Доброго ранку, всім гарного дня
Яна :08:54
чи зараховується стаж економічної роботи в бюджетній установі для втановлення надбавки за вислугу років в органах місцевого самоврядування
Л.В. :09:03
EVGENIY, верхня стаття спеціально для мене ? :))) Дякую дуже ! І доброго ранку та вдалого, спокійного дня всім, хто тут є і хто буде !!!
EVGENIY :09:04
Л.В., Ну звичайно все для Вас ))
Maryna :09:10
Добрий день. Шановні колеги, цікавить Ваша думка: на який рахунок бухгалтерського обліку 8511 чи 8113 віднести витрату по сплаті членських внесків громадській організації?
Лана :09:11
Доброго ранку! Отримали від центру зайнятості компенсацію фактичних витрат за облаштування роб.місця інваліда зг. Постанови 893, КЕКВ 3110. Хто знає, які потрібно зробити проводки?
EVGENIY :09:14
Maryna, а чому ви написали 8113 а не 8013?
EVGENIY :09:15
Лана, вчора про це писали , почитайте архів чату, 3110 це КЕКВ це код ВИДАТКІВ а ви отримали кошти, звідки тут кекв?
Maryna :09:15
EVGENIY, Проплата здійснена за рахунрк коштів спеціального фонду
EVGENIY :09:16
Maryna, саме за рахунок коштів з плати за послуги? Спецфонди ж теж різні бувають
Maryna :09:17
EVGENIY, Так, послуги
EVGENIY :09:20
Maryna, цікаво а що це за членські внески і як це пов'язано з наданням вами платних послуг, тобто чому вважаєте що це витрати пов'язані з наданням вами платних послуг?
Maryna :09:31
EVGENIY, Наша установа – Національний музей. Ми члени громадської міжранодної організації ІCOM (міжнародне об'єднання музеїв та професійних музейних працівників, які займаються збереженням, охороною та популяризацією світової природничої і культурної спадщини, матеріальної і нематеріальної)
Галина :09:31
Яна, ні на що він не впливає.
Лана :09:35
EVGENIY, щось не можу нічогознайти в архіві нічого по темі компенсації по 893 постанові(((
Світлана :09:44
Доброго дня хтось знає алгоритм дій при подачі списків студентів на здобуття соціальної стипендії до Пенсійного фонду. терміни обмежені, до 5 липня, а ніхто нічого до ладу пояснити не може
Галина :09:46
Світлана, це у Вас заклад державного бюджету? (чому на ПФУ?)
Світлана :09:46
да, університет
Галина :09:46
ми місцевий. самі платимо
EVGENIY :09:48
Лана, а то було за облаштування для ВПО, вибачаюсь
Світлана :09:48
до 1 липня всі списки у паперовому та електронному вигляді надавалися до органів соціального захисту, з 1 липня порядок змінився
EVGENIY :09:54
Лана, ну тоді розказуйте на який рахунок отримали, загальний фонд чи спецфонд на дохідний рахунок впали? Чи як?
Оксана :09:58
Добрий ранок, потрібна допомога. Згідно рішення суду в липні 2025 року нарахували середню зарплату за червень - жовтень 2024 року. За якою савкою утримувати військовий збір 1,5% чи 5%?
керр :10:01
Оксана, в липні 2025 вже 5%)
Лана :10:02
EVGENIY, на загальний фонд
EVGENIY :10:03
Лана, ну тоді треба робити відновлення касових, мені здається тут було логічно як із ВПО отримувати на спецфонд 25020200, понавидумували в кабміні а як це робити не видумали
Лана :10:10
EVGENIY, відновили, а які тепер проводки? Почитала, що потрібно зробити нарахування через рахунок 21, а що по кредиту? Витрати ж вилучено на 5411?
EVGENIY :10:16
Лана, а чому саме 3110 відновили?
EVGENIY :10:17
Лана, цікава ситуація у вас, тут треба подумати
Лана :10:18
EVGENIY, було придбано ноутбук для працівника-інваліда
EVGENIY :10:23
Лана, тут без ста грам не розібратись
Лана :10:24
EVGENIY, казначейство теж в шоці і нічого не може підказати(((
марина :10:34
Доброго дня, чи зберігається заробітна плата за працівником, який знаходиться у відрядженні в органах омс?
Тетяна :10:36
Доброго раночку, шановні колеги) підкажіть будь-ласка, чи подаємо мобілізованого працівника в додатку 6 об'єднаного звіту?
керр :10:39
марина, залежить від способу , про що вказують у наказі, відрядження є коли зберігається, але й є коли коштом куди був відряджений...)
Ірина :10:42
Доброго дня підскажіть що впливає на зменшення кількості додаткової відпустки.
керр :11:10
Ірина, Частина друга ст.9 ЗУ "Про відпустки"...
Лариса :11:27
з головної книги (ексель) не завантажується в 2дс
EVGENIY :11:34
Лариса, для закриття рахунків доходів і витрат є окрема строка в головній
Лариса :11:35
яка
Бухгалтер :11:37
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, у працівника підвищилась категорія, чи потрібно це показувати у звіті ЄСВ додаток 5?
Лариса :11:37
це остання?
EVGENIY :11:37
Лариса, в файлі є посилання на тему на форумі, перейдіть і подивіться
Лариса :11:37
я дивилася,не зрозуміла
EVGENIY :11:38
Лариса, там прям фотка є, авторизуйтеся на форумі і побачите і зрозумієте
Лариса :11:45
я не бачу там фото
Лариса :11:45
поясніть мені
EVGENIY :11:48
Лариса,
EVGENIY :11:49
Лариса, ось я вам прям цю фотку скопіював
Лариса :11:50
зрозуміла
Лариса :11:50
дякую
Наталія :11:57
Доброго дня! Колеги. підкажіть, будь ласка, чорнобильська відпустка відобаражється в об'єднаній звітності? В Д1, Д4?
EVGENIY :11:58
Наталія,
Наталія :12:00
Дуже дякую!
Тетяна :12:12
Добрий день! допоможіть будь ласка, розібратись в такій ситуації, отримали шкільний автобус як благодійка, сума є в акті, а знос не стоїть, правильно нараховувати з моменту його випуску 2010 рік, чи з моменту отримання, так як невідомо чи з суми виключений знос.
Світлана :13:04
Бухгалтер, не потрібно.
Бухгалтер :13:06
Світлана, дякую!!!
Юлічка :13:20
Добрий день, підкажіть чи відображається якось в 2-дс придбання за рахунок залишку попереднього року по 4.2. В доходах його немає, бо кошти надійшли в 2024 році, а в витратах лише амортизація? Це вірно? Чи є якісь нюанси?
EVGENIY :13:28
Юлічка, це вірно
Валентина :13:38
Добрий день. По КПК 3242 придбали пальне для підвезення дітей на реабілітацію. Пальне залишилося. Чи можливо його використати на інші цілі і як?
Марина :13:45
Добрий день. Вже рахували оклади робітникам ОМС?
Юлія :13:47
Працівник іде у відпустку на 14 днів, потім пише заяву на продовження відпустки. Чи буде це новий розрахунковий період?
Світлана :13:52
Підскажіть будь ласка - працює інвалід з 2020 року є рішення МСЕК, потрібен витяг про інвалідність з 01.07.2025 року для начислення ставки ЄСВ 8,41%?
EVGENIY :14:00
Марина, про що мова?
EVGENIY :14:00
Світлана,
Світлана :14:19
Довідка МСЕК безстрокова, вона теж недійсна з 01.07.2025 року?
Юлія :14:28
Вітаю, підкажіть , будь ласка, зараз заходимо на сайт ПФУ токеном печатка, чи може відділ кадрів заходити на сайт зробивши токен начальнику відділу кадрів?
EVGENIY :14:35
Юлія, ось таке було повідомлення
1 :14:40
Світлана, вона діє безстроково
школа_1 :14:52
Добрий день .Світлана, чи вдалося Вам щось дізнатися? Маю схожу ситуацію. Звіти про чорнобильські відпустки завжди подавали в УПСЗН, а тепер сказали в місцевий пенсійний, а там глухо...
Юлічка :14:53
EVGENIY, а підкажіть в мене фін.рез в балансі не йде з 2-дс на суму цього придбання за залишок...
Юля :14:55
Добрий день! Працює інвалід з червня 2025 р. Рішенням МСЕК від 11.05.2023 інвалідність встановлена на строк до 01.06.2026. Ця довідка дійсна до 01.07.2025 чи до 01.06.2026?
EVGENIY :14:58
Юлічка, а хто взагалі скаваз що фінрезультат в балансі повинен якось йти з фінрезультаом в 2дс?? Це два різні не пов'язані між собою показнгики
EVGENIY :14:58
Юлічка, навіть рахунок 5511 може не дорівнювати фінрезультату із 2дс
Юлічка :15:09
EVGENIY, дякую за відповідь. В догонку до цього: занесла амортизацію з цього ІНМА в 2220 рядок, чи вірно? це були кошти по 4.2
EVGENIY :15:10
Юлічка,
EVGENIY :15:11
Юлічка, не вірно, це ж не 4-1, ніякого відношення до виготовлення продукції ці витрати не мають
EVGENIY :15:11
Юлічка, 8014
Світлана :15:12
школа_1:Взагалі патова ситуація із соціальною стипендією залишилося 2 дні до подачі інформації, а сам алгоритм дій з боку ПФ ніде не описаний: коли, до кого і в якому вигляді подавати інформацію не відомо. Може виникнути ситуація, коли студенти соціальних категорій залишаться без стипендії. УСЗН мовчать
школа_1 :15:18
Світлана, дякую за відповідь. Взагалі не розумію, чому так зробили і не попередили, не зробили якийсь перехідний період? В нас теж своєчасність подачі звітів впливає на виплату чорнобильських відпусток, а їх в нас багато,,,
123 :15:22
Підкажіть, якщо помер працівник, в нього в червні були лікарняні. Заявка-розрахунок робиться роботодавцем. Кошти з казначейського рахунку вже тоді на рахунок родичів за заявою?
Ніна Миколаівна :15:28
Бюджетна установа Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології НАН України запрошує на роботу заступника головного бухгалтера з економічних питань. Тел 097 757 85 88
керр :15:32
123, кошти членам сім'ї не раніше, після оформлення наказу про припинення відносин у зв'язку зі смертю...
Тетяна :15:32
Добрий день, відгукніться, хто надавав справки по Постанові КМУ 622, не знаю, як тепер розраховується середній за час відпустки, чи лікарняного - коли "середній в середньому" і так до бескінечності... Яка зараз методіка?
Марія :15:52
Добрий день,підкажіть будь ласка де вформі "ДС вказати суму куомпенсації за спожиті комунальні послуги тимчасово розміщені ВПО ,які поступили на реєстраційний рахунокі вказані як залишки на рахунках.Дякую
Марія :15:53
Вибачте в формі 2ДС.
Аня :15:55
підскажіть якщо потрібно перенести з 1113 на 1812, і половина зносу була списана, які проводки?
EVGENIY :15:55
Марія, а як ви так умудрились вказати що це отриманий залишок, якщо це реально так і мова про спецфонд, то отриманий залишок до форми 2-дс не має ніякого відношення
Марія :16:01
Ні це реєстраційний рахунок загального фонду ,компенсація згідно постанови №616 від 27.05.2025р.
EVGENIY :16:02
Марія, на реєстраційний рахунок по загальному фонду залишок неможливо отримати
EVGENIY :16:03
Марія, якщо вам надійшли кошти на нульові кекв і ви не відновили касу, то це велика проблема
Юля :16:09
Якщо майно не є частиною орендованої їдальні (нові холодильники, морозлки) як орендар користується новою технікою? чи може школа вимагати плату за користування технікою?
Аня :16:10
підскажіть якщо потрібно перенести з 1113 на 1812, і половина зносу була списана, які проводки?
Марія :16:11
Так кошти поступили на нульовий і я їх відновила на кекви 2273 та 2274,але в балансі вони мають бути вказані як залишки коштів.
Валя :16:14
Марія, Ви їх повинні повернути до бюджету з якого вас фінансують
EVGENIY :16:14
Марія, якщо ви відновили касу то так вони в балансі на залишках але ж ви питаєте про 2дс ))
EVGENIY :16:15
Аня, спишіть зі 5111 1113, 1412 5512, а на 1812 поставте проводкою 1812 5512 інакше заплутаєтесь
Марія :16:18
Так , але актив балансу більший як пасив на цю суму,я щось не розумію чи вже зовсім заплуталась?
EVGENIY :16:18
Марія, є головна книга в екселі просто в ній робіть і все ваші 1-дс і 2-дс будуть самі заповнюватись
EVGENIY :16:19
Марія, якщо це відновлення каси значить ви повинні були і витрати зменшити на ці суми, і значить і фінрезультат
Марія :16:20
Я намагалась робити в цій головній книзі але щось в мене пішло не так і збилася формула.
EVGENIY :16:21
Марія, там нічогому збиватися, головне не ламати формули і все буде працювати
Марія :16:22
Тож я питаю , як зменшити витрати ,де вказати в 2ДС
EVGENIY :16:23
Марія, для прикладу ви нарахували за воду 8013 6211 - 1000 грн, і вам відшкодовує орендар 200, значить треаб зробити 2117 8013 ось таку проводку яка зменьшує ваші витрати, а потім вам від орендаря приходить на відновлення 2313 2117 200 грн, от ваші витрати тепер 800 грн і саме 800 грн треба в 2-дс у витрати ставити
EVGENIY :16:25
і якщо ви ці проводки зробите в головній то саме так і відбудеться
Марія :16:28
Зрозуміла ,гарно дякую.Вибачте.
Анастасія :16:30
Доброго дня! Скачала бланк головної книги ексель. 1 дс заповнився автоматично, а 2 дс пусто(((
123 :16:31
керр, так вони будуть на казначейському рахунку, поки не буде наказу. Але заявку-розрахунок як зазвичай.
EVGENIY :16:33
Анастасія, почитайте з ранку чат кидав фотку
EVGENIY :16:34
Анастасія, ось є окрема строка для закриття доходів і витрат , чому її ніхто не баче
Олена :16:42
EVGENIY, підкажіть як найти помилку в 1дс, контроль оборотів не має помилки а в балансі є, вже заплуталась в 2 дс все вірно
EVGENIY :16:45
Олена, якщо на 1грн різниця то це проблема округлення
EVGENIY :16:47
Олена, яка помилка в балансі у вас?
Анастасія :16:47
EVGENIY, за 1 квартал порахувало вірно. На 2 квартал не дає змінити період
EVGENIY :16:49
Анастасія, зніміть захист з листа
Анастасія :16:49
Зняла. в 1 дс поставила на 01 липня. Все порахувало, а 2 дс не міняє
EVGENIY :16:50
Анастасія, спробуйте зняти захист з 2-дс і поміняйте якщо що там є мій емейл вишліть я подивлюсь
Олена :16:51
EVGENIY, актив не дорівнює пасиву на кінець звітного періоду
Анастасія :16:52
EVGENIY, дякую!
EVGENIY :16:52
Олена, на велику суму? Чи на пару гривень?
EVGENIY :16:53
Анастасія, або у вас стара версія файла я ж там вносив зміни протягом пару місяів
Олена :16:53
EVGENIY, рядок 2390 в 2дс не дорівнює с-до 5511(хоча контроль оборотів без помилок)
EVGENIY :16:54
Олена,
Олена :16:54
EVGENIY, не має зносу
EVGENIY :16:55
Олена, ну тоді щось з витратами і доходами начудили, або може було якесь вибуття яке зачепило 5511 і не вплинуло на доходи або витрати
Олена :16:57
EVGENIY, а в 2дс перерахувала вручну все вірно і доходи і вирати рознеслось.хелп
EVGENIY :16:58
Олена, які операції робили з 5511 перевіряйте, окрім закриття доходів і витрат
Олена :16:59
EVGENIY, нашла
Олена :17:01
EVGENIY, тепер 1 гривня
Олена :17:02
EVGENIY, дуже дуже вам дякую за цю супер головну книгу
EVGENIY :17:03
Олена, ну по 1 грн не має універсального рішення кожен мучиться сам, хтось знос додає гривню хтось фінрезультат може є ще варіанти
Олена :17:03
EVGENIY, дякую за допомогу
EVGENIY :17:06
Олена, Будь ласка :)
Олена :17:13
колеги підкажіть як ви реєструєте договора по НУЩ кожен договір ділите пропорційно 20% місцевий, 80% державний,, чи використовуєте спочатку весь місцевий , а потім державний?