Вот специально не буду писать проводки! Чем вас не устраивает пункт 8.3 и 8.5 ??Олюсік_Б писав:Цікавить проводка - нарахований лікарняний за кошти соцстраху і нарахований ЄСВ, яка буде кореспонденція?
План рахунків 2017
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10832
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10832
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
До чого тут план рахунків??? План рахунків таке не визначає вам необхідно читати таНатулічка писав:Добрий день! Хочу знайти відповідь на турбуюче мене питання з приводу нового плану рахунків. Раніше коли ми оприбутковували напириклад канцтовари на 500 грн., робили проводку Дт 234 Кт 675 - 500,00, і передавали в під звіт МВО, коли МВО використовували дані канцтовари, вони писали акт списання і я ставила проводку Дт 811(801,812) Кт 234 - 500,00, а коли ми придбавали МШП, наприклад підноси на 400 грн. робила проводку Дт 221 Кт 675 Дт 811 Кт 411 - 400,00, передача в експлуатацію Дт 411 Кт 221 - 400,00, МВО ставили дані підноси тільки в . кількісному вираженні, і підзвітники також коли хотіли списать підноси, робили акт списання. По новому плану рахунків мені потрібно ставити в під звіт МВО матеріали тільки в кількосному вираженні чі з сумою?
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.
ДякуюEVGENIY писав:Вот специально не буду писать проводки! Чем вас не устраивает пункт 8.3 и 8.5 ??Олюсік_Б писав:Цікавить проводка - нарахований лікарняний за кошти соцстраху і нарахований ЄСВ, яка буде кореспонденція?
Щось не розумію, а як же буде видно витрати якщо закриється рахунок 7011?Анна8859 писав:Добрий день! А чому надходження коштів Ви відносите на рахунок 2313, якщо методрекомендаціями зі співставлення субрахунків рахунку 322 "Особові рахунки" відповідає рахунок 2314 "Інші рахунки в Казначействі"?EVGENIY писав:Тому що відповіді не існує! Забув Мінфін про це! В рахунку це написали, а в типовій кореспонденції не написали! Я думаю раз таке діло треба заводити окремий рахунок 7011/особовий, тоді буде так:sana писав:Чи є тут головні розпорядники коштів? Підкажіть, будь ласка кореспонденцію рахунків при надходженні коштів на особові рахунки для подальшого їх розподілу на реєстр.рахунки підвідомчих установ.
На форумі декілька раз підіймали це питання, але відповіді я не знайшла
Надійшли кошти Дт2313/особовий Кр 7011/особовий
Перераховані підвідомчим Дт 7011/особовий Кр 2313/особовий
Поки так, а потім треба дивитись що Мінфін скаже!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10832
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
А з яких пір 7 клас рахунків хоч в старому хоч в новому плані рахунків показував чи показує витрати?????afturova писав:Щось не розумію, а як же буде видно витрати якщо закриється рахунок 7011?Анна8859 писав:Добрий день! А чому надходження коштів Ви відносите на рахунок 2313, якщо методрекомендаціями зі співставлення субрахунків рахунку 322 "Особові рахунки" відповідає рахунок 2314 "Інші рахунки в Казначействі"?EVGENIY писав:Тому що відповіді не існує! Забув Мінфін про це! В рахунку це написали, а в типовій кореспонденції не написали! Я думаю раз таке діло треба заводити окремий рахунок 7011/особовий, тоді буде так:sana писав:Чи є тут головні розпорядники коштів? Підкажіть, будь ласка кореспонденцію рахунків при надходженні коштів на особові рахунки для подальшого їх розподілу на реєстр.рахунки підвідомчих установ.
На форумі декілька раз підіймали це питання, але відповіді я не знайшла
Надійшли кошти Дт2313/особовий Кр 7011/особовий
Перераховані підвідомчим Дт 7011/особовий Кр 2313/особовий
Поки так, а потім треба дивитись що Мінфін скаже!
підскажіть будь-ласка!!!!!, як списати печатку на колишньому 113 рах. а зараз (1113) на суму 100 грн., запуталась остаточно
-
Подклада Людмила
- Мандрівник

- Повідомлень: 32
- З нами з: 25 грудня 2015, 09:00
- Регіон: Полтавская область
- Подякували: 4 рази
В нашій установі ми ведемо аналітіку рахунків по фондам (загальний, спецкошти, доручення). наприклад банк по загальному фонду 2313 рах, по спец 2313.2, доручення 2313.1. А головний розпорядник після точки веде інші цифри. Чи потрібно, щоб всі рахунки були однакові з головним розпорядником?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10832
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
1.30 Списання об'єктів інших необоротних матеріальних активів (крім необоротних матеріальних активів спеціального призначення):Лесичка писав:підскажіть будь-ласка!!!!!, як списати печатку на колишньому 113 рах. а зараз (1113) на суму 100 грн., запуталась остаточно
амортизація у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу)
Дт 8014 "Амортизація" Кр 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів" вартість об'єкта (нарахували 50% зносу)
Дт 1412 "Знос інших необоротних матеріальних активів" Кр 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
1.32 Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості основних засобів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності, при їх списанні
Дт 51 "Внесений капітал"
Кр 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису"
Подробиці:
-
ІринаАнатолівна
- Мандрівник

- Повідомлень: 45
- З нами з: 25 листопада 2014, 16:19
- Регіон: Киевская область
- Звідки: Київ
Підкажіть будь-ласка проводки по нарахуванню орендної плати, та перерахування її 30% до обл.ради
-
hamster
- Мешканець

- Повідомлень: 109
- З нами з: 17 січня 2015, 10:33
- Регіон: Запорожская Область
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 3 рази
Евгений, помогите с проводками на списание ОЗ со 100% амортизацией и для списания ОЗ с остаточной стоимостью(старый счет 106).EVGENIY писав:1.30 Списання об'єктів інших необоротних матеріальних активів (крім необоротних матеріальних активів спеціального призначення):Лесичка писав:підскажіть будь-ласка!!!!!, як списати печатку на колишньому 113 рах. а зараз (1113) на суму 100 грн., запуталась остаточно
амортизація у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу)
Дт 8014 "Амортизація" Кр 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів" вартість об'єкта (нарахували 50% зносу)
Дт 1412 "Знос інших необоротних матеріальних активів" Кр 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
1.32 Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості основних засобів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності, при їх списанні
Дт 51 "Внесений капітал"
Кр 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису"
Подробиці:
1. Вариант с 100% амортизацией, сейчас в балансе:
Дт 1016 (106) Кт 1411 (131) 1000 грн.
Списываем его:
Дт 1411 (131) Кт 1016 (106) 1000 грн.
Дт 5111(401) Кт 5512 1000 грн. (Кстати, как потом закрываются эти счета?)
2. Вариант с остаточной стоимостью, сейчас в балансе:
Дт 1016 (106) 1000 грн.
Кт 1411 (131) 900 грн.
Кт 5111 (401) 100 грн.
Списываем его:
Дт 1411 (131) Кт 1016 (106) 900 грн.
Дт 8411 (131) Кт 1016 (106) 100 грн.
Дт 5111(401) Кт 5512 1000 грн. (первоначальная стоимость ОЗ?)
Как потом закроются счета 5111, 5512, 8411?
Где тут еще втулить начисление амортизации за 3 месяца (50 грн.), если списываем этим мартом? Какие проводки?
И по МНМА:
Не закрылся 5111 счет:
В балансе до списания Дт 1113 (113) 1000 грн. Кт 1412 (132) 500 грн.
Кт 5111 (401) 500 грн.
Списываем его:
Дт 8014 (841) Кт 1412 (132) 500 грн.
Дт 1412 (132) Кт 1113 (113) 1000 грн.
Дт 5111(401) Кт 5512 1000 грн.
-
Life_angel86
- Новачок

- Повідомлень: 9
- З нами з: 20 березня 2014, 14:34
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
Добрый вечер, поделитесь кто нибудь приказом о перенесений остатков ! Заранее спасибо)
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10832
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
При начислении амортизации У вас был Дт 8014 он в конце каждого года закрывался1. Вариант с 100% амортизацией, сейчас в балансе:
Дт 1016 (106) Кт 1411 (131) 1000 грн.
Списываем его:
Дт 1411 (131) Кт 1016 (106) 1000 грн.
Дт 5111(401) Кт 5512 1000 грн. (Кстати, как потом закрываются эти счета?)
Т.е Дт 5511 Кр 8014 - 1000 грн уже была и на 5511 накоплена эта 1000 грн износа ( ну она переносилась на Дт 5512 ежегодно!)
В конце года вы закроете 5511
Дт 5512 Кр 5511 - 1000 грн
и всё закроется
Підкажіть будь ласка , управління соцзахисту передало інвалідні коляски б/в терцентру для пункту прокату ,як це оформити документально і які проводки потрібно зробити?
Підкажіть будь ласка , управління соцзахисту передало інвалідні коляски б/в терцентру для пункту прокату ,як це оформити документально і які проводки потрібно зробити?
-
hamster
- Мешканець

- Повідомлень: 109
- З нами з: 17 січня 2015, 10:33
- Регіон: Запорожская Область
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 3 рази
а в варианте, если есть остаточная стоимость? в балансе:EVGENIY писав:При начислении амортизации У вас был Дт 8014 он в конце каждого года закрывался1. Вариант с 100% амортизацией, сейчас в балансе:
Дт 1016 (106) Кт 1411 (131) 1000 грн.
Списываем его:
Дт 1411 (131) Кт 1016 (106) 1000 грн.
Дт 5111(401) Кт 5512 1000 грн. (Кстати, как потом закрываются эти счета?)
Т.е Дт 5511 Кр 8014 - 1000 грн уже была и на 5511 накоплена эта 1000 грн износа ( ну она переносилась на Дт 5512 ежегодно!)
В конце года вы закроете 5511
Дт 5512 Кр 5511 - 1000 грн
и всё закроется
Дт 1016 (106) 1000 грн.
Кт 1411 (131) 900 грн.Кт 5111 (401) 100 грн
Доначисляем амортизацию за январь-февраль Дт 8014 Кт 1411 50 грн.
Дт 5511 Кт 8014 50 грн.
Списываем:
Дт 1411 (131) Кт 1016 (106) 950 грн.
Дт 8411 Кт 1016 (106) 50 грн.
Дт 5111(401) Кт 5512 1000 грн
В конце квартала Дт5512 Кт 5511 50 грн.
Остается
Дт 5111 950грн., Дт 8411 50 грн. и Кт. 5512 950 грн.
Где я ошиблась?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10832
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Вот я писал уже про это
Надеюсь поймёте вашу ошибку! Точнее это не ваша ошибка, а ошибка Минфина!
Надеюсь поймёте вашу ошибку! Точнее это не ваша ошибка, а ошибка Минфина!
-
hamster
- Мешканець

- Повідомлень: 109
- З нами з: 17 січня 2015, 10:33
- Регіон: Запорожская Область
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 3 рази
Евгений, мне просто в марте до квартального отчета надо сделать списание, поэтому докапываюсь!
Я дополнительно пропишу еще проводку Дт 5512 Кт 5111 900 грн.
В итоге на остатках Дт. 8411 50 грн и Кт. 5512 50 грн.
Эти счета уже не закрываются?
Я дополнительно пропишу еще проводку Дт 5512 Кт 5111 900 грн.
В итоге на остатках Дт. 8411 50 грн и Кт. 5512 50 грн.
Эти счета уже не закрываются?
-
Люда88
- Мандрівник

- Повідомлень: 27
- З нами з: 10 січня 2012, 13:59
- Регіон: Хмельницкая Область
- Звідки: Хмельницкий
Допоможіть будь ласка ще мені, дуже Вас прошу!якщо суб. 1113 придбаний в 2016 році, "перших" 50 %зносу нараховано теж в 2016 році. Списую в лютому 2017 року.Вартість 1000 грн., нарахований знос 500 грн.EVGENIY писав:Вот я писал уже про это
Надеюсь поймёте вашу ошибку! Точнее это не ваша ошибка, а ошибка Минфина!
Дт 8014 (841) Кт 1412 (132) 500 грн.
Дт 1412 (132) Кт 1113 (113) 1000 грн.
Дт 5111(401) Кт 5512 1000 грн. (чому 1000,00 грн.? адже на суб. 5111 (401) з минулого року "сидить" лише 500 грн.? а проводимо по даних проводках 1000 грн. ....
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10832
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Я понимаю! Но нужно вам ещё разобраться! !hamster писав:Евгений, мне просто в марте до квартального отчета надо сделать списание, поэтому докапываюсь!
Я дополнительно пропишу еще проводку Дт 5512 Кт 5111 900 грн.
В итоге на остатках Дт. 8411 50 грн и Кт. 5512 50 грн.
Эти счета уже не закрываются?
-
Maryna1989
- Квартирант

- Повідомлень: 57
- З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Доброго дня. Знаю питання із запізненням, але мучить досі, нарахування субсидій, пільг та допомог КЕКВ 2730 субрахунок доходів 7011 чи не буде це помилкою якщо витрати ми показуємо по субрахунку 8511. який вважається витратами за необмінними операціями, 7011 за обмінними
-
hamster
- Мешканець

- Повідомлень: 109
- З нами з: 17 січня 2015, 10:33
- Регіон: Запорожская Область
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 3 рази
Прочитала, но я ж не приобретаю сейчас ОЗ, а списываю старое, просто есть остаточная стоимость.EVGENIY писав:Я понимаю! Но нужно вам ещё разобраться! !hamster писав:Евгений, мне просто в марте до квартального отчета надо сделать списание, поэтому докапываюсь!
Я дополнительно пропишу еще проводку Дт 5512 Кт 5111 900 грн.
В итоге на остатках Дт. 8411 50 грн и Кт. 5512 50 грн.
Эти счета уже не закрываются?
[font="Noto Sans", sans-serif](Цитата: Розумію що я не відповів на питання, але те що ви списали на факт придбання ОЗ в минулому, ще не означає що не вірно, якщо ви в цьому році будете показувати амортизацію як витрати на 8014, адже це вже різні поняття, тому я задвоєння не бачу! Хоча теж не стверджую на 100%! Ще багато не зрозумілого в цьому плані рахунків! :( )[/font]
Ну и что, если я доначисляю износ, ведь сч.8014 - это аналог 841. При чем здесь фактические (802 старый)?
Не пойму физический смысл счета 8411. Что за понятие - обменные операции? Он остается в Дт и его нужно закрывать в конце года на 5512 ?
И еще вопросик, если у нас начисление амортизации по-квартально, то я делаю проводку Дт 5511 Кт 8014 тоже по-квартально?
А Дт 5512 Кт 5511 только в конце года?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10832
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Он остается в Дт и его нужно закрывать в конце года на 5512 - ДА но на 5511 пунктhamster писав:Прочитала, но я ж не приобретаю сейчас ОЗ, а списываю старое, просто есть остаточная стоимость.EVGENIY писав:Я понимаю! Но нужно вам ещё разобраться! !hamster писав:Евгений, мне просто в марте до квартального отчета надо сделать списание, поэтому докапываюсь!
Я дополнительно пропишу еще проводку Дт 5512 Кт 5111 900 грн.
В итоге на остатках Дт. 8411 50 грн и Кт. 5512 50 грн.
Эти счета уже не закрываются?
Не пойму физический смысл счета 8411. Что за понятие - обменные операции? Он остается в Дт и его нужно закрывать в конце года на 5512 ?
И еще вопросик, если у нас начисление амортизации по-квартально, то я делаю проводку Дт 5511 Кт 8014 тоже по-квартально?
А Дт 5512 Кт 5511 только в конце года?
И еще вопросик, если у нас начисление амортизации по-квартально, то я делаю проводку Дт 5511 Кт 8014 тоже по-квартально? - лично моё мнение НЕТ, такая проводка делается в конце года (но есть и другое мнение что каждый квартал но я с ним категорически не согласен)
А Дт 5512 Кт 5511 только в конце года? - ДА при чём после проводок по п 6.2 делаем эту проводку и скорее всего сворачиваем счёт, тут нужно ещё поразмыслить по закрытию года, сейчас бы с отчётностью разобраться!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10832
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
сч 8014 это не аналог 841, это ближе к 802! Ну покажите тогда в корреспонденции счетов фактические расходы при приобретении ОС??Ну и что, если я доначисляю износ, ведь сч.8014 - это аналог 841. При чем здесь фактические (802 старый)?
-
hamster
- Мешканець

- Повідомлень: 109
- З нами з: 17 січня 2015, 10:33
- Регіон: Запорожская Область
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 3 рази
Ну, да , нет. В журнале на стр. 19 (лютий, 2017) написано:
Тепер вартість уведених в експлуатацію необоротних активів слід відносити на фактичні видатки протягом строку їх корисного використання шляхом нарахування амортизації
Д 8014 К1411
Потім наприкинці звітного періоду під час закриття рахунків витрат сума нарахованої протягом такого періоду амортизації буде списана на фінансові результати виконання кошторису:
Д 5511 К 8014
Кстати (наприкинці звітного періоду під час закриття рахунків витрат) все-таки в конце года!!!
Тепер вартість уведених в експлуатацію необоротних активів слід відносити на фактичні видатки протягом строку їх корисного використання шляхом нарахування амортизації
Д 8014 К1411
Потім наприкинці звітного періоду під час закриття рахунків витрат сума нарахованої протягом такого періоду амортизації буде списана на фінансові результати виконання кошторису:
Д 5511 К 8014
Кстати (наприкинці звітного періоду під час закриття рахунків витрат) все-таки в конце года!!!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10832
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Ну не має поняття ФАКТИЧНІ видатки в плані рахунків!!! Або ж покажіть де в плані рахунків про них згадується??hamster писав:Ну, да , нет. В журнале на стр. 19 (лютий, 2017) написано:
Тепер вартість уведених в експлуатацію необоротних активів слід відносити на фактичні видатки протягом строку їх корисного використання шляхом нарахування амортизації
Д 8014 К1411
Потім наприкинці звітного періоду під час закриття рахунків витрат сума нарахованої протягом такого періоду амортизації буде списана на фінансові результати виконання кошторису:
Д 5511 К 8014
Кстати (наприкинці звітного періоду під час закриття рахунків витрат) все-таки в конце года!!!
-
hamster
- Мешканець

- Повідомлень: 109
- З нами з: 17 січня 2015, 10:33
- Регіон: Запорожская Область
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 3 рази
Я ж согласилась уже )))EVGENIY писав:Ну не має поняття ФАКТИЧНІ видатки в плані рахунків!!! Або ж покажіть де в плані рахунків про них згадується??hamster писав:Ну, да , нет. В журнале на стр. 19 (лютий, 2017) написано:
Тепер вартість уведених в експлуатацію необоротних активів слід відносити на фактичні видатки протягом строку їх корисного використання шляхом нарахування амортизації
Д 8014 К1411
Потім наприкинці звітного періоду під час закриття рахунків витрат сума нарахованої протягом такого періоду амортизації буде списана на фінансові результати виконання кошторису:
Д 5511 К 8014
Кстати (наприкинці звітного періоду під час закриття рахунків витрат) все-таки в конце года!!!
И вот еще, если "звітний період" у нас квартал, то 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" - тоже квартал?
Получается, поквартально нужно списывать 7-й и 8-й класс.
Шановні колеги! Допоможіть розібратися. На субрахунок 6211 ми відносимо розрахунки по КЕКВ 2210, 2240, 2271,2272,2273. А розрахунки по КЕКВ 2250 (проїзний), 2800 (пеня) та 2282 (навчання працівників) віднести на 6415 чи 6211?
Також не можу до кінця розібратися з фактичними видатками, які раніше у нас були на 802 рахунку(видатки місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи). У нас загальний фонд, для якого передбачено зараз чотири субрахунки 8011 (оплата праці), 8012 (відрах. на соц. заходи), 8013 (матеріальні витрати) та 8511 (витрати за необмінними операціями). У мене таке питання: на який субрахунок віднести витрати по КЕКВ 2282 (навчання працівників), 2800 (пеня), 2250 (проїзний)?
Також не можу до кінця розібратися з фактичними видатками, які раніше у нас були на 802 рахунку(видатки місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи). У нас загальний фонд, для якого передбачено зараз чотири субрахунки 8011 (оплата праці), 8012 (відрах. на соц. заходи), 8013 (матеріальні витрати) та 8511 (витрати за необмінними операціями). У мене таке питання: на який субрахунок віднести витрати по КЕКВ 2282 (навчання працівників), 2800 (пеня), 2250 (проїзний)?
-
Luda_66
- Мешканець

- Повідомлень: 306
- З нами з: 18 серпня 2014, 11:27
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 2 рази
Добрий день, а підкажіть як у головній відобразити перенесення рахунків(старі на нові), - це в січні місяці по м/о 17 ми закриваємо старі, в вносимо нові рахунки і головна за січень буде дліннюща із старими і новими рахунками, чи зразу сальдо на 01.01.2017 року ставимо по новим рахункам?
-
marmux_ubr
- Новачок

- Повідомлень: 4
- З нами з: 18 травня 2014, 14:42
- Регіон: Черновицкая Область
- Звідки: Новоднестровск
- Дякував (ла): 2 рази
Доброго дня, шановні колеги! Підскажіть, будь ласка, які необхідно зробити проводки для оприбуткування металолому з подальшою його реалізацією та як правильно оформити дооцінку склобанок???
-
Анна8859
- Мандрівник

- Повідомлень: 14
- З нами з: 23 грудня 2014, 21:08
- Регіон: Киевская Область
- Звідки: Славутич
Доброго дня Maryna1989! Ось і мене це питання мучить уже 3-ій місяць. Куди вже я тільки не писала і не телефонувала. Нажаль ніхто так і не зміг дати відповідь (((Maryna1989 писав:Доброго дня. Знаю питання із запізненням, але мучить досі, нарахування субсидій, пільг та допомог КЕКВ 2730 субрахунок доходів 7011 чи не буде це помилкою якщо витрати ми показуємо по субрахунку 8511. який вважається витратами за необмінними операціями, 7011 за обмінними