Мене також цікавить це питання. Ніхто не відреагував на нього.buhgalter писав:Ще питання: яку систему обліку повинні використовувати КНП Журнально-ордерну чи Меморіально-ордерну? Прочитала, що це питання вирішується на вибір самого підприємства. Якщо залишити меморіально-ордерну, тоді наступне питання- дее брати бланки МО?(Наказ МФУ від 08.09.2017 №с 755 затверджує форми МО тількі для розпорядників бюджетних коштів та державниих цільових фондів)
Зміни в бухобліку медустанов- як наслідки медичної реформи
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 31 січня 2019, 13:19
- Регіон: Житомирская область
- Подякували: 1 раз
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 30
- З нами з: 27 січня 2015, 08:59
- Регіон: Сумская область
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 10 разів
Сама цікавилася цим питанням тут. Ніхто не відгукнувся. Цікаво що ті установи які вже реорганізовані і працюють не придбавають та не списують ОЗ та ІНМА? Якщо ці рахунки самі по собі, як ви говорите - то коли ви проведете списання 131-104 і не зміните капітал 5111-5512 то не рівнятиметься баланс.Підозрюю що у таких установах статутного капіталу не може бути. Хочеться закрити внесений капітал5111 на фінансовий результат 5512, таким чином зберегти рівність балансу, а далі проводки по рекомендаціям і на капітал не вливають. Незрозуміло чому до цього часу не має ніяких роз'яснень і як працюються інші реорганізовані?КНП ОЗ писав:Тогда списание будет: 131-104? До 2017 года осн. средства минус знос равнялись капиталу. С 2017 года в связи с переходом на новые счета и изменениями в бух. учете рекомендовали сделать тех. проводку 5512-5111 для того, чтобы основные средства равнялись 5111. А теперь будет какая то связь? Или эти счета ( 10..., 1411, 5111) сами пр себе?КЗОЗ ПЦПМСД писав:Спасибо. А проводки: получено и признано доходами; финансовый результат; учет нераспределенной прибыли или убытshevgota писав:Оприбуткування по накладнійКЗОЗ ПЦПМСД писав:Помогите пожалуйста. Купили принтер за 8000,00 грн. Какие проводки, пошагово, по новому плану счетов необходимо сделать? Пожалуйста.
Дт 152 Кт 631 (или 685) на суму без ПДВ (для платника ПДВ) або всю суму з ПДВ (для неплатника)
Дт 6442 Кт 631 (685) на суму ПДВ (тільки для платника ПДВ)
Далі - акт введення в експлуатацію
Дт 104 Кт 152 на суму без ПДВ (для платника ПДВ) або всю суму з ПДВ (для неплатника)
- Ярина
- Квартирант
- Повідомлень: 62
- З нами з: 20 серпня 2012, 15:41
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
- Дякував (ла): 31 раз
- Подякували: 4 рази
Не у всіх є можливість виписати журнал.Матвєєва Вікторія писав:Доброго дня!
Не розумію???? Для кого в журналі "Бюджетна бухгалтерія" № 34, 2018 був надрукований матеріал СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ВАС - "КНП: організовуємо бухоблік та визначаємо облікову політику"?????
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10561
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Він у відкритому доступіЯрина писав:Не у всіх є можливість виписати журнал.Матвєєва Вікторія писав:Доброго дня!
Не розумію???? Для кого в журналі "Бюджетна бухгалтерія" № 34, 2018 був надрукований матеріал СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ВАС - "КНП: організовуємо бухоблік та визначаємо облікову політику"?????
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 10 лютого 2017, 22:17
- Регіон: Киевская область
- Дякував (ла): 6 разів
Доброго вечера! Хочеться щоб журнали були в Екселі. Якщо є такі. Будь ласка допоможіть, буду дуже вдячна.EVGENIY писав:Ось що ви використовуєте!!! МО вже не для вас!ak писав:Добрий день .Підкажіть будь-ласка ми використовуємо журнали - ордери чи меморіальні ордери?
Шановні колеги, поділітья досвідом, для обліку витрат ви відкривали рахунки 8 чи 9 класу? Як буде зручніше і правильніше для лікарні?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10561
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
buhgal писав:Шановні колеги, поділітья досвідом, для обліку витрат ви відкривали рахунки 8 чи 9 класу? Як буде зручніше і правильніше для лікарні?
-
- Квартирант
- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
Я сделала бух довідку и с 5111 все сняла. Распределила между непорозділеним прибутком/непокритий збиток та Доходи майбутніх періодівРоменська ЦРЛ писав:Сама цікавилася цим питанням тут. Ніхто не відгукнувся. Цікаво що ті установи які вже реорганізовані і працюють не придбавають та не списують ОЗ та ІНМА? Якщо ці рахунки самі по собі, як ви говорите - то коли ви проведете списання 131-104 і не зміните капітал 5111-5512 то не рівнятиметься баланс.Підозрюю що у таких установах статутного капіталу не може бути. Хочеться закрити внесений капітал5111 на фінансовий результат 5512, таким чином зберегти рівність балансу, а далі проводки по рекомендаціям і на капітал не вливають. Незрозуміло чому до цього часу не має ніяких роз'яснень і як працюються інші реорганізовані?КНП ОЗ писав:Тогда списание будет: 131-104? До 2017 года осн. средства минус знос равнялись капиталу. С 2017 года в связи с переходом на новые счета и изменениями в бух. учете рекомендовали сделать тех. проводку 5512-5111 для того, чтобы основные средства равнялись 5111. А теперь будет какая то связь? Или эти счета ( 10..., 1411, 5111) сами пр себе?КЗОЗ ПЦПМСД писав:Спасибо. А проводки: получено и признано доходами; финансовый результат; учет нераспределенной прибыли или убытshevgota писав:Оприбуткування по накладнійКЗОЗ ПЦПМСД писав:Помогите пожалуйста. Купили принтер за 8000,00 грн. Какие проводки, пошагово, по новому плану счетов необходимо сделать? Пожалуйста.
Дт 152 Кт 631 (или 685) на суму без ПДВ (для платника ПДВ) або всю суму з ПДВ (для неплатника)
Дт 6442 Кт 631 (685) на суму ПДВ (тільки для платника ПДВ)
Далі - акт введення в експлуатацію
Дт 104 Кт 152 на суму без ПДВ (для платника ПДВ) або всю суму з ПДВ (для неплатника)
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 10
- З нами з: 23 серпня 2018, 14:07
- Регіон: Сумская область
- Подякували: 11 разів
Спробую пояснити, на скільки сама розумію:КЗОЗ ПЦПМСД писав:Я сделала бух довідку и с 5111 все сняла. Распределила между непорозділеним прибутком/непокритий збиток та Доходи майбутніх періодівРоменська ЦРЛ писав:Сама цікавилася цим питанням тут. Ніхто не відгукнувся. Цікаво що ті установи які вже реорганізовані і працюють не придбавають та не списують ОЗ та ІНМА? Якщо ці рахунки самі по собі, як ви говорите - то коли ви проведете списання 131-104 і не зміните капітал 5111-5512 то не рівнятиметься баланс.Підозрюю що у таких установах статутного капіталу не може бути. Хочеться закрити внесений капітал5111 на фінансовий результат 5512, таким чином зберегти рівність балансу, а далі проводки по рекомендаціям і на капітал не вливають. Незрозуміло чому до цього часу не має ніяких роз'яснень і як працюються інші реорганізовані?КНП ОЗ писав:Тогда списание будет: 131-104? До 2017 года осн. средства минус знос равнялись капиталу. С 2017 года в связи с переходом на новые счета и изменениями в бух. учете рекомендовали сделать тех. проводку 5512-5111 для того, чтобы основные средства равнялись 5111. А теперь будет какая то связь? Или эти счета ( 10..., 1411, 5111) сами пр себе?КЗОЗ ПЦПМСД писав:Спасибо. А проводки: получено и признано доходами; финансовый результат; учет нераспределенной прибыли или убытshevgota писав:Оприбуткування по накладнійКЗОЗ ПЦПМСД писав:Помогите пожалуйста. Купили принтер за 8000,00 грн. Какие проводки, пошагово, по новому плану счетов необходимо сделать? Пожалуйста.
Дт 152 Кт 631 (или 685) на суму без ПДВ (для платника ПДВ) або всю суму з ПДВ (для неплатника)
Дт 6442 Кт 631 (685) на суму ПДВ (тільки для платника ПДВ)
Далі - акт введення в експлуатацію
Дт 104 Кт 152 на суму без ПДВ (для платника ПДВ) або всю суму з ПДВ (для неплатника)
1. Якщо ви нараховуєте амортизацію на майно яке придбали за цільові кошти (наприклад від міської ради на закупку конкретного ОЗ ), то щомісячно ця сума амортизації визнається доходом ( дт 69 кт 745 на суму нарах.амортизації)
2. якщо це амортизація що нарахована на майно яке ви отримали по акту прийому -передачі під час відокремлення то знову ж амортизація щомічно визнається доходом (дт 424 кт 745 на суму нарахов.амортиз)
3. якщо це майно яке придбане вже за кошти НСЗУ то ці кошти визнаються доходом(1-дт 311 кт 361 ;2-дт.361 кт 701) вже на момет їх надходження на рахунок установи ,тому при нарахуванні амортизації доход не визнається
4.В кінці місяця рахунки доходів 701;718;745.... закриваємо на фін.результат кт.791
Ну якось так)) але хотілося б теж побачити коментарі експертів.
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 26 грудня 2018, 20:18
- Регіон: Днепропетровская область
- Дякував (ла): 2 рази
Підкажіть, будь ласка. За рахунок коштів місцевого бюджету придбані матеріали Дт 311 Кт 482, Дт 201 Кт 361, Дт 361 Кт 311 в сумі 1000грн.
Матеріали використані частково у сумі 200,00грн. Дт 92,90 Кт 201, одночасно Дт48 Кт745. тобто доходом визнається тільки сума понесених витрат, так?
Одже, профінансовано 1000,00грн., а доходи 200,00грн.?
Матеріали використані частково у сумі 200,00грн. Дт 92,90 Кт 201, одночасно Дт48 Кт745. тобто доходом визнається тільки сума понесених витрат, так?
Одже, профінансовано 1000,00грн., а доходи 200,00грн.?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 10
- З нами з: 23 серпня 2018, 14:07
- Регіон: Сумская область
- Подякували: 11 разів
фінансуванняSvet_Lana писав:Підкажіть, будь ласка. За рахунок коштів місцевого бюджету придбані матеріали Дт 311 Кт 482, Дт 201 Кт 361, Дт 361 Кт 311 в сумі 1000грн.
Матеріали використані частково у сумі 200,00грн. Дт 92,90 Кт 201, одночасно Дт48 Кт745. тобто доходом визнається тільки сума понесених витрат, так?
Одже, профінансовано 1000,00грн., а доходи 200,00грн.?
дт 311 кт 482 1000,00
дт 482 кт 718 1000,00
дт 631 кт 201 1000,00
акт на списання матеріалів
дт 92,90 .. кт201 200,00
Важаю так
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 12
- З нами з: 16 лютого 2017, 11:07
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
фінансуванняSvet_Lana написав:Підкажіть, будь ласка. За рахунок коштів місцевого бюджету придбані матеріали Дт 311 Кт 482, Дт 201 Кт 361, Дт 361 Кт 311 в сумі 1000грн.
Матеріали використані частково у сумі 200,00грн. Дт 92,90 Кт 201, одночасно Дт48 Кт745. тобто доходом визнається тільки сума понесених витрат, так?
Одже, профінансовано 1000,00грн., а доходи 200,00грн.?
дт 311 кт 482 1000,00
дт 482 кт 718 1000,00
дт 631 кт 201 1000,00
акт на списання матеріалів
дт 92,90 .. кт201 200,00
Важаю так
Згідна
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 05 березня 2012, 16:20
- Регіон: Львовская Область
- Звідки: Львов
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Я розумію ,що доходом визнається сума понесених витрат( тобто касових),але не впевнена.
Тобто до прикладу:
Дт Кт
311 482 1500 фінансування
631 311 1000 оплата
201 631 1000 прихід товарів
482 718 1000 визнання доходом понесених витрат( залишок коштів 500,00 відображається в Пасиві в рядку Балансу 1525)
801 201 200 списання товарів
91 801 200 віднесення до витрат
718 79 1000 Закриття доходів
79 91 200 Закриття витрат
Закриття 79 рахунку прибутки,збитки
79 441 800
441 79
Тобто до прикладу:
Дт Кт
311 482 1500 фінансування
631 311 1000 оплата
201 631 1000 прихід товарів
482 718 1000 визнання доходом понесених витрат( залишок коштів 500,00 відображається в Пасиві в рядку Балансу 1525)
801 201 200 списання товарів
91 801 200 віднесення до витрат
718 79 1000 Закриття доходів
79 91 200 Закриття витрат
Закриття 79 рахунку прибутки,збитки
79 441 800
441 79
Доброго дня,шановні колеги. Хто якою програмою користується для ведення бухгалтерського обліку у КНП?
-
- Квартирант
- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
311 поточні рахунки в банку - це наше НСЗУNatalibest писав:Я розумію ,що доходом визнається сума понесених витрат( тобто касових),але не впевнена.
Тобто до прикладу:
Дт Кт
311 482 1500 фінансування
631 311 1000 оплата
201 631 1000 прихід товарів
482 718 1000 визнання доходом понесених витрат( залишок коштів 500,00 відображається в Пасиві в рядку Балансу 1525)
801 201 200 списання товарів
91 801 200 віднесення до витрат
718 79 1000 Закриття доходів
79 91 200 Закриття витрат
Закриття 79 рахунку прибутки,збитки
79 441 800
441 79
315 рахунки в Казначейсві.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 35
- З нами з: 03 грудня 2014, 12:10
- Регіон: Полтавская Область
- Звідки: Кременчуг
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 3 рази
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, Ви вже розібралися з проводками по новому плану рахунків при закупівлі ОЗ і ІНМА?КЗОЗ ПЦПМСД писав:Помогите пожалуйста. Купили принтер за 8000,00 грн. Какие проводки, пошагово, по новому плану счетов необходимо сделать? Пожалуйста.
-
- Квартирант
- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
Вроде да. Только не знаю правильно или нетLyutik писав:Доброго дня. Скажіть, будь ласка, Ви вже розібралися з проводками по новому плану рахунків при закупівлі ОЗ і ІНМА?КЗОЗ ПЦПМСД писав:Помогите пожалуйста. Купили принтер за 8000,00 грн. Какие проводки, пошагово, по новому плану счетов необходимо сделать? Пожалуйста.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 35
- З нами з: 03 грудня 2014, 12:10
- Регіон: Полтавская Область
- Звідки: Кременчуг
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 3 рази
Продовжую поки що працювати по-старому. Знаю, що потрібно переходити, але все ніяк не можу розібратися що до чого.Роменська ЦРЛ писав:Хто перетворився -в якій формі обліку працюєте журнально-ордерній чи меморіально ордерній? І чи плануєте переходти на журнально - ордерну?
-
- Новачок
- Повідомлень: 6
- З нами з: 16 жовтня 2018, 11:38
- Регіон: Сумская область
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 2 рази
Доброго дня!
Поділіться будь ласка бланком журнал-головна для КНП
Поділіться будь ласка бланком журнал-головна для КНП
-
- Квартирант
- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
Я в старой работаюОХОРОНА ЗД писав:Доброго дня!
Поділіться будь ласка бланком журнал-головна для КНП
-
- Квартирант
- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
Подскажите, а как закроется счет 6442shevgota писав:Оприбуткування по накладнійКЗОЗ ПЦПМСД писав:Помогите пожалуйста. Купили принтер за 8000,00 грн. Какие проводки, пошагово, по новому плану счетов необходимо сделать? Пожалуйста.
Дт 152 Кт 631 (или 685) на суму без ПДВ (для платника ПДВ) або всю суму з ПДВ (для неплатника)
Дт 6442 Кт 631 (685) на суму ПДВ (тільки для платника ПДВ)
Далі - акт введення в експлуатацію
Дт 104 Кт 152 на суму без ПДВ (для платника ПДВ) або всю суму з ПДВ (для неплатника)
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 17
- З нами з: 24 червня 2015, 09:31
- Регіон: Кировоградская область
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 18 разів
Реорганізовані установи як гібриди, схрещуємо і теперішню і колишню форму обліку. Вибрали бух. програму "Дебет+". Норм. Вона галузево спеціалізована в т.ч. і для КНП ЦПМСД. Облік ведемо в меморіальних ордерах, тільки треба прописати в обліковій політиці. Облік по КЕКВ залишили, так зрозуміліше, та й звіти на департамент подаються в розрізі КЕКВ. Облік витрат задумали вести на 8 класі (по елементах), а потім через 9 клас закривати на результат діяльності. По 9 класу формуються всі статистичні форми. Голова обертом... Важко.