План рахунків 2017
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10833
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Там читайте коментарі практикуючого бухгалтера! Здається він правий! Але не бачу перепон щоб зробити проведення як в новині! Ітог буде один і той же!Aniko писав:Тогда подскажите проводки по преобретению по КЕКВ 2210 (Рах 1113) со спец счета?Что то я совсем запуталась А на Целевое финансирование надо проводить?
-
Larysa306
- Мандрівник

- Повідомлень: 15
- З нами з: 08 грудня 2017, 11:02
- Регіон: Ровенская область
- Дякував (ла): 8 разів
Доброго дня. Не маю ще багато досвіду, тому звертаюсь по допомогу, бо хочу все правильно зробити. Ми в бюджетній установі будемо замінювати вікна і двері. На яких рахунках це все обліковується? 8013? Я так розумію, що це можна провести, як поточний ремонт. Але зовсім розгубилась, які дії від початку до кінця треба провести, щоб правильно облікувати. Допоможіть, будь ласка!
-
kristal1962
- Мандрівник

- Повідомлень: 32
- З нами з: 04 серпня 2016, 13:43
- Регіон: Херсонская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 2 рази
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10833
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Larysa306 писав:Доброго дня. Не маю ще багато досвіду, тому звертаюсь по допомогу, бо хочу все правильно зробити. Ми в бюджетній установі будемо замінювати вікна і двері. На яких рахунках це все обліковується? 8013? Я так розумію, що це можна провести, як поточний ремонт. Але зовсім розгубилась, які дії від початку до кінця треба провести, щоб правильно облікувати. Допоможіть, будь ласка!
-
Larysa306
- Мандрівник

- Повідомлень: 15
- З нами з: 08 грудня 2017, 11:02
- Регіон: Ровенская область
- Дякував (ла): 8 разів
Спасибі!EVGENIY писав:Larysa306 писав:Доброго дня. Не маю ще багато досвіду, тому звертаюсь по допомогу, бо хочу все правильно зробити. Ми в бюджетній установі будемо замінювати вікна і двері. На яких рахунках це все обліковується? 8013? Я так розумію, що це можна провести, як поточний ремонт. Але зовсім розгубилась, які дії від початку до кінця треба провести, щоб правильно облікувати. Допоможіть, будь ласка!
Списання раніше придбаних ОЗ
Первсна вартість 5000 грн. - знос 4800 грн. ліквідаційна - 200 грн.
Чи правильна кореспонденція: 1411-1014 списуємо знос 4800 грн.
8411-1014 ліквідаціна вартість 200 грн.
Первсна вартість 5000 грн. - знос 4800 грн. ліквідаційна - 200 грн.
Чи правильна кореспонденція: 1411-1014 списуємо знос 4800 грн.
8411-1014 ліквідаціна вартість 200 грн.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10833
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
+ Дт 5111 Кр 5512 - 5000murhik писав:Списання раніше придбаних ОЗ
Первсна вартість 5000 грн. - знос 4800 грн. ліквідаційна - 200 грн.
Чи правильна кореспонденція: 1411-1014 списуємо знос 4800 грн.
8411-1014 ліквідаціна вартість 200 грн.
- Крот Юлія
- Місцевий

- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня! З огляду на те, що вартість і того , й іншого, становить менше 6000 грн., а строк експлуатації, вочевидь, перевищує один рік, такі інструменти слід обліковувати у складі МНМА на субрахунку 1113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи".Юлюшка писав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на какой счет отнести лучше домкрат и ключ балонний?
-
Ольга30
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 13 березня 2018, 10:07
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Добрий день, скажіть, у нас зараз іде ревізія, виявлено що у 2016 році треба зняти 19000 з капітального ремонту, і зменьшити кредиторську заборгованість за 2017 рік за цим підрядником. якими проводками мені це зробити??
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10833
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
ДТ 6211 Кр 5512Ольга30 писав:Добрий день, скажіть, у нас зараз іде ревізія, виявлено що у 2016 році треба зняти 19000 з капітального ремонту, і зменьшити кредиторську заборгованість за 2017 рік за цим підрядником. якими проводками мені це зробити??
-
Ольга30
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 13 березня 2018, 10:07
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Дякую!EVGENIY писав:ДТ 6211 Кр 5512Ольга30 писав:Добрий день, скажіть, у нас зараз іде ревізія, виявлено що у 2016 році треба зняти 19000 з капітального ремонту, і зменьшити кредиторську заборгованість за 2017 рік за цим підрядником. якими проводками мені це зробити??
-
Tolik
- Квартирант

- Повідомлень: 79
- З нами з: 21 жовтня 2012, 08:40
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 3 рази
Добрый день, подскажите при списании со 1113 счета такие проводки делаются? Дт 8014 Кт 1412 - износ, Дт 1412 Кт 1113 - перв. сумма, Дт 5111 Кт 5511 износ, Дт 5511 Кт 8014 износ? И какие проводки делать при списании со счета 1112 , фонды прошлых годов? И какой сейчас используется акт при списании 1113?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10833
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Вот чем вас не устраивает в типовой кореспонденции пункт 1.26 и пунтк 1.28??Tolik писав:Добрый день, подскажите при списании со 1113 счета такие проводки делаются? Дт 8014 Кт 1412 - износ, Дт 1412 Кт 1113 - перв. сумма, Дт 5111 Кт 5511 износ, Дт 5511 Кт 8014 износ? И какие проводки делать при списании со счета 1112 , фонды прошлых годов? И какой сейчас используется акт при списании 1113?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10833
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Дт 6511 Кр 6518 - утриманоОльга30 писав:Добрый день, подскажите если из зарплаты было удержано за прошлый год и вернули в бюджет, какие проводки должны быть?
Дт 6518 Кр 2313 - перераховано
-
Бюджетна організація
- Новачок

- Повідомлень: 6
- З нами з: 03 липня 2017, 11:10
- Регіон: Винницкая область
Доброго дня.Підскажіть будь ласка проводки.Списуємо меблі-потрібно оприбуткувати дрова,які використовуємо для власних потреб в господарський діяльності.Підскажіть будь ласка проводки та як їх оцінювати?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10833
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Бюджетна організація писав:Доброго дня.Підскажіть будь ласка проводки.Списуємо меблі-потрібно оприбуткувати дрова,які використовуємо для власних потреб в господарський діяльності.Підскажіть будь ласка проводки та як їх оцінювати?
-
Бюджетна організація
- Новачок

- Повідомлень: 6
- З нами з: 03 липня 2017, 11:10
- Регіон: Винницкая область
Я вам дякую за відповідь.Ще одне питання будь ласка-яким чином я їх маю оцінити?EVGENIY писав:Бюджетна організація писав:Доброго дня.Підскажіть будь ласка проводки.Списуємо меблі-потрібно оприбуткувати дрова,які використовуємо для власних потреб в господарський діяльності.Підскажіть будь ласка проводки та як їх оцінювати?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10833
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
15. Запаси, отримані у процесі ремонту і поліпшення (модернізації, добудови, реконструкції тощо), ліквідації основних засобів, оприбутковуються за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі суб'єкта державного сектору, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації. Витрати на ремонт отриманих матеріальних цінностей, які будуть використовуватися як запасні частини, витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням цих запасів у стан, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях (витрати на доробку та підвищення якісних і технічних характеристик запасів), включаються до їх первісної вартості.Бюджетна організація писав:Я вам дякую за відповідь.Ще одне питання будь ласка-яким чином я їх маю оцінити?EVGENIY писав:Бюджетна організація писав:Доброго дня.Підскажіть будь ласка проводки.Списуємо меблі-потрібно оприбуткувати дрова,які використовуємо для власних потреб в господарський діяльності.Підскажіть будь ласка проводки та як їх оцінювати?
Подробиці:
-
Діамантова Зоря
- Мандрівник

- Повідомлень: 40
- З нами з: 09 вересня 2015, 07:24
- Регіон: Киевская область
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 2 рази
Доброго дня! Не можу знайти в Типовій кореспонденції проводку 8014* - 6211*, якою відображається в обліку списання на фактичні видатки витрат на оплату навчання (по Акту надання послуг). Підкажіть, будь ласка, щось змінилось у відпрацюванні цієї госп.операції?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10833
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
ну 8014 це амортизація! Фактичних видатків вже не існує! Списання на витрати отриманих послуг Дт 8013(мабуть в вашому випадку 8511 або 8411) Кр 6211,6415,2117,2111Діамантова Зоря писав:Доброго дня! Не можу знайти в Типовій кореспонденції проводку 8014* - 6211*, якою відображається в обліку списання на фактичні видатки витрат на оплату навчання (по Акту надання послуг). Підкажіть, будь ласка, щось змінилось у відпрацюванні цієї госп.операції?
-
Ольга30
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 13 березня 2018, 10:07
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Здравствуйте, не нашла раздела где могу задать вопрос, подскажите пожалуйста, мы отдел образования и у нас централизованная бухгалтерия, но с 01.09 в одно наше учреждение вводится бухгалтер и свою деятельность они будут вести сами, а мы будем просто главным распорядителем, можете подсказать как мне правильно передать все ценности, материалы на них, должна ли я передавать кредиторскую задолженность которая была образована до 01.09. , и должна ли я делать им баланс и отправлять внеочередной отчет???? Может подскажите где это прочитать.
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня!
Будь ласка уточніть, який статус такий заклад мав раніше, вони були як структурний підрозділ у складі відділу освіти?
З якої причини облік у такому закладі буде вести окремий бухгалтер? Які були для цього підстави, хто прийняв таке рішення? Такий заклад буде діяти як окрема юр. особа (бюджетна установа) зі своїм головним бухгалтером
Будь ласка уточніть, який статус такий заклад мав раніше, вони були як структурний підрозділ у складі відділу освіти?
З якої причини облік у такому закладі буде вести окремий бухгалтер? Які були для цього підстави, хто прийняв таке рішення? Такий заклад буде діяти як окрема юр. особа (бюджетна установа) зі своїм головним бухгалтером
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10833
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Ви должни передать по актам все! У вас теперь баланс в квартальний отчет уменьшится на отчетную дату(на начало года не трогайте только), у них на начало года пустой на звітну дату увеличится! кредиторку єто решать вам и руководству, договор то с вами акт или накладаня тоже, как ее передать то? Лучше ви уже оплатите а им передадите то что купили! Никакх промежуточних отчетов ненужно!Ольга30 писав:Здравствуйте, не нашла раздела где могу задать вопрос, подскажите пожалуйста, мы отдел образования и у нас централизованная бухгалтерия, но с 01.09 в одно наше учреждение вводится бухгалтер и свою деятельность они будут вести сами, а мы будем просто главным распорядителем, можете подсказать как мне правильно передать все ценности, материалы на них, должна ли я передавать кредиторскую задолженность которая была образована до 01.09. , и должна ли я делать им баланс и отправлять внеочередной отчет???? Может подскажите где это прочитать.
-
Ольга30
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 13 березня 2018, 10:07
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Большое спасибо за подсказку.))EVGENIY писав:Ви должни передать по актам все! У вас теперь баланс в квартальний отчет уменьшится на отчетную дату(на начало года не трогайте только), у них на начало года пустой на звітну дату увеличится! кредиторку єто решать вам и руководству, договор то с вами акт или накладаня тоже, как ее передать то? Лучше ви уже оплатите а им передадите то что купили! Никакх промежуточних отчетов ненужно!Ольга30 писав:Здравствуйте, не нашла раздела где могу задать вопрос, подскажите пожалуйста, мы отдел образования и у нас централизованная бухгалтерия, но с 01.09 в одно наше учреждение вводится бухгалтер и свою деятельность они будут вести сами, а мы будем просто главным распорядителем, можете подсказать как мне правильно передать все ценности, материалы на них, должна ли я передавать кредиторскую задолженность которая была образована до 01.09. , и должна ли я делать им баланс и отправлять внеочередной отчет???? Может подскажите где это прочитать.
-
Кузя
- Мешканець

- Повідомлень: 225
- З нами з: 09 листопада 2012, 15:00
- Регіон: Ровенская область
- Звідки: Рівне
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 8 разів
Доброго дня. Сільська рада надає послуги з водопостачання населенню і школі, плата за воду надходить на рахунок спеціального фонду як доходи від додаткової (господарської) діяльності. З цього рахунку ми сплачуємо за електроенергію спожиту насосом водобашти і податки (збір за спецводокористування і збір за користування надрами). Видатки по КЕКВ 2800 (податки) я списую на рах. 8411, а по КЕКВ 2273 на рах 8113. Чи правильно це?
-
Литвинова Людмила
- Мандрівник

- Повідомлень: 17
- З нами з: 16 жовтня 2017, 20:51
- Дякував (ла): 2 рази
Підскажіть будь ласка проводки. Проведено капітальний ремонт приміщення КЕКВ 3132 по іншим надходженням спец. фонду.