Всім привіт)
Люсія 08:19
Добрий ранок
Оксана 09:01
Доброго ранку. Підкажіть, будь ласка, на який субрахунок оприбутковувати кліше та оснастку до штампу?
Ольга 09:02
Оксана, 1812
EVGENIY 09:04
Доброго ранку всім гарного дня
EVGENIY 09:05
Оксана, це запчастини із яких потім збирають печатку, запчастини відносять на капінвестиції і вводять в експлуатацію печатку
Оксана 09:12
Дякую
Дар"я 09:22
Добрий день!Підскажіть будь ласка. Таблички (на двері назва кабінету) можна просто актом на списання списати?Що вказати у причині списання?
Юля 09:44
Добрий ранок . Педагог прийнятий на роботу 1 вересня . звільняється 7 червня .компенсація береться 2 розрахунку .перший віжпрацьовні дні з вересня по грудень далі з вересня по травень ?
Юля 09:44
Тобто 2 виборки
керр 09:46
Юля, 2 виборки
Оля 09:47
Доброго ранку! Підкажіть! В школі працює два сторожа, по 0,75 ставки. Норма годин за липень для кожного по 138 годин. А нічні 248 годин розподіліємо між двома? тобто, наприклад, 138 годин, з них 124 нічні?
Юля 09:50
керр, дякую. А дні компенсації 56/12*9 чи 5,6*9 ,
керр 09:52
Оля, як це "розподіляємо"?! ми ж ведемо облік відпрацьованого робочого часу у табелі усе має бути відмічено навпроти кожного в т ч таке відхилення в роботі, як робота в нічний час... на практиці може не бути рівна кількість)
керр 09:56
Юля, з розрахунку тривалості відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6 Мінеконом № 3512-06/59939-07
Марина 09:56
Доброго ранку! Підскажіть! Особа з інвалідністю ІІІ групи займає посаду в ОМС.Яка тривалість щорічної відпустки (30 днів)?
керр 09:58
Марина, основна 30
керр 10:00
Марина, якщо має статус посадової особи 30 службовець або робітник 26
Марина 10:01
Дякую!
Олена 10:12
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, яку ознаку доходу ставити у Об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ таблиця 4дф при придбанні авто у фізичної особи, ми юридична особа?
Оксанка 10:28
Добрий день. Підкажіть, за яким КПК платити особі відшкодування за проїзд хворому з хронічною нирковою недостатністю в розмірі прожиткового мінімуму щомісячно?
Ірина 10:33
Доброго дня! Підскажіть, чи потрібно оприлюднювати договори відшкодування на порталі е дата? Раніше не оприлюднювала, бо вважаю, що ці договори не є публічними, в прозорро їх не виставляємо
Ірина 10:34
Підскажіть, може у кого є ще думка по питанню вище. І чи є якісь роз'яснення? Бо саме по цьому питанню не знаходжу ніяких роз'яснень
Люсія 10:39
Добрий день! Підкажіть будь ласка чи є в кого ще таке нововведення звонить казна і повідомляє, що всі проплати по комп'ютерній техніці здійснювати по 3110 не залежно від вартості
цнсп 10:45
Ірина, ми відшкодовуємо за природний газ, я публікувала і звіт про укладений договір у прозоро, і на Є-даті
EVGENIY 10:45
Люсія, не має ні в кого, це ваші казначеї проявляють ініціативу, щось, мабуть, прочитали, але не до кінця зрозуміли
Люсія 10:48
EVGENIY, кажуть в наказі 333 по кекв 2210 не прописані видатки на комп'ютерну техніку тільки в 3110
Оксанка 10:48
EVGENIY, підкажіть відповідь на питання 10:28, будь ласка
EVGENIY 11:04
Люсія, не уважно читають там прописано головне ось це Код 2200 "Використання товарів і послуг" За цією категорією здійснюється оплата поточних видатків, оплата послуг, придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік як основні засоби.
EVGENIY 11:04
Оксанка, я такого не знаю
Люсія 11:05
EVGENIY, 15-12-12/12036 від 07.09.2022 лист Держказначейства
EVGENIY 11:10
Люсія, ііііі??? Де там написано що все по 3110? Як раз там все і роз'яснено що до чого
EVGENIY 11:12
лист є у нас на сайті
Люсія 11:14
EVGENIY, аргументують тим,що в наказі 333 в видатках 2210 не прописано комп;ютерна техныка, а прописана тільки в 3110,
EVGENIY 11:17
Люсія, я вам вище з наказа 333 скопіював текст а ви мені дали лист в якому саме про це і написано що якщо на облік ставиться як ІНМА то і платиться з кекв 2210 а не 3110, там же саме про це і мова що визначється це в обліковій політиці а не в вартісному критерію якого не має вже стандартах, тому це визначає тільки облікова політика установи
EVGENIY 11:18
дляк огось 11000 це ОЗ тому що в обліковій 10000 критерій а для когось ІНМА тому що в обліковій критерій 20000, саме про це і пишуть в листі, тому одні установи за 11000 будуть платити по 2210 а інші по 3110
EVGENIY 11:18
а те що комп'ютерна техніка по 3110 в листі ні слова про це
Люсія 11:25
EVGENIY, дякую я це розумію, але...
Люсія 11:25
Поки відстояли своє рішення
Марія 11:34
Друзі допоможите підписати петицію?
Марія 11:34
Олена 11:40
Добрий день, підкажіть будь ласка доплата за тимчасово відсутнього працівника включається в мат допомогу?
4321 11:42
Відрядження на 30 днів-рахуємо по середній за попередні 2 місяця і порівнюємо з плановою, обираємо кращу (середню). Потім знову ВД на 30 днів...і так рік. Середньої за попередні 2 міс вже нема, тому оплачується плановий заробіток...тобто заробітна плата, вірно?
1 11:43
4321,
керр 11:48
Олена, так, пп.а п.4 Порядку
4321 11:48
1, така само емоція
Міра. 12:00
Ірина. Ми орендарі, відшкодовуємо кошти за електроенергію та природний газ. В прозоро не оприлюднюю. Згідно листа мінекономіки №3304-04/54160-06 від 03.09.2020 року "До річного плану не включаються видатки,які здійснюються як відшкодування витрат, ... відшкодування вартості комунальних послуг орендодавцю;,,, а в Є дату вношу .
Таня 12:12
Ірина, відшкодування ком.послуг і за оренду не показую ні на Прозоро, ні на Е-Даті
Олена 12:15
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, яку ознаку доходу ставити у Об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ таблиця 4дф при придбанні авто у фізичної особи, ми юридична особа?
EVGENIY 12:16
Олена, пошук по сайту одразу видав
Олена 12:58
EVGENIY: дякую
*-* 13:14
СДО працює?
Оксана 13:17
У когось є таке що довідки змін вищий розпорядник і фін.орган підписують ЕЦП (а не наперові друковані довідки) ?
Тамара 14:00
Доброго дня!
Тамара 14:03
EVGENIY:В головній книзі (v2.1(1)) рах.5512 у вас стоїть (П), а він є (А-П). напевно тому, в мене з головної в 1-дс не підтягає фін.результат на початок року?
EVGENIY 14:05
Тамара, поставте залишок в кредит і все буде добре, якщо у вас в дебеті то з мінусом в кредит поставте
Тамара 14:06
Дякую!
EVGENIY 14:07
Тамара, чому він АП якщо він в пасиві стоїть , якщо він АП тоді залишок по дебету повинен кудись в актив балансу потрапити а там його не має тому це чистий П, можна спорити але я зробив П )))
Тамара 14:08
так в П він стоїть в мене з "-"
EVGENIY 14:08
Тамара, в кредиті стоїть?
Тамара 14:09
с-до Дт, але в балансі стоїть в П з "-"
EVGENIY 14:09
Тамара, тоді в баланс все повинно підтягнути вірно
EVGENIY 14:09
Тамара, 5511 ще перевірте
Тамара 14:10
як поставлю в Кт з "-" думаю потягне
EVGENIY 14:10
Тамара, в балансі з мінусом це цілком нормально так і повинно бути
Тамара 14:10
Я знаю, що нормально))
Наталія 14:20
Доброго дня, підкажіть будь ласка, у нас орендують приміщення, і відшкодовують комунальні на загальний фонд (у зв'язку з тим що комун. оплачуються з нього). Здійснюємо відновлення касових видатків на відшкод.комунальні, тобто проходить зменшення касових видатків (тобто на кінець року у нас вільні кошти), як їх використовувати можна?
777 14:31
Наталія, на оплату комунальних відповідно до кекв по якому були оплачені
Наталія 14:34
777, це я розумію, але наприклад по кошторису асигнувань було на 20 тис. їх оплатили, а тепер нам частину наприклад в сумі 10 тис. відшкодували і ми відновили, то як їх тепер оплатити, якщо по кошторису сума використана? Заключити просто ще один договір на вільні кошти і оплатити? Якщо є потреба в цьому.
Тамара 14:34
EVGENIY, по головній проводки 1)Дт2313 Кт7111, 2)2116/2313, 3)2116/2313, 4)8113/2116 в 2-дс ряд.2220 задвоює суму витрат??
EVGENIY 14:46
Тамара, я звідки знаю? Вишліть мені файл я подивлюсь я ж не бачу що у вас там
Юлія 15:05
Дорий день. Державна установа( не медична) придбала респіратори, на який рахунок їх віднести? На 1512?
EVGENIY 15:12
Юлія, я би на 1812 ставив
Оксана 15:34
Добрий день, працівник звільняється, але відкрив лікарняний з 11.06 на 20 днів, останній робочий день 13.06, за скільки днів установа оплатить лікарняний?
we 15:37
Оксана, платить за період до відновлення працездатності
Оксана 15:41
we, чимце встановлено?
we 15:45
Оксана, ЗУ про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Alena 15:53
Наталія, Додаткова угода до договору на суму вільних коштів (відповідно КЕКВ) .
Марія 15:56
Добрий день! Підскажіть будь ласка. У нас заключений договір з 2020 року на капітальний ремонт. Ремонт виконаний частково ще у 2020 році, на сьогодні виконати іншу частину ми не можемо, так як ціни дуже виросли і потрібно коригувати ПКД. Як діяти? Коригувати ПКД на роботи, які ще не виконані і заключати новий договір? Чи це буде вірно?
керр 16:02
Оксана, установа заплатить по 13.06, а далі кошти фонду з 6 дня
Оксана 16:04
керр, дякую)
Наталія 16:08
Марія, а договір з підрядником у вас досі діючий з 2020 року?
Оксанка 16:27
Підкажіть, за яким КПК платити особі відшкодування за проїзд хворому з хронічною нирковою недостатністю?Соц.захист, відгукніться, будь ласка
Марія 16:35
Наталія, так діючий, ми його продовжуємо додатковими угодами. Але можемо розірвати, якщо це необхідно.
Наталія 16:43
Марія, якщо вам цей підрядник в цьому році продовжив договір. то якось не дуже логічно розривати його через підняття цін (треба сформулювати іншу причину). А так да, розриваєте договір, робите коригування ПКД і якщо треба експертизу, і на підставі вже цього корегованого ПКД заключаєте новий договір.
Наталя 16:57
Оксанка; КПКВК 0813242