Марина 07:53
Всім привіт)
Оксанка 08:21
Доброго ранку)
Олена 09:02
доброго ранку, підкажіть колеги, як розрахувати мат.доп.якщо працівник за два останні місяці один місяць у відпустці,ці дні календарні входять до рзрахунку?
керр 09:05
Олена, не входять
Лола 09:09
Доброго ранку!Приймаємо вчителя за осн.місцем роботи з тиж.наван. 9год, а тоді пед.організатора на 0,75ст.,це сувмісництво буде?
керр 09:12
Лола, по іншому таке і не назвете, це ж два різні трудові договори
Лола 09:14
І я так розумію,проте директор стверджує, що їхній робочий час буде перетинатися з осн.роб.місцем.
керр 09:18
Лола, він і має правильно організувати працю такого працівника, без допущення перетинання... не може особа фізично перебувати і виконувати роботу на різних роб місцях
Юлія 09:20
Доброго ранку , підкажіть , будь ласка, скачали на сайті нові ключі для шифрування стипендії, при додаванні в програму їх не показує , що вони є, може ми не правильно оновлюємо сховище ключів, як це правильно зробити?
Лола 09:22
керр, дякую.
Олена 09:26
керр, в розрахунку мат допомоги беремо тільки один місяць повністю відпрацьований? і дні і суму
керр 09:28
Олена, у розрахунковому періоді беремо фактичні роб дні і зароблені суми
Олена 09:30
керр, а якщо один місяць повністю у відпустці дні не враховуємо, так? чи період зміщуємо?
Валентина 09:43
Олена:Відпустка це не відпрацьовані дні.Цей місяць не брати
керр 09:44
Олена, якщо взагалі за 2 міс не має роб днів і заробітку лише тоді "зміщуємось", а так якщо хоча б один день є і зп рахуємо
Ірина 09:47
А якщо серпень повністю працював, липень повністю відпустка, червень повністю працював.,брати серпень і червень?
керр 09:52
Ірина, розрахунковий період 2 місяці що передують місяцю у якому здійснюється виплата
Марина 10:09
Завжди реєстрували юридині зобов"язання по заробітній платі на річну суму, заплановану у кошторисі. В ПКМУ 309 написано, что можна це робити розрахунково, але в межах запланованих кошторисних призначень. В уьому випадку питання, чи можна рееєструвати суму на заробітну плату, наприклад на півріччя? Чи інсує приклад розрахунку для Казни або це довіл
Валентина 10:17
Марина:А навіщо Вам це? Реєструйте кожного місяця.
Тамара 10:18
Добрый день! Подскажите как можно купить баннер придерживаясь 590 пост.?
Наталія 10:20
Тамара, тільки якщо його прописати як матеріали для проведення протокольних заходів
оксана 10:21
Доброго дня, чи була у когось ситуація, якщо не вистачає лімітів по КЕКВ 2111? що робили?
Таня 10:25
оксана, на рік чи на місяць?
Юлія 10:27
оксана, багато варіантів, вирішувати з керівництвом
оксана 10:27
на ті місяці, що залишилися до кінця року
Таня 10:30
Ми будемо писати лист в ВК, просить дофінансувати. Або переносити з інших КЕКВ, або працівники у відпустки за всій рахунок
Валентина 10:31
Таня:Ви повинні були прорахувати основні виплати до кінця року, а надбавки вже що залишиться...
Валентина 10:33
Таня:Якщо немає інших джерел тот переводити на 2/3,або за свій рахунок
А 10:52
Доброго дня, як правильно ввести нову вакансію водія в школу?
Олена 10:59
Валентина, дякую , беремо нараховану зп за один місяць і ділимо на відпрацьовані дні?
Олена 11:02
керр, для мат допом беремо якщо один місяць у відпустці, фактичну суму ділимо на кількість відпрацьованих днів? норму робочого часу не враховуєм?
Олена 11:04
керр, щось я зовсім запуталась з мат допомогою
керр 11:13
Олена, Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяцівробочі дні на число відпрацьованих робочих днів (годин)
Олена 11:15
керр, а середньомісячна? якщо один місяць у відпустці в розр періоді
керр 11:15
Олена, далі множення середньоденноїзаробітної плати, розрахованої згідно з на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді
керр 11:16
Олена, Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на2 сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяцізгідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства. )
Олена 11:20
керр, так а якщо в періоді один місяць зовсім неивідпрацьований що ділити на 2 ?
Олена 11:22
керр, червень відпрацьовано 21 день з 22, липень зовсім не працював, як нарахувати мат допомогу?
керр 11:33
Олена, ЗП/21* (43 /2)
Олена 11:34
керр, Дякую
Валентина 11:49
керр:Я так зрозуміла Олену,що він був липень повністю у відпустці.Цей місяць не береться.
Валентина 11:49
Брати серпень та червень
керр 12:19
Валентина, де таке правило написано?)
керр 12:21
Валентина, червень може потрапити у розрах період разом з травнем у тому випадку, якщо у 2 місяцях що передують місяцю виплати не було роб днів і заробітку взагалі
Валентина 12:21
керр:Беруться відпрацьовані дні,а липень повністю відпустка
керр 12:23
Валентина, у наведеному випадку у розрахунковому періоді 2 місяці є відпрацьовані дні от і по них і проводиться розрахунок
Валентина 12:24
керр:Ні,вона написала,що був повністю у відпустці
Валентина 12:27
керр:Ні,вона написала,що був повністю у відпустці липень місяць.Два останні місяці це серпень і червень в яких він працював
віка 12:29
Колеги чи робите до АКТУ на списання малоцінки (миючих засобів)додаток накладану хто саме їх отримав???
керр 12:29
Валентина, Ви читали порядок 100 на котрий пункт посилаєтесь?) маємо розрах період серпень - липень , липень не відпрацьований знач дні виключаються з розрах періоду, і беруться фактичні відпрацьовані дні, і ніхто за попередніми місяцями згідно п.2 Порядку 100 не бігає )
Валентина 12:34
керр:Там чітко написано ЗА 2 попередні...чому не брати Червень?
Ольга 12:34
віка, робимо роздаточну відомість хто коли що і скільки отримав і підпис
керр 12:38
Валентина, в тому й суть а які попередні 2, якщо серпень липень, то як можуть бути попередніми серпень і червень, а як тоді правило Якщо протягом останніх двох к.місяців працівник не працював, сзп обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Які ж то вже будуть такі попередні травень і березень
Ольга 12:39
Ьухгалтери шкіл, як в тарифікуються уроки 1 класу (30 хвилин як 1 година чи 2 уроки це 1 година?)
Валентина 12:43
керр:ДВА ПОПЕРЕЛДНІ В ЯКИХ Є ВІДПРАЦЬОВАНІ ДНІ
керр 12:43
Валентина, у автора 11.22 розрах період червень - липень з нього і проводимо розрахунок, Ви ж запропонували 11.49 серпень та червень, для розрахунку у вересні ніяк червень не потрапить, адже не входить у 2 попередні
керр 12:44
Валентина, не шуміть) читайте абзац 3 п.2 Порядку 100 " ... за останні два календарні місяці роботи, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата".
Валентина 12:45
керр:Все вірно.Він був у липні повністю у відпустці.Цей місяць не брати.
віка 12:46
Ольга, дякую, а бланк довільниго зразку????
керр 12:47
Валентина, так, дні ніхто не бере, у випадку автора беремо що залишилось у червні за 21 р.дні і розраховуємо
Валентина 12:47
керр:Так це ж будет 1 місяць
керр 12:50
Валентина, так, фактично буде 21 р.дні розрах періоду. п.8 Порядку 100 - Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленнямзаробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяцівробочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин)
Валентина 12:53
керр:Вашими ж словами і говорю Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленнямзаробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяцівробочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин)
Валентина 12:55
Щановні колеги ,просимо нас розсудити.Хто як вважає? Думки розійшлися.:))
керр 12:57
Валентина, і все ж на якій нормі Порядку 100 ґрунтується Ваша думка?)
Валентина 12:59
керр:п.8 Порядку 100 ,яку ви ж прописали
Оксана Т 13:07
Я на боці керр
керр 13:07
Валентина, чим ж Вам не вгодив абз.3 п.2 Порядку який встановлює загальне правило визначення, розрахункового періоду, і ніяким чином положення п.8 не розширюють визначення розрах періоду наданого у п.2 ) п.8 взагалі каже з того що є за такі 2 місяці і рахуємо, на практиці може бути і один роб день)
Валентина 13:31
керр:я ж не прот дні,а про місяці
Валентина 13:34
абз.3 п.2 Порядку говорить що за останні два календарні місяці роботи, щопередують місяцю,Отже РОБОТИ.
Валентина 13:34
керр:а між ними 1 місяць відпустки повністю
Юлія 13:38
Валентина, РОБОТИ пишуть і про 12 місяців, але ж потім з них видаляють періоди непотрібні.
Валентина 13:44
Юлія:Так і тут видалить за липень місяць де він був повністю у відпустці
Юлія 13:48
Валентина, правильно і візьмуть тільки червень
Тетяна 14:02
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, чи правильно вимагати під підрядника, який здійснює капремонт, накладну на придбання ресурсів (що відображені у відомості ресурсів), а також журналу виконання робіт по технічному нагляду. Підрядник не згоден і відмовляється надавати.
Тетяна 14:02
можливо є вимоги, де можна почитати щодо необхідності подачі таких документів
Ольга 14:29
керр, Валентина, якщо у липні немає робочих днів то рахується по серпню, якби не було в обох, брали б травень-червень
керр 14:30
Ольга, мені таке відомо і заперечую)))
NOP 15:03
Добрий день.Працівник звільняється відпрацювавши за місяць 3 дні. Доплата до МЗП з розрахунку 6700/21*3 мінус ЗП за 3 дні
керр 15:37
NOP, погоджуюсь із наведеним твердженням)
Юлія 15:56
Чи правильно я все розумію- з 13 липня авансовий звіт можна не подавати якщо немає оподаткованого доходу? Напр.після відрядження працівника ОМС (з витрат лише добові і проїзд)
Марина 16:08
А де це наш Євген?
Ірина 16:27
Доброго дня підскажіть будь ласка в установі списуємо печатку. Вона обліковується на 1113 рахунку. В установі є два накази 1 ший про списання ОЗ та НМА.2- й просписання штампів та печаток. яку вказувати а вкті по списанню? в цих наказах різна комісія
оксана 16:43
Доброго дня! На який фонд поставити ноутбук, якщо надійшов як благодійна допомога?
Наталія 16:47
оксана, це третій фонд, код доходу 25020100
Архів чату за 29.08.2023 вт (86)
Тут зберігається архів спілкування в чаті на порталі
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10624
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1396 разів
- Контактна інформація:
Повернутись до “Архів чату buhgalter.com.ua”
Перейти
- Бухгалтерський облік
- ↳ Новини
- ↳ Медичні установи із КУ в КНП
- ↳ Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій
- ↳ Облік запасів
- ↳ Інші питання обліку активів (ТМЦ)
- ↳ Бухгалтерська служба
- ↳ Перевірки та відповідальність
- ↳ Надання платних послуг
- ↳ Кореспонденція субрахунків
- ↳ Інвентаризація
- ↳ Позабалансовi рахунки
- ↳ Документи, бланки, форми
- ↳ Різне
- Оплата праці та кадрова справа
- ↳ Виплати працівникам
- ↳ Індексація і компенсація заробітної плати
- ↳ Лікарняні та декретні
- ↳ Відпускні
- ↳ Середня зарплата
- ↳ ЄСВ, ПДФО, ВЗ
- ↳ Військовий збір
- ↳ Податкова соціальна пільга (ПСП)
- ↳ Стипендії, соціальні виплати та пільги
- ↳ Трудові відносини
- ↳ Звітність
- ↳ Інші питання оплати праці
- ↳ Відрядження
- Казначейське обслуговування
- ↳ Застосування КЕКВ
- ↳ Закупівлі за рахунок бюджетних коштів
- ↳ Складання та виконання кошторису
- ↳ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ
- ↳ Різне
- Звітність
- ↳ Оприлюднення публічних коштів, робота з e-data
- ↳ Звітність до казначейства
- ↳ Звітність до фіскальної служби
- ↳ Статистична звітність
- ↳ Звітність до Пенсійного фонду
- Автоматизацiя облiку бюджетних установ
- ↳ FIT-Бюджет
- ↳ Звітність в Excel яка викладена на сайті
- ↳ Наш помічник - Excel
- ↳ Програма Payments (фіндокументи)
- ↳ СДО "Клієнт Казначейства - Казначейство" та "Є-звітність"
- ↳ Безкоштовні програми
- ↳ Платні програми
- ↳ Різне
- Законодавство
- ↳ Виборче законодавство
- ↳ Земельне законодавство у бюджетній сфері
- ↳ Антикорупційне законодавство
- ↳ Люстрація влади
- Галузеві напрямки
- ↳ Освіта
- ↳ Соціальна політика (УПСЗН)
- ↳ Медицина
- ↳ МВС та армія
- ↳ Державна служба
- ↳ Інші
- Різне
- ↳ Архів чату buhgalter.com.ua
- ↳ Дiловодство
- ↳ Новое в законодательстве
- ↳ Ваші пропозиції та побажання, щоб ви ще хотіли бачити на сайті?!?
- ↳ Курилка
- ↳ Свіжі плітки
- ФОРУМ (АРХІВ)
- ↳ Діяльність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб
- ↳ Місцеве самоврядування
- ↳ Регламент районної ради
- ↳ Проходження служби в органах місцевого самоврядування
- ↳ Прийняття рішень органами місцевого самоврядування
- ↳ Вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування
- ↳ Реформа місцевого самоврядування
- ↳ Правовий супровід реформи (децентралізація)
- ↳ Правові питання реорганізації ОМС ОТГ
- ↳ Інвентаризація
- ↳ Питання передачі майна
- ↳ Кадрові питання
- ↳ Питання передачі документації
- ↳ Бюджетний процес у ОМС ОТГ
- ↳ Статути та інші публічні документи ОТГ
- ↳ Реалізація ОМС ОТГ нових повноважень: реєстрація, держархбудконтроль тощо
- ↳ Земельні відносини у зв'язку зі створенням громади
- ↳ Питання діяльності комунальних підприємств та установ, що належать ОТГ
- ↳ Сторінки видань
- ↳ Бюджетна бухгалтерія
- ↳ Оплата праці
- ↳ Місцеве самоврядування
- ↳ Держслужбовець
- ↳ Правила форума
- ↳ Как пользоваться форумом
- ↳ Как создавать темы
- ↳ Куда заливать файлы и скриншоты
- ↳ Архів тем
- ↳ Всі бланки з єдиного внеску на соціальне страхування
- ↳ Увійти на форум стало ще легше!!!
- ↳ Всі бланки податкової звітності
- ↳ Бланки кошторису
- ↳ Робота з інформацією у бюджетних установах
- ↳ Загальні питання
- ↳ Акції та пропозиції
- ↳ Безкоштовні вебінари та література
- ↳ Ваші коментарії та побажання по бюджетним виданням