08:03 Доброго ранку!
Марина:
08:04 Всім привіт)
Оля:
08:12 Доброго дня .Допоможіть . чи вірно я роблю . Заробітна плата без типу нарахування , відпустка тип нарахування 10 , лікарнянні категорія 29 (інваліди36) , доплата до єсв 13 . , тип 2 та 3 не застосовую , якщо роблю поточний квартал . 2 якщо в минулому кварталі не було донарахування до єсв , 3 тип якщо була переплата єсв ???
Марина:
08:13 Оля, так, все вірно.
Оля:
08:14 Марина, якщо доплата до єсв за минулий квартал тип 2 ?
Оля:
08:15 Марина, якщо перерахунок за минулий місяць просто мінус , або плюс ?
Марина:
08:18 Оля, якщо сторнуєте заробітну плату, то мінус. Якщо перерахунок зі збільшенням з/пл, то вона входить в поточний місяць.
Марина:
08:19 Оля, якщо перерахунок відпустки чи лікарняних, не забувайте тип нарахування.
Оля:
08:20 Марина, відпустка тип 10 і мінус , лікарняні категорія 29 і мінус ?
Марина:
08:20 Оля, так. \
Оля:
08:22 Марина, а якщо місяць минуло кварталу наприклад березень а в квітні знімаю за лікарнні ставити мінус , чи тип 3 (так як минулий квартал ?] )
Марина:
08:26 Оля, категорія 29, місяць 3, рік 2023, вказуєте кількість днів лікарняного і суму за мінусом, яку знімаєте.
Оля:
08:26 Марина, Щиро дякую )))
Марина:
08:26 Оля, будь ласка.
Надія:
09:06 Всім доброго ранку і продуктивного тижні. Підкажіть, подала на ПФУ лікарняний працівника з 14.06. по 28.06., але оце тільки зараз виявилося, що 14.06.відпрацьовано і середня більша по відпрацьованому. Як мені скоригувати цей лікарняний в ПФУ? Що я за свої оплачую не 5 днів, а 4?Дякую за відповідь
EVGENIY:
09:13 Доброго ранку, всім гарного дня
Олена:
09:20 Добрий ранок!Вже діє нова форма авансового звіту?
EVGENIY:
09:21 Олена, ні
EVGENIY:
09:21 Олена, коли почне діяти буде новина
Олена:
09:21 EVGENIY, дякую
Оксана Т:
09:32 Доброго ранку! Оновлення від 06.07.2023 вже встановлювали? Все нормально працює?
Леся:
09:33 Оксана Т: все працює
Оксана Т:
09:33 Леся Дякую
Вікторія:
09:39 Добрий ранок. підскажіть, сплата реєстраційного збору 8511-6311;6311-2313 вірно? у кінці кварталу 8511 - 5511???
EVGENIY:
09:40 Вікторія, да
Вікторія:
09:41 EVGENIY, дякую
Вікторія:
09:43 EVGENIY, ні, щось не правильно остання проводка 8511 і так у Дт висить
Інна:
09:43 Добрий день! Підкажіть як зробити копію ППЗ фіндокументи. Після двох нових оновлень пише виправити КПОЛ в меню Довідники - Бюджети, заповнити не дає. Юридичні, фінансові пропали.
EVGENIY:
09:45 Інна, щось робите не так, запускаєте із архіву програму мабуть
Інна:
09:46 Я маю на увазі копію відкрити не можу.
Таня:
09:48 Вікторія, остання 5511-8511
EVGENIY:
09:49 Інна, копіюється вся папка з програмою, якщо вам хочете повернути копію то повернуть назад всю папку
Інна:
09:51 Я так і роблю, завжди получалось.
Інна:
09:53 Дякую, зробила в іншу папку і вийшло, а в тій самій папці копія не працювала.
Світлана:
09:54 добрий день. Я спробувала втянути до СДО платіжну інструкцію ,набрану в стуктурованом форматі (оновлення ПЗ 07.07.23). Не втянулося . Програмні п омилки. Кому- то вдалося ?
EVGENIY:
09:55 Світлана, які саме помилки? Ви впевнені що заповнили прям все як треба?
Світлана:
09:59 Я заповнила як для сплати податку , наприклад податковий1) код виду сплати и 2) Додаткову інформ запису.
EVGENIY:
10:01 Світлана, а коатуу поставили? Код виду сплати це 101
Світлана:
10:02 EVGENIY, Я ж правильно зрозуміло, якщо мены треба сплатити , наприклад податковий податок, то треба набрати "призначення платіжу" в форматі" структурований формат"?
Марія:
10:03 Сплатили за навчання уповноважених осіб за КЕКВ 2282, тепер питання на які витрати віднести - обмінні чи необмінні операції, який субрахунок витрат?8511 чи 8411? Буду дуже вдячна за відповідь)))
EVGENIY:
10:04 Світлана, так отож, не все зрозуміло, судячи з усього вам треба заповнити і призначення і структуруване призначення
Світлана:
10:06 EVGENIY, "101" поставила, а коатуу- ні. Не бачу де ставити. Це " адмін -терито зона"?
EVGENIY:
10:09 Світлана, да
EVGENIY:
10:09 Марія, а чому не 8013?
Марія:
10:14 EVGENIY, Та я заплуталася обмінні не обмінні ) тому і потребую професійної допомоги))) списувати на 8013?
EVGENIY:
10:20 Марія, у вас є договір з ними ? Ви ж заплатили за послугу? То чому не 8013?
Ольга:
10:31 Марія, необмінні це якщо ви понесли витрати але не отримали взамін. Це пені, подарунки, адмінзбори. А тут ви отримали знання, Це обмінна операція.
Марія:
10:31 EVGENIY, Так є договір по КЕКВ 2282 оплатили послугу) мене непокоїть КЕКВ 2282 , тому і думаю можливо 8411 в ф 2-дс вони тоді в інших рядках показується)
Марія:
10:33 Ольга, дякую ) а ще питання 8411? чі 8013?
Ольга:
10:35 8013
Марія:
10:35 Ольга, дуже вдячна )
Світлана:
10:37 EVGENIY, Поставила КАТОТТГ Все одно- помилки
Ольга:
10:38 Марія, на 8411 в основному йде КЕКВ 2250
EVGENIY:
10:39 Світлана, я ж писав про КОАТУУ а ви поставили КАТОТГ
EVGENIY:
10:40 Світлана, ще раз кажу що в цьому і є проблема, жодних роз'ясненнь не зробили, чому в структурі дбф вимога коатуу коли всі перейшли на катотг
Світлана:
10:41 EVGENIY, пробачте, мабуть пропустила
Ірина:
11:00 підскажіть, для чого в оновленнях мережі зробили структурований формат? Не можу розібратися. Це для податків, у зв'язку зі змінами? Чи можна цю вкладку не заповнювати, а як завжди ввести призначення платежу по-новому і все
Мирослава:
11:06 Добрий день. Хто в територіальному центрі соціального обслуговування має відділення соц. роботи з сім'ями, дітьми та молоддю? Як ви рахуєте тарифний розряд завідувачу відділення? Від кількості обслужених людей?
EVGENIY:
11:28 Ірина, так це саме для податків зробили, це нововеднення і здається що його втілення продовжили до 01.12.2023 тому теоретично можна ще все робити по старому, але деякі казначеї чомусь вимагають по новому
марія:
11:29 Скільки часу треба оплачувати карантинні виплати соцробітникам після прийняття постанови про завершення карантину?
Світлана:
11:30 EVGENIY, Наші казначеї не чули, що перехідний період продовжено до 01.12.23
EVGENIY:
11:32 Світлана,
Олена:
11:33 Добрий день!Потрібно провести коригування заробітної плати за минулий місяць у зв'язку з відрядженням працівника, донарахувати заробітну плату. Як відобразити у звіті ЄСВ: з кодом 2 за місяць який коригуємо, чи в місяці в якому робимо коригування?
EVGENIY:
11:35 Олена, всі перерахунки відносяться до місяця в якому вони зроблені, не бачу смислу вам ломати голову це все зарплата поточного місяця
Олена:
11:36 EVGENIY, дякую
марія:
11:37 Добрий день. Чи передавав хтось талони на пальне ДФТГ? Є місцева програма. Мене непокоїть те, що вони не є юридичною особою.
Світлана:
11:39 EVGENIY, Я казначеям роздрукувала лист НБУ , а по лініїї казначейства тихо
EVGENIY:
11:44 Світлана,
Таня:
12:02 Підскажить в новому призначені платежу в кінці, що за код??? 101 3504010,2120,Сплата єдин.соц.внес.нарах. на заробітну плату за травень 2023р. Код 71010000
Леся:
12:05 Хтось вже здав звіти зі статистики? Кабінет не працює. А через МЕДОК приймаються ?
Н.:
12:06 Підскажіть, який має бути тарифний розряд машиніста кочегара котельні на твердому паливі закладів ЗЗСО?
школа:
12:08 Добрий день. Н., у нас 2
EVGENIY:
12:19 Таня, це типу код доходів по ЄСВ, як у ПДФО 11010100
Одеса бух:
12:20 Леся: через МЕДОК теж не проходять звіти до статистики
EVGENIY:
12:20 Леся, медок не приймає звіти він їх відправляє, думаю якщо кабінет не працює то і через медок теж ви не здасте
Таня:
12:30 EVGENIY, то ми його просто залишаємо? Дякую.
ЛЮДА:
12:43 Доброго дня, період простою, оплачувалося 2/3 посад окладу, чи включати в розрахунок відпускних?
Валентина:
12:56 СДО ПРАЦЮЄ У ВСІХ?
Марина:
13:02 Валентина, так
Марина:
13:04 Якщо списуємо ОЗ наприклад в липні, то за 6-ть місяців нараховуємо знос?
Vika:
13:06 Так, Ось тут є приклад
Марина:
13:07 EVGENIY, нагадайте будь ласка в яких номерах статті з проведеннями списання ОЗ та МНМА. Хочу себе перевірити.
ЛЮДА:
13:08 Доброго дня, період простою, оплачувалося 2/3 посад окладу, чи включати в розрахунок відпускних?
Марина:
13:08 Vika, дякую)
Vika:
13:21 Марина, перепрошую, якщо списуєте у липні, тоді знос за 7 місяців
Ірина:
13:21 Добрий день,підкажіть будь ласка,якщо договір ЦПХ укладаємо з працівником установи,проводки будуть аналогічні,як в сьогоднішній статті з використанням субрахунку 6211?
Оксана:
13:22 ЛЮДА, простій з 2/3 окладу виключається з розрахунку (і дні, і заробіток)
Vika:
13:24 Марина, було багато матеріалів. На порталі у параметрах пошуку задаєте "списання" та у журналі "Бюджетна бухгалтерія"
Тетяна:
14:03 Доброго дня. Підкажіть чи працює в кого ел.кабінет статистики?
Тетяна:
14:05 я подати 1 ПВ?
Тетяна:
14:05 як подати 1 ПВ?
Галинка:
14:05 EVGENIY,не зберігаються створені платіжні інструкції в Мережі.Чому?
EVGENIY:
14:08 Галинка, все зберігається нормально, ставте останнє оновлення
фк:
14:10 Добрий день. Є рахунок на виконання робіт по монтажу та пусконалагоджувальних роботах по встановленню тривожної кнопки. Казна пропускає по КЕКВ 2240, як потім поставити на основні цю кнопку??
Галинка:
14:13 EVGENIY:не зберігаються платіжні інструкції по лікарняним(військовий збір,пдфл,приватбанк)
EVGENIY:
14:13 Галинка, ви заповнюєте структуроване приначення? Я не можу сказати напевно тому що не бачу що ви там робите, в мене все зберігається
Галинка:
14:16 EVGENIY, Ні.подовжили перехідний період до12.2023
EVGENIY:
14:23 Галинка, в мене зберігає, тільки що спробував, я думаю ще мережу будуть допилювати адже треба щоб було щось одне або структуруроване або звичайне \
Vika:
14:25 фк, якщо оплата за КЕКВ 2240, то поставити на основні не виде.
УПСЗН_Хм:
14:25 Добрий день. Підкажіть, чи включається матеріальна допомога на соц. - побут для розрахунку лікарняних?
EVGENIY:
14:26 УПСЗН_Хм, да
УПСЗН_Хм:
14:26 EVGENIY, дякую
6:
14:55 Доброго дня. а сайт для здачі звітів в статистику працює?
фк:
14:59 Vika, дякую.
Іра:
15:07 Всім привіт . Доплата до ЄСВ в поточному кварталі за місяць минулого кварталу.,Зняла заробітну плату нарахувала лікарнянні . Тепер березень менше ніж 6700 . Зараз ставити кат. тип 13 чи 2(березень минулий квартал ) , ч и вса таки 13 ?
ФСН:
15:19 Іра, лікарняний за 3 місяць із типом 13.
Вікторія:
15:33 Якщо працівник перебував на лікарняному на протязі 4 кал. днів, то до ПФУ не потрібно подавати ніякої заявки-розрахунку. Ці-ж дні оплачуються за рахунок роботодавця. Чи, все -ж маю подавати якісь документи до ПФУ? Дякую.
ФСН:
15:42 Вікторія, нічого не подаєте, просто оплачуєте
Лідія:
15:44 добрий день! чи показувати в 4дф добові та за квиток суми на відрядження які виплачувались авансовим звітом?
Вікторія:
15:45 ФСН, Дякую.
Інна:
15:47 Коллеги. Доброго дня. Підкажіть будь-ласка приймаємо на роботу ВПО і в неї закінчився термін посвідчення по інвалідності , як бути при утриманні по ЕСВ ??? 22% утримувати пока вона його не поновить. дякую за допомогу заздалегідь.
юлія:
15:49 Інна, так утримувати поки не отримає нов посвідчення
юлія:
15:50 Інна, нараховувати 22%
Інна:
16:00 юлія, Дякую але є сумнів що це ВПО ???!!!!!
EVGENIY:
16:04 Інна, а хіба підставою є посвідчення інвалідності? Здається мені тут потрібен висновок МСЕК а не посвідчення
EVGENIY:
16:06 Інна, і до чого тут ВПО ось підстави для нарахування 8,41
ВІКА:
16:13 Добрий день. Підскажіть будь ласка бухгалтерські проведення у кого була дооцінка будівлі та зносу. Дооцінили будівлю на 200 тис.а знос на 10 тис.грн.
Марина:
16:16 EVGENIY, після списання ОЗ, якщо враховувати проведення закриття поточного періоду і потім 5511 на 5512, щось повинно залишитись на 5512?
Інна:
16:20 EVGENIY, МСЕК як раз в неї і закінчив свій термін. Дякую за допомогу.
EVGENIY:
16:21 Марина, 5512 це фінансвоий результат, а на фінансовий результат може впливато багато чинників, і кредиторка дебеторка і ще багато чого, тому я не дуже зрозумів питання
Марина:
16:21 EVGENIY, якщо тільки стосується списання.
EVGENIY:
16:21 Марина, якщо у вас в балансі нічого не має в активі, то що ви хочете бачити на 5512 в пасиві?
EVGENIY:
16:22 Марина, да після списання ОЗ нічого не буде і на 5512
Марина:
16:23 EVGENIY, я не знаю що хочу))) я хочу якось перевірити чи правильно я зробила проводки на списання)))
EVGENIY:
16:24 ВІКА,
Oksana:
17:16 Вітаю. Якщо в об'єднаній звітності в попередньому кварталі забули в додатку 4 внести соціальну матеріальну допомогу (ознака доходу 128), то тепер робити звітний додаток 4 розрахунок 2, новий звітний чи уточнюючий? І якщо уточнюючий, то показувати тільки те, що забули з ознакою 0? Дякую
іванка:
17:30 Добрий день.Підкажіть будь ласка чи правильна кореспонденцію при безоплатно отриманих запасах як гуманітарна допомога Дт1812 Кт 6211 Дт2313 Кт 7511 Дт 6211 Кт 2313 Дт7511 Кт 5511 дякую
іванка:
17:31 кореспонденція
EVGENIY:
17:46 іванка, ось у нас є чудова стаття
іванка:18:04
EVGENIY ,дякую, а як закрити 7511 і чи показуємо в 2ДС цей дохід
EVGENIY:18:06
іванка, всі рахунки 7 класу закриваються на 5511 в кінці кварталу, абсолютно всі так само як і 8 клас і в ваших проводках ви бачу теж закрили
його
EVGENIY:18:06
іванка, да цей такий самий дохід як і всі інші доходи по 7 класу
EVGENIY:18:06
іванка, тобто і в 2дс його теж показують