Всім привіт)
Олена: 08:06
Добрий ранок!
EVGENIY: 08:19
Доброго ранку, всім гарного дня
Ксю: 08:57
доброго ранку) підкажіть будь ласка, розпорядник третього рівня отримали субвенцію державного бюдж.на заробітну плату ) дохід 7512? які проводки зробити?
EVGENIY: 09:00
Ксю, субвенції отримують бюджети а не розпорядники коштів
Ксю: 09:03
EVGENIY, зрозуміло ) місцевий отримав
EVGENIY: 09:05
Ксю, отримав субвенцію місяцевий бюджет, і профінансував за рахунок цих коштів розпорядника, якщо мова про загальний фонд то для розпорядника проводка буде 2313 7011 адже для нього це не субвенція це звичайне фінансування як і любе інше по загальному фонду
Галя: 09:07
Добрий ранок,нарахувала відшкодуваня за грудень за ел.ен. орендарю дт2117 кт 8013,у мене виникає дебіторська заборг.,коли у січні він мені її опдатить я поверну кошти до бюджету,мене цікавлять проведення дт2313 кт2117,дт 6415 кт 2313,дт5512 кт 6415.дт8013 кт2117, дт 2117 кт 5512?
Ксю: 09:08
EVGENIY, Дякую) гарного дня!
EVGENIY: 09:12
Галя, а чому 6415 вимальовуються? Ох і закрутили
Галя: 09:15
EVGENIY, проведення нараховано зобов. перед бюджетом
EVGENIY: 09:15
Галя, 2313 2117 отримали відшкодування, 5512 6312 нарахували до сплати в бюджет , 6312 2313 перерахували в бюджет
Галя: 09:19
проведення відкориговано фін.рез.мин.року дт2117 кт5512 не потрібно робити
EVGENIY: 09:21
Галя, ні
Галя: 09:22
EVGENIY, не розумію, зараз при нарахуванні я зменшую витрати на суму дебіторки, в звіті річному їх закрию на фін.рез., то чого ще потім при оплаті маю коригувати фін. рез.
EVGENIY: 09:23
Галя, ви сказали що проводку 2117 8013 зробили в минулому році і у вас дебеторка
Галя: 09:24
так, дебіторка, в поясненнях в статтях рекомендють коригувати фін.рез. при поверн.кошт.мин.років
Галя: 09:25
тобто щоб в першому кварталі 2025 року при умові повернення коштів у звіті за квартал,коли я проведу ваші вище написані проведення у мене піде фін.рез . ?
EVGENIY: 09:26
Галя, в моїх проводках є коригнування фінрезультату невже не видно?
Галя: 09:26
Видно
EVGENIY: 09:26
EVGENIY, так а в чому тоді проблема?
EVGENIY: 09:27
Галя, проводки що я описав не зачипать ні доходи ні витрати вони коригують фінрезультат 5512, в формі 2дс цього не буде буде зміна в балансі фінрезультату
Галя: 09:29
Сумніваюсь чи піде фін. рез.,бо у 2024 р. дт 5512 кт 8013 N грн.,за мінусом дебіторки,а у 2025 році. дт 5512 кт 6312 на суму дебіторки, виходить,чи не буде задвоєння ?
Галя: 09:31
EVGENIY, то виходить що фін.рез.не буде йти на суму поверненої дебіторки,так в поясненнях буде писати
EVGENIY: 09:33
Галя, що значить чи піде фінрезультат? З чим ви його порівнюєте????? Не існує ніякої ув'язки фінрезультату
Галя: 09:34
EVGENIY, зрозуміла,дякую!
EVGENIY: 09:35
Галя, У вас в 2024 все з точністю навпаки ніж ви описали, ви зменшили свої витрати при тому доходи ваші вище на суму дебіторки, тому і фінрездьтат у вас в кредиті а тепер ви його дебетом із моїх проводок закриєте
Юлія: 10:04
Добрий день. Якщо людина прийнята на 0,5 ставки на основне місце, а потім їй ще надається 0,5 ставки за внутрішнім сумісництвом, чи вважати це повною зайнятістю? Чи все таки це неповна зайнятість?
Оксана: 10:11
Доброго дня!Я -є Вашим давнім підписником, але не можу скачати бланки звітності( пропонує підписатися..) Допоможіть..
EVGENIY: 10:12
Оксана, авторизуйтеся, натисніть зверху ВХІД і увійдіть в той акаунт з якого сплачували за доступ
EVGENIY: 10:13
Оксана, або ось тут у нас є техпідтримка
натли: 10:13
вітаю.підкажіть.отримали грант,придбали основні засоби.питання в тому чи ставити на облік як благодійну допомогу і нараховувати знос двойною проводкою?????
Галя: 10:13
EVGENIY, дякую!
EVGENIY: 10:18
натли, це цікаве питання відповіді на яке я ще не зустрічав
керр: 10:23
Юлія, з якою метою таке визначення потрібне?
натли: 10:25
EVGENIY, так от і я не знаю,що робити....є стаття у вас про грант але про знос там нічого немає.
натли: 10:26
але отримання гранта йде чере з дохід 2117-7511 від необмінних операцій.
натли: 10:30
довідку про натурнадходження ж не подавали,а лише зміни до кошториса робили але по ККДБ гранти і дарунки25020100
EVGENIY: 10:30
натли, це не правильна проводка гранти не можна нарахувати ))) Ви ж поставили типу вони вам винні щось тепер це ваш дебетор )))
EVGENIY: 10:31
натли, гранти одразу роблять 2313 7511 без нарахування
натли: 10:33
EVGENIY: 10:35
натли, я писав автору про це до речі, тоді коли ця стаття вийшла
EVGENIY: 10:35
натли, уявіть ви нарахували грант і він вам не надійшов ви будете в суд подавати на них як на боржника? Хіба вони вам щось винні?
натли: 10:36
EVGENIY, ой євгеній.десь шось шукаєш,щоб вірно зробити.ось одну статтю вашу і знашла по ній і зробила проведення.
Марина: 10:38
А підкажіть, будь ласка, в 3ДС в надходженнях де ставити власні кошти які взяли із залишку?
EVGENIY: 10:38
натли, ну смисл в тому що не відомо як нарахувати знос )))
EVGENIY: 10:38
Марина, що таке ЗДС?
натли: 10:39
EVGENIY, та так.ЩО РОБИТИ???
EVGENIY: 10:39
а це ТРИ ДС )
натли: 10:39
керр, всезнаючий))))можливо допоможете на 10,13
EVGENIY: 10:40
Марина, якщо не було надходжень то в 3-дс нічого ставити
EVGENIY: 10:41
натли, він по зарплаті
Марина: 10:42
EVGENIY, а витрати були і тоді чистий рух від'ємний. А казна каже що так не може бути.
EVGENIY: 10:44
Марина, форма 3-дс сама загадкова форма, вона не будується на бухобліку для неї потрібні окремі аналітичні форми
EVGENIY: 10:47
Марина, У статті "Залишок коштів на початок року" відображається залишок грошових коштів та їх еквівалентів на початок року, наведений у Балансі.
Юлія: 10:47
керр, та в статистиці потрібно відобразити
Марина: 10:47
EVGENIY, та да... 3 ДС цікава)))
Лілія: 10:58
Доброго дня. Підкажіть, якщо на кінець року надходження по спецфонду більше за план+розподілення залишку, а от використання коштів менше. Чи потрібно було робити довідку по спецфонду? Бо коли запитувала в свого видатківця мені сказали, що все добре і цього робити не потрібно. А тепер взяли сумніви…
натли: 10:59
EVGENIY, на 10,41,я плакаюююю
*: 11:01
Колеги, не знаєте чи буде оновлення РМ на 25 рік?
EVGENIY: 11:04
*, буде
EVGENIY: 11:04
натли, вам там у фейсбуці відповіли, але там забули сказати що робити з 7511 ))
EVGENIY: 11:05
*, можете не чекати онолення а реєструватись в ФІТ Бюджеті і працювати в безкоштовному модулі ДКСУ все те саме безкоштовно
натли: 11:07
EVGENIY, іду,дякую.
*: 11:08
Дякую
EVGENIY: 11:10
натли, я ще думаю якщо все ж таки не нараховувати знос другу проводку, то і 7511 мабуть не треба вилучати, а при вводі в експлуатацію робити 10 1311, 5512 5111
Іра: 11:36
Формульна ціна на електрику. Для реєстрації постачальник виписав акт за грудень по приблизній ціні. Тепер фактична ціна нижча. Що тепер робити?
Л.Л.: 11:40
ЯК ТЕПЕР рахувати компенсацію при звільненні за попередні роки тобто станом на 31,12,23
EVGENIY: 11:44
Л.Л.,
Марія: 11:44
Подарункові набори для детей-пільговиків в ДНЗ (по кекв 2210) це обмінні чи необмінні витрати?
EVGENIY: 11:47
Марія,
Олена: 11:48
По типових проводках для благодійних необоротних активів рве внесений капітал і первісну вартість (на суму 50% зносу). Казначейство каже що так не можна. І треба переробляти
Марія: 11:49
EVGENIY, не зрозуміла що там написано по моєму запитанню. Хочу знати як треба для 3-дс показати
EVGENIY: 11:52
Марія, інші витрати за необмінними операціями (витрати, пов'язані з передачею активів, що передають суб'єкти державного сектору суб'єктам господарювання, фізичним особам.....
Марія: 11:53
EVGENIY, а казначейство пропустить таке? Вони дуже не люблять такі витрати і доходи
EVGENIY: 11:53
Олена, що значить РВЕ? Якщо 1113 не дорівнює 5111 по безкоштовно отриманим, на суму зносу то це нормально і нічого н рве, а казначейству треба ібльше читати
EVGENIY: 11:53
Марія, це не їх справа взагалі що ви там по бухобліку проводите
Олена: 11:54
EVGENIY, вони кажуть що при перевірці на обласному рівні не пропустять таке. І повинна первісна дорівнювати капіталу і крапка
EVGENIY: 11:54
Олена, хай не брешуть
EVGENIY: 11:55
Олена, не має такого рівняння і ніхто його не перевіряє і ніяких помилок тут бути не може, хай зателефонують в інші області де з цим все номарльно
Олена: 11:55
EVGENIY, не хочу щось доводити і сперечатися бо ще вищстояща буде тиснути
EVGENIY: 11:55
Олена, у вас була довідка в натуральній формі по цим об'єктам?
Олена: 11:56
EVGENIY, так
EVGENIY: 11:58
Олена, ну от казначейство і баче що вони були безкоштовно отримані значить у вас не буде такого рівняння, є вебінар з представником мінфіну де вона про це розказує хай ваші казначеї подивляться
Олена: 11:58
така сердита через те все. дають всіляку дурню ті благодійники а нам потім робота зайва і вияснювання
EVGENIY: 11:58
Олена,
Олена: 11:58
EVGENIY, жартуєте з мене? Хто я така щоб спеерчатися і ще й на вебінар їх направляти? Одразу заяву скажуть писати на звільнення
EVGENIY: 11:59
Олена, в тому не винні благодійники, це лише тупість ваших казначеїв які не хочуть нічого читати і вивчати
Олена: 11:59
EVGENIY, краще нехай не дають нічого
Л.Л.: 12:01
EVGENIY мене цікавить чи не помінявся механізм розрахунку з 01,01,25.ЗНАЧИТЬ ВСЕ ЗАЛИШИЛОСЯ ПО СТАРОМУ 2 РОЗРАХ.1 ПО 31,12,23 2,З 01,01,24
Люсія: 12:03
Добрий день! Підкажіть будь ласка акти введення в експлуатація під який ордер класти
EVGENIY: 12:03
Л.Л., ніяких змін не було з цього питання
EVGENIY: 12:04
Люсія, 17
Люсія: 12:07
EVGENIY, дякую
Люсія: 12:09
EVGENIY, А в 9 виходить акти списання та переміщення ОЗ
EVGENIY: 12:10
Люсія, да
Люсія: 12:15
EVGENIY, дякую
Ірина: 12:31
Доброго дня. Відбулася зміна в структурі, перейменували відділи наприклад загальний відділ перейменували на відділ діловодства та контролю за документообігом, працівники залишилися на своїх посадах. Штатний новий зробили, чи потрібне розпорядження про переведення працівників в новий відділ,
ольга: 12:40
Підкажіть як показати переплату ПО ЄСВ НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ в звітності ?
Лілія: 12:57
Чи потрібно було доводити спецфо нд в кінці року, якщо не виконали план по видатках? По надходженню перевиконання...
ОЛЕНА: 13:00
доброго дня. в якій формі бюджетної звітності показати переплату податку ЄСВ? чи можливо можна зробити додатково проводку на суму переплати дт8013 кт 6313? щоб нічого не показувати у звітності, а вже у сучні зробить уитримання з працівника на меншу суму ?
Іра: 13:30
Ірина, я думаю не потрібно, в трудовій тільки зробити запис про перейменування відділу
Наталя: 13:41
Підкажіть. День звільненнярахується ще як робочий день? Чи вже ні?
Ірина: 13:51
Наталя, так рахується остан нім робочим днем.
керр: 13:57
Наталя, таке твердження має і інше значення, загальне, це останній день трудових відносин...)
ОЛЕНА: 14:57
дайте відповідь на питання 13:00 будь ласка?
EVGENIY: 15:01
ОЛЕНА, якщо показувати буде, то це дебіторка в формі 7 буде і в балансі
EVGENIY: 15:02
ОЛЕНА, по перше ЄСВ це не податок, по друге його не утримують з працівників
EVGENIY: 15:13
ОЛЕНА, можете нарахувати (я би так і зробив) 8013 6313, потім в січні зробити перерахунок типу знайшли помилку, і на цю суму менше нарахуєте, мені здається всі кожен рік так роблять в кінці року коли залишаються кошти на 2120
Інга: 15:23
Допоможіть законодавчо. Установа 1 січня зробила вихідним днем і перенесла робочий на 4 січня. Люди, які були у відпусці з 1 по 3 січня повинні 4 січня вийти на роботу, чи відпочивати? Моя думка що повинні вийти на роботу. Колеги наполягають на вихідному. Як вірно?
керр: 15:25
Інга, ваша думка вірна, є правила ВТР вони зобов'язані дотримуватись встановленого режиму роботи установи, в т.ч. з врахуванням змін... не вийдуть на роботу будуть мати один невідпрацьований день...)
Інга: 15:26
керр, дякую.
Олена: 15:38
Інга,
ОЛЕНА: 15:46
EVGENIY, дякую
meri: 16:24
добрий день. Народ,прошу допомоги - потрібно списати запаси по внутрівід.передачі (ми - установа, яка передала).По тип.проводках Дт8023/Кт2711 - 1000, далі 8024/1412 - 500, списання 1412/1515 - 1000. В мене по цій пров. питання, як ми передавали, то Дт2711/Кт1515 - 1000. Рах.1515 закрився?
EVGENIY: 16:26
meri, 2711 1515 передали, коли вони використали вони надали вам акт ви робите проводку 8013 2711
EVGENIY: 16:26
meri, у вас в питанні запаси то навіщо ви ще і знос втулили?? Який ще знос у запасів? Переплутали все що можна переплутати і перекрутити
meri: 16:29
EVGENIY, так, трішки не туди)...тобто після 8013 2711 роблю 5511 8013?
EVGENIY: 16:30
meri, проводка 5511 8013 робиться в кінці кварталу разом з усіма іншими рахунками доходів і витрат
meri: 16:30
EVGENIY, це на кінець 2024 р.
EVGENIY: 16:31
meri, в кінці року чи квартал закриваються всі раухнки 8 класу і 7 класу на 5511, ніхто не робе окремо в середині місяці проводку яку ви написали
meri: 16:32
EVGENIY, дякую.
Христина:16:56
EVGENIY, підкажіть чи можна акти на списання запасів (які комісія затверджує) датою 31 грудня оформляти ?
Христина:16:57
накладні на видачу по складу і інші документи йдуть по факту тими датами. А акт робимо на всю суму за місяць
EVGENIY:16:57
Христина, а чому не можна? В чому проблема?
Христина:16:57
EVGENIY, та думаю чи не треба на кожну видачу зі складу робити акт на списання ?
EVGENIY: 17:00
Христина, а про які саме запаси мова? Видача зі складу це ще не списання на скільки я розумію
EVGENIY: 17:00
Христина, що коли робить це ваша внутрішня справа, напишіть графік документообігу і там це все опишіть
EVGENIY: 17:01
Христина, або ж облікова політика здається теж такі речі регулює