Доброго ранку , чи потрібно формувати реєстр та протокол до електронних лікарнянних ?
Бух. 08:07
Юля, протокли так
Бух. 08:07
Юля, реєстр це що у вашому розумінні?
Марина 08:19
Всім привіт)
школа 08:19
Доброго ранку, Україно!!!
Юлія 08:22
Доброго ранку, підкажіть як бути з договором по Нафтогазу якщо використана тільки половина суми договору, укладати додаткову угоду чи у зв'язку із закінченням договору можна зняти і так юридичні зобовязання, бо потім не вистачить кошторисних призначень для реєстрації договору з новим постачальником.
Лара 08:28
Юлія, Юридичні зможете зняти лише по додатковій угоді. Ми робили додаткову на зменшення суми по невикористаним кубам за січень і лютий. Березень Нафтогаз не дозволили зменшувати. Тому частину коштів знімемо, а економія за березень так і залишиться бовтатись до кінця року. Можливо щось придумають потім, що з цим робити, але поки що так
Оксанка 08:34
Доброго ранку)
Юлька 08:51
Питання бух-рам навч.закладів: директор навч.закладу читає години, тарифікований. Якщо їде у відрядження в день, коли немає уроків, в розрахунок середньої брати з/п тільки за посадою директора чи і за посадою викладача також??
керр 09:01
Юлька, він читає години займає ще посаду викладача, чи все ж здійснює викладацьку роботу без зайняття іншої посади, останнє є складовою зп за посадою директора
Юлька 09:02
керр, основна посада "директор". Який ще й читає години))
керр 09:04
Юлька, як оплату відпустки то враховуєте, а на відрядження сумніви)
Ірина 09:06
Доброго ранку, колеги (розпорядники 3 рівня), в кого були суспільно-корисні роботи. Допоможіть розібратись яке має бути КПК, як його відкрити?
Юлька 09:14
керр, мені ці сумніви спати не дають( майже весь адмінперсонал "має дозвіл читати години", бо ж всі педагоги. Це не є ні сумісництвом, ні суміщенням
Юлька 09:16
але ж їде у відрядження як директор чи зав.відділеня
ЛюдКа 09:17
Всім привіт!!!Мирного дня.
123 09:18
Добрий день як в картці касових видатків показати відновлення касових. зі знаком мінус(кекв 2111)
ЛюдКа 09:19
123 так
Ірина 09:33
Доброго дня. підскажіть виялено що в програму неправильно занесли назву кондицонера як виправити
EVGENIY 09:34
123, Дивіться уважну на картку там внизу окрема таблиця для вдновлення ніяких мінусів не треба
123 09:38
EVGENIY, є, дякую!
NOP 09:44
Добрий день.Сільська рада хоче придбати флаштоки для встановлення на могилах загиблих воїнів .По якому КФК оплатить?чи потрібна програма?
Галина 09:45
Добрий день! Шановні колеги підкажіть Зведення показників спеціального фонду подається на суму зміни чи з наростаючим, при внесенні змін?
EVGENIY 09:50
Галина, на суму змін
Галина 09:51
EVGENIY, Дякую! Підкажіть можливо це десь почитати?
EVGENIY 09:52
Галина,
EVGENIY 09:52
Галина, і тут
Марина 09:56
якщо отримуємо запаси як благодійку то рах 75 в кінці кварталу на фін рез?
EVGENIY 10:00
Марина, всі рахунки 7 і 8 класу закриваються на фінрезультат, без виключення
Богдана 10:05
Добрий день! Відбулися зміни по відрядженнях?
Ася 10:09
Добрий день підкажіть скільки зараз добові
Ася 10:09
дякую
Алла 10:19
Що можна зробити, якщо у Казначействі взяті юридичні зобовязання по договору з помилкою, Зареєстрована вартість договору менша на суму ПДВ?
Оксанка 10:25
Ася, для бюджетників - 300 грн
Ксю 10:26
Підкажіть будь ласочка)в річному звіті -Кт- по основним ставили на 1311. як основні не введені в експлуатацію. За перший квартал так і не оплатили-Кт, тобто.1311 рахунок ми так і залишаємо ?Як довго ми можемо не вводити ?Дякую мої дорогенькі))))
Наталя т-ц 10:50
Алла, знімаєте юридичні згідно листа у звязку з помилкою і садите правильний договір
Наталя т-ц 10:52
а якщо вже була проплата за договором-то прописуєте це все в листі і досажуєте тільки суму,якої не вистачає
Алла 11:09
Наталя т-ц, дуже Вам дякую! Бо казначейсту повідомила про помилку, але що нам робити поки не сказали. Надіюсь, все вирішиться!
Наталія 11:14
Добрий день, підкажіть будь ласка на який рахунок списуються витрати на навчання у сфері цивільного захисту КЕКВ 2282
ГАННА 11:26
Доброго дня,колеги підкажіть будь ласка зарплата для оплати вимушеного прогулу береться за 2 місяці чи 6???
Ок санка 11:45
у вас пацює СДО?
Таня 11:52
Наталія, на 8013
наталі 11:55
добрий день.не дозволяють реєструвати кредиторку по зп. чи можна в березні показати нарахування зп лише за першу половину місяця?
Любов 11:59
Добрий)) яким документом передаються МШП внутрішньовідомчо? Бо основні засоби знайшла акт, а як з МШП?
Еллена 12:01
Ок санка, щодо СДО - у мене документи, вигружені ще о 10тій ранку, досі у статусі "Отримано Казначейством"...
Лана 12:06
Еллена, у мене таж сама проблема...
ОленаЯ 12:15
Шановний Євгеній, чи є вже бланки квартальної звітності за 1 квартал 2023р.?
meri 12:19
що можна написати у листі в казну, щоб зняти частину юридичних з одного фонду і перенести на інший?...."у з'язку зі зміною джерела фінансування прошу зняти частину юридичних зобов'язаннь по договору № ДАТА із заг.фонду та зареєструвати на спец.фонд". Так буде достатньо?
Еллена 12:26
meri, наша казна перереєстровує з одного фонду на інший без листів (якщо достатньо кошторисних призначень), просто одиним днем знімаєм потрібну суму по одному фонду і берем цю ж саму суму по іншому
meri 12:30
Еллена, дякую. Мої просять)
123 12:44
в нас по фоп була заборгованість на початок року. У обєднаному звіті я показала, що нараховано, але не виплачено. В цьому кварталі я його знову не показую? хоча перереєстровувала кредиторку.
EVGENIY 12:52
ОленаЯ, оновіть сторінку, дивіться в свіжі оновлення, дякую що нагадали
зарплата 13:10
щось змінилося в нарахуванні і сплаті ЄСВ після змін в інструкціїї для бюджетників?
EVGENIY 13:10
зарплата, ні
EVGENIY 13:10
зарплата, точніше не для бюджетників
Світлана 13:18
Добрий день! Проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель здійснюється по КПКВК 7130 КЕКВ 2240 по загальному чи спеціальному фонду?
Леся 14:04
Світлана, НГО загальний
Ірина 14:21
Колеги, підскажіть проводки по суспільно-корисним роботам?
Ірина 14:39
МО № 3)Дт 2313 Кт7511;Дт 6312-6511 Кт 2313. МО№5) Дт 8011 Кт6312-6511,Дт8012 Кт 6313. МО№17)Дт7511-Кт5511, Дт5511-Кт8011,8012? Чи такі проводки для суспільно-корисних робіт?
бух 14:39
EVGENIY: Підскажіть будь - ласка бух. проведення від здачі металобрухту. Довідка в натуральній формі складається один раз?
бух початківець 14:45
Всім Доброго дня.
бух початківець 14:48
Підкажіть початківцю. Кошти Батьківської плати, що надійшли, відображаємо на 2313, чи, можливо, щоб їх відокремити від інших надходжень, на 2314?
бух початківець 14:49
Батьківська плата за харчування дітей у школі
EVGENIY 15:02
бух початківець, 2313 6414
EVGENIY 15:03
бух початківець, що значить відокремити кожен МО 2 складається окремо по кожному реєстраційному рахунку, що зе відокремлювати?
Нека 15:16
доброго дня! підкажіть будь ласка,з січня наша організація припинила трудові відносини з деякими людьми. Як їх показувати в об'єднаній звітності, нулями чи зовсім не показувати?
Нека 15:21
не вірно написала вище не припинила, а ПРИЗУПИНИЛА.
777 15:25
Добрий день. З минуло року є кредиторка в балансі в незавершених кап.інвестиціях(актив)заборгов.за товари(пасив). виділили асигнування, переєструвала. Получається в активі на незав.капінвест+залишок казна, в пасиві у фінрезультаті і заборгованість?
EVGENIY 15:31
777, тепер у вас є цільове фінансування ви його забули, в фінрезультаті нічого не буде
777 15:33
EVGENIY, це рядок 1450 цільове фінансування?
EVGENIY 15:34
777, він же там так і називається слово в слово і рахунок 5411 саме так називається \
бух 15:35
EVGENIY: будь-ласка питання 15.39
777 15:35
EVGENIY, дякую. мене то і мучило, що шось не те.
EVGENIY 15:38
бух,
Ірина 15:39
EVGENIY, допоможіть,будь ласка, розібратись з проведеннями, 14:39
Лариса 15:43
Добрий день, підкажіть бюдь ласка де можна взяти бланк повідомлення про виплату коштів застрахованим особам
EVGENIY 15:44
Ірина, треба шукати, я так одразу не можу сказати
ОМС 15:45
Працівник під час простою звільняється. Як розрахувати середню ЗП для компенсації невикористаної відпустки, якщо відпрацьовано лише 1 повний місяць, а інші простій (2/3 від окладу)
EVGENIY 15:46
Лариса, ось тут є
Лариса 15:50
Дякую
ЛюдКа 17:27
ОМС то ще працівнику повезло, що є місяць зарплати, якби був повний період 2/3 виплати посадового брали б по основних обов'зкових складових, або посадовий,