Архів чату за 11.10.2024 чт (96)

Тут зберігається архів спілкування в чаті на порталі
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10664
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1398 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Марина: 07:32
Всім привіт)

Олена: 07:57
Добрий ранок!

Олесандра: 08:10
Добрий ранок! Підкажіть, будь ласка, після оновлення мережі не зберігається призначення платежу. У когось була така ситуація, що робити?

Світлана: 08:19
Олесандра, почитайте чат за 30.09.2024, там була така ситуація.

Олесандра: 08:20
дякую

Олександра: 08:47
Добрий день, підскажіть чи може бути так, що половина ордерів в автоматизованій формі а половина в звичайній?

Юлія: 08:52
Добрий день, підкажіть комусь нафтогаз погодив договір, як довго треба чекати

EVGENIY: 09:09
Доброго ранку, всім гарного дня

EVGENIY: 09:14
Олександра, теоретично може бути

111: 09:15
Добрий день! Підкажіть, якщо на відрядження були виплачені тільки добові і пише, що авансовий звіт на добові не потрібно. Казна вимагає звіту про відрядження. А якщо звіту не має, то в балансі я ставлю дебіторку, а в 2 дс як інші витрати за обмінними операціями?

EVGENIY: 09:17
111, якщо дебіторка то витрат не має,витрати будуть коли авансовий проведете

Марина: 09:34
111, хай казна не умнічає))) задовбали... який звіт коли дебіторка? звітом будете дебіторку закривати

EVGENIY: 09:41
Марина, ну да а як ще дебіторку закривають?

Марина: 09:43
EVGENIY, ну так і я про це... казна не розуміє що видані кошти під звіт це дебіторка без звіту

EVGENIY: 09:52
Марина, так я так розумію казна вимагає звіт щоб закрити дебіторку, але звіту не має тому що тільки добові

Марина: 10:12
EVGENIY, казна може вимагати звіт під виплачені наперед добові)))))))

EVGENIY: 10:13
Марина, казна може все )))

ОК: 10:14
При визначені тарифного розряду директора територіального центру соціального обслуговування необхідно враховувати обслужених осіб відділенням грошової допомоги за рік чи береться средньомісячна чисельність отримувачів допомоги?

к: 10:16
Доборий день, працівник захворів 30.09 прийняли його 02.09 в розразунковий період беремо 28 чи 29 к.д.?

керр: 10:18
к, "...за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку." день настання страхового випадку не може потрапити до розрах періоду)

к: 10:19
маю на увазі 1 число вихідний день чи беремо до розрахунку

керр: 10:21
к, але ж фактично відпрацьований розпочався 02.09.) це у Порядку 100 є таке правило про перший день місяця який є робочим, для лікарняних такого не передбачено

к: 10:23
керр, дякую, зрозуміла

Галинка: 10:27
Добрий ранок! В кого працює СДО?

555: 10:33
Галинка, добрий ранок. в мене працює)))

Іра: 10:37
EVGENIY, чи треба, чи можна і як списати кредиторку за матеріали (неоплачена вже 2 роки) ?

Іра: 10:38
і що робити в обілку з тими (тільки на папері тільки придб аними) матеріалами?

EVGENIY: 10:40
Іра, https://buhgalter.com.ua/news/buhgalter ... -obliku-v/

EVGENIY: 10:41
Іра, якщо точно знаєте що вже не сплатите то робіть типу повернення воно ж теж буде тільки на бумазі

Іра: 10:42
EVGENIY, а як його правильно оформити дкументами і як провести в казначействі ?

Ірина: 10:42
Добрий день!Працівниця перебувала у відпустці по вагітності та пологам до 12 вересня.З 13 вересня по 19 жовтня перебуває в оплачувальній відпустці. Всі відпускні нараховані і виплачені у вересні. З 21 жовтня буде ще частина оплачуваної відпустки 8 днів. (до 4 тис.грн) . З 29 жовтня починається декретна відпустка 3 роки. (Робочих днів у жовтні

Поля: 10:46
Доброго дня. Шановні колеги, розрахунок нарахування матеріалки на соц.-побут. здійснюємо за останні два місяці чи за рік? Щось я запуталася

Ірина: 10:47
З 29 жовтня починається декретна відпустка 3 роки. (Робочих днів у жовтні у неї не буде) Питання, чи потрібно донараховувати ЄСВ до мінімальної зарплати ?

EVGENIY: 10:54
Іра, ну накладну на повернення і реєєст ФЗ з мінусом в казначейство на підставі цієї накладної

Інна: 11:15
Ірина, так потрібно. Дивитесь сумму лікарняного за жовтень і донараховуєте

Оля: 11:30
Поля, за рік

Наталія: 11:42
Доброго дня, підкажіть на який код доходів бюджету орендодавець повинен перерахувати кошти гарантійного внеску.

EVGENIY: 11:45
Наталія, там рахунок здається такий самий як у лікарняних у нього н емає кодів доходів

Наталія: 11:47
Я запитую код доходів , вичитали три варіанта : 22080400, 24060300,21082400.

Наталія: 11:48
оператор майданчика перерахував орендодавцю , а орендодавець повитен кошти перерахувати до місцевого бюджету

EVGENIY: 11:54
Наталія, https://buhgalter.com.ua/news/buhgalter ... i-z-tsimi/

EVGENIY: 12:05
Схоже що військовий збір заднім числом не піднімуть а вже з 1 листопада

Бухгалтер по зарплаті: 12:15
EVGENIY: Надієтеся, що ВЗ не піднімуть з наступного дня після публікації?

EVGENIY: 12:33
Бухгалтер по зарплаті, закон не опублікують до 1 листопада тому ВЗ з 1 листопада скоріш за все підняття

Вікторія: 12:55
СДО працює?

Марина: 13:14
Вікторія, так

Вікторія: 13:20
Дякую!

Новенька: 13:25
EVGENIY, Доброго дня. Вибачайте за некоректне запитання, я працюю з кінця вересня провідним бухгалтером.Чи військовий збір піднімається тільки для ФОПів чи бюджетників також?

Iryna: 13:37
Доброго дня! Підскажіть будь ласка якщо працівник звільняється 15 жовтня, розрахункові будуть виплачені у аванс 12 жовтня (бюджетна установа) і якщо вступить в силу закон про збільшення ВЗ до 15 жовтня, що тоді робити???

ОК: 13:42
Як визначити тарифний розряд завідувача денного перебування територіального центру?Чи потрібно розрахувати середньомісячну кількостьосіб, розрахованої за даними минулого року?

Наталія: 13:44
EVGENIY, добрий день, знов потрібна ваша допомога! На рахунку установи висять помилково перераховані від контрагента кошти які ми будемо повертати. Як правильно показати це в балансі? В активі рядок 1162, а в пасивїх куди віднести?

EVGENIY: 13:46
Новенька, для всіх окрім військових

EVGENIY: 13:47
Iryna, утримувати зараз 1,5 і читати новини на сайті вже тричі про це писали що у звільнених не треба буде доутримувати

EVGENIY: 13:48
Наталія, це тепер у вас типу кредиторка перед постачальником

ірина: 13:48
Добрий день! Питання по хврчування як з 1 кладової списувати 1-4 класи і пільговики з різним фінансуванням

ірина: 13:49
1-4 субвенція

ірина: 13:49
пільновики місцевий бюджет як списувати цінити з однієї кладової

Наталія: 13:49
EVGENIY, тобто мені його поставити в рядок 1575 "інші зобов'язання"? Оце головний біль за 300 грн 😓

керр: 13:50
ОК, якщо не лікар, тоді з середньомісячної кількості осіб, розрахованої за даними минулого року

EVGENIY: 13:50
Наталія, да

ірина: 13:51
Добрий день! Шановні бухгалтери потрібна допомога по харчуванню раніше було одне фінанчування зараз з двох джерел як вести облік кладових у школах

Ольга: 13:55
EVGENIY, а чому ви думаєте що закон опублікують після 1 листопада?

EVGENIY: 14:03
Ольга, тому що там щось не прийнялу якусь важливу правку яка змінювала правку яку прийнята і тепер там юридична колізія , в такому вигляді закон не модна підписувати і скоріш за все буде переголосування

Олена: 14:12
EVGENIY, підкажіть будь ласка, благод.допомога (автомобіль) переданий і списаний 8511- 1815 в балансі і 2ДС де відображається?

ОК: 14:15
керр, А при визначенні тарифного розряду директора територіального центру також враховувати середньомісячну кількость осіб, розрахованої за даними минулого року завідувача відділення , чи річну?

Наталія: 14:16
EVGENIY, дяку ю за допомогу

Олена: 14:18
EVGENIY, можна ще питання ,благодійна допомога оприбуткована на рахунок 1014 не введена в експлуатацію через пів року переданаВЧ які проводки?

EVGENIY: 14:20
Олена, https://buhgalter.com.ua/news/buhgalter ... uhgaltera/

LM: 14:21
Вітаю. Підкажіть якщо у жовтні я роблю донарахування за квітень 2024р., то після підписання Закону про підвищення податків - я повинна буду з цього донарахування утримувати 5% військового збору?

EVGENIY: 14:23
LM, да всі перерахунки відносяться о місяця в якому вони зроблені а не за який

LM: 14:24
EVGENIY, дякую Вам

Тетяна: 14:26
Добрий день. Підкажіть будь ласка, хто реєструвався на мінцифри в ЄІСОНПІ. Хто такий користувач "контактна особа" - це обов'язково керівник, чи будь-який працівник, призначений наказом відповідальний за оприлюднення інформації на ЄІСОНПІ (наприклад бухгалтер)?

Олена: 14:29
EVGENIY, підкажіть будь ласка, благод.допомога (автомобіль) переданий і списаний 8511- 1815 в балансі і 2ДС де відображається?

керр: 14:30
ОК, директора там ж не передбачено середньомісячну, тільки річна "осіб, що обслуговуються"

просто таня: 14:31
ОК, на 14,15 просто почитайте наказ 308/519.ну реально.там вже написано

Олена: 14:31
EVGENIY, в публікації придбання, а у нас безоплатне отримання

просто таня: 14:38
ОК, на 13,42 ну де ви тут бачите ту середньомісячну?????2.2.4. Зав.відділень соц.допомоги вдома, соц.-побут.адаптації, стаціонарного проживання, адресної натуральної та грошової допомоги тощо, тер центрів тарифні розряди встановлюються у залежності від кількості осіб, які обслуговуються.......Кількість осіб, які обслуговуються11

ЛІНА: 14:38
Добрий день, підскажіть, як все таки нараховується індексація в мінімальну зарплати чи понад?

просто таня: 14:39
ЛІНА, вввввввв

ЛІНА: 14:40
просто таня, дякую, так і роблю, збивають, кажуть є розяснення, що понад)

ОК: 14:42
просто таня, Додаток 2 п.5 останній абзац

EVGENIY: 14:51
Олена, а знос ви не нараховували? Тоді 5111 1014

ОК: 14:52
просто таня, Перевіряв КРУ, робили перерахунок заробітної плати директору, бухгалтеру, завідувачу відділенням грошової допомоги тому що брали річну, а треба було середньомісячну відповідно до Додаток 2 п.5, але про інші відділення в цьому пункті не указані, тому я і запитую.

ОК: 14:53
просто таня, Але Але відповідно п. 1.3 оплата здійснюється відповідно до умов праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

EVGENIY: 14:54
Олена, якщо щось передано то йього вже не має в балансі якщо ось ця проводка 8511 1815 то ось у вас витрати назва рахунку 8511 повністю один в один є назва в формі 2дс не розумію таких питань, мені відкрити форму 2дс найти там назву рахунку 8511 і сказати який це рядок? Так ви це самі можете зробити

LM: 15:02
Підкажіть будь ласка, якщо звільняється працівниця під час декретної відпустки, доходу в неї немає. Треба розрахувати компенсацію (за 2023 та 2024 роки) з окладу який в неї на момент звільнення. Питання який розрахунковий період застосвувати? Для 2023 року-365 к.днів, а для 2024-366к.д?

керр: 15:07
LM, так, з окладу який в неї на момент звільнення... так, Для 2023 року-365 к.днів, а для 2024-366к.д)

LM: 15:08
керр, дуже дякую

керр: 15:10
ОК, в тому й відміність що для відділень згадано середньомісячна а для директора ні там у п.2.2.4 у тексті переліку завідуючих є слово "тощо" от таке розуміють, що для усіх аналогічних, які там і не згадані)

ОК: 15:19
керр, Я так зрозуміла, що тарифний розряд директору визначаємо відповідно до 12- СОЦ (кількість громадян, яких обслуговували протягом звітного року) загальна кількість?

Марія: 15:24
Якщо є переплата за комунальні (елеектроенергія) з попереднім постачальником, її можна якось використати?

Марія: 15:25
за минулий рік

Марія: 15:25
чи можна щоб той попередній постачальник напрямуперерахував її на нового постачальника ?

керр: 15:27
ОК, так, групою з оплати праці п.2.2.1 залежно від кількості осіб осіб, що обслуговуються, абз.2 п. 5 Порядку, а абз.3 для відділень...

Олена: 17:06
Добрий день, допоможіть з питанням , ноутбуки отримані як благодійка передані в тимчасове безоплатне користування, ми ж їх не списуємо ? амортизацію ми нараховуємо?

Відповісти

Повернутись до “Архів чату buhgalter.com.ua”