Добрий ранок!
Марина 08:13
Всім привіт)
Інна 08:47
Доброго ранку! Рахую дні відпустки з 22.03.24 - 01.07.2024 р. виходить 9 к.д. за умови, що щорічна відпустка становить 30 к.д. Правильно?
4321 09:08
Інна, у мене 8
ФСН 09:10
Інна, у мене вийшло 8
Інна 09:17
ФСН, 4321, Дякую.
123 09:25
Доброго дня! хтось працював із головною книгою,яка автоматично переносить в 1дс і 2дс. В мене нічого не получається. внесла в січні рахунки, залишки. зробила 1 квартал і пише "имя?" всюди і в 1дс і в 2дс і в плані рахунків
Наталія 09:32
Доброго дня! Чи включаються лікарняні ПФУ до розрахунку середньої ВІДПУСКНИХ? Дякую
керр 09:36
Наталія, включають суми допомоги по тимчасової непрацездатності не залежно від джерел фінансування)
бух 09:40
Доброго ранку, підскажіть будь-ласка при безоплатному отриманні основних засобів при ї нарахуванні зносу зроблено проведення Д 5111 Д 7511 які проведення зробити коли списуєм ОЗ
EVGENIY 09:41
123, вона буде працювати лише в офісі 2007 і вище
EVGENIY 09:42
бух, якщо знос 100% то 1411 10ХХ і все на 5111 вже нічого не має
бух 09:44
це 1113 рах на сьогодні він не відповідає рах 5111 на суму нарахованого зносу
бух 09:45
EVGENIY: яким проведення відкоригувати рах 5111
EVGENIY 09:54
бух, 1412 1113 - 50%, 5111 1113 - 50%
EVGENIY 09:56
бух, можна було одразу в питанні написати що мова про 1113 рахунок, а взагалі я не правильно написав ви нарахувоєте другу половину зносу ви повністю 5111 на нуль виводите, і проводки буде при списанні одна як я і написав одразу 1412 1113
бух 09:58
Дякую а р.5111 внесений капітал так і не буде дорівнювати рах 1113. бо раніше при придбанні було зроблено проведення 5111, 7511 на суму зносу
EVGENIY 10:01
бух, ви з початку определіться що у вас придбання або дарунок , з початку написали дарунок вже прийшли до придбання
EVGENIY 10:02
рахунок 5111 не буде дорівнювати 10+11 на суму зносу але тільки по ДАРУНКАМ
бух 10:35
дякую я думала при списанні 1113 має і рах. 5111 задіяний, що вирівняти
EVGENIY 10:37
бух, що вирівняти??? Коли ви нараховуєте другу половину зносу ви робите дві проводки 8014 1412 і 5111 7511 і на 5111 нічого не має після цього
бух 11:03
після списання рах.5111 не дорівнює 1113 на суму зносу
Наталя 11:06
Отримано накладною нагородну атрибутику та списано для вручення на заході. Товари не проплатились, кредит.заборг. Можна в кварт.звітності показувати списання разом з кредит.заборг., чи поставити на запаси поки не оплатиться?
Марина 11:10
бух, після нарахування зносу рах 5111 взагалі немає..
EVGENIY 11:11
Наталя, такої заборони не має, а якщо це продукти харчування які з'їли давно?
Наталя 11:12
EVGENIY, так, дякую
Марина 11:14
Наталя, у вас є накладна яку ви реєстрували в казні, яка говорить про те, що товар отримано...списуйте...
Наталя 11:15
Марина, просто турбуюсь за те що казначей скаже як ми могли списати товар, за який ще не оплачено
EVGENIY 11:17
Наталя, я ж спеціально продукти навів у приклад думаєте по ним не було кредиторки? В садочках їх вже давно з'їли але не проплатили, відділи освіти реєструють сотнями накладні на продукти харчування і в той же день продукти в їдальнях з'їжають , а платять пізніше
Марина 11:57
Наталя, а як до вашого обліку стосується казначей???
Світлана 12:08
Доброго дня, які пояснення пишете про прострочену кредиторку, коли платіжки не проплатились?
А 12:12
Доброго дня, таке запитання: працівниця пішла у відпустку , 3 дні була у відпустці і відкрила лікарняний по вагітності та пологах, повернула чисті гроші за відпустку, як правильно прозвітуватися по ній, цікавить саме яку нараховану суму ставити і податки
Валентина 12:12
Світлана, через непроведення платежів ДКС в повному обсязі
Світлана 12:37
Світлана, "у зв'язку з особливостями бюджетного процесу" - так нам казна говорила писати
Інна 12:42
Світлана, по причині обмежень, встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590
Ольга 12:44
замовлення театралізованого дійства для дітей, не проплачено, попало в кредиторську заборгованість. як відобразити проводками.
Бух 12:45
А: чому ви не перенесли наказом відпустку після лікарняного
EVGENIY 12:49
Ольга, 8013 6211
EVGENIY 12:50
Ольга, якщо це попередня оплата то не буде ні кредиторки не дебіторки
Ольга 12:52
поперідній оплати не було
А 13:21
Бух, бо вона відгуляла тільки декілька днів, а 53 залишилось, то велика сума і вирішили, що краще буде повернути
Бух 13:58
А: ми перенесли 52 дні з 20.10-10.12.24
Оксана1 14:09
Колеги, який термін подання паспортів бюджетних програм (після внесення змін) до казначейства від дати затвердження?
Юлія 14:14
Оксана1, 3 робочі
4321 14:17
працівник на лікарняному, але в табелі показує, що працює (сам підписує його)...каже я працюю. Як в протоколі комісії показати, що він відмовився від оплати лікарняного?
4321 14:20
ще нічого не відомо коли ПФУ зробить інтерфейс для подання даних по переміщенням військовозобовязаним? термін до 05.07. може хтось чув?
керр 14:25
4321, ч.1 ст.15 Закону, з врахуванням табелю, підстав для призначення допомоги не має...
4321 14:30
керр, дякую, пішла читати
ВІТА 14:32
EVGENIY, Доброго дня, допоможіть, передають авто від іншого розпорядника коштів, як правильно провести передачу?
Ірина бух. 15:04
Доброго дня! Підкажіть будь ласка працівник йде у відпустку періодами (з 15.07.2024-28.07.2024 на 14 днів та з 01.08.2024-11.08.2024 на 11 днів) усе розписано в одному наказі, як правильно зробити розрахунок для відпускних. Дякую.
ФСН 15:11
Ірина бух., два різні розрахунки
керр 15:11
Ірина бух., це ж поділ відпустки, тому на кожну частину розрах період 12 міс що передують місяцю надання відпустки,
Ірина бух. 15:13
ФСН, а де можна прочитати про це.Дякую
EVGENIY 15:16
ВІТА,
Ірина бух. 15:29
керр, під кажіть де про це можна прочитати якщо усе одним наказом та один вид відпустки?
керр 15:33
Ірина бух., п.2 Порядок 100, наказ один, вид один, але ж здійснено поділ ч.1 ст.12 ЗУ Про відпустки )
Ірина бух. 15:34
керр, дякую
Галина 15:43
Доброго дня! Підкажіть схему затвердження/погодження внесення змін до штатних розписів мистецьких шкіл (окремих юридичних осіб).
Света 15:53
Добрий Д
EVGENIY 15:54
Света, І вам добрий В ))
Света 15:54
Добрий день скажіть де можна взяти пусту довідку з ярликом для заровнення в пенсійний фонд Форма індані
Света 15:54
я вибачаюсь
EVGENIY 15:55
Света, знайдіть яким наказом затверджена і на рада гов юа знайдіть
Света 15:57
EVGENIY, немає ніде вказаного наказу
Света 15:58
це старий бланк персоніфікації,Юяк його знайти
EVGENIY 16:12
Света, скажіть хоча його точну назву
Света 16:18
Пенсійний фонд України
Света 16:19
Система персоніфікованого облліку
Яна 16:19
EVGENIY, підкажіть. Передача ОЗв межах головного розпорядника. Первісна вартість - 20000грн.,нарахований знос - 4000грн. ( в т.ч. за поточний період - 400грн.) Куплений ОЗ за кошти спец.фонду (плата за послуги), технічна проводка була зробена в 2021 році.
123 16:20
EVGENIY, справа таки у офісі. А ще підкажіть зробила січень і чомусь на суму накопичено фінрезультату показує помилку у залишках там де контроль.самий останній рядок
EVGENIY 16:32
123, рахунки 5512 і 5511 посивні тому залишки у них тільки в кредиті можуть бути якщо у вас в дебеті то поставте в кредит з мінусом
4321: 16:51
підкажіть, б л, звільняється 28.06, останнім днем відпустки по догляду до 6 років, є компенсація відпустки. скільки днів показати у Д1? 28? чи 1? але ж вона не працювала
EVGENIY: 16:53
4321,