Всім привіт)
Олена: 08:12
Добрий ранок!
EVGENIY: 08:25
Доброго ранку, всім гарного дня
*: 08:46
Добрий ранок.
таня: 09:25
доброго ранку ,ворота вартістю14 тис на який рахунок ставити?і секцію вартістю1200 і окрема оплата за кріплення( вартість кріплення включати у вартість секції?)
Оксана: 09:26
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, як виправити таку ситуацію. Обліковується Кт заборгованість по доходах, виявили, що ми не нарахували дохід на цю послугу. це минулий бюджетний період. як можна виправити дану ситуацію. щиро буду вдячна!
EVGENIY: 09:33
таня, це будівельні матеріали не залежно від вартості вони будуть будівельними матерілами
EVGENIY: 09:34
Оксана, хто вам заважає нарахувати це зараз?
Оксана: 09:38
Доброго ранку! Підкажіть, будь ласка, чи веземо в казну на реєстрацію додаткові угоди на продовження строку дії договорів, для 20%?
Оксана: 09:39
EVGENIY, але ж це не є доходом цього бюджетного року
EVGENIY: 09:41
Оксана, а яка різниця? Це ж не ВИДАТКИ
EVGENIY: 09:43
Оксана, де ви бачили заборону нараховувати такі доходи? Наприклад де є заборона нарахувати в січні за грудень батьківську плату? Це теж різні роки
EVGENIY: 09:45
Оксана, якщо ви вважаєте що не повинні проводити по 7111 проводьте через 5512, робіть 6414 5512, хоча я би робив 6414 7111 і не бачу в цьому нічого поганого
школа: 09:45
Всім Доброго ранку, та гарного дня.
школа: 09:47
Якщо є декілька різнихлікарняних підряд, то середньоденний буде один і той самий?
EVGENIY: 09:50
школа,
Оксана: 09:53
EVGENIY, щиро Вам вдячна! Зі святами Вас і вашу команду!
школа: 10:15
Якщо у розрахунковий період попадає місяць, в якому 1 день брався "За власний рахунок". то місяць і суму нараховану - беремо до розрахунку, а день - виключаємо (скажімо 31 к.д.-1 день=30)?
EVGENIY: 10:18
школа, я вам дав спеціально посилання щоб ви зрозуміли що є подовження лікарняного а є новий лікарняний, у вашому питанні про це ні слова, тепер ви задаєте інше питання таке саме незрозуміле, ви ще про лікарняні чи вже про відпускні? Чи може зовсім про інше?
Марина: 10:22
Скажіть, будь ласка, чи вносяться зміни в паспорт при отриманні БЛ?
Таня: 10:27
Доброго дня! Якщо після сдачі металолому надійшли кошти, але кошторис вже ніколи міняти, і кошти будуть залишком на рахунку до нового року, то робимо тільки Дт 2313-Кт 2117? Дякую
EVGENIY: 10:30
Таня, чому? Як проводка 2117 7111 впливає на кошторис? Як взагалі кошторис відноситься до бухобліку?
школа: 10:44
EVGENIY, в моєму першому запитанні було прописано РІЗНІ ЛІКАРНЯНІ, тобто не продовжені (я це розумію) .
Таня: 11:57
EVGENIY, мені просто потрібно показать залишок на рахунку і всьо
Таня: 12:03
EVGENIY, так?
EVGENIY: 12:04
Таня, надійшло і залишок, про яку форму звітності ви питаєте? В 4-1 буде надійшло і залишок
Таня: 12:10
Так, мабуть, а які проводки?
EVGENIY: 12:21
Таня, такі як вище написано 2117 7111, 2313 2117
Таня: 12:23
EVGENIY, щиро дякую!
Лідія: 12:34
Доброго дня.Рознесла головну в формі 2ДС не показано амортизацію що не так зробила
EVGENIY: 12:42
Лідія, значить рахунки закрили не там де треба, для закриття рахунків доходів і витрат є окрема строка
EVGENIY: 12:42
Лідія, там є мій емейл ви можете відправити мені прям файл і я подивлюсь
Олена: 12:59
Добрий день. Скажіть будь ласка якщо по 1014 нічого не змінилося чи може сума амортизації бути така сама як минулорічна?
Ірина: 13:13
Олена, як у обліковій політиці прописано нараховувати амортизацію? В основному або раз на рік проводиться амортизація, або раз у квартал.
EVGENIY: 13:35
Олена, теоретично таке можливо
Олена: 14:15
Ірина, раз на рік
Оксана: 15:27
Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи може бути керівник бюджетної установи, матеріально-відповідальною особою, яким документом керуватися? Дякую
Ольга: 15:56
Доброго вечора.Підкажіть будь ласка як бути переплатила в грудні єсв? тепер на рахунку 6313 утворився залишок.ЧИ МОЖЕ ЦЯ переплати піти на наступний рік?
EVGENIY: 16:05
Ольга, зробіть на цю суму нарахування єсв 8012 6313, в наступному місяці зробите бухдовідку типу помилилися і на цю суму меньше нарахуєте або зробите проводку 8012 6313 навпаки, або можете показати дебіторку в формі 7 тоді
ірина: 16:07
Добрий вечір. Списання компютера знос вже = первісній вартості. які проводки списання оз?
EVGENIY: 16:10
ірина, пункт 1.31 і 1.32
EVGENIY: 16:11
ірина,
Ольга: 16:32
EVGENIY, дякую
Оксана: 17:02
EVGENIY, Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи може бути керівник бюджетної установи, матеріально-відповідальною особою, яким документом керуватися? Дякую
EVGENIY: 17:36
Оксана,
EVGENIY: 17:37
Оксана,
EVGENIY: 17:37
Оксана,
EVGENIY: 17:37
осьтам шукайте відповідь