Корисне з форуму: Бухгалтерські проведення при придбанні ОЗ за рахунок власних надходжень

Питання: Допоможіть, будь ласка. Купуємо кондиціонер 12000 грн за рахунок спец фонду (власні надходження), з них 10000 грн - надходження 2017 року, 2000 грн - залишок коштів на 01.01.2017. Підкажіть проводки по внесенему капіталу, цільовому фінансуванню ?
Приєднуйтесь до Telegram спільноти та дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Перший варіант якщо рахунок 7111 ще не закритий

ОпераціяДтКтСума
Перераховано постачальнику6211231312000
Відображення витрат на придбання, створення (виготовлення), капітальне будівництво об'єктів основних засобів1311621112000
Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби"7111541110000
Зарахування об'єктів капітальних інвестицій до складу основних засобів після введення в експлуатацію1014131112000
Другий запис (на суму цільового фінансування)5411511110000
Відносемо на внесений капітал суму залишку коштів на початок року551251112000

Другий варіант якщо 7111 віднесено на 5511

ОпераціяДтКтСума
Перераховано постачальнику6211231312000
Відображення витрат на придбання, створення (виготовлення), капітальне будівництво об'єктів основних засобів1311621112000
Зарахування об'єктів капітальних інвестицій до складу основних засобів після введення в експлуатацію1014131112000
Другий запис 5511511110000
Відносемо на внесений капітал суму залишку коштів на початок року551251112000

https://budget.factor.ua/

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть
Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це

Коментарі9

EVGENIY
Шановний практикуючий бухгалтер! Ви колись чули про те що є Активні рахунки а є Пасивні?? Рахунок для обліку наприклад ОЗ 1014 активний, тому у нього в кредиті не може бути залишку, не може у вас обліковуватись з мінусом монітор! Так от і в пасивних рахунках яким є рахунок 7111, не може бути залишку в дебеті, адже не можливо отримати дохід з мінусом! Як можна вилучити з доходу те чого там не має??? А ваша проводка Дт 5512 Кт 7111 в кінці кварталу, в загалі несенітниця! Відкрийте план рахунків і почитайте що проводять по Кт 7111!!! Ви нарахували дохід результату виконання кошторису???? Це що?? Де логіка???
Бухгалтер
Наводжу ПРОСТИЙ приклад:В минулому році отримали 2000 доходів ...і закрили на фін результат.В балансі в АКТИВІ гроші-2000, ....а в ПАСИВІ фін результат 2000. при цьому у формі 2 дс у рядочку 2010 сума 2000....у рядочку профіцит/дефіцит 2000.ВСЕ.Тепер у цьому році придбаваємо прінтер-2000.Розпишіть проведення:заплатили Дт 6211Кт 2313; віднесли на капи Дт 1311 Кт 6211;Вилучили з доходів Дт 7111 Кт 5411;Зарахували до складу ОЗ після введення в експлуатацію Дт 1014 Кт 1311;Одночасно збільшили внесений капітал на суму цільового Дт 5411 Кт 5111;...і в кінці періоду(кварталу)Дт 5512 Кт7111. ЩО ТЕПЕР В балансі в АКТИВІ ОЗ9принтер)-2000, ....а в ПАСИВІ внесений капітал 2000,а фін результат при цьому стане НУЛЬ 0,00. при цьому у формі 2 дс у рядочку 2010 сума 0,00....у рядочку профіцит/дефіцит 0,00.ВСЕ...І БУДЕ ВАМ ЩАСТЯ!!!!....З повагою практикуючий бухгалтер))))
Бухгалтер
Шановні колеги! Не придумуйте .І перший варіант і другий варіант не вірний.Не збивайте з ритму Париж))))).....Правильна відповідь при придбанні ОЗ і НМА (незалежно від того чи закритий рахунок 7111 чи не закритий) єдиним вірним записом буде: ДТ 7111 Кт 5411 та одночасно Дт 5411 Кт 5111(на суму придбання ОЗ чи НМА)....Інакше ви ніколи не виведете НОРМАЛЬНО форму 2 дс...де чорним по білому написано"рядок 2010=із суми отриманих асигнувань віднімаютьсяасигнування капітального характеру, спрямовані на придбання ОЗ і МНМА. Тому такі суми потрібно виключити з бюджетних асигнувань і перенести їх на субрахунок 5411. Для цього складають бухгалтерський запис: Дт 7011 — Кт 5411. У результаті такі асигнування будуть відображені на субрахунку 5411 у складі цільового фінансування (потраплять у рядок 1450 Балансу ф. № 1-дс). При цьому такі суми у ф. № 2-дс не відображають2"...........Навіть якщо у вас надходжень у цьому році нуль......Навіть якщо в минулому періоді ви закрили 7111......Все прекрасно звернеться на ФІН РЕЗУЛЬТАТ.....І БУДЕ ВАМ ЩАСТЯ!!!!....З повагою практикуючий бухгалтер.))))
Сергій
На підставі логіки!
wes
Операція за Дт 5512 Кт 5111 не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку. На якій підставі наводиться це проведення?

Залишити коментар:

Напишіть, що ви про це думаєте... (від 5 до 800 символів)

0/800