 і 802 на 431.Елена4776 писав:1312/6211IrinaKovalchuk писав:Підкажіть, як правильно? Придбали ІНМА за рахунок загального фонду
Оприбуткували ІНМА -1312/6211
Отримали фінансування -2313/7011
Проплатили постачальнику -6211/2313
ВВод в експлуатацію - 1113/1312
другий запис - 5411/5111
Те, що закривається, я закреслила.
5411 треба закрити, я так розумію.
Якщо закривати 7011/5411, то закриється 7011. А це неправильно.
У кого які думки з цього приводу? Допоможіть, будь ласка.
2313/5411
6211/2313
1113/1312
5411/5111
Р.7011 при капітальних не використовується, одразу через 54.
Проведення 1.1 з Типових
План рахунків 2017
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 19
- З нами з: 03 квітня 2017, 12:03
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 7 разів
- Просто_человек
- Мешканець
- Повідомлень: 245
- З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
- Регіон: Днепропетровская область
- Звідки: Днепр
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 18 разів
В новому балансі ці видатки не відображаються.ALVINA писав:Допоможіть,будь-ласка!!!!!Де в новому балансі відобразити касу та фактичні фидатки.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 21
- З нами з: 05 січня 2016, 13:16
- Регіон: Сумская область
Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, проводки - придбання інших необоротних матеріальних активів за рахунок спецфонду у 2017 році по новому плану рахунків.
Завчасно дякую!
Підкажіть, будь ласка, проводки - придбання інших необоротних матеріальних активів за рахунок спецфонду у 2017 році по новому плану рахунків.
Завчасно дякую!
-
- Мешканець
- Повідомлень: 146
- З нами з: 07 травня 2015, 16:25
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
Добрый день!
Подскажите: в конце января оплатили поставщику со спецфонда. В начале февраля банк сумму получателя вернул ( неверно указаны реквизиты). В феврале мы оплатили по верным реквизитам. Какие должны быть проводки при возврате средств???( при оплате понятно).
Подскажите: в конце января оплатили поставщику со спецфонда. В начале февраля банк сумму получателя вернул ( неверно указаны реквизиты). В феврале мы оплатили по верным реквизитам. Какие должны быть проводки при возврате средств???( при оплате понятно).
-
- Мешканець
- Повідомлень: 117
- З нами з: 26 січня 2016, 16:08
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 25 разів
Помогите пожалуйста, теперь я не вижу проводки, по типу того, как было раньше при приобретении других необоротных активов - Дт 802 (811, 812, 813) Кт 401. То есть теперь НМА при вводе в эксплуатацию не списываются на фактические расходы в подотчет? Делаю отчет, было приобретение, никак не могу понять, относить ли их на фактические расходы( Или их теперь ставить остатками на КЕКВ 2210? Но НМА, преобретенные в предыдущие годы, прошли тогда как фактические и висят в остатках на подотчете, а не на остатках КЕКВ 2210? Помогите, пожалуйста, кто меня понял, объяснить толково не могу(
- Волощук Наталия
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 03 квітня 2017, 16:59
- Звідки: Украина, Чернигов
- Подякували: 1 раз
Доброго дня, у мене таке ж запитання. В інструкції про складання меморіального ордеру написано: Операції з видачі грошових коштів під звіт і відшкодування перевитрат супроводжуються записами за дебетом субрахунку 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами». Дані про невикористані та повернені підзвітною особою до каси суб’єкта державного сектору авансові суми, а також про витрачені суми авансу та затверджені суми витрат відповідно до авансового звіту записуються за кредитом субрахунку 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами».Сорокина Татьяна писав:на якому рахунку відобразити КРЕДИТОРСЬКУ заборгованість по підзвітним особам по відрядженнях?
дякую
Я так зрозуміла, що кредиторку треба з 2116 перенести на субрахунок 6 класу. А де в балансі в пасиві відображати суму кредиторки?
-
- Мешканець
- Повідомлень: 109
- З нами з: 17 січня 2015, 10:33
- Регіон: Запорожская Область
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 3 рази
Колеги, подскажите, кто проводил списание ОЗ, МНМА в 1 квартале? У вас результат получился в формах 1дс и 2дс ?
По увязке стр.1420 баланса = стр. 2390 формы 2дс.
В баланс в стр. 1420 вносим свернутое сальдо на конец периода по счетам 5511 и 5512.
У меня в этих двух отчетных формах получается разный результат, разница на сумму первоначальной стоимости ОЗ,
т.к. была сделана проводка Дт 5111 Кт 5512. Вот теперь на сч.5512 лишняя сумма!
Помогите! Завтра срок сдачи отчета ((((
По увязке стр.1420 баланса = стр. 2390 формы 2дс.
В баланс в стр. 1420 вносим свернутое сальдо на конец периода по счетам 5511 и 5512.
У меня в этих двух отчетных формах получается разный результат, разница на сумму первоначальной стоимости ОЗ,
т.к. была сделана проводка Дт 5111 Кт 5512. Вот теперь на сч.5512 лишняя сумма!
Помогите! Завтра срок сдачи отчета ((((
- Культура-zv
- Мешканець
- Повідомлень: 123
- З нами з: 10 липня 2012, 15:49
- Регіон: Днепропетровская область
- Подякували: 1 раз
при сдаче отчета делали увязку материалы, касса, факт и кредиторка. как сейчас, при приобретении ОС и НМА нет бух записи списание на факт или с этого года увязку делать ненужно, так как нет смысла?
-
- Новачок
- Повідомлень: 4
- З нами з: 18 вересня 2013, 12:38
- Регіон: Закарпатская Область
- Звідки: Ужгород
Доброго дня всім! Допоможіть, будь ласка, щось я не впевнена чи правильно роблю всі проводки. Не вже асигнування по ЗФ (КЕКВ 2210) і по СФ потрібно віднести на 5411???
Облік надх. ІНМА:
2313 - 7011
7011 - 5411
1312 - 6415
6415 - 2313
1113 - 1312
5411 - 5111
8014 - 1412
і списання:
8014 - 1412
1412 - 1113
5111 - 5512
Облік надх. ІНМА:
2313 - 7011
7011 - 5411
1312 - 6415
6415 - 2313
1113 - 1312
5411 - 5111
8014 - 1412
і списання:
8014 - 1412
1412 - 1113
5111 - 5512
Теж дуже цікавить це питання.hamster писав:Евгений, есть уже какие-нибудь новости по поводу недостающей проводки Д-т 5512 К-т 5111 на сумму начисленного в прошлых годах износа?
- nessa-iness
- Мешканець
- Повідомлень: 160
- З нами з: 08 січня 2015, 16:53
- Регіон: Херсонская Область
- Звідки: Херсон
- Дякував (ла): 56 разів
- Подякували: 58 разів
Нам сьогодні в казначействі роздали "методички", де написано, про проводки з асигнувань. Так там: Отримано фінансування з бюджету – 2311,2313 - 7011Андреа писав:Доброго дня всім! Допоможіть, будь ласка, щось я не впевнена чи правильно роблю всі проводки. Не вже асигнування по ЗФ (КЕКВ 2210) і по СФ потрібно віднести на 5411???
Облік надх. ІНМА:
2313 - 7011
7011 - 5411
1312 - 6415
6415 - 2313
1113 - 1312
5411 - 5111
8014 - 1412
і списання:
8014 - 1412
1412 - 1113
5111 - 5512
Отримано фінансування на ОЗ та ІНМА – 2311,2313 - 5411. Так що їх не треба "знімати" з доходів, їх туда зразу не відносять. І в фінансовій звітності де асигнування ставиться сума надходжень мінус 5411 рахунок.
Востаннє редагувалось 04 квітня 2017, 15:48 користувачем nessa-iness, всього редагувалось 2 разів.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 16
- З нами з: 05 квітня 2013, 21:14
- Регіон: Луганская Область
- Звідки: Луганск
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
Допоможіть!!!! Не йде баланс на суму зноса
Придбання ІНМА
2313 5411 - 4005 грн
6211 2313 - 4005 грн
1312 6211 - 4005 грн
1113 1312 - 4005 грн
5411 5111 - 4005 грн
8014 1412 - 2002,51 грн
5511 8014 - 2002,51 грн
Пасив більше активу на 2002,51 грн.
Придбання ІНМА
2313 5411 - 4005 грн
6211 2313 - 4005 грн
1312 6211 - 4005 грн
1113 1312 - 4005 грн
5411 5111 - 4005 грн
8014 1412 - 2002,51 грн
5511 8014 - 2002,51 грн
Пасив більше активу на 2002,51 грн.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 21
- З нами з: 05 січня 2016, 13:16
- Регіон: Сумская область
ПІДКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТЕПЕР ЩОКВАРТАЛЬНО І СПИСУЄТЬСЯ НА Р. 5511?
- nessa-iness
- Мешканець
- Повідомлень: 160
- З нами з: 08 січня 2015, 16:53
- Регіон: Херсонская Область
- Звідки: Херсон
- Дякував (ла): 56 разів
- Подякували: 58 разів
Чому не йде, у вас же по кінцю: 1113-5111 4005 та 5511-1412 2002,51 Проводки подвійні, не може бути менше чи більше.Ландыш писав:Допоможіть!!!! Не йде баланс на суму зноса
Придбання ІНМА
2313 5411 - 4005 грн
6211 2313 - 4005 грн
1312 6211 - 4005 грн
1113 1312 - 4005 грн
5411 5111 - 4005 грн
8014 1412 - 2002,51 грн
5511 8014 - 2002,51 грн
Пасив більше активу на 2002,51 грн.
в балансі в активі =2002,51
рядок 1020=2002,51
1021=4005
1022=2002,51
в пасиві:2002,51 тобто
рядок 1400=4005
рядок 1420= зменшиться на 2002,51
Це на мій погляд так
-
- Новачок
- Повідомлень: 4
- З нами з: 18 вересня 2013, 12:38
- Регіон: Закарпатская Область
- Звідки: Ужгород
ДЯКУЮ!!!!!nessa-iness писав:Нам сьогодні в казначействі роздали "методички", де написано, про проводки з асигнувань. Так там: Отримано фінансування з бюджету – 2311,2313 - 7011Андреа писав:Доброго дня всім! Допоможіть, будь ласка, щось я не впевнена чи правильно роблю всі проводки. Не вже асигнування по ЗФ (КЕКВ 2210) і по СФ потрібно віднести на 5411???
Облік надх. ІНМА:
2313 - 7011
7011 - 5411
1312 - 6415
6415 - 2313
1113 - 1312
5411 - 5111
8014 - 1412
і списання:
8014 - 1412
1412 - 1113
5111 - 5512
Отримано фінансування на ОЗ та ІНМА – 2311,2313 - 5411. Так що їх не треба "знімати" з доходів, їх туда зразу не відносять. І в фінансовій звітності де асигнування ставиться сума надходжень мінус 5411 рахунок.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
вместо 2313-7011,сразу делается 2313-5411.IrinaKovalchuk писав:Підкажіть, як правильно? Придбали ІНМА за рахунок загального фонду
Оприбуткували ІНМА -1312/6211
Отримали фінансування -2313/7011
Проплатили постачальнику -6211/2313
ВВод в експлуатацію - 1113/1312
другий запис - 5411/5111
Те, що закривається, я закреслила.
5411 треба закрити, я так розумію.
Якщо закривати 7011/5411, то закриється 7011. А це неправильно.
У кого які думки з цього приводу? Допоможіть, будь ласка.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
и для оз и для инма 2313-5411IrinaKovalchuk писав:Справа в тому, що у мене не капітальні видатки, а придбання 1113 за рахунок загального фонду.
- IrinaKovalchuk
- Мандрівник
- Повідомлень: 38
- З нами з: 28 вересня 2011, 11:36
- Регіон: Киевская область
А я к воно буде в формі 2м? надійшло коштів - суми цієї не буде, т.я. вона пройшла відразу через 5411. а в колонці касові - вона є, так як ми оплатили постачальнику. касові більші, ніж надійшло. і в формі залишок мінусовий в останній колонці на цю суму.tatyanaw1@ukr.net писав:вместо 2313-7011,сразу делается 2313-5411.IrinaKovalchuk писав:Підкажіть, як правильно? Придбали ІНМА за рахунок загального фонду
Оприбуткували ІНМА -1312/6211
Отримали фінансування -2313/7011
Проплатили постачальнику -6211/2313
ВВод в експлуатацію - 1113/1312
другий запис - 5411/5111
Те, що закривається, я закреслила.
5411 треба закрити, я так розумію.
Якщо закривати 7011/5411, то закриється 7011. А це неправильно.
У кого які думки з цього приводу? Допоможіть, будь ласка.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 21
- З нами з: 05 січня 2016, 13:16
- Регіон: Сумская область
підкажіть, будь ласка, а внесений капітал повинен дорівнювати залишковій вартості. У мене після придбання ІНМА внесений капітал з залишковою вартістю розходиться на суму 50% зносу.Андреа писав:ДЯКУЮ!!!!!nessa-iness писав:Нам сьогодні в казначействі роздали "методички", де написано, про проводки з асигнувань. Так там: Отримано фінансування з бюджету – 2311,2313 - 7011Андреа писав:Доброго дня всім! Допоможіть, будь ласка, щось я не впевнена чи правильно роблю всі проводки. Не вже асигнування по ЗФ (КЕКВ 2210) і по СФ потрібно віднести на 5411???
Облік надх. ІНМА:
2313 - 7011
7011 - 5411
1312 - 6415
6415 - 2313
1113 - 1312
5411 - 5111
8014 - 1412
і списання:
8014 - 1412
1412 - 1113
5111 - 5512
Отримано фінансування на ОЗ та ІНМА – 2311,2313 - 5411. Так що їх не треба "знімати" з доходів, їх туда зразу не відносять. І в фінансовій звітності де асигнування ставиться сума надходжень мінус 5411 рахунок.
- Культура-zv
- Мешканець
- Повідомлень: 123
- З нами з: 10 липня 2012, 15:49
- Регіон: Днепропетровская область
- Подякували: 1 раз
Підкажіть проводки по нарахуванню податку на землю, який потім відшкодовує орендар.
8013 6311 нарахування податку
6311 2313 перерахування податку
2117 8013 виставили рахунок на відшкодування орендарю
2313 2117 орендар перерахував кошти
Видатки проводяться за рахунок загального фонду місцевого бюджету.
8013 6311 нарахування податку
6311 2313 перерахування податку
2117 8013 виставили рахунок на відшкодування орендарю
2313 2117 орендар перерахував кошти
Видатки проводяться за рахунок загального фонду місцевого бюджету.
- IrinaKovalchuk
- Мандрівник
- Повідомлень: 38
- З нами з: 28 вересня 2011, 11:36
- Регіон: Киевская область
так а как тогда увязка, о которой идет речь в последнем журнале Бюджетной бухгалтерии?Культура-zv писав:для ф2 мабуть там де каса потрібно брати рах 7011+5411
там написано, что
в таблице 1
Бюджетни асигнування, ряд 2010 - єто 7011 (без учета5411)
в таблице 3 - сумы касових в графах 5 и 9 = касовым по формам 2м и 4м.
А если поставить так, как в формах 2м и 4м, тогда в таблицах 1 и 3 звиту неправильно отразится результат виконання кошторису.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 27
- З нами з: 10 січня 2012, 13:59
- Регіон: Хмельницкая Область
- Звідки: Хмельницкий
Також цікавить, а хто як робить??списання 1113 і 1112 придбане в минулому році, хто як робить??Ніна писав:Теж дуже цікавитьhamster писав:Евгений, есть уже какие-нибудь новости по поводу недостающей проводки Д-т 5512 К-т 5111 на сумму начисленного в прошлых годах износа?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 16
- З нами з: 05 квітня 2013, 21:14
- Регіон: Луганская Область
- Звідки: Луганск
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
Дякую вже знайшла помилкуnessa-iness писав:Чому не йде, у вас же по кінцю: 1113-5111 4005 та 5511-1412 2002,51 Проводки подвійні, не може бути менше чи більше.Ландыш писав:Допоможіть!!!! Не йде баланс на суму зноса
Придбання ІНМА
2313 5411 - 4005 грн
6211 2313 - 4005 грн
1312 6211 - 4005 грн
1113 1312 - 4005 грн
5411 5111 - 4005 грн
8014 1412 - 2002,51 грн
5511 8014 - 2002,51 грн
Пасив більше активу на 2002,51 грн.
в балансі в активі =2002,51
рядок 1020=2002,51
1021=4005
1022=2002,51
в пасиві:2002,51 тобто
рядок 1400=4005
рядок 1420= зменшиться на 2002,51
Це на мій погляд так
-
- Квартирант
- Повідомлень: 56
- З нами з: 17 березня 2016, 14:05
- Регіон: Полтавская область
- Дякував (ла): 2 рази
а где нашли?Ландыш писав:Дякую вже знайшла помилкуnessa-iness писав:Чому не йде, у вас же по кінцю: 1113-5111 4005 та 5511-1412 2002,51 Проводки подвійні, не може бути менше чи більше.Ландыш писав:Допоможіть!!!! Не йде баланс на суму зноса
Придбання ІНМА
2313 5411 - 4005 грн
6211 2313 - 4005 грн
1312 6211 - 4005 грн
1113 1312 - 4005 грн
5411 5111 - 4005 грн
8014 1412 - 2002,51 грн
5511 8014 - 2002,51 грн
Пасив більше активу на 2002,51 грн.
в балансі в активі =2002,51
рядок 1020=2002,51
1021=4005
1022=2002,51
в пасиві:2002,51 тобто
рядок 1400=4005
рядок 1420= зменшиться на 2002,51
Це на мій погляд так
у меня тоже не идет баланс на сумму износа по купленным ИНМА....
и форме 1-дс рядок 1000 (залишкова вартисть ОЗ и ИНМА) не равняется 1400 (внесений капитал)...
- nessa-iness
- Мешканець
- Повідомлень: 160
- З нами з: 08 січня 2015, 16:53
- Регіон: Херсонская Область
- Звідки: Херсон
- Дякував (ла): 56 разів
- Подякували: 58 разів
фінансова і бюджетна звітність це різні речі. бюджетна не помінялася, ставимо асигнування в казначейських формах як воно по казні проходить. Тобто 7011+5411, а в фінансовій тільки 7011. В умі собі рахуємо, що 7011+5411 це і є асигнування по казначейству.IrinaKovalchuk писав:так а как тогда увязка, о которой идет речь в последнем журнале Бюджетной бухгалтерии?Культура-zv писав:для ф2 мабуть там де каса потрібно брати рах 7011+5411
там написано, что
в таблице 1
Бюджетни асигнування, ряд 2010 - єто 7011 (без учета5411)
в таблице 3 - сумы касових в графах 5 и 9 = касовым по формам 2м и 4м.
А если поставить так, как в формах 2м и 4м, тогда в таблицах 1 и 3 звиту неправильно отразится результат виконання кошторису.
-
- Новачок
- Повідомлень: 9
- З нами з: 14 лютого 2015, 13:05
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
- Дякував (ла): 7 разів
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, раньше был фонд 411, а теперь куда перенести с него остатки? (заранее большое спасибо!)
Подскажите, пожалуйста, раньше был фонд 411, а теперь куда перенести с него остатки? (заранее большое спасибо!)