Добрый день, подскажите пожалуйста, при инвентаризации библиотечного фонда выявлена недостача на 47 грн., виновное лицо положило на счет 141 грн.,( в тройном размере) какими проводками мне это провести?
Ольга30 писав:Добрый день, подскажите пожалуйста, при инвентаризации библиотечного фонда выявлена недостача на 47 грн., виновное лицо положило на счет 141 грн.,( в тройном размере) какими проводками мне это провести?
Пункт 1.26 та 1.28 кореспонденції - списуєте
та пункт 1.29 - відносите на винних осіб та нараховуєте борг https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahubkiv/
у вашому питанні не зрозуміло ви купили замість зниклого щось? Або ж все в бюджет?
Ольга30 писав:Добрый день, подскажите пожалуйста, при инвентаризации библиотечного фонда выявлена недостача на 47 грн., виновное лицо положило на счет 141 грн.,( в тройном размере) какими проводками мне это провести?
Пункт 1.26 та 1.28 кореспонденції - списуєте
та пункт 1.29 - відносите на винних осіб та нараховуєте борг https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahubkiv/
у вашому питанні не зрозуміло ви купили замість зниклого щось? Або ж все в бюджет?
Ольга30 писав:Добрый день, подскажите пожалуйста, при инвентаризации библиотечного фонда выявлена недостача на 47 грн., виновное лицо положило на счет 141 грн.,( в тройном размере) какими проводками мне это провести?
Пункт 1.26 та 1.28 кореспонденції - списуєте
та пункт 1.29 - відносите на винних осіб та нараховуєте борг https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahubkiv/
у вашому питанні не зрозуміло ви купили замість зниклого щось? Або ж все в бюджет?
В бюджет
ну тоді із пункта 1.29 тільки одну проводку беріть 2115 6312
Добрий день. Прошу допомоги. На реєстраційний рахунок надійшли кошти по відшкодуванні комунальних послуг - природного газу.Зробила проводку Дт2313 Кт 2111 .На реєстраційному рахунку вони значаться по КЕКВ 2274 . мені на даний час потрібні ці кошти на інші статті. Я мінусовим розпорядженням ці кошти відправила на котловий рахунок 3142 .щоб з нього знову зробити фінансування . А як тепер зробити проводки ?
jaryna писав:Добрий день. Прошу допомоги. На реєстраційний рахунок надійшли кошти по відшкодуванні комунальних послуг - природного газу.Зробила проводку Дт2313 Кт 2111 .На реєстраційному рахунку вони значаться по КЕКВ 2274 . мені на даний час потрібні ці кошти на інші статті. Я мінусовим розпорядженням ці кошти відправила на котловий рахунок 3142 .щоб з нього знову зробити фінансування . А як тепер зробити проводки ?
jaryna писав:Добрий день. Прошу допомоги. На реєстраційний рахунок надійшли кошти по відшкодуванні комунальних послуг - природного газу.Зробила проводку Дт2313 Кт 2111 .На реєстраційному рахунку вони значаться по КЕКВ 2274 . мені на даний час потрібні ці кошти на інші статті. Я мінусовим розпорядженням ці кошти відправила на котловий рахунок 3142 .щоб з нього знову зробити фінансування . А як тепер зробити проводки ?
Доброго дня. Сільська рада в цьому році розпочала виплачувати допомогу на поховання непрацюючих жителів сільської ради (затвердили відповідну програму) по ТКВКБМС 3242 КЕКВ 2730. На який рахунок списувати ці видатки?
Кузя писав:Доброго дня. Сільська рада в цьому році розпочала виплачувати допомогу на поховання непрацюючих жителів сільської ради (затвердили відповідну програму) по ТКВКБМС 3242 КЕКВ 2730. На який рахунок списувати ці видатки?
8511 https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... go-obliku/ На субрахунку 8511 "Витрати за необмінними операціями" ведеться облік видатків, пов'язаних із наданням субсидій, дотацій, поточних трансфертів юридичним особам, поточних трансфертів населенню, у тому числі з виплатою всіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій; стипендій; пенсій; путівок на оздоровлення, капітальних трансфертів урядам іноземних держав та міжнародним організаціям, капітальних трансфертів населенню, інших поточних видатків. На цьому субрахунку ведеться облік витрат, пов'язаних із соціальним забезпеченням у вищих навчальних закладах та наукових установах, закладах охорони здоров'я, що надають первинну, вторинну, екстрену медичну допомогу, відповідно до законодавства.
Кузя писав:Доброго дня. Сільська рада надає послуги з водопостачання населенню і школі, плата за воду надходить на рахунок спеціального фонду як доходи від додаткової (господарської) діяльності. З цього рахунку ми сплачуємо за електроенергію спожиту насосом водобашти і податки (збір за спецводокористування і збір за користування надрами). Видатки по КЕКВ 2800 (податки) я списую на рах. 8411, а по КЕКВ 2273 на рах 8113. Чи правильно це?
Кузя писав:Доброго дня. Сільська рада надає послуги з водопостачання населенню і школі, плата за воду надходить на рахунок спеціального фонду як доходи від додаткової (господарської) діяльності. З цього рахунку ми сплачуємо за електроенергію спожиту насосом водобашти і податки (збір за спецводокористування і збір за користування надрами). Видатки по КЕКВ 2800 (податки) я списую на рах. 8411, а по КЕКВ 2273 на рах 8113. Чи правильно це?
Допоможіть.
Я вам нагадую що в Мінфіні казали, ніяких штрафів за не вірне використання плану рахунків не буде! Ваші проводки виглядають цілком логічно!
Хворостяновка писав:Повернено невикористану субвенцію сільсьькій раді від райради. Яка кореспонденція?
Також хотілося б прочитати відповідь на це запитання. І взагалі, по обліку субвенцій, що надає сільська рада, які будуть проводки? При тому ці проведення повинні відображатися в головній книзі чи ні?
Хворостяновка писав:Повернено невикористану субвенцію сільсьькій раді від райради. Яка кореспонденція?
Також хотілося б прочитати відповідь на це запитання. І взагалі, по обліку субвенцій, що надає сільська рада, які будуть проводки? При тому ці проведення повинні відображатися в головній книзі чи ні?
ось в цьому вебінарі про це розповідали
ось тут я з того вебінара виклав проведення
З приводу субвенції:
надійшли кошти для перерахування 2314 - 7512
перераховано кошти 8511 - 2314
А якщо район повернув невикористану субвенцію, і кошти залишилися на 2314?
Хворостяновка писав:З приводу субвенції:
надійшли кошти для перерахування 2314 - 7512
перераховано кошти 8511 - 2314
А якщо район повернув невикористану субвенцію, і кошти залишилися на 2314?
Всі субвенції різні і всі по різному ходять по рахунках і по різним бюджетам! Тому шукайте в проведеннях саме ваш випадок! А так на ваше питання не реально відповісти!
Скажіть,будь-ласка, чи розбивати рахунок 6313 по різним відсотковим нарахуванням? І це буде - 63131 та 63132?
І хто підписує ордер,якщо нас у відділі 2?Провідний спеціаліст-бухгалтер та завідувач
здравствуйте,коллеги.Подскажите пожалуйста куда отнести беспроводной сетевой адаптер стоимостью 250 грн,вагаюсь между 1812 и 1113.Конечно проще на Мшп и сразу же списать,чем вводить в эксплуатацию и затем вести его учет.В сети по поводу такого предмета оргтехники ничего не нашел
shaten писав:здравствуйте,коллеги.Подскажите пожалуйста куда отнести беспроводной сетевой адаптер стоимостью 250 грн,вагаюсь между 1812 и 1113.Конечно проще на Мшп и сразу же списать,чем вводить в эксплуатацию и затем вести его учет.В сети по поводу такого предмета оргтехники ничего не нашел
shaten писав:здравствуйте,коллеги.Подскажите пожалуйста куда отнести беспроводной сетевой адаптер стоимостью 250 грн,вагаюсь между 1812 и 1113.Конечно проще на Мшп и сразу же списать,чем вводить в эксплуатацию и затем вести его учет.В сети по поводу такого предмета оргтехники ничего не нашел
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста двигатель для газонокосилки приобретаем на какой счет эту покупку отнести как основные средства хозинвентарь 1016 либо запчасти к машинам,технике рахунок 1515(запасы)??
Что касается адаптера отнес все-таки на 1113,так как по документам гарантия на него 2-годичная,что не дает его отнести на 1812
Надежда1988 писав:Підскажіть будь ласка як провести списання спецкошів на комісію за послуги користування рахунком. Списання відбувається з банківського рахунку.
Вопрос не то что не понятен, а совсем не понятен!
списання спецкошів на комісію за послуги користування рахунком
Здравствуйте коллеги.Подскажите пожалуйста, бесплатная передача запасов(скрейч-карты,медали,бланки удостоверений нестрогой отчетности).Какие проводки при передачи нужно делать как внутриведомственная передача либо нет? Мы отдел физкультуры и спорта Изм горсовета(головной розпорядник) передаем материалы другому розпоряднику Управлению труда и соцзащиты населения Изм горсовета. Обе наши организации подчинены одному вышестоящему розпоряднику-Изм горсовету,это считается внутриведомственной передачей либо нет?