План рахунків 2017
-
Kobzar Nata
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 28 грудня 2015, 15:21
Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, ! )якими проваеденнями відобразити нарахування плати за проживання та комунальні послуги у студентському гуртожитку; 2) Який рахунок треба застосовувати при нарахуванні соціальної стипендії? Буду дуже вдячна за допомогу.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Яке питання така і відповідь!!olyshka032 писав:Підкажіть будь ласка рахунки по лікарняним
На субрахунках 2114 (2124) "Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування" ведеться облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків за нарахованими сумами допомоги у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю тощо. Нарахування суми допомоги у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю, що здійснюється за рахунок державних цільових фондів, відображається як збільшення дебіторської заборгованості, а надходження грошових коштів для виплати працівникам допомоги у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю відповідно до законодавства відображається як зменшення такої заборгованості.
Подробиці:
На субрахунках 6511 (6521) "Розрахунки із заробітної плати" ведеться облік розрахунків з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті суб'єкта державного сектору, за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
Подробиці:
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
На субрахунках 2314 (2324) "Інші рахунки в Казначействі" ведеться облік інших надходжень грошових коштів, що знаходяться на рахунках в органах Казначейства, які не відображені на субрахунках 2313 (2323), зокрема грошові кошти для виплати працівникам допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; кошти, виділені з бюджету розпоряднику бюджетних коштів для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.olyshka032 писав:я мала на увазі в мо 2 які показуються рахунки, коли надійшли кошти від фонду соціального страхування на наш рахунок та ми їх проплатили
Подробиці:
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Дайте чітке питання!!!!olyshka032 писав:тут на форумі раніше писалося 2114 6511, то я щось не розумію 2114 чи 2314.Дайте чітку відповідь будь ласка
Пункт 8.7 та 8.9 бачили?
Підкажіть, з 24.03.2017 року Укрпошта змінила ціни на марковані конверти і марки з літерними позначками Літера "V" стара ціна 2,40 нова 4,00, конверт з 2,85 до 4,45. Як привести облік у відповідність.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Я вважаю Дт 2314 кр 6511татаяна писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, на р/с в казначействе 3711 пришла компенсация за неиспользованный отпуск принятого работника. Какие должны быть проводки? Дт 2314 КТ 6414?
-
татаяна
- Мандрівник

- Повідомлень: 22
- З нами з: 24 січня 2012, 12:03
- Регіон: Черниговская Область
- Подякували: 1 раз
Спасибо.EVGENIY писав:Я вважаю Дт 2314 кр 6511татаяна писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, на р/с в казначействе 3711 пришла компенсация за неиспользованный отпуск принятого работника. Какие должны быть проводки? Дт 2314 КТ 6414?
-
татаяна
- Мандрівник

- Повідомлень: 22
- З нами з: 24 січня 2012, 12:03
- Регіон: Черниговская Область
- Подякували: 1 раз
Так кредиторка получается будет висеть пока работник не уйдет в отпуск? А если он возвращается на прежнюю работу (сначала перевели к нам, а потом вернули назад на прежнюю работу)? Как-то не очень вяжется, у меня уже скоротатаяна писав:Спасибо.EVGENIY писав:Я вважаю Дт 2314 кр 6511татаяна писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, на р/с в казначействе 3711 пришла компенсация за неиспользованный отпуск принятого работника. Какие должны быть проводки? Дт 2314 КТ 6414?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Да кредиторка будет но такая кредиторка не относится к исполнению сметы и поэтому в ф7 не отображается, только в додатке к пояснительной вроде 18татаяна писав:Так кредиторка получается будет висеть пока работник не уйдет в отпуск? А если он возвращается на прежнюю работу (сначала перевели к нам, а потом вернули назад на прежнюю работу)? Как-то не очень вяжется, у меня уже скоротатаяна писав:Спасибо.EVGENIY писав:Я вважаю Дт 2314 кр 6511татаяна писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, на р/с в казначействе 3711 пришла компенсация за неиспользованный отпуск принятого работника. Какие должны быть проводки? Дт 2314 КТ 6414?![]()
-
татаяна
- Мандрівник

- Повідомлень: 22
- З нами з: 24 січня 2012, 12:03
- Регіон: Черниговская Область
- Подякували: 1 раз
Еще раз спасибо.EVGENIY писав:Да кредиторка будет но такая кредиторка не относится к исполнению сметы и поэтому в ф7 не отображается, только в додатке к пояснительной вроде 18татаяна писав:Так кредиторка получается будет висеть пока работник не уйдет в отпуск? А если он возвращается на прежнюю работу (сначала перевели к нам, а потом вернули назад на прежнюю работу)? Как-то не очень вяжется, у меня уже скоротатаяна писав:Спасибо.EVGENIY писав:Я вважаю Дт 2314 кр 6511татаяна писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, на р/с в казначействе 3711 пришла компенсация за неиспользованный отпуск принятого работника. Какие должны быть проводки? Дт 2314 КТ 6414?![]()
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
тут таке саме питанняИрина_Гро писав:Добрий вечір, допоможіть, будь-ласка, розібратися. Які бухгалтерську проведення потрібно зробити в обліку при проведенні капітального ремонту за рахунок коштів спеціального фонду, а саме благодійної допомоги,що обліковується на 7511 ? Чи будуть видатки проходити про 8511?
Думаю без мінфіна тут не розібратися! Я би ставив на 8013!
-
Sichova Tatiana
- Новачок

- Повідомлень: 8
- З нами з: 18 липня 2016, 15:53
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
Доброго времени суток!
У кого-то, может быть, есть подсобное хозяйство и с/х животные? Не разберемся с проводками, по биолог.активам НПСБО еще не принято, в типовых проводках тоже не нашли.
Интересует перевод из групы в групу (из текущих биол.активов в долгосрочные). Например у нас с прошлого года на 1714 (бывший 211) числилась телка, когда она родилась мы её показывали по казне дов.про натур.надходження. В этом году мы её переводим в основное стадо, т.е. на осн.средства - 1018.1 (бывший 107). Какая должна быть проводка?
Подойдёт ли такая:
Дт 8113 Кт 1714
Дт 1018 Кт 5111
У кого-то, может быть, есть подсобное хозяйство и с/х животные? Не разберемся с проводками, по биолог.активам НПСБО еще не принято, в типовых проводках тоже не нашли.
Интересует перевод из групы в групу (из текущих биол.активов в долгосрочные). Например у нас с прошлого года на 1714 (бывший 211) числилась телка, когда она родилась мы её показывали по казне дов.про натур.надходження. В этом году мы её переводим в основное стадо, т.е. на осн.средства - 1018.1 (бывший 107). Какая должна быть проводка?
Подойдёт ли такая:
Дт 8113 Кт 1714
Дт 1018 Кт 5111
Доброго дня, підкажіть будь ласка, який доходний рахунок використовувати якщо поступили гроші по субвенції? на придбання основних засобів зрозуміло рахунок 5411 - цільове фінансування, а на поточні видатки, наприклад на придбання запчастин до транспортних засобів рахунок 7511?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Куди поступили гроші? На який рахунок? Це спецфонд інші надходження??Яна5555 писав:Доброго дня, підкажіть будь ласка, який доходний рахунок використовувати якщо поступили гроші по субвенції? на придбання основних засобів зрозуміло рахунок 5411 - цільове фінансування, а на поточні видатки, наприклад на придбання запчастин до транспортних засобів рахунок 7511?
Ні це субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально -, економічного та культурного розвитку регіонів.
Код класифікації доходів 41032400EVGENIY писав:Куди поступили гроші? На який рахунок? Це спецфонд інші надходження??Яна5555 писав:Доброго дня, підкажіть будь ласка, який доходний рахунок використовувати якщо поступили гроші по субвенції? на придбання основних засобів зрозуміло рахунок 5411 - цільове фінансування, а на поточні видатки, наприклад на придбання запчастин до транспортних засобів рахунок 7511?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Мінфін як завжди про це забув! На 100% вам ніхто не скаже! Я не бачу нічого поганого щоб на 7511 віднести!Яна5555 писав:Код класифікації доходів 41032400EVGENIY писав:Куди поступили гроші? На який рахунок? Це спецфонд інші надходження??Яна5555 писав:Доброго дня, підкажіть будь ласка, який доходний рахунок використовувати якщо поступили гроші по субвенції? на придбання основних засобів зрозуміло рахунок 5411 - цільове фінансування, а на поточні видатки, наприклад на придбання запчастин до транспортних засобів рахунок 7511?
-
Snignata
- Мандрівник

- Повідомлень: 31
- З нами з: 30 січня 2017, 16:57
- Регіон: Николаевская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
EVGENIY подскажите пожалуйста , можно рахунок 5512 в учете не делить на загальный и специальный фонд, а вести все на одном счете,так как проблематично разделить амортизацию рахунок 8014 тоже на загальный и специальный фонд, организация большая у нас и изначально мы не разделяли ОС и ИНМА по фондам? В отчетности для Казны сейчас фин результат и амортизация не разделяется по фондам, как Вы думаете можем и мы главной книге рах 5512 и 8014 не разделять на загальный и специальный фонд?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Ну никто и не заставлял разделять по фондам ОС и ИНМА, был и есть нюанс только к гуманитаркеSnignata писав:EVGENIY подскажите пожалуйста , можно рахунок 5512 в учете не делить на загальный и специальный фонд, а вести все на одном счете,так как проблематично разделить амортизацию рахунок 8014 тоже на загальный и специальный фонд, организация большая у нас и изначально мы не разделяли ОС и ИНМА по фондам? В отчетности для Казны сейчас фин результат и амортизация не разделяется по фондам, как Вы думаете можем и мы главной книге рах 5512 и 8014 не разделять на загальный и специальный фонд?
На сегодняшний день мне сложно ответить! 5512 возможно и не нужно! А вот 8014 довольно спорно! Минфин вобще решил отмолчаться от всех вопросов! Будем ждать может что то родит!Бухгалтерський облік надходження, переміщення та вибуття гуманітарної допомоги бухгалтерська служба та матеріально відповідальні особи відображають в облікових регістрах, але окремо від матеріальних цінностей, придбаних за рахунок коштів інших джерел надходжень.
Подробиці:
-
kmk3@ukr.net
- Мандрівник

- Повідомлень: 11
- З нами з: 13 березня 2017, 11:52
- Регіон: Киевская область
- Подякували: 1 раз
Подскажите пожалуйста, в колледже примерно 50% студентов-контрактников, есть загальний фонд ( получено финансирование ) и спецсчет (плата за обучение ) За электричество мы платили только с загального фонда .Могу ли я проставить все эти расходы на счет 8013, или мне нужно разделить на 50% для контрактников и ставить их на счет 8113? И обязательно ли это делать если контрактники тоже пользуются электричеством?
-
Людмила*
- Квартирант

- Повідомлень: 61
- З нами з: 15 червня 2016, 11:20
- Регіон: Херсонская область
- Подякували: 12 разів
помогите пожалуйста разобраться! Сейчас для покупки ос и капстроительства используется счет 5411. А в каких случаях надо задействовать счета доходов, в держбюджете, райбюджете? если я сделала проводки 2313 5411, 6211 2313, 1311 6211, 1013 1311, 5411 5111 (местный бюджет сФ) это правильно? А в держбюджете надо ставить счет 7011 или только 5411?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Рахунок 54 "Цільове фінансування" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення, зокрема коштів, які спрямовуються на придбання необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на будівництво (придбання), модернізацію, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об'єктів), на створення державних запасів і резервів; на придбання фінансових інвестицій, капітальних активів тощо.Людмила Король писав:помогите пожалуйста разобраться! Сейчас для покупки ос и капстроительства используется счет 5411. А в каких случаях надо задействовать счета доходов, в держбюджете, райбюджете? если я сделала проводки 2313 5411, 6211 2313, 1311 6211, 1013 1311, 5411 5111 (местный бюджет сФ) это правильно? А в держбюджете надо ставить счет 7011 или только 5411?
Подробиці:
На субрахунку 7011 "Бюджетні асигнування" ведеться облік доходів розпорядниками бюджетних коштів, що отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).
Подробиці:
-
kmk3@ukr.net
- Мандрівник

- Повідомлень: 11
- З нами з: 13 березня 2017, 11:52
- Регіон: Киевская область
- Подякували: 1 раз
[font="Noto Sans", sans-serif]Подскажите пожалуйста, в колледже примерно 50% студентов-контрактников, есть загальний фонд ( получено финансирование ) и спецсчет (плата за обучение ) За электричество мы платили только с загального фонда .Могу ли я проставить все эти расходы на счет 8013, или мне нужно разделить на 50% для контрактников и ставить их на счет 8113? И обязательно ли это делать если контрактники тоже пользуются электричеством?[/font]