Mushtei писав:Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, якщо організація передає системний блок від комп'ютера, частини якого обліковуються разом як цілісний об'єкт за одним інвентарним номером. Як правильно показати це в обліку? Дякую!
Запитання про вiднесення на субрахунок
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10693
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1400 разів
- Контактна інформація:
- ГОРОО ГОРОО
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 29 серпня 2016, 09:25
на якому субрах.обліковувати оптоволоконний пучок бокового свічення вартістю 19000,00 грн. за 1 комплект
- Крот Юлія
- Місцевий
- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
На скільки я зрозуміла оптоволоконний пучок бокового свічення використовується як один із засобів реабілітації дітей з ураженням нервової системи у сенсорних кімнатах. Якщо так, тоді його слід обліковувати на субрахунку 104 "Машини та обладнання" (підгрупа 9 "інші машини та обладнання").ГОРОО ГОРОО писав:на якому субрах.обліковувати оптоволоконний пучок бокового свічення вартістю 19000,00 грн. за 1 комплект
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10693
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1400 разів
- Контактна інформація:
мені здається до 9buhg писав:нам спонсоры подарили и установили камеры видео в школу, на 104 счет ,а в какую группу сомневаюсь отнести
-
- Квартирант
- Повідомлень: 62
- З нами з: 28 березня 2013, 08:22
- Регіон: Донецкая область
- Звідки: Донецкая область
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день!
Приобрели колонки, усилитель, акустический кабель для создания акустической системы. Возник вопрос по кабелю: на какой счёт оприходовать и как с ним быть после установки (будет проложен в актовом зале, здание своё, приобретён по КЕКВ 2210)
Приобрели колонки, усилитель, акустический кабель для создания акустической системы. Возник вопрос по кабелю: на какой счёт оприходовать и как с ним быть после установки (будет проложен в актовом зале, здание своё, приобретён по КЕКВ 2210)
-
- Новачок
- Повідомлень: 8
- З нами з: 18 липня 2016, 15:53
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
День добрый! Мы получили гуманитаркой немного строителельных материалов, из них своими силами построили навес для сушки белья и беседку. Составили акт об использованных материалах, получилось стоимость навеса около 4 тыс.грн, а беседки - 2 тыс.грн.
На какой субсчет эти сооружения поставить?
Как для основных средств сумма маловата, с одной стороны, а с другой всё же сооружения...
На какой субсчет эти сооружения поставить?
Как для основных средств сумма маловата, с одной стороны, а с другой всё же сооружения...
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10693
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1400 разів
- Контактна інформація:
Где то подобный вопрос уже недавно звучал и мы на него отвечали! Если будете оприходывать всё как АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА то в неё и кабель войдёт! Если же всё по отдельности то кабель можно просто списать!grek писав:Добрый день!
Приобрели колонки, усилитель, акустический кабель для создания акустической системы. Возник вопрос по кабелю: на какой счёт оприходовать и как с ним быть после установки (будет проложен в актовом зале, здание своё, приобретён по КЕКВ 2210)
-
- Квартирант
- Повідомлень: 62
- З нами з: 28 березня 2013, 08:22
- Регіон: Донецкая область
- Звідки: Донецкая область
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
Да, вопрос по акустике я уже задавал!EVGENIY писав:Где то подобный вопрос уже недавно звучал и мы на него отвечали! Если будете оприходывать всё как АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА то в неё и кабель войдёт! Если же всё по отдельности то кабель можно просто списать!grek писав:Добрый день!
Приобрели колонки, усилитель, акустический кабель для создания акустической системы. Возник вопрос по кабелю: на какой счёт оприходовать и как с ним быть после установки (будет проложен в актовом зале, здание своё, приобретён по КЕКВ 2210)
Оприходуем всё по отдельности. Кабель отнести на 234 счёт (стоимость более 3000 грн.) а потом списать на установку?
-
- Квартирант
- Повідомлень: 52
- З нами з: 26 червня 2012, 21:46
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Кривой Рог
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 2 рази
на 115 сч. малі арх.формиSichova Tatiana писав:День добрый! Мы получили гуманитаркой немного строителельных материалов, из них своими силами построили навес для сушки белья и беседку. Составили акт об использованных материалах, получилось стоимость навеса около 4 тыс.грн, а беседки - 2 тыс.грн.
На какой субсчет эти сооружения поставить?
Как для основных средств сумма маловата, с одной стороны, а с другой всё же сооружения...
-
- Квартирант
- Повідомлень: 62
- З нами з: 28 березня 2013, 08:22
- Регіон: Донецкая область
- Звідки: Донецкая область
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
На 113 рахунокOlichka писав:добрый день. скажите, пожалуйста, блок питания компьютерный 300w стоимостью 450,00 грн - на какой счет отнести в бюджетной организации?спасибо.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10693
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1400 разів
- Контактна інформація:
Если это не бесперебойник, а блок питания которые является частью системного блока то это запчасть!grek писав:На 113 рахунокOlichka писав:добрый день. скажите, пожалуйста, блок питания компьютерный 300w стоимостью 450,00 грн - на какой счет отнести в бюджетной организации?спасибо.
На субрахунку 238 "Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання" обліковуються запасні частини, призначені для ремонту та заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних тощо), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобільні шини, включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо), незалежно від їх вартості.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 140
- З нами з: 06 квітня 2016, 12:16
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 8 разів
Добрый день! к какой группе отнести Водомер крыльчатый 113сч на сумму 350грн?
- Крот Юлія
- Місцевий
- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня! Якщо Ви маєте на увазі, лічильник води, то його доцільно обліковувати на субрахунку 113 у підгрупі 7 "Інші малоцінні необоротні предмети".Анна весна писав:Добрый день! к какой группе отнести Водомер крыльчатый 113сч на сумму 350грн?
-
- Мешканець
- Повідомлень: 140
- З нами з: 06 квітня 2016, 12:16
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 8 разів
-
- Мешканець
- Повідомлень: 140
- З нами з: 06 квітня 2016, 12:16
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 8 разів
У меня еще один вопрос.Можно ли ставить номенклатурные номера,а именно последние цифры по порядку,хотя разные группы? Например,купили тачку металлическую номер 1136029 (6 подгруппа,29-порядковый номер),а потом купили бензотриммер ( думаю 7 подгруппа).можно ли ему присвоить номенклатурный номер 1137030?или раз другая группа,значит отсчет тоже другой?
- Крот Юлія
- Місцевий
- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Згідно з п. 4 розд. ІІ Методрекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів перші три знаки інвентарного (номенклатурного) номера означають номер субрахунку, четвертий - підгрупу, всі інші знаки - порядковий номер предмета у підгрупі. Тобто порядкові номери встановлюються окремо в межах кожної підгрупи.Анна весна писав:У меня еще один вопрос.Можно ли ставить номенклатурные номера,а именно последние цифры по порядку,хотя разные группы? Например,купили тачку металлическую номер 1136029 (6 подгруппа,29-порядковый номер),а потом купили бензотриммер ( думаю 7 подгруппа).можно ли ему присвоить номенклатурный номер 1137030?или раз другая группа,значит отсчет тоже другой?
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 22 вересня 2016, 11:19
- Регіон: Тернопольская область
Добрий день! громадська спортивна організація придбала за бюджетні кошти м'ячі (15шт по 1500грн за штуку і 5 по 900грн), спортивну форму, гетри, футбольне взуття, фішки-по 350грн/шт, футбольні сітки-2500грн/шт. На які рахунки це все рознести і як відповідно тоді нараховувати знос? Я думаю, що мячі на 221рах, спортивну форму і взуття на 114рах. а фішки і сітку на 113рах. Допоможіть працюю бухгалтером менше тижня!
- Крот Юлія
- Місцевий
- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
ВідповілаGalina-eol писав:Добрий день! громадська спортивна організація придбала за бюджетні кошти м'ячі (15шт по 1500грн за штуку і 5 по 900грн), спортивну форму, гетри, футбольне взуття, фішки-по 350грн/шт, футбольні сітки-2500грн/шт. На які рахунки це все рознести і як відповідно тоді нараховувати знос? Я думаю, що мячі на 221рах, спортивну форму і взуття на 114рах. а фішки і сітку на 113рах. Допоможіть працюю бухгалтером менше тижня!
Добрий вечір! Підкажіть будь ласка чи правильно обліковувати люмінесцентні лампи на 113 рахунку? Якщо так, то як нарахувати знос, якщо частину ламп зараз списують, а знос на них взагалі не був нарахований. Лампи придбані ще у 2014 році.
- Крот Юлія
- Місцевий
- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня!Иришка писав:Добрий вечір! Підкажіть будь ласка чи правильно обліковувати люмінесцентні лампи на 113 рахунку? Якщо так, то як нарахувати знос, якщо частину ламп зараз списують, а знос на них взагалі не був нарахований. Лампи придбані ще у 2014 році.
Якщо Ви маєте на увазі, звичайні лампи (люмінесцентні), а не світильники, тоді обліковувати їх у складі необоротних активів (на субрахунку 113) немає сенсу. Фактично, такі лампи є запасами і мають обліковуватися на субрахунку 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя".
- YesipenkoTanya
- Мешканець
- Повідомлень: 135
- З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
- Подякували: 2 рази
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, купили кабінет хімії для школи кекв3110, на суму більше 150 000грн.
По накладній до складу входять ноутбуки, принтери, а також компакт-диски, кріплення...
Як потрібно все це оприбуткувати, на 104 рахунок? одніє назвою?
дякую))
По накладній до складу входять ноутбуки, принтери, а також компакт-диски, кріплення...
Як потрібно все це оприбуткувати, на 104 рахунок? одніє назвою?
дякую))
-
- Мешканець
- Повідомлень: 106
- З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
- Регіон: Сумская область
Добрый день. Фотоаппарат учитывает на счете "106" Інструменти, прилади, інвентар?
- Крот Юлія
- Місцевий
- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня!contact8383 писав:Добрый день. Фотоаппарат учитывает на счете "106" Інструменти, прилади, інвентар?
Порядок обліку залежатиме від вартості фотоапарата: якщо 6000 грн. (без ПДВ) або менше, тоді його слід обліковувати на субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", якщо ж понад 6000 грн. - то на субрахунку 104 "Машини та обладнання".
-
- Мешканець
- Повідомлень: 106
- З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
- Регіон: Сумская область
12000,00 грн.Крот Юлія писав:Доброго дня!contact8383 писав:Добрый день. Фотоаппарат учитывает на счете "106" Інструменти, прилади, інвентар?
Порядок обліку залежатиме від вартості фотоапарата: якщо 6000 грн. (без ПДВ) або менше, тоді його слід обліковувати на субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", якщо ж понад 6000 грн. - то на субрахунку 104 "Машини та обладнання".
- Крот Юлія
- Місцевий
- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Тоді доцільно обліковувати на субрахунку 104.contact8383 писав:12000,00 грн.Крот Юлія писав:Доброго дня!contact8383 писав:Добрый день. Фотоаппарат учитывает на счете "106" Інструменти, прилади, інвентар?
Порядок обліку залежатиме від вартості фотоапарата: якщо 6000 грн. (без ПДВ) або менше, тоді його слід обліковувати на субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", якщо ж понад 6000 грн. - то на субрахунку 104 "Машини та обладнання".
Иришка написав:
Добрий вечір! Підкажіть будь ласка чи правильно обліковувати люмінесцентні лампи на 113 рахунку? Якщо так, то як нарахувати знос, якщо частину ламп зараз списують, а знос на них взагалі не був нарахований. Лампи придбані ще у 2014 році.
Доброго дня!
Якщо Ви маєте на увазі, звичайні лампи (люмінесцентні), а не світильники, тоді обліковувати їх у складі необоротних активів (на субрахунку 113) немає сенсу. Фактично, такі лампи є запасами і мають обліковуватися на субрахунку 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя"
Дякую. Тоді підкажіть, буль ласка, як перенести ці лампи на 234 рахунок та частину їх списати (придбали у 2014 році 75 штук за 750 грн, у вересні 25 списуємо), оскільки при купівлі в 2014 році ми списали вже на фактичні Дт802/2210 ці 750 грн?
Можливо можна списати все ж таки з 113 рахунку, раз їх туди віднесли, але не нараховувати на них знос взагалі?
Добрий вечір! Підкажіть будь ласка чи правильно обліковувати люмінесцентні лампи на 113 рахунку? Якщо так, то як нарахувати знос, якщо частину ламп зараз списують, а знос на них взагалі не був нарахований. Лампи придбані ще у 2014 році.
Доброго дня!
Якщо Ви маєте на увазі, звичайні лампи (люмінесцентні), а не світильники, тоді обліковувати їх у складі необоротних активів (на субрахунку 113) немає сенсу. Фактично, такі лампи є запасами і мають обліковуватися на субрахунку 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя"
Дякую. Тоді підкажіть, буль ласка, як перенести ці лампи на 234 рахунок та частину їх списати (придбали у 2014 році 75 штук за 750 грн, у вересні 25 списуємо), оскільки при купівлі в 2014 році ми списали вже на фактичні Дт802/2210 ці 750 грн?
Можливо можна списати все ж таки з 113 рахунку, раз їх туди віднесли, але не нараховувати на них знос взагалі?