Ну мається на увазі, що в формах залишилась графа фактичні, а у нас за новим планом рахунків фактичні списуються - на оплату праці, соціальні, матеріальні, амортизація. Що і як вносити в форми? Дурдом. Наприклад,є загальна сума рухунку 8013 матеріальні витрати, як його розбивати, щоб форми заповнити?EVGENIY писав:Всі бачили! А власне з чим повинні піти ваші фактичні??ksuxa писав:Мені цікаво хось вже бачив нові форми квартального звіту? якщо я не помиляюсь то вони не змінилися (тільки верхня частина), тоді як же ми будемо робити звіт???? адже фактичні не підуть, то все не піде!!!
План рахунків 2017
- IrinaKovalchuk
- Мандрівник
- Повідомлень: 38
- З нами з: 28 вересня 2011, 11:36
- Регіон: Киевская область
- Мила5880
- Новачок
- Повідомлень: 8
- З нами з: 28 січня 2014, 16:00
- Регіон: Харьковская Область
- Звідки: Харьков
- Дякував (ла): 7 разів
Спасибо, все читали по плану счетов и разъяснения по основным фондам, но разве мы можем начислять аммортизацию на объекты которые нам не принадлежат и далее будет акт передачи на баланс коммунального предприятия?
-
- Мешканець
- Повідомлень: 146
- З нами з: 07 травня 2015, 16:25
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
Доброго дня!
По проводками зг.Наказу 1219, коли вводимо ОЗ в експлуатацію: Дт 1014 Кт 1311, одночасно Дт 5411 Кт 5111 на ту ж суму. При цьому має значення, коли цей об'экт було придбано? Ми в 2016 році оприбуткували на 141, а вводимо в цьому році.
Питання в тому, що при операціях з запасами має значення, коли були придбані, і відповідно, Дт 5512( придбані в минулі роки), або Дт 8013( придбані зараз).
Дякую!
По проводками зг.Наказу 1219, коли вводимо ОЗ в експлуатацію: Дт 1014 Кт 1311, одночасно Дт 5411 Кт 5111 на ту ж суму. При цьому має значення, коли цей об'экт було придбано? Ми в 2016 році оприбуткували на 141, а вводимо в цьому році.
Питання в тому, що при операціях з запасами має значення, коли були придбані, і відповідно, Дт 5512( придбані в минулі роки), або Дт 8013( придбані зараз).
Дякую!
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 44
- З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
- Дякував (ла): 1 раз
- Контактна інформація:
ми терцентр, надходять пенсійні кошти на наш рахунок для обслуговування підопічних в стаціонарному відділенні по формі 4-2 який дохідний рахунок 7141 чи 7511, і на якому витратному рахунку відображати витрати 8113 чи ???????
-
- Квартирант
- Повідомлень: 56
- З нами з: 17 березня 2016, 14:05
- Регіон: Полтавская область
- Дякував (ла): 2 рази
а картку обліку фактичних видатків в розрізі КЕКВ ніхто не відмінявIrinaKovalchuk писав:Ну мається на увазі, що в формах залишилась графа фактичні, а у нас за новим планом рахунків фактичні списуються - на оплату праці, соціальні, матеріальні, амортизація. Що і як вносити в форми? Дурдом. Наприклад,є загальна сума рухунку 8013 матеріальні витрати, як його розбивати, щоб форми заповнити?EVGENIY писав:Всі бачили! А власне з чим повинні піти ваші фактичні??ksuxa писав:Мені цікаво хось вже бачив нові форми квартального звіту? якщо я не помиляюсь то вони не змінилися (тільки верхня частина), тоді як же ми будемо робити звіт???? адже фактичні не підуть, то все не піде!!!

-
- Мандрівник
- Повідомлень: 47
- З нами з: 23 січня 2014, 16:43
- Регіон: Киевская Область
- Звідки: Богуслав
Подскажите, пожалуйста, мы музыкальная школа и заработную плату и др. расходы мы оплачиваем и с бюджета и с спец. счета, на какие расходы ставить з/п и т.д., оплаченную за счёт спец. счёта 8011 или 8111, если это расходы, связанные с ведением основной деятельности музыкальной школы? Вот например подписку я должна списать на 8013 или 8113, если в том году мы её оплачивали со спец.счёта?
-
- Новачок
- Повідомлень: 8
- З нами з: 28 березня 2017, 16:19
- Регіон: Запорожская область
Підскажіть. Установа фінансується 50% із міського бюджету на оплату праці по громадським роботам та 50% із Фонду зайнятості (спец фонд - форма 4.2 код 25020200). Чи може таке бути, що фінансування на одну ціль буде доходами/видатками по обмінним та необмінним операціям
-
- Новачок
- Повідомлень: 9
- З нами з: 14 жовтня 2012, 13:36
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Так проводка же такая 2111-7111 з ПДВ, потом 7111-6311 ПДВ, это ПЗ. А ПК 8113-6211 без ПДВ, 6311-6211 сума ПДВ. ПДВ, согласно стандартов и корреспонденции счетов на витрати та доходи не относятся.ksuxa писав:Я робзю з деб 8411Ludmila0686 писав:Пподскажите пожалуста в ВУЗах начисляем сумму НДС на Дебет сч. 8411 или на Дебет сч. 7111, согласно изменений к наказу 1219.
-
- Квартирант
- Повідомлень: 56
- З нами з: 17 березня 2016, 14:05
- Регіон: Полтавская область
- Дякував (ла): 2 рази
у нас також був металолом у лютомуmarmux_ubr писав:Доброго дня, шановні колеги! Підскажіть, будь ласка, які необхідно зробити проводки для оприбуткування металолому з подальшою його реалізацією та як правильно оформити дооцінку склобанок???

якщо ви будете його одразу реалізувати по актуальній ціні, то проводки будуть такі:
дт 1815 кт 2117 - оприбуткування на піставі акту списання та оцінки
потім реалізація:
дт 2117 кт 7211 - нарахований доход від реалізації
дт 2117 кт 1815 - сдано металолом по акту здачі
дт 2313 кт 2117 - надходження коштів на рахунок від здачі
якщо ж реалізація буде не відразу - то доцільно було б оприбуткувати металоом на позабаланс 041, щоб потім дооцінку/уцінку лома не робити...
- Культура-zv
- Мешканець
- Повідомлень: 123
- З нами з: 10 липня 2012, 15:49
- Регіон: Днепропетровская область
- Подякували: 1 раз
канц товари, люмінесцентні лампи та миючі відносити до 1812 чи 1518. я вважаю, що по 1518 можливо відразу роздати та списати. а по 1812 більш детальний оперативно-кількістний облік. чи я помиляюсь?
-
- Мешканець
- Повідомлень: 112
- З нами з: 15 березня 2017, 12:19
- Регіон: Херсонская область
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 20 разів
Ще раз запитаю про проведення за отриманою субвенцією з місцевого бюджету державному на виконання програми соц.-економ. розвитку (придбання автозапчастин) Дт 2313 Кт 7011 чи Кт 5411? Напевно буде Кт 5411, адже "На субрахунках 5411 "Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів" ... ведеться облік надходження коштів цільового фінансування, які виділяються з відповідного бюджету на проведення заходів цільового характеру". Чи я помиляюся?
І ще питання, компенсація за піднайом (КЕКВ 2730) - це витрати по необм. операціям 8511, то і кошти, що надійшли будуть не асигнування, а доходи по необм. операціям? І який субрахунок?
І ще питання, компенсація за піднайом (КЕКВ 2730) - це витрати по необм. операціям 8511, то і кошти, що надійшли будуть не асигнування, а доходи по необм. операціям? І який субрахунок?
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
Добрый день!
Кто-то уже разобрался в разнице между [font="Noto Sans", sans-serif] 6211 чи [/font][font="Noto Sans", sans-serif]6415? Куда переносить кредиторку 675 счета на начало года, и каким счетом в м/о 6 стаивить расчеты с кредиторами?[/font]
Кто-то уже разобрался в разнице между [font="Noto Sans", sans-serif] 6211 чи [/font][font="Noto Sans", sans-serif]6415? Куда переносить кредиторку 675 счета на начало года, и каким счетом в м/о 6 стаивить расчеты с кредиторами?[/font]
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
Добрый день!
Кто-то уже разобрался в разнице между [font="Noto Sans", sans-serif] 6211 чи [/font][font="Noto Sans", sans-serif]6415? Куда переносить кредиторку 675 счета на начало года, и каким счетом в м/о 6 стаивить расчеты с кредиторами?[/font]
Кто-то уже разобрался в разнице между [font="Noto Sans", sans-serif] 6211 чи [/font][font="Noto Sans", sans-serif]6415? Куда переносить кредиторку 675 счета на начало года, и каким счетом в м/о 6 стаивить расчеты с кредиторами?[/font]
-
- Квартирант
- Повідомлень: 56
- З нами з: 17 березня 2016, 14:05
- Регіон: Полтавская область
- Дякував (ла): 2 рази
на 6211, потому чтов Плане счетов так:Радистка_Кэт писав:Добрый день!
Кто-то уже разобрался в разнице между [font="Noto Sans", sans-serif] 6211 чи [/font][font="Noto Sans", sans-serif]6415? Куда переносить кредиторку 675 счета на начало года, и каким счетом в м/о 6 стаивить расчеты с кредиторами?[/font]
На субрахунках 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.
На субрахунках 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами» ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 64 «Інші поточні зобов’язання», зокрема розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком; інших операцій.
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
-
- Квартирант
- Повідомлень: 57
- З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
[font="Noto Sans", sans-serif]Доброго дня, допоможіть з таким питанням)))) мені на небюджетний рахунок було перераховані кошти які міністерство за виконавчим листом відшкодовує одержувачу допомоги (але через нас), підскажіть будь ласка чи правельно я міркую: нарахування за виконавчим листом Дт 8511 Кт6414, а субрахунлк доходів 7511 чи 7011???? [/font]
- Культура-zv
- Мешканець
- Повідомлень: 123
- З нами з: 10 липня 2012, 15:49
- Регіон: Днепропетровская область
- Подякували: 1 раз
передплата за електропостачання 2113-2313, виставили акт 6211-2113. а як відносити на 8013? чи треба робити якісь інший запис?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 16
- З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
- Регіон: Днепропетровская область
Переглянула вебінар по заповненню звіту про фінансові результати, Налогові забов'язання повині вилучати з доходу, на який субрахунк відносять НК та НЗ ? и суму ПДВ???
І ще вкінці квартала ми повині закривати рахунки і відносити на фін.результат?
І ще вкінці квартала ми повині закривати рахунки і відносити на фін.результат?
- Сорокина Татьяна
- Мандрівник
- Повідомлень: 29
- З нами з: 10 січня 2017, 14:22
на якому рахунку відобразити КРЕДИТОРСЬКУ заборгованість по підзвітним особам по відрядженнях?
дякую
дякую
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
8014 - это "витрати", а старое имущество было отнесено на расходы уже давно. То есть, на расходы пойдет сумма износа дважды?EVGENIY писав:пункт 1.31 и 1.32tymofeieva писав:пункт 1.17 и 1.18 полностью устраивает. Тількі там отриманано. А питання ПЕРЕДАНО т.т Списання з балансу. Буду вдячна, якщо Ви напишите проводку.EVGENIY писав:Ну чётко же проводки указаны в корреспонденции!!!!!!!! Чем вас пункт 1.17 и 1.18 не устраивает????tymofeieva писав:Напишите пожалуйста проводку. Безоплатна передача майна в межах розпорядників бюджетних коштів. Приклад: Вартість майна -2000,00 вт. ч. нараховано знос 1000,00. Передача Д-т 1411 К-т 1014-1000,00; Д-т 5111 К-1014- 1000,00 ????. Як що не так, то як?????
Жду відповідь
Доброго всім ранку! Підкажіть чи правильно я розумію. Ми розпорядники буджетних коштів придбали бензин за рахунок загального фонду, потім передали його комунальному підприємству це буде проводка ДТ 8511 КТ 1514???
-
- Мешканець
- Повідомлень: 109
- З нами з: 17 січня 2015, 10:33
- Регіон: Запорожская Область
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 3 рази
Подскажите, а при передаче МНМА (не списании!) нужно доначислять 50 % при выбытии ?Радистка_Кэт писав:8014 - это "витрати", а старое имущество было отнесено на расходы уже давно. То есть, на расходы пойдет сумма износа дважды?EVGENIY писав:пункт 1.31 и 1.32tymofeieva писав:пункт 1.17 и 1.18 полностью устраивает. Тількі там отриманано. А питання ПЕРЕДАНО т.т Списання з балансу. Буду вдячна, якщо Ви напишите проводку.EVGENIY писав:Ну чётко же проводки указаны в корреспонденции!!!!!!!! Чем вас пункт 1.17 и 1.18 не устраивает????tymofeieva писав:Напишите пожалуйста проводку. Безоплатна передача майна в межах розпорядників бюджетних коштів. Приклад: Вартість майна -2000,00 вт. ч. нараховано знос 1000,00. Передача Д-т 1411 К-т 1014-1000,00; Д-т 5111 К-1014- 1000,00 ????. Як що не так, то як?????
Жду відповідь
Проводки, если не доначислять износ, такие ?:
Дт1412 Кт 1113
Дт 5111 Кт 1113
-
- Мешканець
- Повідомлень: 124
- З нами з: 22 січня 2012, 11:24
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Донецк
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 4 рази
Вітаю колеги. Ми селищна рада плануємо в цьому році зробити капітальний ремонт доріг. Наразі замовили та оплатили проектно-кошторисну документацію. Які мені за новим планом рахунків зробити проводки по витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації. Дякую.
- irina.skripka
- Мешканець
- Повідомлень: 224
- З нами з: 29 травня 2014, 00:15
- Регіон: Черниговская область
- Звідки: Чернігів
- Дякував (ла): 24 рази
- Подякували: 7 разів
підкажіть, будь ласка, які проводки по кредиторській заборгованості по з/п? і як це внести в баланс?
-
- Новачок
- Повідомлень: 1
- З нами з: 05 лютого 2012, 02:10
- Регіон: Черкасская Область
- Звідки: Черкассы
[font="Noto Sans", sans-serif]Доброго дня, допоможіть з бухглтерськими проведеннями по наданню платних послуг територіальними центрами. Адже як такої готової продукції не має а в типовій кориспонденції п.9,5 проведення є Дт 1811 Кт 16 [/font]
-
- Мешканець
- Повідомлень: 124
- З нами з: 22 січня 2012, 11:24
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Донецк
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 4 рази
Чи вірні проводки з відображення в обліку виготовлення проектно-кошторисної документації
Д 2313 К 5411 профінансовано
6211 2313 сплачено
8013 6211 віднесено на видатки
Д 2313 К 5411 профінансовано
6211 2313 сплачено
8013 6211 віднесено на видатки