Звітність ЄСВ
-
- Мешканець
- Повідомлень: 259
- З нами з: 14 січня 2016, 17:37
- Регіон: Полтавская область
- Подякували: 6 разів
-
- Квартирант
- Повідомлень: 54
- З нами з: 09 червня 2013, 19:33
- Регіон: Винницкая область
- Звідки: Винница
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 4 рази
- Контактна інформація:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка, при заповненні таб.6 для працівниці невірно вказано кількість днів перебування в трудових відносинах з кодом 1 днів 17 за липень сума вірна, код 42 - за липень 14 днів(по вагітності та пологах). в таб. 5 вказано все вірно. Звіт прийнято але є попередження. В ПФ кажуть щоб другий раз не кидати виправлений звіт можуть подвоїтись суми. Що робити?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10562
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Ну так може в них і спитати що ж робити! Вони ж пишуть завжди що якщо надіслати звіт повторно то прийнятим вважається останній примірник!lenok81 писав:Доброго дня! Допоможіть будь-ласка, при заповненні таб.6 для працівниці невірно вказано кількість днів перебування в трудових відносинах з кодом 1 днів 17 за липень сума вірна, код 42 - за липень 14 днів(по вагітності та пологах). в таб. 5 вказано все вірно. Звіт прийнято але є попередження. В ПФ кажуть щоб другий раз не кидати виправлений звіт можуть подвоїтись суми. Що робити?
На днях выяснилось, что у нас не принят отчет за 06.2016. В каб. приема отчетов объяснили, что 2-я квитанция с ошибкой о несоответствии бланка пришла лишь 19,08 ( хотя с фризвита делала, там уже новый бланк был, 4 файла XML). Принять у нас отчет за 06,2016 соглашаются лишь со штрафом за несвоеврем. подачу отчетов. Либо "ждите разъяснений"... Кто-нибудь сталкивался с подобным?
-
- Новачок
- Повідомлень: 7
- З нами з: 23 квітня 2014, 15:17
- Регіон: Тернопольская Область
- Звідки: Тернополь
- Дякував (ла): 1 раз
Добрий день! Підскажіть, будь ласка, працівник 13 днів був атестованою особою (код 31), а 17 днів найманий працівник на загальних підставах (код 1). Коли заповнюю таблицю 6, то розбиваю на 2 рядки: в одному кількість днів перебування в трудових відносинах (код 31) - 13, а в другому кількість днів перебування в трудових відносинах (код 1) - 17. При перевірці звіту (М.Е.Док) видається помилка: "Кількість днів в колонці 'Кількість календарних днів перебування у трудових/ЦП відносинах...' внесено більше ніж в одному з рядків за звітний місяць, крім ЗО 42,43,44,45
Кількість днів в колонці 'Кількість календарних днів перебування у трудових/ЦП відносинах...' внесено більше ніж в одному з рядків за звітний місяць, крім ЗО 42,43,44,45.
Як заповнити в даному випадку табл. 5 і чи треба її заповнювати, адже людина залишилася працювати в організації? Буду дуже вдячна за допомогу!
Кількість днів в колонці 'Кількість календарних днів перебування у трудових/ЦП відносинах...' внесено більше ніж в одному з рядків за звітний місяць, крім ЗО 42,43,44,45.
Як заповнити в даному випадку табл. 5 і чи треба її заповнювати, адже людина залишилася працювати в організації? Буду дуже вдячна за допомогу!
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 33
- З нами з: 17 квітня 2013, 16:21
- Регіон: Полтавская Область
- Звідки: Кременчуг
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в январе у нас ввели новую штатную единицу, я показала в таблице 1 "кількість створених нових робочих місць", в сентябре взяли на это место человека, я показываю в таблице 5 "Дата створення нового робочого місця" и в 6 таблице ставлю "ознаку нового робочого місця", правильно? В разъяснении прочитала что ознака заполняется на протяжении 2-х лет, это что мне на протяжении 2-х лет каждый месяц по этому сотруднику ставить галочку где "Ознака нового робочого місця", я правильно поняла?
Добрий день, допоможіть будь ласка!!! У нас працівник звільнився 31 серпня 2016р., йому було виплачено зарплату за 08 місяць, а компенсацію за невикористану відпустку у 09 місяці.Як правильно показати це у звіті по єдиному внеску і у звіті 1ДФ?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 38
- З нами з: 09 січня 2013, 11:02
- Регіон: Черкасская область
- Звідки: Черкаccы
- Подякували: 1 раз
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 19
- З нами з: 15 січня 2013, 16:20
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 5 разів
Доброго дня! Як виправити помилку: за січень 2013 року в одного працівника не стоїть сума заробітку (на той час звітність набиралася в МЕДку і на флешці передавалася до ПФ, і в програмі і на паперових носіях все правильно, не зрозуміло як так вийшло). Яким чином виправити це зараз? Дякую!
Доброго дня, якщо в липні виплачені відпускні і матеріальна допомога держслужбовцю, який іде в відпустку з 1серпня. Як у звіті з ЄСВ табл.№6 показати матеріальну допомогу: з кодом 10 за серпень разом з відпускними, чи разом з зарплатою за липень , але у відомості по зарплаті матеріальна допомога стоїть по серпню.Допоможіть,будь ласка.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 38
- З нами з: 09 січня 2013, 11:02
- Регіон: Черкасская область
- Звідки: Черкаccы
- Подякували: 1 раз
Nadin, ви відпускні нарахували й виплатили в липні , як у відомості по зарплаті матеріальна допомога стоїть по серпню? Якщо всі нарахування й виплата була в липні , тоді всі суми потрапляють у звіт за липень : 1)зарплата за липень +матеріальна допомога - одним рядком; 2) відпускні, які припадають на серпень в іншому з кодом типу нарахувань "10". Згідно "Порядку..." з кодом типу нарахувань "10" відображаються тільки суми нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток.
Дуже Вам дякую за відповідь, мені просто наказують так робити - якщо людина наприклад з 1серпня іде у відпустку і одержує відпускні і мат.допомогу у липні то у пл. відомості мат.допомогу і відпускні ставити серпнем місяцем аргументуючи тим, що грошова допомога держ.службовцю виплачується при виході у відпуску згідно закону і у звіті ЄСВ матеріальну допомогу(обовязково) серпнем місяцем. Я не погоджуюсь і не маю ніяких розяснень щоб пояснити.
- Olga_K
- Коронована особа
- Повідомлень: 1244
- З нами з: 02 квітня 2014, 12:09
- Регіон: Запорожская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 130 разів
м/д окремо у звіті ЄСВ не показують, відпускні показувати потрібно окремим рядком за відповідний місяць, а м/д показують у ФОП звітного місяця. Навіть за логікою- нараховано м/д у липні з ФОП липня, а не серпня. якщо із фонду серпня-то нараховувати та виплачувати можливо тільки з 01 серпня. у платіжній відомості можете поставити м/д та відпускні за серпень, але ж фактично виплати проведено у липні- отже, і у звіті ЄСВ і по матеріальному ордеру м/д проходить все-таки липнем...Nadin писав:...якщо людина наприклад з 1серпня іде у відпустку і одержує відпускні і мат.допомогу у липні то у пл. відомості мат.допомогу і відпускні ставити серпнем місяцем аргументуючи тим, що грошова допомога держ.службовцю виплачується при виході у відпуску згідно закону і у звіті ЄСВ матеріальну допомогу(обовязково) серпнем місяцем. Я не погоджуюсь і не маю ніяких розяснень щоб пояснити.
Здравствуйте, подскажите как исправить такую ситуацию. Есть человек, работает на 0,5 ставки. С января 2017г. не производилась доплата ЕСВ до 3200. В июле сделан перерасчет за 01-06.2017 Как правильно отразить в таблице 6 всю эту историю. Буду благодарна за ответ.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 201
- З нами з: 18 січня 2017, 14:03
- Регіон: Николаевская область
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 33 рази
В табл.6 з типом нарахування 2 Ви показуєте суму донарахованого ЄСВ по місяцям і в табл 1 в стр.4.1 вказуєте суму ЄСВ 33,2%galaxy84 писав:Здравствуйте, подскажите как исправить такую ситуацию. Есть человек, работает на 0,5 ставки. С января 2017г. не производилась доплата ЕСВ до 3200. В июле сделан перерасчет за 01-06.2017 Как правильно отразить в таблице 6 всю эту историю. Буду благодарна за ответ.
В том-то и дело. Работаю с программой Єдине вікно подання електронної звітності. С кодом 2 в 10 колонке не дает проставить только лишь сумму ЕСВ, хочет еще и сумму начисленного дохода. Но саму з/п не пересчитывали, только ЕСВAlisa17 писав:В табл.6 з типом нарахування 2 Ви показуєте суму донарахованого ЄСВ по місяцям і в табл 1 в стр.4.1 вказуєте суму ЄСВ 33,2%galaxy84 писав:Здравствуйте, подскажите как исправить такую ситуацию. Есть человек, работает на 0,5 ставки. С января 2017г. не производилась доплата ЕСВ до 3200. В июле сделан перерасчет за 01-06.2017 Как правильно отразить в таблице 6 всю эту историю. Буду благодарна за ответ.
- Olga_K
- Коронована особа
- Повідомлень: 1244
- З нами з: 02 квітня 2014, 12:09
- Регіон: Запорожская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 130 разів
в цьому випадку заповнюєте - категорія 1, тип нарахувань 2, місяць та рік, а суму для нарахування проставляєте в колонці сума різниці (доплата до МЗП), як з типом 13, та заповнюєте суму донарахованого ЄСВ. По кожному місяцю заповнюєте окремий рядок. Це як раз відповідає типу 2(самостійно донараховано ЄСВ)
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 19
- З нами з: 15 січня 2013, 16:20
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 5 разів
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, працівнику встановлена інвалідність по 01.08.2017, за серпень місяць нараховано ЄСВ на з/п 22% (не було довідки з МСЕКу), 11.09.2017 працівник приносить довідку про встановлення інвалідності з 01.08.2017. Чи перераховувати ЄСВ за серпень і як його відобразитив звіті по ЄСВ? Дякую!
-
- Квартирант
- Повідомлень: 51
- З нами з: 07 червня 2016, 20:22
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 3 рази
Така ситуація. У жовтні в людини була додаткова чорнобильська відпустка (охпила 15 днів жовтня і 1 день листопада). Нарахована сума відпускних і подана заявка на них у соц.захист у жовтні. Фінансування дали лише 14 листопада. Тобто виплачена виплачена буде лише 16 листопада.
У звіті ЄСВ за жовиень її забули показати взагалі.
Як тепер бути зробити і здати новий звіт по ЄСВ за жовтень. Чи показати дану відпустку у звіті ЄСВ за листопад. Цікавить чи можна показувати відпускні за попередні періоди в даному звіті?
У звіті ЄСВ за жовиень її забули показати взагалі.
Як тепер бути зробити і здати новий звіт по ЄСВ за жовтень. Чи показати дану відпустку у звіті ЄСВ за листопад. Цікавить чи можна показувати відпускні за попередні періоди в даному звіті?
-
- Мешканець
- Повідомлень: 259
- З нами з: 14 січня 2016, 17:37
- Регіон: Полтавская область
- Подякували: 6 разів
kobi, можна і за попередні, але правильно було б виплатити відпускні до початку відпустки і нарахувати у жовтні.
-
- Квартирант
- Повідомлень: 51
- З нами з: 07 червня 2016, 20:22
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 3 рази
Зрозуміло, що правильно виплатити до початку відпустки, але... працівниця без попередження написала завяву 13 жовтня (в п'ятницю після обіду), що йде у додаткову чорнобильську відпустку (має право і керівник підписав заяву) з 17 числа (16 був вихідний). В результаті 17 лише подали заявку в соц.страх на фінансування, а сьгодні лише вони пеперахували кошти для виплати відпускних.Антон Янко писав:kobi, можна і за попередні, але правильно було б виплатити відпускні до початку відпустки і нарахувати у жовтні.
А при здачі звіту забули їх показати (на той момент було дуже багато термінрвої інформації і розрахунків для фін.управління).
Тепер думаю, що робити переробити звіт поки є час чи показати відпускні у звіті за листопад.
-
- Новачок
- Повідомлень: 2
- З нами з: 17 листопада 2017, 12:36
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 1 раз
Підкажіть будь ласка.
В робітниці 26.10.17р. останній день відпустки по догляду за дитиною до досягнення 3-х років. В звіті ЄСВ в таблиці 5 я вказую про це, категорія особи - 6, дата припинення 26-те число чи 27?
Так як відпрцьовано за жовтень 3 робочих дні і з/пл відповідно менше за мінімальну, то я донараховую ЄСВ до мін. зарплати. Як це донарахування відобразити в таблиці 6? Який код категорії особи, Код типу нарахувань і т.д?
Я зробила та відправила вже звіт. Вказала код категорії особи - 29, тип нарахувань 13. Звіт прийнято, але в 2-й Квитанції прийшло попередження, що не заповнено поле "Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності". І в мене з'явилися сумніви щодо правильності заповнення колонки 9 та 10 таблиці 6. Дуже не хочеться подавати додаткову або скасовуючу, тому прошу скорішої вашої допомоги. Дякую!!!))
В робітниці 26.10.17р. останній день відпустки по догляду за дитиною до досягнення 3-х років. В звіті ЄСВ в таблиці 5 я вказую про це, категорія особи - 6, дата припинення 26-те число чи 27?
Так як відпрцьовано за жовтень 3 робочих дні і з/пл відповідно менше за мінімальну, то я донараховую ЄСВ до мін. зарплати. Як це донарахування відобразити в таблиці 6? Який код категорії особи, Код типу нарахувань і т.д?
Я зробила та відправила вже звіт. Вказала код категорії особи - 29, тип нарахувань 13. Звіт прийнято, але в 2-й Квитанції прийшло попередження, що не заповнено поле "Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності". І в мене з'явилися сумніви щодо правильності заповнення колонки 9 та 10 таблиці 6. Дуже не хочеться подавати додаткову або скасовуючу, тому прошу скорішої вашої допомоги. Дякую!!!))
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 21
- З нами з: 07 червня 2017, 12:13
- Регіон: Киевская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 8 разів
В таблиці 5 дата припинення "26".Марина1209 писав:Підкажіть будь ласка.
В робітниці 26.10.17р. останній день відпустки по догляду за дитиною до досягнення 3-х років. В звіті ЄСВ в таблиці 5 я вказую про це, категорія особи - 6, дата припинення 26-те число чи 27?
Так як відпрцьовано за жовтень 3 робочих дні і з/пл відповідно менше за мінімальну, то я донараховую ЄСВ до мін. зарплати. Як це донарахування відобразити в таблиці 6? Який код категорії особи, Код типу нарахувань і т.д?
Я зробила та відправила вже звіт. Вказала код категорії особи - 29, тип нарахувань 13. Звіт прийнято, але в 2-й Квитанції прийшло попередження, що не заповнено поле "Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності". І в мене з'явилися сумніви щодо правильності заповнення колонки 9 та 10 таблиці 6. Дуже не хочеться подавати додаткову або скасовуючу, тому прошу скорішої вашої допомоги. Дякую!!!))
В таблиці 6 для рядка, в якому відображається доплата до мін.внеску, так само як і для рядка, в якому відображається заробітна плата, вказується код категорії ЗО - "1", а не "29". "29" - це для лікарняних.
"Додаткових"-"скасовуючих" звітів в Вашому випадку подавати не потрібно, так як ще не закінчився термін подачі звітності за жовтень місяць. Якщо виправляються помилки до кінця періоду подачі звітності, то формується повністю (повний пакет з усіма таблицями) новий звіт з правильною інформацією і подається повторно.
-
- Новачок
- Повідомлень: 2
- З нами з: 17 листопада 2017, 12:36
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 1 раз
[font="Noto Sans", sans-serif]Дякую. Ще питання, в таблиці 6 в рядку де доплата до мін.з/пл, кількість календарних днів перебування в трудових відносинах нічого не ставити?[/font]