Доброго ранку, всім гарного дня
meri :08:51
Добрий ранок. В мене дані по виписці з СДО за місяць "поїхали" на +1день, ніж те, що я розносила протягом місяця((( ситуація. Лише в мене чи хтось в себе таке спостерігав?
Анна :08:57
EVGENIY, Доброго ранку. Чи можете нам допомогти в такому питанні: В зв'язку з скасуванням дії господарського кодексу чи можна надавати комунальному підприємству внески до статутного капіталу? Думки наших юристів різні стосовно перехідного періоду .
EVGENIY :08:58
Анна, я в такому не тямлю
Інна :09:06
Доброго ранку. Головний спеціаліст ОМС (оклад 8132 грн.) 03.10.2025р. вийшла з декретної відпустки. За період роботи 2021-2022 роки в неї залишилося 16 к.дн. невикористаної відпустки. Чи повинна працівниця до кінця 2025 року забрати відпустку або компенсацію? (Якщо так, то як вірно розрахувати: з окладу чи з середньої зарплати за 2025 рік?
Вікторія :09:19
Доброго ранку! Працівник йде у відпустку і хоче забрати частину щорічної додаткової відпустки за стаж за 2023 рік у кількості 8 календарних днів. Розрахунок беремо за календарний рік 2023?
Ольга :09:22
Колеги підскажіть працівник повернув на рахунок установи відпускні при звільнені. Які бухгалтерські проводки та в яких меморільних ордерах показувати проводки?
EVGENIY :09:23
Ольга, 2313 6511 - 2-МО
1 :09:23
Вікторія, 12 місяців перед початком відпустки
Тетяна :09:24
Доброго дня.Підскажіть будь ласка.За рахунок округлень не йде баланс на 1 грн..Якою статтею баланса краще відкоригувати,можливо Зносом?
Іра :09:29
Вікторія, такий розрахунок якби була компенсація відпустки, а так як він іде у відпустку то вище вам відповіли попередні 12 місяців
EVGENIY :09:30
Тетяна, не має ні рекомендацій ні якогось офіційного бачення що з цим робити, тому все тут на вас, що вигадаєте так і буде
Тетяна :09:31
EVGENIY, ДЯКУЮ
керр :09:32
Інна, законом "повинна ...забрати до кінця 2025 року" для такої категорії працівників не передбачено)
Ольга :09:39
EVGENIY, Дякую
Олена :10:51
Вітання всім, підкажіть чи нараховувати знос на 1113, якщо отримані як благодійна допомога і не введені в експлуатацію? в баланс ми ж зразу ставим в основні
Інна :10:58
керр, щиро дякую!
Марина :11:01
Як оформити передачу автомобіля на оперативне управління з державної установи комунальному закладу
Тетяна :11:12
Добрий день колеги. Підкажіть чи щось відомо за доплату вчителям 5200? Поки немає нормативного документу, так?
Таня :11:59
Доброго дня як оплатити вихователю заміну асистента вихователя, чи змінювати йому т.р., так як асистенти 10-12, а у вихователя 14 т.р.
Мар'яна :12:09
Добрий день, у вас працює СДО ?
Ната :12:45
Добрий день. Підкажіть, павербанк для зарядки ноутбука відносимо на 1113?
олада :13:12
Добрий день!Підкажіть будь ласка субвенційні кошти 06 фонд, які надаються бюджетним установам для виплати заробітної плати надійшли на р/р 29.09.2025 для використання у 4 кварталі. Увага: відкриті асигнування за 3 кв я закриваю на фінрезультат звітного періоду. Як бути з відкритими асигнуваннями на 4 кв.??? Залишок на рах в казні я покажу в активі
олада :13:12
А де в пасиві???
олада :13:13
Як вийти з цього і правильно заповнити форму 1 дс?
олада :13:14
Дякую наперед
олада :13:17
Бух проведення 2313суб/7011суб
Інна :13:29
олада, в пасиві ця сума буде у фін.результаті висіти.
Інна :13:31
олада, по 2 дс ви цю суму показуєте в коді 2010, а в коді 2210 ви показуєте касу.
Інна :13:33
олада, тоді ця сума падає в фін.результат. І в балансі ви її ставите в активі на рахунку кошти, а в пасиві вони впадуть на фін.результат
Олена :14:02
Доброго дня! Допоможіть будь ласка, працівник був у закордонному відрядженні, без видачі авансу. Добові розраховуємо по щоденному курсу чи все ж на момент здачі звіту?
EVGENIY :14:06
Олена,
олада :14:12
Інна, тоді ця сума збільшить фінрезультат Якщо я закрию7011/5511.....чи потрібна інше бух.проведення?
олада :14:21
Підкажіть бух. проведення, щоб сума повисла на фін. результаті
Інна :14:23
олада, вірно. По кредиту кошти на фінрезультаті, а по дебету - на р/р. А в наступному кварталі по 2 дс по коду рядка 2010 буде сума менша, ніж по коду 2210. І зменшиться фінрезультат.
Олена :14:24
EVGENIY, дякую, але тут зазначено при наявності авансу)) Тоді в яких випадках приміняти щоденний курс?
олада :14:24
Олена, дякую
Інна :14:28
олада, по головній на кінець кварталу у вас висітимуть гроші по ДТ-2313, КТ-5511
EVGENIY :14:46
Олена, ну ось же ваш випадок, ви по суті аванс не давали значить це все витрати "На дату затвердження Звіту — якщо підприємство здійснює додаткову виплату або розраховується з працівником за перевитрати."
Олена :14:50
EVGENIY, Дякую!!!
Мімоза :15:36
Добрий день! на якому субрахунку обліковувати веб-камеру для компютера
Мімоза :15:40
вартість веб-камери 1400,00
EVGENIY :15:56
Мімоза, 1113
Сашка :16:11
Добрий день, не відпрацьовано з поважних причин з 02.06-30.06.2025 а 01 червня (неділя).У жовтні відкрито лікарняний. Чи викидувати з розрахунку весь місяць червень?
Ольга :16:32
Якщо інвалідність встановлено посеред місяця, в об'єднаному звіті в додатку 1 2 рядка по працівнику. Кількість днів в трудових відносинах де ставити? Чи і там і там щоб в сумі було 30, чи 30 в будь якому рядку?
Сашка :16:33
EVGENIY:Добрий день, не відпрацьовано з поважних причин з 02.06-30.06.2025 а 01 червня (неділя).У жовтні відкрито лікарняний. Чи викидувати з розрахунку весь місяць червень?
EVGENIY :16:34
Ольга,
EVGENIY :16:35
Сашка, да, викидувати, в порядку чітко вказано з першого числа, якщо я правильно пам'ятаю
Сашка :16:38
EVGENIY:Дякую!