Всім привіт)
школа 08:48
Добрий ранок, всім. Вдалого тижня! СДО працює? В мене проходить авторизація ключа-завантажується дошка оголошень і одразу викидає знову на авторизацію...
Марина 08:49
школа, працює
школа 08:52
Марина, не підкажете що це може бути ?
Марина 08:52
школа, мені здається від вас це не залежить.
ната 08:53
школа, добрий день, з іншого браузера попробуйте
школа 08:57
ната, дякую, з іншого браузера вдалося зайти)))
EVGENIY 09:05
Доброго ранку, всім гарного дня
Ксю 09:36
Добрий день. нам передали благодійну допомогу. акт 01.11., але в цей час станом на 01.11 проводилась інвентаризація. Яким числом робити свій акт приймання-передачі. якщо під час інвентаризації зупиняється рух з мат.цінностями.
коледж 09:41
Добрий ранок, а в є-звітноста у всіх дані станом на 01.11?
Інна 09:43
коледж, щойно відправляла звіт, то все добре, дані станом на 01.12.23
коледж 09:44
Інна, хм, цікаво в нас 01.11
Юлія 09:46
Доброго ранечку, щось про сплату 3-ї черги чути?
ALLA 09:47
коледж: у нас тоже 01.11)
Валентина 09:47
коледж, у нас станом на 30.11
ліцей 6 09:48
підкажіть, будб ласка, де можна скачати бланк ІНДАНІ?
школа 09:48
Валентина, теж саме
EVGENIY 09:51
ліцей 6, якби ми знали що це таке то може щось і порадили б
Валя 09:54
Добрий день! тут на сайті була хороша стаття про першочерговість проплат в казначействі. Допоможіть знайти!
ліцей 6 09:54
EVGENIY, це бланк індивідуальні відомості про застраховану собу, щоб виправити дані для пенсійного фонду.
EVGENIY 09:55
Ксю, 9. На прибуткових документах на активи, що надійшли до місць зберігання активів до передачі їх в експлуатацію або використання (далі - склад) під час інвентаризації, матеріально відповідальною особою у присутності членів інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) робиться відмітка "після інвентаризації".
EVGENIY 09:55
Валя, вона в шапаргалках
Валя 10:00
Дякую!!!
Ксю 10:01
EVGENIY, дякую. А робити окремий опис на ці мат.цінності?
Ксю 10:02
Чи опису не потрібно робити?
EVGENIY 10:03
Ксю, навіщо їх же не було на дату інвентаризації
Іра 10:05
Підкажіть. Додаткову оплачувану відпустку на навчання також потрібно виплатити за 3 дні?
EVGENIY 10:05
Іра, любу відпустку тепер головне виплатити до початку відпустки ніде вже три дні не має
***** 10:08
Підкажіть форма 7 у всіх пуста чи тільки у нас?
ліцей 6 10:09
*****, в мене всі форми пусті
Irina KR 10:10
Доброго ранку, так пусті, а ставиш вручну, то видає помилку.
коледж 10:19
*****, там Звітна дата 01/11/2023, тому форми пусті
натли 10:36
коледж, звітн дата стоїть 01.12.23 а форма пуста
натли 10:41
EVGENIY,на 10,05 що означає 3 дні немає?можливо щось пропустила.
керр 10:45
натли, норми "...не пізніше за три дні до початку ..." не має, є "...до початку..."
EVGENIY 10:47
натли,
Ната 11:04
доюрого дня, безкоштовна передача від департаменту освіти, підручники, сказали винести на позабаланс, підкажіть проводки)
Марина 11:06
є
Вікторія 11:08
Ната, який позабаланс? А хто буде обліковувати ці бібліотечні фонди?
Марина 11:08
Підскажіть, будь ласка, робітник прийнятий 20.10.23 року, захворів 13.11.2023 року.Як правильно нарахувати лікарняний: суму нарахованої з/пл за жовтень/12 кал. днів чи брати з 20.10. по 12.11./24 кал. дні?
керр 11:11
Марина, п.27 Порядку 1266 ...розрахунковий період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.
Люба 11:44
який код налога Військовий збірякий код налога ЄСВ?
EVGENIY 11:46
Люба, у нас в країні не існує кодів "налогов", у нас є коди доходів, та код виду сплати
EVGENIY 11:47
Люба, ось тут приклад а знизу посилання на нормативни документи ви там все це знайдете
Наталія 12:08
Чи нараховувати відпустки за відпрацьовані дні 2023.Чи було десь обов'язково це робити для державних службовців у зв'язку із введенням з нового року класифікації посад.
EVGENIY 12:13
Наталія, а чому не нараховувати відпустки? Уе щось новеньке
Наталія 12:22
EVGENIY:Навпаки,чи потрібно нарахувати...бо з нового року начебно буде розрахунок відпукних не за 12 кал.місяці, а оклад,ранг,вислуга
керр 12:31
Наталія, поки що Порядок 100 не передбачає особливості розрахунку у випадку зміни структури зп, хоча раніше таке було...
Юлія 12:31
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка. Працівниця прийнята 01.08.23 звільняється 08.12.23. Згідно нововведень компенсація розраховується за факт.відпр.час?
Надія 12:33
Територіальні центри відгукніться! Як розрахувати оборотний залишок по фонду 03 або яка нормативка це регламентує?
керр 12:37
Юлія, період 01.08.2023 - 30.11.2023
Юлія 12:38
керр, тоб то з/п беремо саме за цей період. Дякую.
керр 12:42
Юлія, Абзац третій пункту 2 Порядок 100
Юлія 12:47
керр, прочитала, дякую!
Юлія 12:47
Доброго дня. На 1.12 кредиторська заборгованість по капітальним, хочу поставити в сімці цифру навпроти КЕКВ3110, але віконця, що нижче КЕКВ3000 усі неактивні... Це глюк?
we 12:47
Надія, що таке оборотний залишок?
Надія 12:48
we, та сума, яка має залишаться на рахунку фонду 03
Юлія 12:49
Юлія, це не глюк. В ф. 7 (місячна) віконце по кап видаткам заповнюється тільки по коду3000 (рядочок 390)
Юлія 12:50
Юлія, дякую. Просто вперше з цим стикаюсь.
we 12:50
Надія, не зрозуміло, зя
we 12:51
Надія, не зрозуміло, за який розрахунок йде мова. У вас мають бути виписки з рахунків.
Надія 12:55
we, я не за виписки. А за залишок коштів на р/рахунку за фондом 03які не можна витрачати
Надія 12:57
we, ви все до "нуля" витрачаєте з Ф03?
we 13:01
Надія, сума перевиконання, на яку можна збільшити кошторис = фінансування на початок року + поточні надходження - уточнений план
Надія 13:02
we, дякую, а де про це почитати?
we 13:07
Надія, це випливає з норм Бюджетного кодексу та постанови КМУ №228 від 28.02.2002
Оксана 13:12
по яке число у кого оплачена 3 черга?
Віка 13:19
Оксана, останній раз 3 черга проплачувалась я кщо не помиляюсь 06.11
Оксана 13:20
Віка, дякую за відповідь
Олена 13:40
Добрий день, працівниці-педагогу у червні були нараховані відпускні за червень – серпень 2023 р. З 01 серпня 2023 р. по 31 жовтня 2023 р. вона перебувала на лікарняному. Зняття відпускних за серпень 2023р. проведено у листопаді 2023 р. Чи враховувати під час розрахунку нового лікарняного у листопаді 2023 р. коригування відпускних за серпень 2023 р?
Л.Л. 14:05
підкажіть буть ласка проводку по дорахувааня ЄВ ЗА 2022 Р. В звязку з віміною інвалідності 8112-6313 чи 5512-6313
Оксана 14:19
Від спонсора отримали новорічні подарунки для наших клієнтів. Тепер хочемо їх правильно оприбуткувати. Накладної на них немає. Як правильно визначити вартість? Думала так: висипати вміст, важити кожний вид цукерка та множити на середньо вартість за кг. (Інтернета). Чи так правильно? Та як їх списати? Чи потрібна відомість з підписами про отримання?
Вікторія 14:25
Оксана, у мене теж третя черга оплачувалась останній раз 06.11.2023
Оля 14:54
У школі працює вчитель, вступила на юриста. Чи оплачується додаткова навчальна відпустка на навчання?
Ната 14:58
Добрий день, підкажіть, будь ласка, в СДО структуровані платіжки хто небуть відправляв? Зробила як в відео з ютуб - редагувати і завела код виду сплати і додаткову інформацію, зберігла і зберігла документ. Платіжка відправилась в казну, але через 5 хвилин вже була в статусі відхилена. До нашего казначея навіть не дійшла
EVGENIY 14:59
Ната,
Валентина 14:59
Ната:Заповність звичайний,а потомі структурований
Валентина 15:00
Ната:Це лише податків стосується
Ната 15:01
Валентина, дякую, та так і зробила. Інструкцію імпортувала з мережі. Там вже було заповнене звичайне призначення
Ната 15:01
це і є податки на розрахункові
Валентина 15:02
Ната:призначення і там і там пишіть
Валентина 15:02
код 101 може не поставили
EVGENIY 15:03
Ната, там в СДО пишуть текст помилки що там написано було?
Ната 15:10
Запис файлу не співпадає з реквізитами рах.344290001000141032
Ната 15:11
рахунок звірила. Все вірно
Марина 15:12
Ната, в дбф файлі може якесь поле не заповнене...
EVGENIY 15:21
Ната, ви в стурктуроване призначення вписали зайве і скоріш за все цей рахунок
Міра 16:12
Добрий вечір! підкажіть будь ласка, новоприйнятий працівник немає стажу в тому самому місяці йде на лікарняий, як зробити розрахунок
EVGENIY 16:15
Міра,
Міра 16:47
EVGENIY, дякую!