Архів чату за 02.04.2025 ср (104)

Тут зберігається архів спілкування в чаті на порталі
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10641
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1396 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Олена: 08:24
Добрий ранок!

Аліна: 08:33
Добрий ранок! Допоможіть!!! Чи повинно прийматися рішення сесії для виплати премії до свята та соціально-побутової допомоги селищному голові?

Оксанка: 08:34
Аліна, читайте у своєму положенні про преміювання. Як там прописано, так і робіть.

Аліна: 08:34
Оксанка, дякую

Оксанка: 08:35
Доброго ранку всім! За вікном дощ, згадалося: Нехай проблеми та незгоди не роблять у житті погоди) Гарного всім настрою

EVGENIY: 08:37
Доброго ранку, всім гарного дня

Інна: 08:48
Дякую, навзаєм!

керр: 09:15
Аліна, постанова 268 вказує ж - "Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою."

Софія: 09:21
Аліна Ми робимо рішенням сесії, тому що своїм розпорядженням голова сам собі не може дати премію чи матеріалку.

Інна: 09:25
Доброго ранку. СДО у всіх праціє?

Таня: 09:26
Доброго ранку! Чи вводити в експлуатацію комп, ще поки не оплатили платіжкуку? Є кредиторка і залишок на рахунку. Чи залишпємо на рах.1312 ?

EVGENIY: 09:26
Таня, можна ввести якщо треба, ніяких заборон не має

Таня: 09:27
EVGENIY, дякую

Оксанка: 09:30
Інна, ні

Інна: 09:33
У єзвітності довідка про надходження та використання окремих надходжень у натуральній формі це додаток 19, а в наказі 44 це додаток 22. Де вірно?

Оксанка: 09:33
Інна, тепер 19, змінився номер додатку

Інна: 09:33
Оксанка, ДЯКУЮ

Оксанка: 09:34
Оксанка, і сам додаток кажуть трішки змігився, ще не бачила.

EVGENIY: 09:35
Інна, Оксанка, https://i.imgur.com/DDCZ1pR.jpeg

EVGENIY: 09:36
Інна, ну і якщо ви не слідкуєте за новинами https://buhgalter.com.ua/news/zvitnist/ ... dzhetnoyi/

Оксанка: 09:36
EVGENIY, дякую))

EVGENIY: 09:42
Наказ 85 яким затверджено зміни до бюджетної звітності вчора набув чинності,

Оксанка: 09:43
Ні в кого СДО не працює?

Інна: 09:53
Дівчатка у мене запрацювало СДО

Вікторія: 09:58
Підскажіть чи потрібно рахунок 7512 закривати в кінці кварталу на 5511 в статті:Фінзвітність: шпаргалка зі складання по це не написано(

EVGENIY: 09:58
Вікторія, всі рахунки 7 і 8 класу треба закривати, без винятків

Вікторія: 09:58
дуже дякую!

Лариса: 10:12
Доброго ранку, у мене СДО не працює Самар

Оля: 10:14
Лариса, СДО щойно написало "Помилка: Помилка: не вдалося накласти підпис, оскільки TSP-сервери не доступні"

Оксанка: 10:14
Запрацювало СДО, а тепер не впускає, пише що TSP-сервери

Оксанка: 10:14
не доступні

Оксанка: 10:14
Оля, і що з ним робити?

Ольга: 10:15
Доброго ранку, в СДО не заходить Помилка: Помилка: не вдалося накласти підпис, оскільки TSP-сервери не доступні

Оксана: 10:15
Ольга, таке саме видає

Ольга: 10:16
Дві хвилини назад підписала своїм підписом, вийшла, а директором вже не змогла зайти

Маша: 10:17
СДО працює

Ольга: 10:20
у мене теж запрацювало

Ніна: 10:26
чи є правомірною виплата надбавки за виконання обов’язків за вакантною посадою, якщо на період воєнного стану конкурси не оголошуються?

Юлія: 10:58
Добрий день, в мене санки не їдуть чи то я туплю, але якщо в мене кредиторка за запаси, то самі запаси я маю ж оприбуткувати?

Олена: 11:01
Юлія, так

Галина: 11:04
Чи входить у падегогычне навантаження вихователя ЗДО той час поки ді ти сплять ?

EVGENIY: 11:08
Юлія, звичайно ж

Іра: 11:10
чи зобовязана бухгалтерія перевіряти правильність норм продуктів у меню-вимогах? у нас суперечка, кажуть що то обовязок бухгалтерії все пеервіряти, бо можуть помилитися при заповненні

Іра: 11:11
хочуть бухгалтерію змусити по нормах і стравах та кількостіх дітей все перепровіряти за тими, хто заповнює меню

EVGENIY: 11:12
Іра, все що є про меню вимогу написано ось тут https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... a-zapasiv/

Іра: 11:12
сказала їм подивитися де на меню-вимозі є підписи бухгалтерії (немає ніде). Але кажуть : для чого нам тоді бухгалтерія яка нічого не перевіряє ?

Іра: 11:13
бо вони можуть помилитися і мусить хтось за ними перевіряти ціфри

Галина: 11:18
Іра, не казали, що там цифри, а цифри має бухгалтерія перевіряти, а вони не зобов'язані за бухгалтерію робити? Бо в нас так люблять казати

Оксанка: 11:22
Іра, на практиці моїй було так, що бухгалтер перевіряв у ході складання завідувачем меню-вимоги. По суті вони їх робили вдвох. Щоб не перевіряти, бо перевіряти складніше, ніж складати.

Олена О: 11:49
Доброго дня.Де відобразити ф.2дс. Придбали подарунок ювіляру по КЕКВ 2210. В день ювілею директор привітав його і в відомісті ювіляр розписався.Склали акта про видачу подарунка..Роблю такі проводки:1)Д- 2313 К-7011;2)Д-6211 К-2313; 3) Д-1815 К-6211; 4) Д-8511 К - 1815; 5) Д - 5511 К- 8511;6) Д-7011 К-5511.Показую в стр.2310 ф.2дс.Казна каже в цій

Олена О: 11:52
Казна каже в цій стічці не показувати , бо придбані не за КЕКВ 2730

EVGENIY: 12:02
Олена О, по перше не існує ніякого зв'язку між кекв і витратами, не має ніде жодного слова що те що придбали по кекв 2730 треба відносити на 8511, і що окрім тільки цього кекв більше по ніякому не можна, або хай це покажуть де таке вони бачили

EVGENIY: 12:03
по друге на які витрати відносити це не їх справа

EVGENIY: 12:06
Мені цікаво, а ви розрахунках до кошторису закладали видатки на придбання подарунку ювіляру?

EVGENIY: 12:10
Олена О, я не знаю що ви за установа і яка там у вас діяльність, але теоретично так ці витрати могли бути віднесені і на 8013 і на 8511, але це вирішувати вам а не казначейству

катерина: 12:10
добрий день, якщо працівник звільнений 31.03 у облікову кількість для звіту з праці включаємо ?

EVGENIY: 12:13
катерина, https://buhgalter.com.ua/articles/zvitn ... -pravilno/

Аня: 12:16
Чи потрібно в графіку відпусток вказувати точну дату початку відпустки чи достатнь о просто вказати місяць?

катерина: 12:26
дякую

керр: 12:48
Аня, зазвичай вказують місяць, а дату погоджують, але є на практиці, що вказують дату...

Ірина: 13:05
Доброго дня! Чи подають головні бухгалдета навчальних закладів є декларацію?

Оксанка: 13:26
Для керівників закладів вищої освіти та їх заступників (ректори (начальники, директори), проректори (заступники начальника, директора))обов’язок щодо подання е-декларації залишився. Всі інші ні. стаття 2019 року.

Оксанка: 13:26
Ірина, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Обов’язок подати декларацію покладено виключно на керівника ЗОЗ. Законодавець не визначив інших категорій осіб, зобов’язаних заповнювати е-декларацію. Тобто, навіть якщо ЗОЗ має статус центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) — ані заступники головного лікаря, ані керів

Оксанка: 13:27
Ірина, Для керівників закладів вищої освіти та їх заступників (ректори (начальники, директори), проректори (заступники начальника, директора))обов’язок щодо подання е-декларації залишився. Всі інші ні. стаття 2019 року.

бідний бух: 13:34
доброго дня. Чи вносите ви зміни в наказ про виплату заробітної плати у звязку із набранням чинності наказа 376?

EVGENIY: 13:38
бідний бух, шо за наказ про виплату зарплати? Навіщо він взагалі?

керр: 13:41
EVGENIY, це ж мають на увазі не про виплату, а про нарахування зп у зв'язку із змінами, які впливають на розмір нарахування...)

EVGENIY: 13:43
керр, та мало лі може у них є наказ на виплату, я тому і питаю , щоб людина прочитала як наказ називається ))

Іванна: 13:44
Добрий день.Підкажіть ,чи може головний бухгалтер бюджетної установи мати ще сумісництво 0,5 ставки бухгалтера в одній установі

Леся: 13:47
Іванна, : Може

Оксанка: 13:50
Іванна, Головбух бюджетної установи або його заступник не мають права працювати за сумісництвом (у тій самій або в будь-якій іншій установі). На цьому наголосили в Мінсоцполітики.

Оксанка: 13:51
Іванна, Пояснюють це тим, що керівникам бюджетних установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів установ та їх заступникам заборонено працювати за сумісництвом згідно з п. 4 постанови КМУ від 03.04.1993 р. № 245.

Оксанка: 13:52
Оу,бачу, що ця постанова КМУ втратила чинність...

Оксанка: 13:53
Іванна, https://buhgalter.com.ua/articles/kadro ... yuvati-za/

Іванна: 13:59
Леся,Оксанка дякую ВАМ.

Аня: 14:08
керр, дякую

ГАННА: 14:38
Доброго дня,підкажіть будь ласка невиплачені лік за рах ПФУ, де відображати у Кварт звітності?

Леся: 14:44
ГАННА, дод.17

Леся: 14:45
ГАННА, і в 1дс

Аліна: 14:47
керр, дякую

Аліна: 14:47
Софія, дякую

ГАННА: 15:15
Леся, р.012 кт на звітний період??

Оксана: 15:16
Чи працює СДО (Є-звітність)?

Іра: 15:17
Оксанка, Галина, але чи є у бухгалтерії такий обовязок перевіряти цифри в меню-вимозі?

Іра: 15:17
бухгалтер- не дієтична сестра і не шеф-кухар чи харчовийтехнолог

Марія: 15:18
Добрий день! Підскажіть будь ласка, працівник за власні кошти закупив папір офісний. Надав квитанцію про оплату і склав авансовий звіт. Які будуть проводки?

Люба: 15:19
Іра, ми нічого не пеервіряємо, навіть суми які вони вираховують у гривнях, і ціну теж. нас як бухгалтерію цікавить тільки кількість. А вже самий розрахунок списання по ціні і сумі робимо в бухгалтерії

Віта: 15:35
Доброго дня, допоможіть будь ласка, працівник звільняється11.04.25р, має 55 днів невикр. відпустки за період з 08.10.22року на даний час, який фонд оплати праці неозідно брати до розрахунку, за останні 12 місяців?

Олена: 15:40
Віта, 1. рахуєте кількість днів з 08.10.22 по 31.12.23. Середнє вираховуєте за період 01.01.2023-31.12.2023. 2. рахуєте кількість днів з 01.01.2024 по 11.04.2025. Середнє берете 01.04.2024 -31.03.2025

Віта: 15:41
Олена дуже дякую Вам.

Наталя: 15:44
Добрий день. Підкажіть будь ласка чи є на законодавчому рівні десь визначений граничний термін перебування на посаді як виконувач обов'язків керівника відділу в ОМС. Чи може спеціаліст виконувати покладені на нього обов'язки безтерміново, скажімо пів року?...дякую.

Оксана: 16:14
Працівниця прийнята 04.02.25, звільняється 03.04.2025. Який буде розрахунковий період?

керр: 16:18
Наталя, для ОМС окремо поки що такої норми не передбачено, але безоплатно таку роботу виконувати цей працівник не може, тому виходячи з умов оплати праці в ОМС, такого не може бути) якщо все ж мова про вакантну посаду...

керр: 16:18
Оксана, 12 міс і посадовий оклад (мін зп)

Наталя: 16:23
придбаваємо малоцінку (1113 необоротні активи), є фінансування, але платіж не проведено бо третя черга. як показати у квартальній ? можна вводити в експлуатацію ? і тільки кред иторку показати?

Наталя: 16:24
чи треба показувати на залищках капітальні інвестиції і цільове фінансування ?

EVGENIY: 16:28
Наталя, платіж не проведено, але ж ТМЦ отримано згідно накладної, тому ваше право хочете вводьте хочете не вводьте в експлуатацію

EVGENIY: 16:29
Наталя, все треба показувати так як у вас в бухобліку показано і не вигадувати нічого

Оксана: 16:32
керр, а не за фактичний час роботи з 1 по 1 число?

Наталя: 16:34
EVGENIY, ввели і користуємося вже. То можна всі ті проміжні рахунки закривати (1312, 5411) і тільки на 6211 буде кредиторка ?

керр: 16:38
Оксана, вірно, з 1 по 1 число там ж є березень)

Оксана: 16:39
керр, дякую

EVGENIY: 16:54
Наталя, буде залишок на рахунку в активі і креаторка в пасиві, так само в активі ІНМА і знос в пасиві внесений капітал і фінрезультат

EVGENIY: 17:14
Наталя, а от якщо їх так і не проплатять і заьеруть у вас кошти з рахунку, от тоді ви теж будете питати, а що робити? Подумайте одразу чи знаєте ви що робити якщо так станеться?

Відповісти

Повернутись до “Архів чату buhgalter.com.ua”