Доброго ранку. Як відключити блокувальник реклами на сайті? Не дає увійти на сайт, а кошти за користування сайтом знімає.
EVGENIY: 08:31
Доброго ранку, всім гарного дня
EVGENIY: 08:31
Марина, так це у вас в браузері стоїть блокувальник, вимкніть його для цього сайту і все буде добре
Оля: 08:38
Доброго ранку! Чи в усіх працює СДО?
Оля: 08:38
502 - Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy server.
Оля: 08:39
Ось таке пише:502 - Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy server.
Маша: 08:39
Оля, ніііііі... не працює
Грінч: 08:39
В мене все те ж
Оксанка: 08:41
СДО поки що працює
Оксанка: 08:43
вже 502))
люда: 08:45
СДО не працює
Валентина: 08:46
теж 502
Вікторія: 08:50
теж 502
Оксанка: 08:54
вже працює СДО
Люда: 08:55
працює вже
Оксана: 09:20
Доброго дня! Підкажіть,будь ласка, чи потрібно відобразити доплату педагогам за несприятливі умови праці(1300,00 грн.) у штатному розписі та тарифікації станом на 01 січня?
Лариса: 09:22
Оксана, у бухгалтерів теж неприсятливі умови праці. Але чомусь доплат ніяких не дають. Тільки вимагають і пеервіряють
Vadim: 10:11
підкажіть, забули вказати в звіті ЄСВ в відомості про трудові відносини Відпустку у звязку з вагітн та пологами,
Vadim: 10:11
подавати уточнюючий з одною строчкою?
Галя: 10:27
СДО працює???
Vadim: 10:30
Галя, да
EVGENIY: 10:36
Vadim,
Маша: 10:38
доброго дня ,підскажіть будь ласка ,чи потрібно нараховувати 13 код працівнуку якого призвали на службу?
Таня: 10:41
СДО працює ривками, вже немає.
Христина: 11:04
не працює СДО..
Юлія: 11:08
не працює....
Д.: 11:16
Вітаю!Будь ласка підскажіть, виготовили вазонок для квітки самостійно, склали акт списання запасів, Цього достатньо лише акту?чи дозволена така операція?
Олена: 11:18
Добрий день. Підскажіть будь ласка, бюджетна установа виплачує адресну матеіральну допомогу онкохворим, які бухгалтерські проводки потрібно зробити
Вова: 11:25
Доброго дня, новоприйнятий працівник відпрацював місяць і пішов на лікарняний, за останні 12 місяців страхового стажу немає, але він отримує пенсію по інвалідності, Чи обмежувати лікарняні мінімалкою?
Таня: 11:26
Вова, обмежувати. А пенсія взагалі не враховується.
Таня: 11:27
внесок по ЄСВ до мін, якщо інвалідність, не донараховуйте
Маша: 11:30
доброго дня ,підскажіть будь ласка ,чи потрібно нараховувати 13 код працівнуку якого призвали на службу
Олена: 11:32
Вова,
Вова: 11:53
Дякую дівчата
Галина: 11:57
Якщо було видано дві-три догани, то чи можна на підставіц цього звільнити головного бухгалтера "з ініціативи роботодавця"?
Галина: 11:58
за систематичне невиконання обовязків, і за порушення трудової дисципліни і режиму (запізнення)
7777: 11:58
Добрий день. Повідомлення про укладений договір подавати чере google форму чи через Єдину інформаційну систему?
EVGENIY: 12:00
7777,
Валентина: 12:07
Добрий день. Підкажіть, який рахунок відкрити в дксу для зарахування коштів за копіювання та друк документів при запитах на публічну інформацію?
Юлія: 12:10
Доброго дня, якщо виконавче провадження прийшло 12-го числа, то утримувати борг з місячної заробітної плати за весь березень, чи пропорційно з 12.03? Вважаю, що за весь місяць, але сумніваюсь
Виктория: 12:14
Юлія, за весь месяц.
Вова: 12:15
Олена: я зрозумів що обмежувати лікарняні не потрібно, вірно?
Виктория: 12:17
Юлія, читайте виконавчий лист на тему судового сбора. удержать как написано по листу, только вначале перечислить судовий сбор а с разницы задолженность.
EVGENIY: 12:19
Валентина,
Олена: 12:51
Вова, так, але працівник повинен надати Вам довідку про отримання пенсії по інвалідності
Леся: 13:03
EVGENIY, через несплачений ЄСВ (ще за минулий рік) Пенсійний не зараховує працівникам страховий стаж у себе. І при подачі заяви-розрахунку по лікарняних відхиляють її
Леся: 13:03
з причини що немає стажу за останніх 6 місяців
Леся: 13:03
Чи правомірні такі дії Пенсійного фонду ???
керр: 13:25
Галина, ні, для застосування такого крайнього заходу, працівник має вчинити "новий" проступок, який вказуватиме, з врахуванням попередніх стягнень на підставність звільнення за порушення тр дисципліни
637: 13:29
Здається СДО - СДО-хло
керр: 13:32
Леся, правомірні згідно обліку с. стажу... це судова практика у конкретному випадку вказує, що несплата ЄСВ тим хто зобов'язаний за законом, не може мати такого наслідку для того на користь кого сплачується...)
Оксанка: 13:39
Добрий день. Підкажіть де в СДО заносити платіжки на перерахування надходжень та залишку коштів: в звичайних плат.інструкціях чи у внутрішніх платежах?
Валентина: 13:41
EVGENIY, дякую
Оксанка: 13:42
Можливо у звичайних з КЕКВ 0000 із старого рахунку на новий ? Допоможіть, будь ласка.
Леся: 14:02
керр, ви так складно все написали. То з їхньої точки зору зараз це правильно так робити? А працівники які не згідні можуть судитися з ПФУ ?
інна: 14:58
Добрий день. В грудні оплатили попередню оплату за природній газ. в січні отримали акт сума менша ніж попередня оплата. факт використання газу на 8013 ,а ті кошти, що повернув постачальник на рахунок, перерахували в бюджет , змінила 5512. Як хто робив в такій ситуації? (бо казна взагалі щось не зрозуміле каже)
EVGENIY: 14:59
інна,
інна: 15:02
EVGENIY, Дякую
Вікторія: 15:04
інна,
Марина: 15:08
інна, EVGENIY, давно цікавить запитання. Чому не можна щоб переплату старий постачальник повернув на нового? Для чого повертати в бюджет ?
***: 15:11
Марина,
EVGENIY: 15:22
Марина, тому що у вас відносини згідно договору з одним постачальником, а згідно другого договору з іншим, на момент заключення договору першого вам не відомо що коли він буде загнічуватись ви заключите інший з іншим постачальником
Оксана: 15:23
Підскажіть будь ласка СДО працює?
Марина: 15:31
EVGENIY, остаточна звірка за рік вже в січні проводиться, коли вже відомий новий постачальник.
Марина: 15:32
Найпростіший варіант був би: згідно нашого звернення переплата повертається не нам, а на нового постачальника
Марина: 15:32
і всім добре
Марина: 15:33
бо такі переплати неврегульвані "вилазять" тільки за грудень у січні
NeProzorro: 15:36
Марина, по комунальних за грудень давно пора якось вирішити все щоб було зручно всім. Наприклад дозволити реєструвати акти за грудень вже на початку січня
NeProzorro: 15:36
тоді і переплат не буде
Анастасія: 15:37
Чи оподатковується одноразова грошова винагорода обдарованим дітям?Під яким кодом дохів відображати в 4ДФ ,"128"?
керр: 15:38
Леся, застраховані особи мають право на судовий захист своїх прав, працівник не може відповідати за неналежне виконання страхувальником свого обов'язку ...
EVGENIY: 15:41
Марина, да було б добре, але договір у вас між вами і постачальником, тому згідно договору він вам і повертає, у нього не має інших підстав перерахувати комусь іншому
Марина: 15:42
EVGENIY, бюрократія рівня камяного століття.
EVGENIY: 15:42
Марина, я згоден, але маємо те що маємо
Марина: 15:44
NeProzorro, це дуже хороша думка. Наприклад протягом 7 робочих днів січня реєструвати всі акти на комунальні послуги за грудень
Марина: 15:44
а термін дії договорів ставити не до 31.12.2024, а до 31.01.2025
Марина: 15:45
Марина, нам казна дозволяє
Марина: 15:46
Марина, що саме дозволяє ?
Марина: 15:46
Марина, але це казні підходить а мені ні... бо треба 31 грудня їх показати в обліку, тобто кредиторка та ще й не зареєстрована в Казні)
Марина: 15:47
Марина, в січні реєструвати акти від 31 грудня. в нас є 7 днів.
Марина: 15:48
Марина, а якщо би акт був 1 січня вже нового року?
Марина: 15:49
Марина, ну тоді треба в угоді нового року прописувати що буде оплата за грудень минулого
Марина: 15:50
Марина, тобто акт січнем місяцем до старого (минулорічного) договору казна вже не прийме ?
Марина: 15:51
Марина, до старого договору ні звісно.. його вже немає, ви закрили всі юридичні.
Марина: 15:52
Марина, тобто нема? а як тоді реєструють акт від 31 грудня у січні? під яке юридичне ?
інна: 15:53
Продовжую про попередню оплату та ДТ на кінець року. В грудні були доходи 7011 - 5000 грн вони пішли на 5512. Є в звіті дт 5000грн. В січні отримуємо акт на 4000грн. ставимо на 8013. Постачальник вертає 1000грн. на рахунок в січні місяці, перераховую в бюджет , я змінюю 5512 на 1000грн. Хто як вважає.т
Марина: 15:54
інна, якої мороки зайвої через такі повернення.
інна: 15:54
В тих ссилках описано, що в грудні є 7011 та 8013,(пішло на 5512),а вмене ДТ заборгованість ,, факта не було
інна: 15:54
Марина, так а як робити
EVGENIY: 15:55
інна, вам дали посилання там же є всі проводки просто зробіть їх
Лілія: 15:56
наш бюджетний облік - це повний відстій. Він мав би підлаштовуватися під бух облік, а не навпаки
EVGENIY: 15:57
інна, за моїм посиланням у вас просто не буде другої проводки адже у вас дебіторка і так висить, і тоді 5512 закривається
Оксана: 15:57
Підскажіть будь ласка СДО працює?
Лілія: 15:58
До чого оці всі НП(С)БОДСи, метод.рекомендації і типові проводки якщо все-рвіно треба робити так як казнаскаже ?
EVGENIY: 15:58
інна, ось ваші проводки тільки другу не робіть, адже у вас вона і так з грудня
EVGENIY: 15:59
Лілія, а до чого тут взагалі казна?
EVGENIY: 15:59
Лілія, що за проводки вас заставляє робити казна? А головне як вони бачать які ви робите проводки?
Лілія: 16:00
звітність хто перевіряє? і взагалі хто каже як можна, а як не пропустять?
EVGENIY: 16:01
Лілія, ще раз питаю яку проводку вони вас заставляють робити а ви не хочете?
Оксана: 16:01
Оксана, не працює
Оксана: 16:01
Оксана, Дякую
Лілія: 16:01
На мою думку не показувати в облік і у звітності витрати, які понесені фактично (комунальні послуги отримані) тільки через те що нем було реєстрації бо не вистачало призначень - це явне пере кручення звітності
EVGENIY: 16:03
Лілія, так ми про це тут мови взагалі не вели
Наталя: 16:03
Лілія, класична ситуація - 50% амортизації на малоцінку отриману як благодійна. Ну ніяк казна не хоче зробленого другого запису з типової кореспонденції :))))
Лілія: 16:04
EVGENIY, говорила в загальному , до розмови про повернення переплати і грудневі акти у січні
EVGENIY: 16:04
Наталя, да і це не ваша проблема а казни, я би робив і не звертав на них увагу, хай пишуть відмову в прийнятті звітності і обґрунтовують її
Наталя: 16:05
EVGENIY, а вищестояща що скаже? буде шум на цілу область
EVGENIY: 16:05
Наталя, і вищестояща так само повинна зробити якщо є голова
Наталя: 16:06
ніхто через якісь проводки не буде сваритися з казною
світлана: 16:06
EVGENIY, добрий день підкажіть така ситуація мобілізували працівника і показували з 25 кодом у звіті ЄСВ а потрібно 3 47 чи 47 як правельно?
EVGENIY: 16:07
світлана, пошук по сайту спробуйте
EVGENIY: 16:10
Наталя, тоді напишіть листа в Мінфін і ДКСУ вам надійде відповідь і покажіть її своїм казначеям
світлана: 16:20
EVGENIY, дякую
EVGENIY: 16:30
Наталя, можете не писати листа я спеціально тільки що знайшов прям час коли про це розповідає автор цієї методологійї
EVGENIY: 16:31
Наталя, на 50 хвилині тобто рівно 50-00 починайте дивитись і дайте подивитись своїм казначеям
EVGENIY: 16:39
і 59-40 вона прям про цю проводку каже, а до цього пояснюала навіщо це, раджу всім передивитись
Тетяна: 17:04
Підскажіть будь ласка,при розподілі квартальної премії чи вважаються дні відрядження відпрацьованими днями.
керр:17:28
Тетяна, такі дні оплачені у розмірі сзп у розрахунку участі не приймають
Тетяна:17:38
керр, дякую.Тобто,якщо в квітні нарахована премія за 1 квартал в рзмірі 3000 грн.Відпрацьовано 23дня,20+1 відрядження,21 день,то треба 3000/64 дня? Чи 65? Підскажіть,будь ласка,А то зовсім запуталася.