YanaTorik писав:Доброго дня! Чи можна зробити перекидку планових показників спеціального фонду ( плата за послуги) з капітальних видатків - на поточні видатки? Чи тільки за рішенням сесії?
І друге питання: чи можна з КЕКВів "2200 Використання товарів і послуг" спеціальноого фонду зробити перекидку на КЕКВ "2110"?
Теж цікавить перше питання. Хто зтикався з таким питанням відгукніться?
Доброго дня! Ситуація така: частина екологічного податку (25%) зараховується до місцевого бюджету(інші надходження спеціального фонду). Використання здійснюється по фактичному залишку. Дохідна частина при формуванні бюдету не планувалась (в 2017,2016 - також). Зараз при відкритті нових дохідних рахунків ДКСУ наполегливо просить запланувати доходи по КДБ 19010100. В противному випадку кошти екоподатку нам на рахунок не будуть зараховуватись.т Чи правомірна вимога ДКСУ?
JAFA писав:Доброго дня! Ситуація така: частина екологічного податку (25%) зараховується до місцевого бюджету(інші надходження спеціального фонду). Використання здійснюється по фактичному залишку. Дохідна частина при формуванні бюдету не планувалась (в 2017,2016 - також). Зараз при відкритті нових дохідних рахунків ДКСУ наполегливо просить запланувати доходи по КДБ 19010100. В противному випадку кошти екоподатку нам на рахунок не будуть зараховуватись.т Чи правомірна вимога ДКСУ?
Конечно не правомерна!
2.1.1. Управління (відділення) Казначейства у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення (далі - Управління (Відділення) Казначейства) на підставі інформації про відкриті рахунки та даних, отриманих від органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, та відповідних місцевих фінансових органів, подають до головних управлінь Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків за надходженнями (додаток 2 до цього Порядку) з переліком надходжень державного/місцевих бюджетів, які справляються / не справляються на відповідних територіях.
я підкреслив підставу для ДКСУ відкрити рахунок! Ніяких як бачите планів не має! Звичайно може вони зараз в новій казні реалізували так як буде в майбутньому, але зараз таких підстав не має офіційно!
Доброго дня, виникло питання. В нас валютний рахунок в банку. При продажі валюти кошти надходять на гривневий рахунок в казначейство. На суму , що поступила ми робимо довідку. А як бути з комісією банка , при продажі , вона має теж бути в довідці? Чи ми маємо орієнтуватися на суму, що опинилася на рахунку.
Доброго дня, підкажіть будь ласка, якщо кошти надійшли на спецрахунок в останній день місяця, надходження перевищують кошторис, чи можу я зробити довідку на збільшення кошторису, в наступному місяці, чи зміни мають пройти в місяці надходження коштів.
mezz07 писав:Доброго дня, підкажіть будь ласка, якщо кошти надійшли на спецрахунок в останній день місяця, надходження перевищують кошторис, чи можу я зробити довідку на збільшення кошторису, в наступному місяці, чи зміни мають пройти в місяці надходження коштів.
Можите і в наступному. Навіть в наступному році можна буде за рахунок залишку на початок року якщо він не буде використаний у поточному.
Доброго дня! У кого є приклад Довідки про зміни до кошторису по спецфонду де розписані залишки коштів, що склалися на початок року? Найбільше цікавить правильність заповнення частини Надходження. Скиньте, будь ласка.
ludmilkka21 писав:Доброго дня! У кого є приклад Довідки про зміни до кошторису по спецфонду де розписані залишки коштів, що склалися на початок року? Найбільше цікавить правильність заповнення частини Надходження. Скиньте, будь ласка.
хіба залишки це надходження? В полях надходження треба ставити надходження які плануються в рік планування кошторису, а кошторис на рік! Тому залишки коштів ставляться в поля ФІНАНСУВАННЯ за відповідним кодом фінансування, а не надходження!
ludmilkka21 писав:Доброго дня! У кого є приклад Довідки про зміни до кошторису по спецфонду де розписані залишки коштів, що склалися на початок року? Найбільше цікавить правильність заповнення частини Надходження. Скиньте, будь ласка.
хіба залишки це надходження? В полях надходження треба ставити надходження які плануються в рік планування кошторису, а кошторис на рік! Тому залишки коштів ставляться в поля ФІНАНСУВАННЯ за відповідним кодом фінансування, а не надходження!
Я так думаю, що мають на увазі те, що фінансування входить в надходження. У дланку: "НАДХОДЖЕННЯ - усього", далі "в т.ч. Фінансування (розписати за кодами....)"
ludmilkka21 писав:Доброго дня! У кого є приклад Довідки про зміни до кошторису по спецфонду де розписані залишки коштів, що склалися на початок року? Найбільше цікавить правильність заповнення частини Надходження. Скиньте, будь ласка.
хіба залишки це надходження? В полях надходження треба ставити надходження які плануються в рік планування кошторису, а кошторис на рік! Тому залишки коштів ставляться в поля ФІНАНСУВАННЯ за відповідним кодом фінансування, а не надходження!
Я так думаю, що мають на увазі те, що фінансування входить в надходження. У дланку: "НАДХОДЖЕННЯ - усього", далі "в т.ч. Фінансування (розписати за кодами....)"
Доброго дня! Виникла необхідність після проведення інвентаризації взяти на баланс зелені насадження та інші лишки виявлені в ході інвентаризації , постало питання по якому коду доходу це повинно бути в кошторисі 25010200 чи 25010400? Ми бюджетна неприбуткова організація. Нічого не виробляємо, раніше користувалися кодом 25010400, після публікації листа Мінфіну маємо сумніви.
Добридень.
Підкажіть, будь ласка, хто зустрічав на практиці, чи зменшується сума надходжень до спецфонду, отриманих по 25010400, після сплати 80% вартості золота в дохід бюджету на суму цих 80%. А саме, чи робиться довідка про зміни до кошторису? Яка законодавча підстава, якщо це так (крім постанови 228)?
Samoi.Yuliya писав:Добридень.
Підкажіть, будь ласка, хто зустрічав на практиці, чи зменшується сума надходжень до спецфонду, отриманих по 25010400, після сплати 80% вартості золота в дохід бюджету на суму цих 80%. А саме, чи робиться довідка про зміни до кошторису? Яка законодавча підстава, якщо це так (крім постанови 228)?
ви їх в бюджет повинні кинути з дохідного рахунку таким чином зменьшивши свій дохід!
Samoi.Yuliya писав:Добридень.
Підкажіть, будь ласка, хто зустрічав на практиці, чи зменшується сума надходжень до спецфонду, отриманих по 25010400, після сплати 80% вартості золота в дохід бюджету на суму цих 80%. А саме, чи робиться довідка про зміни до кошторису? Яка законодавча підстава, якщо це так (крім постанови 228)?
ви їх в бюджет повинні кинути з дохідного рахунку таким чином зменьшивши свій дохід!
Саме так і вчинили. На разі, виникло питання чи робити довідку на мінус з 2800?
Samoi.Yuliya писав:Добридень.
Підкажіть, будь ласка, хто зустрічав на практиці, чи зменшується сума надходжень до спецфонду, отриманих по 25010400, після сплати 80% вартості золота в дохід бюджету на суму цих 80%. А саме, чи робиться довідка про зміни до кошторису? Яка законодавча підстава, якщо це так (крім постанови 228)?
ви їх в бюджет повинні кинути з дохідного рахунку таким чином зменьшивши свій дохід!
Саме так і вчинили. На разі, виникло питання чи робити довідку на мінус з 2800?
Довідку про зміни до кошторису? Ви такі доходи і не повинні були планувати якщо запланували то робіть з мінсуом
Добрий день. Державній установі потрібно списати речове майно і оприбуткувати ганчір'я з нього (для власних потреб). Чи застосовувати в такому випадку ККД 25010200? Чи інший? Як ви вважаєте?
Добрий день. Державній установі потрібно списати речове майно і оприбуткувати ганчір'я з нього (для власних потреб). Чи застосовувати в такому випадку ККД 25010200? Чи інший? Як ви вважаєте?