Думаю тому що змінилась логіка обліку ОЗ! Раніше ми все відносили на фактични витрати (801,802) а тепер тільки амортизація на них відноситься!татаяна писав:Не зовсім зрозуміла при перенесенні зносу чого нові рахунки опинилися по Дту? Вони ж мали бути по Кту????
План рахунків 2017
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10804
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Рахунок 14 "Знос (амортизація) необоротних активів"EVGENIY писав:Думаю тому що змінилась логіка обліку ОЗ! Раніше ми все відносили на фактични витрати (801,802) а тепер тільки амортизація на них відноситься!татаяна писав:Не зовсім зрозуміла при перенесенні зносу чого нові рахунки опинилися по Дту? Вони ж мали бути по Кту????
За кредитом рахунку відображається нарахування амортизації, коригування суми зносу (накопиченої амортизації) при дооцінці необоротних активів та визнання втрати від зменшення корисності необоротних активів.
Добрий день! Якщо я не зробила наказу про перенесення залишків на нові рахунки і в загалі на зміну рахунків в січні.
Чи можна такий наказ робити лютим? Чи взагалі не робити цього наказу.
Бо моя вищестояща бухгалтерія просто в головній книзі замінила на нові і все.(наказу не робили)
ХЕЛПППП!!!!
Чи можна такий наказ робити лютим? Чи взагалі не робити цього наказу.
Бо моя вищестояща бухгалтерія просто в головній книзі замінила на нові і все.(наказу не робили)
ХЕЛПППП!!!!
- Bux6109
- Мешканець

- Повідомлень: 134
- З нами з: 20 листопада 2013, 10:34
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Донецк
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 5 разів
Добрий день! Виникло питання щодо обліку ламп енергозберігаючих (люмінесцентних): раніше вони обліковувались на МШП (придбані на складі, видані для експлуатації у матеріально-відповідальної особи), у зв'язку з необхідністю їх передачі спецпідприємтву для утилізації. Від тепер з набуттям стандартів та нового плану рахунку ці лампи повинні списуватися з балансу установи. Як бути з лампами (передача спецпідприємству для утилізації поки що неможлива)???
Прошу висловити свою думку
Прошу висловити свою думку

-
татаяна
- Мандрівник

- Повідомлень: 22
- З нами з: 24 січня 2012, 12:03
- Регіон: Черниговская Область
- Подякували: 1 раз
Тобто в при перенесенні залишків знос повинен бути по Дту?EVGENIY писав:Думаю тому що змінилась логіка обліку ОЗ! Раніше ми все відносили на фактични витрати (801,802) а тепер тільки амортизація на них відноситься!татаяна писав:Не зовсім зрозуміла при перенесенні зносу чого нові рахунки опинилися по Дту? Вони ж мали бути по Кту????
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10804
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
в яку таблицю в статті ви дивитесь?????татаяна писав:Тобто в при перенесенні залишків знос повинен бути по Дту?EVGENIY писав:Думаю тому що змінилась логіка обліку ОЗ! Раніше ми все відносили на фактични витрати (801,802) а тепер тільки амортизація на них відноситься!татаяна писав:Не зовсім зрозуміла при перенесенні зносу чого нові рахунки опинилися по Дту? Вони ж мали бути по Кту????
Підкажіть! Чи можна перейти на новий план рахунків з лютого?А мем.ордери за січень зробити по новим рахункам тільки і щоб оборотка була по старим рахункам?
-
татаяна
- Мандрівник

- Повідомлень: 22
- З нами з: 24 січня 2012, 12:03
- Регіон: Черниговская Область
- Подякували: 1 раз
Кореспонденція субрахунків з перенесення залишків рахунків обліку необоротних активів і запасів п. 5 Перенесено суму нарахованого зносу.EVGENIY писав:в яку таблицю в статті ви дивитесь?????татаяна писав:Тобто в при перенесенні залишків знос повинен бути по Дту?EVGENIY писав:Думаю тому що змінилась логіка обліку ОЗ! Раніше ми все відносили на фактични витрати (801,802) а тепер тільки амортизація на них відноситься!татаяна писав:Не зовсім зрозуміла при перенесенні зносу чого нові рахунки опинилися по Дту? Вони ж мали бути по Кту????
Вважаю , що Дт 8012nata69 писав:Доброго дня. Підскажіть будь-ласка, нарахування ЄСВ -це Дт 8011 чи 8012?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10804
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
8.3nata69 писав:Доброго дня. Підскажіть будь-ласка, нарахування ЄСВ -це Дт 8011 чи 8012?
Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
8012 (8022), 8112 (8122) "Відрахування на соціальні заходи"
6313 (6323) "Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування"
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10804
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
так здається помилка в таблиці в першій таблиці де 1010 там вірно!татаяна писав:Кореспонденція субрахунків з перенесення залишків рахунків обліку необоротних активів і запасів п. 5 Перенесено суму нарахованого зносу.EVGENIY писав:в яку таблицю в статті ви дивитесь?????татаяна писав:Тобто в при перенесенні залишків знос повинен бути по Дту?EVGENIY писав:Думаю тому що змінилась логіка обліку ОЗ! Раніше ми все відносили на фактични витрати (801,802) а тепер тільки амортизація на них відноситься!татаяна писав:Не зовсім зрозуміла при перенесенні зносу чого нові рахунки опинилися по Дту? Вони ж мали бути по Кту????
- Ponaroshkou Iren
- Новачок

- Повідомлень: 4
- З нами з: 29 травня 2015, 16:10
- Звідки: Украина, Днепродзержинск
Доброго дня, колеги! Допоможіть розібратися. Вже 3й тиждень читаю-читаю, а все одно ніяк не можу зрозуміти. В частині бюджетних асигнувань: 7011 відображаємо КЕКВ 2110 та 2120 ( - ось тут так написано), а еще там стоїть 2200. На рах 5411 відображаємо 2210, 2240. А чому вони не можуть бути на рах 7011? І ще питання 2282 куди віднести 7011 чи 5411 (спортивно-масовий захід)?
В частині видатків: 8041 - КЕКВ 2110, 8042 - КЕКВ 2120, 8043 - КЕКВ 2210, 2240,2280. А куди 2800 (відшкодування земельного податку)?
В частині видатків: 8041 - КЕКВ 2110, 8042 - КЕКВ 2120, 8043 - КЕКВ 2210, 2240,2280. А куди 2800 (відшкодування земельного податку)?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10804
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
В статті підправилитатаяна писав:Кореспонденція субрахунків з перенесення залишків рахунків обліку необоротних активів і запасів п. 5 Перенесено суму нарахованого зносу.EVGENIY писав:в яку таблицю в статті ви дивитесь?????татаяна писав:Тобто в при перенесенні залишків знос повинен бути по Дту?EVGENIY писав:Думаю тому що змінилась логіка обліку ОЗ! Раніше ми все відносили на фактични витрати (801,802) а тепер тільки амортизація на них відноситься!татаяна писав:Не зовсім зрозуміла при перенесенні зносу чого нові рахунки опинилися по Дту? Вони ж мали бути по Кту????
- Бухало (Белоус) Даша
- Квартирант

- Повідомлень: 73
- З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
- Звідки: Украина, Вольногорск
Подскажите пожалуйста, если раньше мы получали книги от областной библиотеки по обменной программе, делали проводку Дт112 Кт401, то теперь как? Дт 1112 Кт 5111?
Підкажіть, будь-ласка, якщо дебет 6211 розрахунки "за світло" то кредит 7011???
-
КЗОЗ ПЦПМСД
- Квартирант

- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
Скажите, пожалуйста 411 счет стал 5512 и 432 тоже стал 5512. Возможно ли это? Подскажите
-
ukish@imp.kiev.ua
- Новачок

- Повідомлень: 5
- З нами з: 09 лютого 2017, 15:44
- Регіон: Киевская область
Я вважаю, що КЕКВ 2250 - це д-т 8511 к-т 2116, а КЕКВ 2210-2240 - це д-т 8013(8113) к-т 2116
-
ukish@imp.kiev.ua
- Новачок

- Повідомлень: 5
- З нами з: 09 лютого 2017, 15:44
- Регіон: Киевская область
-
ukish@imp.kiev.ua
- Новачок

- Повідомлень: 5
- З нами з: 09 лютого 2017, 15:44
- Регіон: Киевская область
5411- це КЕКВ 2111,2120,2210(необоротні активи), 3110, все інше це 7011 асигнування.В мене тільки питання по 2720,2730Ponaroshkou Iren писав:Доброго дня, колеги! Допоможіть розібратися. Вже 3й тиждень читаю-читаю, а все одно ніяк не можу зрозуміти. В частині бюджетних асигнувань: 7011 відображаємо КЕКВ 2110 та 2120 ( - ось тут так написано), а еще там стоїть 2200. На рах 5411 відображаємо 2210, 2240. А чому вони не можуть бути на рах 7011? І ще питання 2282 куди віднести 7011 чи 5411 (спортивно-масовий захід)?
В частині видатків: 8041 - КЕКВ 2110, 8042 - КЕКВ 2120, 8043 - КЕКВ 2210, 2240,2280. А куди 2800 (відшкодування земельного податку)?
-
ukish@imp.kiev.ua
- Новачок

- Повідомлень: 5
- З нами з: 09 лютого 2017, 15:44
- Регіон: Киевская область
2111,2120 це асигнування 7011(помилка в попередньому повідомленні). 5411"Цільове фінансування"- 2210 (необоротні активи), 2240( в частині придбання необоротних активів), 3110: 7011"Бюджетні асигнування"- це КЕКВ 2111, 2120, 2200( 2210- матеріали,2240,2250,2270,2280)ukish@imp.kiev.ua писав:5411- це КЕКВ 2111,2120,2210(необоротні активи), 3110, все інше це 7011 асигнування.В мене тільки питання по 2720,2730Ponaroshkou Iren писав:Доброго дня, колеги! Допоможіть розібратися. Вже 3й тиждень читаю-читаю, а все одно ніяк не можу зрозуміти. В частині бюджетних асигнувань: 7011 відображаємо КЕКВ 2110 та 2120 ( - ось тут так написано), а еще там стоїть 2200. На рах 5411 відображаємо 2210, 2240. А чому вони не можуть бути на рах 7011? І ще питання 2282 куди віднести 7011 чи 5411 (спортивно-масовий захід)?
В частині видатків: 8041 - КЕКВ 2110, 8042 - КЕКВ 2120, 8043 - КЕКВ 2210, 2240,2280. А куди 2800 (відшкодування земельного податку)?
-
ukish@imp.kiev.ua
- Новачок

- Повідомлень: 5
- З нами з: 09 лютого 2017, 15:44
- Регіон: Киевская область
8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями» 2250 «Видатки на відрядження» 2800 «Інші поточні видатки» – втрати, пов’язані із зменшенням корисності активу, від зміни курсу гривні до іноземної валюти, суми знецінення (уцінки) необоротних активів
Подробиці:
Подробиці:
2800 "Інші поточні видатки" є також в 8511 "Витрати за необмінними операціями"ukish@imp.kiev.ua писав:8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями» 2250 «Видатки на відрядження» 2800 «Інші поточні видатки» – втрати, пов’язані із зменшенням корисності активу, від зміни курсу гривні до іноземної валюти, суми знецінення (уцінки) необоротних активів
Подробиці:
-
Maryna1989
- Квартирант

- Повідомлень: 57
- З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Доброго дня. Вище доводила таке ж питання стосовно КЕКВ 2730, відповіді так і не отримала, допоможіть будь-ласка!!!ukish@imp.kiev.ua писав:5411- це КЕКВ 2111,2120,2210(необоротні активи), 3110, все інше це 7011 асигнування.В мене тільки питання по 2720,2730Ponaroshkou Iren писав:Доброго дня, колеги! Допоможіть розібратися. Вже 3й тиждень читаю-читаю, а все одно ніяк не можу зрозуміти. В частині бюджетних асигнувань: 7011 відображаємо КЕКВ 2110 та 2120 ( - ось тут так написано), а еще там стоїть 2200. На рах 5411 відображаємо 2210, 2240. А чому вони не можуть бути на рах 7011? І ще питання 2282 куди віднести 7011 чи 5411 (спортивно-масовий захід)?
В частині видатків: 8041 - КЕКВ 2110, 8042 - КЕКВ 2120, 8043 - КЕКВ 2210, 2240,2280. А куди 2800 (відшкодування земельного податку)?
Доброго дня! допоможіть на які рахунки змінилися оці рахунки 211"Молодняк" та 212"Тварини на відгодівлі". за новим планом рахунків
-
nata69
- Квартирант

- Повідомлень: 64
- З нами з: 19 вересня 2014, 09:00
- Регіон: Волынская Область
- Звідки: Луцк
- Подякували: 1 раз
Доброго дня! Якщо КЕКВ 2250(придбання проїзних квитків) -це витрати за обмінними операціями , то чому в методичних рекомендаціях зі співставлення субрахунків , рах. 802 Видатки місцевого бюджету на утримання установи відповідає тільки 8511 Видатки за необмінними операціями.