Всім привіт)
* 08:40
Добрий ранок.
Олена 09:01
добрий ранок, вдалого дня
EVGENIY 09:09
Доброго ранку, всім гарного дня
Іванка 09:09
Добрий ранок! Всім привіт!
Іванка 09:11
Болюче питання...Звіт про виконання паспорта бюджетної програми...Кредиторська заборгованість показується?
Ксюшка 09:23
Доброго ранку! оприбутковуємо земділянку, підкажіть, будь ласка, де її відобразити потім у 5-дс, саме в розшифровці? це не придбання, не благодійка, не передача, тоді що? можливо взагалі не відображати? дякую.
Ірина 09:31
Ксюшка, ми проводили оприбуткування земділянки в 2022 році. В головній обліковую на рахунку 1011.В звіті відобразили в 1 ДС (Основні засоби) +5 ДС.
Ірина 09:31
Ксюшка, в податкову прозвітувались?
школа_1 09:35
Доброго ранку, всім! Гарного та вдалого тижня! На який рахунок краще віднести фільтр для води вартістю 30000,00 без ПДВ, 1014 ЧИ 1016?
Ксюшка 09:39
Ірина, саме в 5 дс не знаю як показати коли ми розшифровуємо графу 9.
Ксюшка 09:42
Ірина, а в податкову це мається на увазі податкова декларація з плати за землю чи щось інше? підкажіть, будь ласка. дякую.
Наталія 10:02
Ксюшка, а у зв'язку із чим ви її на баланс ставите, отримали витяг на право власності?
Тетяна 10:06
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, відпускні за січень при розрахунку відпускних за червень враховуються, а для оздоровчіх по середній не враховуються?
Ксюшка 10:08
Наталія, так і зробили експертну грошову оцінку
керр 10:11
Тетяна, час відпустки це не відпрацьований час, тому до розрахунку з виплат за робочий час таке не потрапляє)
Головбух 10:13
Доброго ранку:) Колеги у всіх працює портал ПФУ?
Наталія 10:17
Доброго ранку.По якому КПКВ можна придбати дорожні знаки для доріг комунальної власності по загальному фонду?6030 чи 7461?
Іра 10:45
Головбух, тільки що була на порталі ПФУ
Галина 10:45
Іванка, Я звісно вибачаюсь, але хіба в червні робиться звіт про виконання паспорту? там були якісь зміни? Ми ж лише в січні робимо. Чи вже якісь нововведення? А взагалі, щодо кредиторки, то ми її окремим показником в паспорті вказуємо
Наталя 10:49
Доброго дня.Підкажіть чи правильно я зробила.Працівник звільняється 28.06.24 ,до цього знаходився на простої на 2/3.Розрахунок комп.відпустки за 2024р треба взяти з окладу(він більше мін),а за 2023р там були відпускні тому беру суму відпускних за 2023р і дні відпустки для розрахунку
керр 10:53
Наталя, якщо з 06.23 був простій 2/3 тоді так з окладу за 24, якщо за 01.23 - 12.23 був лише час відпустки, так буде з того що є)
Іванка 10:55
Галина, Ви праві, просто виникло питання. Дякую за відповідь
Наталя 11:04
керр, Дякую
Ольга 11:10
добрий:),порадьте підгрупу для ОЗ - тренажери дефібрилятор та реанімаційний.1014-4 ?
EVGENIY 11:11
Ольга, ось тут розиті пошукайте завжди є ІНШІ
Ольга 11:22
EVGENIY, Дякую
Іванка 11:40
Ольга, а чому не 1014-7?
Іра 11:41
порадьте, мені треба зняти відпускні, якщо я зараз виплачу аванс, то мені в зарплату не вистачить нарахувань, можна не заплатити аванс?
EVGENIY 11:45
Іра, щось перемудрили аванс це зарплата за першу половину якщо ви його не виплатите ви в зарплату по факту його виплатите і від цього нічого не зміниться сума така сама буде, не виплата авансу це порушення КЗП
Іра 11:49
EVGENIY, просто працівниця виходить з лікарняного, який припав на відпустку, відпустку вона переносить на інший місяць, тобто 20 днів не відбутої відпустки мені треба ж зараз з неї зняти?
EVGENIY 11:53
Іра, так відпускні вже ж виплачені? То їх утримати треба або зробити перерахунок може там нічого і не зміниться, взагалі інформації мало щоб щось зрозуміти і головне до чого тут аванс взагалі
Іра 11:55
EVGENIY, не вистачає нарахованої зарплати за весь червень, щоб зняти уже виплачені відпускні)
Катя 11:55
Доброго дня, підкажіть будь-ласка відповідь на таке питання: чи платити стипендію ВПО в коледжі, якщо соц.захист відмінив свої виплати ВПО, а статус залишився?
Іра 11:57
EVGENIY, мабуть буде краще зняти відпускні уже в липні
Юлія 12:03
Добрий день. Підскажіть будь ласка проводки по дооцінці будівлі
EVGENIY 12:08
Юлія, дооцінка буває різна що ви під цим розумієте ? Може бути добудова дообладнання, може бути переоцінка, може бути встановлення ліквідаційної вартсоті
ФСН 12:10
Іра, в неї що, весь червень лікарняний, не буде робочих днів?
ФСН 12:11
Іра, ви спокійно все перерахуйте, а з працівником можна переговорити, щоб писав відпустку з кінця червня, щоб не було такого великого повернення.
ЛЮДА 12:27
Доброго дня, підскажіть, зовнішній сумісник був на лікарняному, іде у відпустку, дні лікарняного,які не оплачувалися віднімаються від загальної кількості днів?
Наталя 12:29
Підкажіть будь ласка до матеріальної допомоги на оздоровлення педагогу чи входе доплата за звання чи тільке підвиження10% педагогів
Катерина 12:34
Доброго дня, прошу Вас, підкажіть чи можна звять частину щорічної відпустки за поточний рік разом з мат допомогою, коли ще залишається частинан за минулий відпрацбований період
Вова 12:35
Доброго дня, працівниця вийшла з декрету, пропрацювала 5 днів і звільняється. Має 12 днів відпустки за 21рік та 4 за 24 рік, як розрахувати за 2021 рік, з зарплати за 2021рік:?
we 12:40
Наталя, це ж не доплата, а підвищення посадового окладу, відповідно включається
Наталя 12:41
we, Дякую
керр 13:01
Вова, за 21 зп 21 однозначно ні) за остані12 міс що передують місяцю звільнення заробіток має?
Катя 13:04
Доброго дня, підкажіть будь-ласка відповідь на таке питання: чи платити стипендію ВПО в коледжі, якщо соц.захист відмінив свої виплати ВПО, а статус залишився?
керр 13:08
Катя, припинення виплати визначається Порядком про таку виплату, там наведено усі підстави, якщо знайдете підставу, що ВПО припинив соцзахист виплату "своєї" допомоги і про таке він зобов'язаний повідомити коледж знач припиняєте)
керр 13:14
Наталя, "підвищення" враховується... є ж перелік і умова встановлення за наявності кількох підстав
ЛюдКа 13:14
Всім привіт!!! Здійснення самої заповітної української мрії!!!
Марина 13:16
ЛюдКа,
керр 13:17
Катерина, заборон законодавством не передбачено...
керр 13:18
ЛЮДА, Час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток виключається з розрахункового періоду
Вова 13:21
Кер: так 5 днів у травні 24року
керр 13:26
Вова, за 21 р буде розрах період з 01.01.2023 по 31.12.2023 з окладу або МЗП
Вова 14:01
керр : дякую
Оксана 14:14
Працівник на лікарняному з 06.06, прийнятий з 02.05, стаж за останні 12 місяців менший 6. Як із середньою, ЗП за відпрацьовані дні 02.05-05.06 чи 8000/30,44?
ЛЮДА 14:25
керр, дякую
Тетяна 14:33
Доброго дня! Підкажіть будь ласка. працівник вибуває у віжрядження з 30.05.24 по 03.06.24р. (01.06 та 02.06 вихідні дні, перенесені як інші дні для відпочинку на 04 та 06 червня) Як оплатити середньоденну за дні відрядження та перенесені дні? Дякую.
Валентина 14:42
Чи не є порушенням надавати відпустку з вихідних?
Тетяна 14:44
Валентина, Відпустка оплочується та надається календарними днями.
Оксана 14:44
Валентина, порушення нема, бо відпустка надається у календарних днях і не має значення чи починається вона у вихідний, чи закінчується
Валентина 14:46
Оксана, я розумію,але за 15 кал.д.якщо з 29 то буде оплачено 5 вихідних ,а з 1 числа лише 4...економніше з 1 числа,як на мою думку
Валентина 14:50
а якщо всі 30 днів,то вже аж 2 дня...для людини то добре,а як з точки зору економії,то не зовсім
Оксана 14:52
Валентина, ну Ви питали чи законно це, а не чи економно....
Валентина 14:53
Оксана, закон як дишло...
EVGENIY 14:55
Валентина, ви ж рахуєте середньоденну теж з вихідними днями
Оксана Ф 15:03
Доброго дня! Підкажіть. Працівниця знаходиться у відпустці по доглуду за дитиною до 3 років, написала заяву на звільнення. як нарахувати компенсацію за невикористану відпустку? ОМС.
EVGENIY 15:05
Оксана Ф, якщо в останніх 12 місяцях не має зарплати то від окладу або мінімалки
Валентина 15:07
EVGENIY, логічно:)
Світлана 15:10
Добрий день. Вибачте, може за дурне питання . Якщо надішло відшкодування за електроенергію від арендаря , ми зробили відновлення касових видатків ,а треба ще відсилати до Казначейства реєстр юрид забовязань на суму відшкодування?
Валентина 15:14
Світлана, ні
школа_1 15:16
Світлана, якщо у вас в договорі є написано про орендарів із зазначенням суми, то так , підсаджуєте суму відшкодування (юридичні), якщо в договорі нічого немає про орендарів і відшкодування, то ні.
Галина 15:22
Доброго дня! Питання по відшкодуванню комунальних послуг. Ми бюджетна установа платник ПДВ, в червні місяці виставили рахунок на електроенергію та розподіл електричної енергії орендарю (бюджетна установа) . Згідно п.188.1 ПКУ Податкову накладну ми не створюємо так як є бюджетною установою. Ми повинні скласти компенсуючу податкову накладну на суму ?
Галина 15:22
У кого є схожа ситуація відгукніться будь ласка.
ФСН 15:22
Світлана, так
Світлана 15:24
школа_1, Дякую за відповідь. Не розумію, якщо відновлюємо видатки, кошторис не відновлюється на суму відшкодування ? А як тоді бути якщо не залишиться коштів на договорі , наприклад, для оплати рахунку за електроенергію в грудні місяці
школа_1 15:30
Про це ви мали подумати при заключенні договору, а зараз якщо не вистачить, то додаткова угода або новий тендер. Запитайте у свого казначея, в тому році мені не дозволили садити відновлення (в договорі не було прописано за орендарів). В цьому році вже прописала, тому підсаджую без проблем
Світлана 15:34
школа_1, Дякую
Наталія 15:35
школа_1, а як саме ви в договорі про орендарів прописували?
Світлана 15:37
ФСН, а у вас було в договоріпро відшкодування і Казна проводить?
школа_1 15:40
Наталія, Наприклад: сума договору становить 12000,00грн., з них: 10000,00грн. для власних потреб, 2000,00-відшкодування орендарів. І першочергово садила суму договору для власних потреб, а зараз при кожному відновленні підсаджую (відшкодування орендарів)
Наталія 15:47
школа_1, дякую
ФСН 15:56
так, у договорі прописано, власні потреби і за рахунок орендарів
Оксана Ф 15:58
EVGENIY, В листопаді 2023р було нараховано дикретні,
Світлана 16:03
ФСН, Дякую.
EVGENIY 16:04
Оксана Ф, так там і зарплата тоді є до листопада і декретні тоді по ним рахувати
EVGENIY 16:11
Оксана Ф,
Олена 16:30
Доброго дня Підкажіть будь ласка яку ознаку доходу потрібно поставити громадянину по договору купівлі автомобіля, для заповнення Об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ таблиця 4дф?
Оксана 16:33
ВІтаю. На який сбурахунок оприбутковувати кліше та оснастку до штампу?
EVGENIY 17:17
Оксана, це запчастини потім з них зберете печатку і це вже окремий об'єкт обліку