План рахунків 2017
-
ОльгаК
- Мандрівник

- Повідомлень: 45
- З нами з: 03 листопада 2015, 16:07
- Регіон: Херсонская область
- Дякував (ла): 2 рази
Добрий день. Скажіть, будь ласка, в плані рахунків немає розбивки основних та необоротних на групи, рекомендують виділяти по фондам надходження. Виходить , як завжди, план рахунків не співпадає з НП(С)БО та методичними рекомендаціями. Якщо не будемо виділяти групи, то як будемо знати строки користного використання по ОЗ, в результаті чого не будемо знати , як нараховувати амортизацію? А якщо виділимо групу, то це не буде відповідати плану рахунків. Що робити ? Може будуть якісь зміни? Що робити при оприбуткуванні нових ОЗ?Дякую!
- VOV
- Коронована особа

- Повідомлень: 1142
- З нами з: 11 січня 2016, 18:51
- Регіон: Полтавская область
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 211 разів
Строк корисного використання встановлюється при введенні в експлуатацію в акті введення в експлуатацію (користуючись групою чи чим там іще) а там уже не важливо як далі буде обліковуватися актив, амортизація буде проводитися протягом визначеного терміну.ОльгаК писав:Добрий день. Скажіть, будь ласка, в плані рахунків немає розбивки основних та необоротних на групи, рекомендують виділяти по фондам надходження. Виходить , як завжди, план рахунків не співпадає з НП(С)БО та методичними рекомендаціями. Якщо не будемо виділяти групи, то як будемо знати строки користного використання по ОЗ, в результаті чого не будемо знати , як нараховувати амортизацію? А якщо виділимо групу, то це не буде відповідати плану рахунків. Що робити ? Може будуть якісь зміни? Що робити при оприбуткуванні нових ОЗ?Дякую!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10804
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Так в кореспонденції 6415 :(Lyutik писав:А в типовій кореспонденції п.5.7 для перерахування сум постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за матеріальні цінності та отримані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування тощо після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг використовується рахунок 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами". Так яким рахунком користуватись?EVGENIY писав:На субрахунках 6211 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.IrinaKovalchuk писав:і розрахунки за товари також на цьому? чи це правильно буде, що в одному меморіальному і комуналка, і всі товари?marinasin писав:6211 наверное
Подробиці:
А раніше по 675 все проводили і у вас питань не виникало??? І все було в 6 МО! В чому проблема зараз??
А МО - 6 по двум рахункам, треба чекати роз'яснень, що вони мали на увазі :(
6. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 6
Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами
У накопичувальній відомості за розрахунками з кредиторами ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є кредиторами суб’єкта державного сектору. Відомість складається окремо за субрахунками 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами» окремо за кожним кредитором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в ній здійснюються
Підкажіть, будь ласка, для УСЗН кореспонденція рахунків при нарахуванні різних видів допомог Дт 8511 Кт 6415, а чи потрібно відокремлювати нарахування допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Дт 8511 Кт 6414?
Підкажіть , чи правильні проводки по УСЗН:
Дт 2111 Кт 2110 нарахована сума перплати по допомогам
Дт 2313 Кт 2111 надійшли кошти по переплаті
Дт 2110 Кт 2313 перераховані кошти до бюджету???
Дт 2111 Кт 2110 нарахована сума перплати по допомогам
Дт 2313 Кт 2111 надійшли кошти по переплаті
Дт 2110 Кт 2313 перераховані кошти до бюджету???
-
ОльгаК
- Мандрівник

- Повідомлень: 45
- З нами з: 03 листопада 2015, 16:07
- Регіон: Херсонская область
- Дякував (ла): 2 рази
Ми раніше при визначені строків користувалися типовими строками які є додатком до методичних рекомендацій, про що і прописали в своїй політиці. Ци є зараз правильно, якщо ми залишимо підгрупу основних засобів і будемо використовувати ті ж самі строки? І чи маємо ми взагалі право залишити ці підгрупи, якщо їх немає в новому плані рахунків? Бо по цьому питанню я роз'яснень не бачила.VOV писав:Строк корисного використання встановлюється при введенні в експлуатацію в акті введення в експлуатацію (користуючись групою чи чим там іще) а там уже не важливо як далі буде обліковуватися актив, амортизація буде проводитися протягом визначеного терміну.ОльгаК писав:Добрий день. Скажіть, будь ласка, в плані рахунків немає розбивки основних та необоротних на групи, рекомендують виділяти по фондам надходження. Виходить , як завжди, план рахунків не співпадає з НП(С)БО та методичними рекомендаціями. Якщо не будемо виділяти групи, то як будемо знати строки користного використання по ОЗ, в результаті чого не будемо знати , як нараховувати амортизацію? А якщо виділимо групу, то це не буде відповідати плану рахунків. Що робити ? Може будуть якісь зміни? Що робити при оприбуткуванні нових ОЗ?Дякую!
- VOV
- Коронована особа

- Повідомлень: 1142
- З нами з: 11 січня 2016, 18:51
- Регіон: Полтавская область
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 211 разів
Моє твердження не суперечить Вашій обліковій політиці, лише показує спосіб її застосування. Підгрупи так як були вони і залишилися не залежно від того чи вони є чи їх немає в плані рахунків. Тобто щоб присвоїти типовий строк використання не обовязково обліковувати актив весь час в одній підгрупі. Просто при введенні в експлуатацію кожному активу присвоюється свій строк використання (згідно до того до якої підгрупи він фактично належить), при цьому його можна обліковувати на одному спільному рахунку без додаткової розбивки а при нарахуванні амортизації дивитися не на підгрупу а на встановлений строк виокристання. В такому випадку поділ на підгрупи, в принципі, не потрібний.ОльгаК писав:Ми раніше при визначені строків користувалися типовими строками які є додатком до методичних рекомендацій, про що і прописали в своїй політиці. Ци є зараз правильно, якщо ми залишимо підгрупу основних засобів і будемо використовувати ті ж самі строки? І чи маємо ми взагалі право залишити ці підгрупи, якщо їх немає в новому плані рахунків? Бо по цьому питанню я роз'яснень не бачила.VOV писав:Строк корисного використання встановлюється при введенні в експлуатацію в акті введення в експлуатацію (користуючись групою чи чим там іще) а там уже не важливо як далі буде обліковуватися актив, амортизація буде проводитися протягом визначеного терміну.ОльгаК писав:Добрий день. Скажіть, будь ласка, в плані рахунків немає розбивки основних та необоротних на групи, рекомендують виділяти по фондам надходження. Виходить , як завжди, план рахунків не співпадає з НП(С)БО та методичними рекомендаціями. Якщо не будемо виділяти групи, то як будемо знати строки користного використання по ОЗ, в результаті чого не будемо знати , як нараховувати амортизацію? А якщо виділимо групу, то це не буде відповідати плану рахунків. Що робити ? Може будуть якісь зміни? Що робити при оприбуткуванні нових ОЗ?Дякую!
Але ж ніхто Вам не забороняє вводити аналітичний рахунок і для підгруп, якщо це Вам зручно.
Так може Ви й праві, але в старому плані було чітке розділення внутрішнього фінансування з одержувачами (це рах. 322) зараз все зліпили в один рахунок по 2314 зараз будуть проходити виплати по Фонду соціального страхування, виплати компенсацій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи щей одержувачів всіх по цьму рахунку пустити. Буде дуже складно коли одержувачів дуже багато.EVGENIY писав:2315 трішки не з тої опери!
На субрахунках 2314 (2324) "Інші рахунки в Казначействі" ведеться облік інших надходжень грошових коштів, що знаходяться на рахунках в органах Казначейства, які не відображені на субрахунках 2313 (2323), зокрема грошові кошти для виплати працівникам допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; кошти, виділені з бюджету розпоряднику бюджетних коштів для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.
Подробиці:
Якщо Д-т 2314, а К-т 8511 - правильно чи ні???
-
ksuxa
- Мандрівник

- Повідомлень: 16
- З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
- Регіон: Днепропетровская область
Будласка допоможіть, організація придбала за спец кошти кондиціонер 13000,00 грн. як по новому плану рахунків рознести проводки????
раніше все було ясно :
141-675,
811-402,
104-141,
402-401.
Зараз на 811 вже не відносимо, Які мають буди проводки?
1311-6211
?????
1014-1311
5411-5111
[font="Noto Sans", sans-serif]Як в кредит на 5411 попадає якщо куплені за спец кошти? в типовій кореспонденції йде отримання цільового фінансування 2311-5411 я так розумію, що це придбання за загальний рахунок, а у нас придбання за спец.рахунок. Я зовсім заплуталась, допоможіть будласка!!!! [/font]
раніше все було ясно :
141-675,
811-402,
104-141,
402-401.
Зараз на 811 вже не відносимо, Які мають буди проводки?
1311-6211
?????
1014-1311
5411-5111
[font="Noto Sans", sans-serif]Як в кредит на 5411 попадає якщо куплені за спец кошти? в типовій кореспонденції йде отримання цільового фінансування 2311-5411 я так розумію, що це придбання за загальний рахунок, а у нас придбання за спец.рахунок. Я зовсім заплуталась, допоможіть будласка!!!! [/font]
Востаннє редагувалось 20 лютого 2017, 12:22 користувачем ksuxa, всього редагувалось 1 раз.
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
У свіжому номері Бюджетної бухгалтерії, № 7, 2017 р. шукайте відповідь на всі Ваші запитання !!!!!
-
user
- Мешканець

- Повідомлень: 475
- З нами з: 15 березня 2012, 11:34
- Регіон: Полтавская Область
- Звідки: Полтава
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 39 разів
1311 -6211ksuxa писав:Будласка допоможіть, організація придбала за спец кошти кондиціонер 13000,00 грн. як по новому плану рахунків рознести проводки????
раніше все було ясно :
141-675,
811-402,
104-141,
402-401.
Зараз на 811 вже не відносимо, Які мають буди проводки?
1311-6211
?????
1014-1311
5411-5111
[font="Noto Sans", sans-serif]Як в кредит на 5411 попадає якщо куплені за спец кошти? в типовій кореспонденції йде отримання цільового фінансування 2311-5411 я так розумію, що це придбання за загальний рахунок, а у нас придбання за спец.рахунок. Я зовсім заплуталась, допоможіть будласка!!!! [/font]
2313-7111
6211-2313
7111-5411
10-1311
5411-5111
-
buhg
- Місцевий

- Повідомлень: 740
- З нами з: 21 січня 2014, 14:27
- Регіон: Одесская Область
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 9 разів
куда-то пропали вложения,нельзя прочитать,хотела по списанию НМНА теперь делаем
1412 1112- 100грн
8014 1412-50 грн,а как же 5111(401) на него делать 5111 5512 и на скольно на 50 или на 100грн
1412 1112- 100грн
8014 1412-50 грн,а как же 5111(401) на него делать 5111 5512 и на скольно на 50 или на 100грн
-
КЗОЗ ПЦПМСД
- Квартирант

- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
[font='Noto Sans', sans-serif]У кого-то есть номер Бюджетної бухгалтерії, № 7, 2017 р, скиньте пожалуйста[/font]
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10804
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Це порушення авторських прав, без дозволу редакції номера викладати заборонено! Такі повідомлення будуть видалені! До того ж редакція має намір поділитися цим номером з усіма! Тому потерпіть трішки!КЗОЗ ПЦПМСД писав:[font='Noto Sans', sans-serif]У кого-то есть номер Бюджетної бухгалтерії, № 7, 2017 р, скиньте пожалуйста[/font]
-
КЗОЗ ПЦПМСД
- Квартирант

- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
понятненькоEVGENIY писав:Це порушення авторських прав, без дозволу редакції номера викладати заборонено! Такі повідомлення будуть видалені! До того ж редакція має намір поділитися цим номером з усіма! Тому потерпіть трішки!КЗОЗ ПЦПМСД писав:[font='Noto Sans', sans-serif]У кого-то есть номер Бюджетної бухгалтерії, № 7, 2017 р, скиньте пожалуйста[/font]
-
Олена Гривнюк
- Квартирант

- Повідомлень: 73
- З нами з: 19 березня 2015, 15:25
- Регіон: Ровенская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
Списання МШП. Раніше списували 411 222 або 221 по методичних рекомендаціях співставлення 411 це 5512 а 222 це 1812 але в кореспонденції рахунків 8013 рах з 1812 рах ,не розумію яка проводка буде правильна 5512 1812 чи 8013 1812 ???????
і ще чи правильно віднесли лінолеум на 1812 рах?
і ще чи правильно віднесли лінолеум на 1812 рах?
-
Maryna1989
- Квартирант

- Повідомлень: 57
- З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Добрий вечір))) Колеги потрібна допомога, здійснюю видалення зелених насаджень Дт 8411 Кт 1017 а також Дт5111 Кт 5512 , після чого оприбутковую деревину Дт 1812 Кт 7211 з часом передаю безоплатно іншій установі Дт 8013 Кт 1812 Чи вірні я здійснюю проводки???? Може хтось зацікавиться та приділить мені пару хвилин))) Дякую
- Bux6109
- Мешканець

- Повідомлень: 134
- З нами з: 20 листопада 2013, 10:34
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Донецк
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 5 разів
Лінолеум, в моєму розумінні, це будівельний матеріалОлена Гривнюк писав:Списання МШП. Раніше списували 411 222 або 221 по методичних рекомендаціях співставлення 411 це 5512 а 222 це 1812 але в кореспонденції рахунків 8013 рах з 1812 рах ,не розумію яка проводка буде правильна 5512 1812 чи 8013 1812 ???????
і ще чи правильно віднесли лінолеум на 1812 рах?
-
КЗОЗ ПЦПМСД
- Квартирант

- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
я так понимаю если линолеум этого года то 8013, а если купили в прошлом году тогда 5512Bux6109 писав:Лінолеум, в моєму розумінні, це будівельний матеріалОлена Гривнюк писав:Списання МШП. Раніше списували 411 222 або 221 по методичних рекомендаціях співставлення 411 це 5512 а 222 це 1812 але в кореспонденції рахунків 8013 рах з 1812 рах ,не розумію яка проводка буде правильна 5512 1812 чи 8013 1812 ???????
і ще чи правильно віднесли лінолеум на 1812 рах?
-
natalisenk
- Мандрівник

- Повідомлень: 36
- З нами з: 19 квітня 2016, 13:48
- Регіон: Хмельницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Доброго дня! Підскажіть будь ласка які нові проводки потрібно зробити як що подарований рояль?
-
Варварук Лариса
- Новачок

- Повідомлень: 2
- З нами з: 21 лютого 2017, 11:15
- Звідки: Ukraine, Kamenets podolski
Треба на 1518 оприбутковувати як матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних засобів.Maryna1989 писав:Добрий вечір))) Колеги потрібна допомога, здійснюю видалення зелених насаджень Дт 8411 Кт 1017 а також Дт5111 Кт 5512 , після чого оприбутковую деревину Дт 1812 Кт 7211 з часом передаю безоплатно іншій установі Дт 8013 Кт 1812 Чи вірні я здійснюю проводки???? Може хтось зацікавиться та приділить мені пару хвилин))) Дякую
- НаталіяЛучик
- Квартирант

- Повідомлень: 71
- З нами з: 20 серпня 2015, 11:21
- Регіон: Черновицкая область
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 6 разів
підскажіть, будь-ласка, вибачаюся якщо не в тему: з січня 2017р. треба оприбутковувати бюджетні зобов"язання на рахунок 9341. Підскажіть, будь-ласка проводки на оприбуткуванняі погашення бюджетного зобов"язання. Чи правильно тя розумію - їх треба оприбутковувати на підставі реєстру поданого в Казначейство і списувати коли проплачуємо? Коли подаєм зарплату по 2111 та ЄСВ по 2120 на реєстрацію - ці суми теж треба оприбутковувати на рахунок 9341?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Цей субрахунок не стосується розпорядників бюджетних коштів. Ви як розпорядники бюджетних коштів застосовуєте субрахунки, де 3 цифра йде 1 !!!!!
Для того щоб розпорядникам було простіше визначити, які субрахунки їх стосуються, в Бюджетній бухгалтерії № 1-2, 2017 для БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ наведено
Для того щоб розпорядникам було простіше визначити, які субрахунки їх стосуються, в Бюджетній бухгалтерії № 1-2, 2017 для БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ наведено
- НаталіяЛучик
- Квартирант

- Повідомлень: 71
- З нами з: 20 серпня 2015, 11:21
- Регіон: Черновицкая область
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 6 разів
-
Maryna1989
- Квартирант

- Повідомлень: 57
- З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Дякую, ви праві))) А що скажете стосовно інших застосувань рахунків????Варварук Лариса писав:Треба на 1518 оприбутковувати як матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних засобів.Maryna1989 писав:Добрий вечір))) Колеги потрібна допомога, здійснюю видалення зелених насаджень Дт 8411 Кт 1017 а також Дт5111 Кт 5512 , після чого оприбутковую деревину Дт 1812 Кт 7211 з часом передаю безоплатно іншій установі Дт 8013 Кт 1812 Чи вірні я здійснюю проводки???? Може хтось зацікавиться та приділить мені пару хвилин))) Дякую
-
ksuxa
- Мандрівник

- Повідомлень: 16
- З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
- Регіон: Днепропетровская область
Запитання не по темі, а якщо ми списуємо меблі, і оприбутковуємо дрова, за якою ціною (як її визначаєте) оприбутковуєте?Maryna1989 писав:Добрий вечір))) Колеги потрібна допомога, здійснюю видалення зелених насаджень Дт 8411 Кт 1017 а також Дт5111 Кт 5512 , після чого оприбутковую деревину Дт 1812 Кт 7211 з часом передаю безоплатно іншій установі Дт 8013 Кт 1812 Чи вірні я здійснюю проводки???? Може хтось зацікавиться та приділить мені пару хвилин))) Дякую