Всім привіт)
коледж-09:04
добрий ранок, чи працює єзвітність?
Марина-09:05
коледж, так
Ася-09:21
Доброго ранку! Підкажіть будь-ласка, як подати повідомлення про виплату коштів застрахованим особам в ПФУ?
EVGENIY-09:21
Доброго ранку , всім гарного дня
Наталія-09:24
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи дозволено зараз керівникам навчальних закладів мати педагогічне навантаження 9 годин. Не можу зрозуміти, 240 годин на рік відмінили, а навантаження для керівників залишилося чи ні?
Людмила-09:24
Доброго ранку. Хтось вже отримав другу квитанцію за об'єднанний звіт?
Неля-09:33
"Платіжні інструкції замість платіжних доручень" - в казні щось за це кажуть??
Світлана-09:35
Людмила, 1 відправила 10 січня - досі немає.
Людмила-09:41
Світлана, я також відправила 2.01 і поки що немає.
керр-09:48
Наталія, Інструкція 102 не скасована, і не змінена
EVGENIY-09:49
Неля, наказ ще не опубліковано, тому офіційно вони ще не можуть застосовуватись
Ольга-09:53
Друзі, чи працює в когось Алмаз для входу в СДО?
Ірина-10:19
Ася, тільки нести на паперових носіях в ФСС.
Ксеня-10:21
Доброго ранку. Хочу перереєструвати кредиторку, що виникла на початок року. Казна сказала, що тільки після отримання паспорта бюджетних програм. Це у всіх так?
мальвіна-10:34
Доброго дня, підкажіть як в СДО посадити план використання бюджетних коштів, завжди возили паперовий, а вперше повернули і сказали в сдо( Допоможіть, будь ласка
EVGENIY-10:36
мальвіна,
EVGENIY-10:36
мальвіна, ну і казначействі доступ до СДО треба оформити якщо не має
ніка-10:39
квітанція №2 обєднаний звіт
мальвіна-10:40
EVGENIY, в нас є сдо, але план ніколи не відправляли, у яке меню зайти і який тип файлу відправити?
EVGENIY-10:42
мальвіна, в СДО є інструкція там відправити легко, ви його створіть з початку а потім в ДБФ імортуйте, ось це для вас буде задачею
мальвіна-10:46
EVGENIY, підскажіть як його в ДБФ імпортувати
EVGENIY-10:47
мальвіна, я ж вам написав
EVGENIY-10:47
мальвіна,
зош-10:47
Добрий день. Я вже заплуталась. підкажіть благодійна допомога в 2-дс. в рядку 2130 (інші дох.від обмінних опер.)вся сума чи за мінусом амортизації, чи тільки амортизація, яка йде як збільшення доходу. в мене каша.
EVGENIY-10:48
зош, ставиться те що у вас в бухобліку а не те про що ви питаєте, що стоїть на рахунку 7511 те і ставте
ФСН-10:49
Ксеня, 10:21, так.
Ксеня-10:50
ФСН, дякую
зош-10:56
EVGENIY, ОЗ визнала доходом.Дт7511Кт5111.Нарах.амортизацію Дт8014Кт1411. Тоді на суму амортиз.збільшала дохід.Дт5111 Кт7511 (напри.200 грн.) Потім Дт7511Кт5511 - 200 грн.Дт5511Кт8014 - 200 грн.
EVGENIY-10:58
Потім Дт7511Кт5511 - 200 грн.Дт5511Кт8014 - 200 грн. ось у вас по 200 грн в і в доходах і в витратах, і на фінрезультат це ніяк не впливає
EVGENIY-10:59
зош, тобто у вашому питаннб що ставити треба ставити 200 грн і в итрати також 200 грн
EVGENIY-11:00
не розумію навіщо ви страдаєте і до цього приписуєте ОЗ ІНМА відкрили головну книгу подивились на рахунок 7511 і поставили у відповідну комірку і не треба щось вигадувати про основні засоби
зош-11:00
EVGENIY, робила вчора звіт так і поставила дохід в 2130 в сумі нарх. амортиз. форма 2-дс. і у витрати
зош-11:02
А тепер незнаю в 5-дс у форсмі доходи і витрати,яку суму ставити. вчора поставила в доходи тільки ту суму, що нарахувала амортизацію. а тепер сумніваюсь. можливо всю суму.
зош-11:03
там де гранти і дарунки
EVGENIY-11:05
зош, у 5-дс кожа строка має номер при чому унікальний, про який ви питаєте?
ВІК-11:10
зош, я в 2-дс р.2130 ставила натур.+амортиз., а в 5-дс р.890 тільки натур.надходження
зош-11:12
EVGENIY, 890
зош-11:14
ВІК, тобто в 2130 ви ставили всю суму натуральної допомоги +суму нарах.зносу?
EVGENIY-11:14
зош, в 890 туди ставиться сальдо із рахунку 7511 так само як і в 2дм
ВІК-11:16
зош, так, натур.надх. за цей рік + амортиз. на всі натур. надходж.
EVGENIY-11:17
я не знаюб скільки раз треба повотрити що треба дивитись в ваш бухоблік і на рахунки бухобліку а не на основні засоби і придумувати якісь свої математичні ходи, за вас вже все придумали дивіться на рахунки обліку навфіга ви його ведете взаглаі якщо вирахувєте щось своє у вас вже все є
EVGENIY-11:19
ВІК, і тоді у вас фінрезультат не співпадає з головною книгою вас це не турбує?
ВІК-11:21
EVGENIY, Я сформувала 2-дс в ФІТ-бюджеті, і з головною зійшлося...
Таня-11:21
Марина, 777, мої дорогенькі дівчатка і Евгеній, річний звіт приняли !!!!! Алілуя!!! Всім величезне ДЯКУЮ!!!!
зош-11:21
EVGENIY, вчора робила звіт. виводила все зголовної. зійшлось по звітності супер.так і зробила. сьогодні ще вирішила перестрахуватись перепитатись. благодійної не мала раніши. закрались сумніви.
EVGENIY-11:21
ВІК, так фіт-бюджет як раз візьме сальдо по разхунку 7511 і там не буде надходженнь в натуральній ормі адже проводкою 7511 5111 вони знімаються, навіщо ви тоді таке радите??
777-11:22
Таня, Вітаю!!! Прийняла з тим відхиленням?
ВІК-11:23
EVGENIY, так ФІТ-бюджет поставив в 2-дс нат.надх. + аморт.
EVGENIY-11:24
якщо вашою мовою казати то в по надходженням ОЗ в натрульальній формі в 2-дс попадає лише ізнос нарахований вами у витрати і в момент нарахування зносу робиться проводка надходжень, отже сума і в надходженнях буде і все
EVGENIY-11:25
ВІК, фіт бюджет ставе сальдо по рахунку 7511 а не амортизацію
EVGENIY-11:25
ВІК, можливо у вас надходження запасів і ОЗ це вже інша історія
ВІК-11:29
EVGENIY, так це запаси
Таня-11:31
777, так. То можно ж , а то мотали нерви. Я рада, як слон!!!)))))
EVGENIY-11:34
ВІК, ну вот а людина питала про ОЗ :)
EVGENIY-11:34
Таня, вітаю
ВІК-11:34
EVGENIY, значить я не уважно читала питання. Вибачайте, якщо збила когось з пантелику
EVGENIY-11:35
ВІК,
Таня-11:36
EVGENIY, дуже вдячна за вашу роботу!!!!
Мая-11:51
Добрий день, ми одержувачі, цього року підкажіть, який тип файлу має бути ,щоб план використання через сдо подати, в інструкції пише zv/zm, а в нас pv
Ліда-12:17
Доброго дня, дівчата підкажіть, який код ставити по харчуванню спортсменам в формі 4ДФ?
555-12:24
Мая, так зміни ви робите як звичайну довідку, а в сканованій скидаєте план
Катерина-12:33
Доброго дня, чи можна вести окрему книгу обліку наказів в бухгалтерії?
марія-13:19
Чи може центр надання соціальних послуг до кількості осіб для визначення посадового окладу директоруҐ?
Юлька-13:24
Шукаю норми тривалості роб.часу на 2023 для 6-денки на 36-год. роб. тиждень. Допоможіть
Юлька-13:25
Катерина, а хіба бух-рія видає накази??
Тата-13:43
Підскажіть,з якою позначкою ставити в звіті по ЄСВ мобілізованого працівника,як щовін службовец місцевого самоврядування
Тата-13:44
Спец стаж йому ставити в 6таб?
Н-13:54
Доброго дня. Підкажіть, працівник хворів по основному і ЦПД, як в об'єднаній в Додатку 1 відобразити лікарняні по ЦПД, з кодом 26?
Світлана-14:09
Юлька,
Вика-14:15
скажіть чи працює Езвіт ність
наталі-14:19
чи застосовується псп, якщо працівник працює на 0,5 ставки?
Юлька-14:31
Світлана, дякую, такий бачила, але мені не підходить. Тут 5-денка, а мені треба 6-денка з 36-год.роб. тижнем
Ната освіта-14:33
Доброго дня! Яка ознака доходу премія студенту для подачі звіту?
Оля-14:38
Підкіжіть, при відправці лікаряного в ПФУ видає помилку "Виникла помилка при отриманні позначки часу"
Ксеня-14:45
Вика, працює
Анастасія-14:50
Добрий день! Чи працює у всіх Є звітність?
Ксюха-14:55
Доброго дня! не працює
Ірина-15:08
Анастасія, не працює,Вінницька область
Світлана-15:11
Анастасія, працює, Хмельницький
марія-15:13
Центр надання соціальних послуг чи включати кількість ВПО до загальної кількості осоіб для визначення посадових окладів .Чи така установа може брати на облуговування особи ВПО які є працездатні?
777-15:31
Анастасія, я не можу підписати
ГАННА-15:44
як має виглядати протокол чи рішення щодо призначення лікарняного?
Ірина-16:00
Добрий день. Підкажіть будь-ласка, працівника викликали у воєнкомат, виявили хворобу , відправили у лікарню, лікарняне не дали ,як оплачувати період відсутності на робочому місці?
керр-16:04
Ірина, якщо не має повістки, листка НП,тоді не має підстав, щось оплачувати, згодом буде відсутність на роботі з поважних причин
Ірина-16:05
керр, щиро дякую!
оля-16:18
як має виглядати протокол чи рішення щодо призначення лікарняного?
123-16:28
оля, ми залишили такой самий
Раїса-16:29
Доброго вечора підскажіть о робити коли при накладанні підпису пише помилка Зараня Дякую Мир та здоровя всім
123-16:31
оля, уповноважили тих самих працівників (хто був в комісії), закріпили це наказом і в протоколі замість голови та членів написали Уповноважені особи
олада-16:43
Доброго дня. підкажіть, як правильно в такій ситуації.Установа провела списання основних засобів на які нараховано в минулих роках ліквідаційну вартість в розмірі 10%. Знос на ліквідаційну вартість не нараховується. Чи не буде проблем при здачі річного звіту.? Фінрезультат зійдеться? Може в когось була подібна ситуація? Може потрібна якась провока?