План рахунків 2017
-
marinasin
- Мешканець

- Повідомлень: 175
- З нами з: 12 квітня 2016, 13:57
- Регіон: Днепропетровская область
- Дякував (ла): 4 рази
это по материальным счетам а по результату?
остаток на 01.01.17 сч 5512 к-т 232000 такой же и на 31.03.17
счет 5511 текущ фин рез. на 31.03.17 274000 по д-ту, те остаток дт 274000 кт 232000 для баланса мы свернули это 274000-232000 или наоборот?
остаток на 01.01.17 сч 5512 к-т 232000 такой же и на 31.03.17
счет 5511 текущ фин рез. на 31.03.17 274000 по д-ту, те остаток дт 274000 кт 232000 для баланса мы свернули это 274000-232000 или наоборот?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Выходит что наоборот! Или выходит что если в кредите остаток то в отчёт он попадает с минусом!marinasin писав:это по материальным счетам а по результату?
остаток на 01.01.17 сч 5512 к-т 232000 такой же и на 31.03.17
счет 5511 текущ фин рез. на 31.03.17 274000 по д-ту, те остаток дт 274000 кт 232000 для баланса мы свернули это 274000-232000 или наоборот?
-
marinasin
- Мешканець

- Повідомлень: 175
- З нами з: 12 квітня 2016, 13:57
- Регіон: Днепропетровская область
- Дякував (ла): 4 рази
в программе он по дебету а в отчет он попал в кредит но с минусом, получается что то на то и вішло.... ведь в балансе в активе нет фин рез., значит в пассив но с обратнім знаком... так что ли...
-
Люда88
- Мандрівник

- Повідомлень: 27
- З нами з: 10 січня 2012, 13:59
- Регіон: Хмельницкая Область
- Звідки: Хмельницкий
Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.EVGENIY писав:Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
А всё! Понял! А то вылучення, я не в то русло думать начал :)))tatyanaw1@ukr.net писав:люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.EVGENIY писав:Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Отличный вариант!tatyanaw1@ukr.net писав:люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.EVGENIY писав:Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
-
Вороновська
- Мандрівник

- Повідомлень: 33
- З нами з: 21 березня 2017, 15:28
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 4 рази
Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?
-
Люда88
- Мандрівник

- Повідомлень: 27
- З нами з: 10 січня 2012, 13:59
- Регіон: Хмельницкая Область
- Звідки: Хмельницкий
дякую, я теж так думаю буде правильно, правильно в нашому розумінні)))EVGENIY писав:Отличный вариант!tatyanaw1@ukr.net писав:люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.EVGENIY писав:Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Какую суму? предоплаты? Или суму когда получили акт выполненых работ?Вороновська писав:Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
спасибо за ответ.EVGENIY писав:А всё! Понял! А то вылучення, я не в то русло думать начал :)))tatyanaw1@ukr.net писав:люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.EVGENIY писав:Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
люда.меня такое же ждет в єтом месяце.с новими проводками что-либо и покупать и списывать страшно.Люда88 писав:дякую, я теж так думаю буде правильно, правильно в нашому розумінні)))EVGENIY писав:Отличный вариант!tatyanaw1@ukr.net писав:люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.EVGENIY писав:Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
tatyanaw1@ukr.net писав:спасибо за ответ.EVGENIY писав:А всё! Понял! А то вылучення, я не в то русло думать начал :)))tatyanaw1@ukr.net писав:люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.EVGENIY писав:Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
3110tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
я тоже так думаю,до меня бухгалтер покупал по 1450(межа была 2500)и ставил 3110,но в чате мне коллеги пишут 2210 и сомневвюсь теперь.EVGENIY писав:3110tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Не сомневайтесь!tatyanaw1@ukr.net писав:я тоже так думаю,до меня бухгалтер покупал по 1450(межа была 2500)и ставил 3110,но в чате мне коллеги пишут 2210 и сомневвюсь теперь.EVGENIY писав:3110tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
3110
18) придбання усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей і вантажів;
Подробиці:
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
и еще вопрос по переодичним.переплата в июне на 2 полугодие.в журнале бб написано(в поточном на поточний)сразу на видатки,а моя же казна сегодня сказала в 7ю.вносить и на 2911 ставить.точно так и в прошлом году было.что вы скажете по этому поводу,чем аппелировать.спасибо.
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
спасибо огромное за ответ.на ваши ответы одна надежда.EVGENIY писав:Не сомневайтесь!tatyanaw1@ukr.net писав:я тоже так думаю,до меня бухгалтер покупал по 1450(межа была 2500)и ставил 3110,но в чате мне коллеги пишут 2210 и сомневвюсь теперь.EVGENIY писав:3110tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
3110
18) придбання усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей і вантажів;
Подробиці:
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
я уже на этот вопрос отвечал! Не все казначеи понимают новый план счетов и понятия! Ну хотят они так видеть ну покажите им! Хотя никакого смысла в этом нет!tatyanaw1@ukr.net писав:и еще вопрос по переодичним.переплата в июне на 2 полугодие.в журнале бб написано(в поточном на поточний)сразу на видатки,а моя же казна сегодня сказала в 7ю.вносить и на 2911 ставить.точно так и в прошлом году было.что вы скажете по этому поводу,чем аппелировать.спасибо.
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
по ссылке кекв 2210EVGENIY писав:Не сомневайтесь!tatyanaw1@ukr.net писав:я тоже так думаю,до меня бухгалтер покупал по 1450(межа была 2500)и ставил 3110,но в чате мне коллеги пишут 2210 и сомневвюсь теперь.EVGENIY писав:3110tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
3110
18) придбання усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей і вантажів;
Подробиці:
6) придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо);
тоже подходит.
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
согласна.спасибо.EVGENIY писав:я уже на этот вопрос отвечал! Не все казначеи понимают новый план счетов и понятия! Ну хотят они так видеть ну покажите им! Хотя никакого смысла в этом нет!tatyanaw1@ukr.net писав:и еще вопрос по переодичним.переплата в июне на 2 полугодие.в журнале бб написано(в поточном на поточний)сразу на видатки,а моя же казна сегодня сказала в 7ю.вносить и на 2911 ставить.точно так и в прошлом году было.что вы скажете по этому поводу,чем аппелировать.спасибо.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
для дитячих установtatyanaw1@ukr.net писав:по ссылке кекв 2210EVGENIY писав:Не сомневайтесь!tatyanaw1@ukr.net писав:я тоже так думаю,до меня бухгалтер покупал по 1450(межа была 2500)и ставил 3110,но в чате мне коллеги пишут 2210 и сомневвюсь теперь.EVGENIY писав:3110tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
3110
18) придбання усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей і вантажів;
Подробиці:
6) придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо);
тоже подходит.
Доброго дня, колеги.
Потрібна ваша допомога з такого питання: установа списує радіостанцію вартістю 3000,00 грн. з рахунку 1014 КЕКВ 3110, при цьому ліквідаційна вартість становить 100,00 грн.
Згідно типової кореспонденції (п 1.31), бухгалтерське проведення для списання ліквідаційної вартості: Д-т 8411 К-т 1014.
Проте, згідно рекомендацій зі співставлення рахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації (лист Мінфіну від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851), рахунок 8411 може застосовуватися лише до операцій по КЕКВ 2250 і КЕКВ 2800.
Як бути в такій ситуації? Яку кореспонденцію рахунків використати для списання ліквідаційної вартості? Можливо, хтось уже зустрічався з подібним?
Потрібна ваша допомога з такого питання: установа списує радіостанцію вартістю 3000,00 грн. з рахунку 1014 КЕКВ 3110, при цьому ліквідаційна вартість становить 100,00 грн.
Згідно типової кореспонденції (п 1.31), бухгалтерське проведення для списання ліквідаційної вартості: Д-т 8411 К-т 1014.
Проте, згідно рекомендацій зі співставлення рахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації (лист Мінфіну від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851), рахунок 8411 може застосовуватися лише до операцій по КЕКВ 2250 і КЕКВ 2800.
Як бути в такій ситуації? Яку кореспонденцію рахунків використати для списання ліквідаційної вартості? Можливо, хтось уже зустрічався з подібним?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
До чого тут взагалі КЕКВ, КЕКВ це код ВИДАТКІВ!!ale6806 писав:Доброго дня, колеги.
Потрібна ваша допомога з такого питання: установа списує радіостанцію вартістю 3000,00 грн. з рахунку 1014 КЕКВ 3110, при цьому ліквідаційна вартість становить 100,00 грн.
Згідно типової кореспонденції (п 1.31), бухгалтерське проведення для списання ліквідаційної вартості: Д-т 8411 К-т 1014.
Проте, згідно рекомендацій зі співставлення рахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації (лист Мінфіну від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851), рахунок 8411 може застосовуватися лише до операцій по КЕКВ 2250 і КЕКВ 2800.
Як бути в такій ситуації? Яку кореспонденцію рахунків використати для списання ліквідаційної вартості? Можливо, хтось уже зустрічався з подібним?
Усе вірно, коди видатків. Наскільки я розумію, відповідно до вказаних рекомендацій Мінфіну № 31-11420-06-5/37851 виходить, що інформація про конкретні види видатків повинна акумулюватися на відповідних рахунках плану рахунків бухобліку. Наприклад, виплачені суми по авансових звітах списуються на фактичні видатки виключно на рахунок 8411, списані запаси відносяться на фактичні видатки виключно на рахунки 8013, 8113. У цьому Ви зі мною погоджуєтеся?
У руслі цього напрошується запитання: ліквідаційну вартість ми повинні списати на фактичні видатки, але по якому конкретно рахунку це відобразити? Можливо, 8113? Адже якщо спишемо на 8411, то порушимо рекомендації № 31-11420-06-5/37851 щодо відповідності рахунків витрат і кодів видатків. Тому і прошу колег поділитися власними думками з цього приводу.
У руслі цього напрошується запитання: ліквідаційну вартість ми повинні списати на фактичні видатки, але по якому конкретно рахунку це відобразити? Можливо, 8113? Адже якщо спишемо на 8411, то порушимо рекомендації № 31-11420-06-5/37851 щодо відповідності рахунків витрат і кодів видатків. Тому і прошу колег поділитися власними думками з цього приводу.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
облік на 104 рахунку не ведеться в розрізі КЕКВ, кекв в ньому чисто інформативний показник! Тому не вигадуйте не існуючу ув'язку!ale6806 писав:Усе вірно, коди видатків. Наскільки я розумію, відповідно до вказаних рекомендацій Мінфіну № 31-11420-06-5/37851 виходить, що інформація про конкретні види видатків повинна акумулюватися на відповідних рахунках плану рахунків бухобліку. Наприклад, виплачені суми по авансових звітах списуються на фактичні видатки виключно на рахунок 8411, списані запаси відносяться на фактичні видатки виключно на рахунки 8013, 8113. У цьому Ви зі мною погоджуєтеся?
У руслі цього напрошується запитання: ліквідаційну вартість ми повинні списати на фактичні видатки, але по якому конкретно рахунку це відобразити? Можливо, 8113? Адже якщо спишемо на 8411, то порушимо рекомендації № 31-11420-06-5/37851 щодо відповідності рахунків витрат і кодів видатків. Тому і прошу колег поділитися власними думками з цього приводу.
EVGENIY писав:облік на 104 рахунку не ведеться в розрізі КЕКВ, кекв в ньому чисто інформативний показник! Тому не вигадуйте не існуючу ув'язку!ale6806 писав:Усе вірно, коди видатків. Наскільки я розумію, відповідно до вказаних рекомендацій Мінфіну № 31-11420-06-5/37851 виходить, що інформація про конкретні види видатків повинна акумулюватися на відповідних рахунках плану рахунків бухобліку. Наприклад, виплачені суми по авансових звітах списуються на фактичні видатки виключно на рахунок 8411, списані запаси відносяться на фактичні видатки виключно на рахунки 8013, 8113. У цьому Ви зі мною погоджуєтеся?
У руслі цього напрошується запитання: ліквідаційну вартість ми повинні списати на фактичні видатки, але по якому конкретно рахунку це відобразити? Можливо, 8113? Адже якщо спишемо на 8411, то порушимо рекомендації № 31-11420-06-5/37851 щодо відповідності рахунків витрат і кодів видатків. Тому і прошу колег поділитися власними думками з цього приводу.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Ну хіба ліквідаційна вартість це ВИДАТКИ? Ну погодьтесь :) Тому вона і списується на 8411 і ліквідаційну вартість не встановлюють в КЕКВ! Вірно?ale6806 писав:EVGENIY писав:облік на 104 рахунку не ведеться в розрізі КЕКВ, кекв в ньому чисто інформативний показник! Тому не вигадуйте не існуючу ув'язку!ale6806 писав:Усе вірно, коди видатків. Наскільки я розумію, відповідно до вказаних рекомендацій Мінфіну № 31-11420-06-5/37851 виходить, що інформація про конкретні види видатків повинна акумулюватися на відповідних рахунках плану рахунків бухобліку. Наприклад, виплачені суми по авансових звітах списуються на фактичні видатки виключно на рахунок 8411, списані запаси відносяться на фактичні видатки виключно на рахунки 8013, 8113. У цьому Ви зі мною погоджуєтеся?
У руслі цього напрошується запитання: ліквідаційну вартість ми повинні списати на фактичні видатки, але по якому конкретно рахунку це відобразити? Можливо, 8113? Адже якщо спишемо на 8411, то порушимо рекомендації № 31-11420-06-5/37851 щодо відповідності рахунків витрат і кодів видатків. Тому і прошу колег поділитися власними думками з цього приводу.