Квартальна звітність до казначейства
- Культура-zv
- Мешканець
- Повідомлень: 123
- З нами з: 10 липня 2012, 15:49
- Регіон: Днепропетровская область
- Подякували: 1 раз
Культура-zv писав:так что ставим в Балансе в р.1400 и что делать с начисленным износом за 1 кв, который теперь "рвет) актив и пассив может кто-то придумал бухг запись?
-
- Мешканець
- Повідомлень: 144
- З нами з: 30 березня 2016, 09:57
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
Це коригування Ви відобразити в Балансі на початок року???ssvet_ubr писав:Буду коригувати фін.результат на початок року. Проведенням Дт 55 Кт 54. І схиляюсь до того, що на початок року треба збільшити суму капіталу на суму зносу. Інакше будуть проблеми зі списанням. Як потім плутатись, що і як списувати ( після 2017 придбане по одному, а раніше по іншому). Тим більше, що списання в типових проведеннях не передбачено перехідний варіант.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 144
- З нами з: 30 березня 2016, 09:57
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
Де Ви бачите рядок 2190?rayrada писав:Чи повинні дорівнювать рядки 2790 і 2190 форми 2 дс?
-
- Мешканець
- Повідомлень: 144
- З нами з: 30 березня 2016, 09:57
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
SOOOS!!!Тетяна-бух писав:Чи повинен рядок 1420 ф.1-дс = 1420 ф.1-дс на початок року+2390 ф.2-дс за звітний період??? В мене рве на первісну вартість списаних ІНМА. Пілдкажіть будь ласка. Дуже прошу.
- IrinaKovalchuk
- Мандрівник
- Повідомлень: 38
- З нами з: 28 вересня 2011, 11:36
- Регіон: Киевская область
Тетяна, а внесений капітал у Вас стоїть первісна чи залишкова вартість?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 19
- З нами з: 03 квітня 2017, 12:03
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 7 разів
І в мене не сходиться баланс на суму зносу.berezka_ubr писав:Я тоже не знаю, что делать - баланс не идет на сумму амортизацииIrinaKovalchuk писав:А зачем это писать в чате? он не сохраняется.
вот сижу сейчас, не понимаю, как сделать, чтобы на начало года пошел баланс.
-
- Квартирант
- Повідомлень: 69
- З нами з: 22 серпня 2016, 14:31
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 2 рази
-
- Мешканець
- Повідомлень: 184
- З нами з: 22 серпня 2012, 17:32
- Регіон: Львовская область
- Звідки: Львов
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 3 рази
А має стояти первісна?IrinaKovalchuk писав:Тетяна, а внесений капітал у Вас стоїть первісна чи залишкова вартість?
Р.1420 (на початок) мінус р.1420 (на кінець) ф.№ 1-дс має дорівнювати р.2390 ф.№ 2-дс ??? В мене не йде на суму амортизації та суму списаної залишкової вартості, якої кореспонденції бракує???
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 06 квітня 2017, 11:29
- Звідки: Ukraine, Kyiv
Зробила баланс в екселі, який викладений на сайті, баланс іде, а вискакує червоним Актив не дорівнює пасиву? Чому так?
-
- Мешканець
- Повідомлень: 184
- З нами з: 22 серпня 2012, 17:32
- Регіон: Львовская область
- Звідки: Львов
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 3 рази
Будь ласка, поділіться статтею з журналу.Бухало (Белоус) Даша писав:У меня тоже в этом квартале было приобретение ОС за счет остатка спецфонда, очень долго искала ответ, какие же проводки, и наконец-то в журнале Бухгалтерия бюджет №10 от 13.03.17 есть статья по новому учету ОС и там есть проводки, так вот приобретение будет отражено Дт 5512 Кт 5411, в итоге появилась новая проблема фин результат формы 1-дс и 2-дс не идет на эту сумму приобретения. И возник лично у меня вопрос, как этот остаток спецфонда показывать в ІІІ разделе фин.результатов, в строке "власні надходження" эту сумму ставить в фактична сума виконанняssvet_ubr писав:Можливо хтось допоможе - якщо придбання необоротних активів за рахунок залишку коштів на початок року по спец фонду. Виходить по проведенням має бути з мінусом в пасиві цільове фінансування (54 рахунок). Бо Дт 54 рахунку при надходженні кореспондує з 51. Як показувати сальдо по рахунку 54? (надходжень не було). Можливо якесь є коригуюче проведення? Бо в Типовій кореспонденції нічого немає.
- Титаренко Анастасия
- Мандрівник
- Повідомлень: 21
- З нами з: 03 липня 2013, 12:49
- Звідки: Украина, Днепропетровск
Подскажите в форме 2дс строка 2890, я должна выйти на сумму фактических расходов формы 2?
- Vse_ta_je
- Мандрівник
- Повідомлень: 37
- З нами з: 26 березня 2012, 13:30
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 6 разів
tercentr777 писав:Терміново допоможіть, будь ласка !!!!! Де знайти КОДУ?????
-
- Новачок
- Повідомлень: 8
- З нами з: 02 січня 2015, 18:11
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 5 разів
Можливо Ви десь занесли копійки, а у формі не показує копійокверба лариса писав:Зробила баланс в екселі, який викладений на сайті, баланс іде, а вискакує червоним Актив не дорівнює пасиву? Чому так?
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 06 квітня 2017, 11:29
- Звідки: Ukraine, Kyiv
да, заносила з копійками, а ексель сам округлював. Зараз занесу без копійок.alinakovtun писав:Можливо Ви десь занесли копійки, а у формі не показує копійокверба лариса писав:Зробила баланс в екселі, який викладений на сайті, баланс іде, а вискакує червоним Актив не дорівнює пасиву? Чому так?
-
- Мешканець
- Повідомлень: 130
- З нами з: 11 вересня 2015, 09:31
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
чи є тут головні розпорядники коштів???? зведений звіт по одержувачам коштів, звіт головного розпорядника, хтось має бланки ?
-
- Мешканець
- Повідомлень: 178
- З нами з: 04 грудня 2014, 15:53
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
- Подякували: 1 раз
Допоможіть розібратись куди ставити знос при списанні в 2дс Наприклад остаток на 01.01.2017
Дт 1113-2000,00 грн Кр 1412 - 1000,00 грн. Кр 5111 - 1000,00 Списано за 1 квартал 1113 - 300 грн.
Проводки сделала 8014/1412-150,00, 1412/1113-300,00. 5111/5512 -150,00 закриття витрат 5512/8014 -150,00 остаток на 01.04.2017 Дт 1113 1700,00 Кр 1412 -850,00 Кр -5111 -850,00 Сума зносу 150,00 в звіт 2-дс в 1 розділ витрати я не ставила, 3 розділ там я касові видатки ставила, а в 4 розділ елементи витрат ставити 150,00 в р 2850 амортизація чи ні? Може я щось не так роблю виправте будь ласка.
Дт 1113-2000,00 грн Кр 1412 - 1000,00 грн. Кр 5111 - 1000,00 Списано за 1 квартал 1113 - 300 грн.
Проводки сделала 8014/1412-150,00, 1412/1113-300,00. 5111/5512 -150,00 закриття витрат 5512/8014 -150,00 остаток на 01.04.2017 Дт 1113 1700,00 Кр 1412 -850,00 Кр -5111 -850,00 Сума зносу 150,00 в звіт 2-дс в 1 розділ витрати я не ставила, 3 розділ там я касові видатки ставила, а в 4 розділ елементи витрат ставити 150,00 в р 2850 амортизація чи ні? Може я щось не так роблю виправте будь ласка.
- viktoriy_ubr
- Квартирант
- Повідомлень: 98
- З нами з: 14 лютого 2012, 23:19
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 8 разів
ssvet_ubr, Ви розібрались з придбанням ІНМА з спефонду(власні надходження)-залишок на почток року. Якщо так то схемку Д К по рах покажіть будьласка
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 10
- З нами з: 03 квітня 2016, 17:35
- Регіон: Луганская область
- Дякував (ла): 1 раз
покупка ОС за счёт прошлогоднего остатка остатка по спец. фонду однозначно происходит за счёт уменьшения фин. результата прошлых лет, поскольку сам остаток находится именно там
Ранее на форуме разбирали проводки по этому поводу:
[font="Noto Sans", sans-serif]1113-1312[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]1312-6211-1[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]5411-5111[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]8114-1412[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]5512-5411[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]6211-1-2313[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]Подчёркиваю, что именно 5512-5411. Корректируется фин. результат прошлых периодов, поэтому Дт 5512, а не 5511. Тогда сойдётся баланс и форма 2-дс[/font]
Ранее на форуме разбирали проводки по этому поводу:
[font="Noto Sans", sans-serif]1113-1312[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]1312-6211-1[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]5411-5111[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]8114-1412[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]5512-5411[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]6211-1-2313[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]Подчёркиваю, что именно 5512-5411. Корректируется фин. результат прошлых периодов, поэтому Дт 5512, а не 5511. Тогда сойдётся баланс и форма 2-дс[/font]
-
- Мешканець
- Повідомлень: 188
- З нами з: 17 жовтня 2013, 09:23
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 2 рази
Ми придбавали ОЗ із спецфонду, робили такі проводки
Дт 6211 Кт 2313/1
ДТ1311 Кт 6211
Дт 1014 Кт 1311
Дт 5411 Кт 5111
Дт 5511 Кт 5411
можливо хтось перевірить та щось порекомендує???
Надходження до спецфонду в цьому році вже були та і залишок на початок року був чималий.
Може хто вже зробив квартальні звіти по одержувачах БК КЕКВ 2610, чи робити для них фінансові звіти????
Дт 6211 Кт 2313/1
ДТ1311 Кт 6211
Дт 1014 Кт 1311
Дт 5411 Кт 5111
Дт 5511 Кт 5411
можливо хтось перевірить та щось порекомендує???
Надходження до спецфонду в цьому році вже були та і залишок на початок року був чималий.
Може хто вже зробив квартальні звіти по одержувачах БК КЕКВ 2610, чи робити для них фінансові звіти????
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 10
- З нами з: 03 квітня 2016, 17:35
- Регіон: Луганская область
- Дякував (ла): 1 раз
я у себя исправил последнюю проводку на Дт 5512 - Кт 5411rayrada писав:Ми придбавали ОЗ із спецфонду, робили такі проводки
Дт 6211 Кт 2313/1
ДТ1311 Кт 6211
Дт 1014 Кт 1311
Дт 5411 Кт 5111
Дт 5511 Кт 5411
можливо хтось перевірить та щось порекомендує???
Надходження до спецфонду в цьому році вже були та і залишок на початок року був чималий.
Може хто вже зробив квартальні звіти по одержувачах БК КЕКВ 2610, чи робити для них фінансові звіти????
Остаток средств находится именно в 5512. 5511 в течении квартала =0. Как оттуда можно брать деньги?
Плюс при таком исправлении фин. результат корректируется и соответствует форме 2-дс
-
- Мешканець
- Повідомлень: 144
- З нами з: 30 березня 2016, 09:57
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
а в форме 2м фактические расходы должны быть без амортизации???buhg писав:Титаренко Анастасия, да и плюс начисл аммортиз
- ehlinaslveva
- Новачок
- Повідомлень: 2
- З нами з: 05 червня 2012, 12:15
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
Девочки, помогите! Никак не пойму что сделать, чтобы баланс не рвало на сумму амортизации.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 144
- З нами з: 30 березня 2016, 09:57
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
-
- Мешканець
- Повідомлень: 144
- З нами з: 30 березня 2016, 09:57
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
Спасибо!medlib писав:Мне в казначействе сказали что амортизация относится к фактическим расходам и показывается в двойке и четверках