Архів чату за 03.01.2025 пт (130)

Тут зберігається архів спілкування в чаті на порталі
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10615
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1395 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Марина: 07:34
Всім привіт)

Олена: 08:06
Добрий ранок!

EVGENIY: 08:19
Доброго ранку, всім гарного дня

Ксю: 08:57
доброго ранку) підкажіть будь ласка, розпорядник третього рівня отримали субвенцію державного бюдж.на заробітну плату ) дохід 7512? які проводки зробити?

EVGENIY: 09:00
Ксю, субвенції отримують бюджети а не розпорядники коштів

Ксю: 09:03
EVGENIY, зрозуміло ) місцевий отримав

EVGENIY: 09:05
Ксю, отримав субвенцію місяцевий бюджет, і профінансував за рахунок цих коштів розпорядника, якщо мова про загальний фонд то для розпорядника проводка буде 2313 7011 адже для нього це не субвенція це звичайне фінансування як і любе інше по загальному фонду

Галя: 09:07
Добрий ранок,нарахувала відшкодуваня за грудень за ел.ен. орендарю дт2117 кт 8013,у мене виникає дебіторська заборг.,коли у січні він мені її опдатить я поверну кошти до бюджету,мене цікавлять проведення дт2313 кт2117,дт 6415 кт 2313,дт5512 кт 6415.дт8013 кт2117, дт 2117 кт 5512?

Ксю: 09:08
EVGENIY, Дякую) гарного дня!

EVGENIY: 09:12
Галя, а чому 6415 вимальовуються? Ох і закрутили

Галя: 09:15
EVGENIY, проведення нараховано зобов. перед бюджетом

EVGENIY: 09:15
Галя, 2313 2117 отримали відшкодування, 5512 6312 нарахували до сплати в бюджет , 6312 2313 перерахували в бюджет

Галя: 09:19
проведення відкориговано фін.рез.мин.року дт2117 кт5512 не потрібно робити

EVGENIY: 09:21
Галя, ні

Галя: 09:22
EVGENIY, не розумію, зараз при нарахуванні я зменшую витрати на суму дебіторки, в звіті річному їх закрию на фін.рез., то чого ще потім при оплаті маю коригувати фін. рез.

EVGENIY: 09:23
Галя, ви сказали що проводку 2117 8013 зробили в минулому році і у вас дебеторка

Галя: 09:24
так, дебіторка, в поясненнях в статтях рекомендють коригувати фін.рез. при поверн.кошт.мин.років

Галя: 09:25
тобто щоб в першому кварталі 2025 року при умові повернення коштів у звіті за квартал,коли я проведу ваші вище написані проведення у мене піде фін.рез . ?

EVGENIY: 09:26
Галя, в моїх проводках є коригнування фінрезультату невже не видно?

Галя: 09:26
Видно

EVGENIY: 09:26
EVGENIY, так а в чому тоді проблема?

EVGENIY: 09:27
Галя, проводки що я описав не зачипать ні доходи ні витрати вони коригують фінрезультат 5512, в формі 2дс цього не буде буде зміна в балансі фінрезультату

Галя: 09:29
Сумніваюсь чи піде фін. рез.,бо у 2024 р. дт 5512 кт 8013 N грн.,за мінусом дебіторки,а у 2025 році. дт 5512 кт 6312 на суму дебіторки, виходить,чи не буде задвоєння ?

Галя: 09:31
EVGENIY, то виходить що фін.рез.не буде йти на суму поверненої дебіторки,так в поясненнях буде писати

EVGENIY: 09:33
Галя, що значить чи піде фінрезультат? З чим ви його порівнюєте????? Не існує ніякої ув'язки фінрезультату

Галя: 09:34
EVGENIY, зрозуміла,дякую!

EVGENIY: 09:35
Галя, У вас в 2024 все з точністю навпаки ніж ви описали, ви зменшили свої витрати при тому доходи ваші вище на суму дебіторки, тому і фінрездьтат у вас в кредиті а тепер ви його дебетом із моїх проводок закриєте

Юлія: 10:04
Добрий день. Якщо людина прийнята на 0,5 ставки на основне місце, а потім їй ще надається 0,5 ставки за внутрішнім сумісництвом, чи вважати це повною зайнятістю? Чи все таки це неповна зайнятість?

Оксана: 10:11
Доброго дня!Я -є Вашим давнім підписником, але не можу скачати бланки звітності( пропонує підписатися..) Допоможіть..

EVGENIY: 10:12
Оксана, авторизуйтеся, натисніть зверху ВХІД і увійдіть в той акаунт з якого сплачували за доступ

EVGENIY: 10:13
Оксана, або ось тут у нас є техпідтримка https://buhgalter.com.ua/support/

натли: 10:13
вітаю.підкажіть.отримали грант,придбали основні засоби.питання в тому чи ставити на облік як благодійну допомогу і нараховувати знос двойною проводкою?????

Галя: 10:13
EVGENIY, дякую!

EVGENIY: 10:18
натли, це цікаве питання відповіді на яке я ще не зустрічав

керр: 10:23
Юлія, з якою метою таке визначення потрібне?

натли: 10:25
EVGENIY, так от і я не знаю,що робити....є стаття у вас про грант але про знос там нічого немає.

натли: 10:26
але отримання гранта йде чере з дохід 2117-7511 від необмінних операцій.

натли: 10:30
довідку про натурнадходження ж не подавали,а лише зміни до кошториса робили але по ККДБ гранти і дарунки25020100

EVGENIY: 10:30
натли, це не правильна проводка гранти не можна нарахувати ))) Ви ж поставили типу вони вам винні щось тепер це ваш дебетор )))

EVGENIY: 10:31
натли, гранти одразу роблять 2313 7511 без нарахування

натли: 10:33
https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... ikovuyemo/ приклад 1

EVGENIY: 10:35
натли, я писав автору про це до речі, тоді коли ця стаття вийшла

EVGENIY: 10:35
натли, уявіть ви нарахували грант і він вам не надійшов ви будете в суд подавати на них як на боржника? Хіба вони вам щось винні?

натли: 10:36
EVGENIY, ой євгеній.десь шось шукаєш,щоб вірно зробити.ось одну статтю вашу і знашла по ній і зробила проведення.

Марина: 10:38
А підкажіть, будь ласка, в 3ДС в надходженнях де ставити власні кошти які взяли із залишку?

EVGENIY: 10:38
натли, ну смисл в тому що не відомо як нарахувати знос )))

EVGENIY: 10:38
Марина, що таке ЗДС?

натли: 10:39
EVGENIY, та так.ЩО РОБИТИ???

EVGENIY: 10:39
а це ТРИ ДС )

натли: 10:39
керр, всезнаючий))))можливо допоможете на 10,13

EVGENIY: 10:40
Марина, якщо не було надходжень то в 3-дс нічого ставити

EVGENIY: 10:41
натли, він по зарплаті

Марина: 10:42
EVGENIY, а витрати були і тоді чистий рух від'ємний. А казна каже що так не може бути.

EVGENIY: 10:44
Марина, форма 3-дс сама загадкова форма, вона не будується на бухобліку для неї потрібні окремі аналітичні форми

EVGENIY: 10:47
Марина, У статті "Залишок коштів на початок року" відображається залишок грошових коштів та їх еквівалентів на початок року, наведений у Балансі.

Юлія: 10:47
керр, та в статистиці потрібно відобразити👌

Марина: 10:47
EVGENIY, та да... 3 ДС цікава)))

Лілія: 10:58
Доброго дня. Підкажіть, якщо на кінець року надходження по спецфонду більше за план+розподілення залишку, а от використання коштів менше. Чи потрібно було робити довідку по спецфонду? Бо коли запитувала в свого видатківця мені сказали, що все добре і цього робити не потрібно. А тепер взяли сумніви…

натли: 10:59
EVGENIY, на 10,41,я плакаюююю

*: 11:01
Колеги, не знаєте чи буде оновлення РМ на 25 рік?

EVGENIY: 11:04
*, буде

EVGENIY: 11:04
натли, вам там у фейсбуці відповіли, але там забули сказати що робити з 7511 ))

EVGENIY: 11:05
*, можете не чекати онолення а реєструватись в ФІТ Бюджеті і працювати в безкоштовному модулі ДКСУ все те саме безкоштовно

натли: 11:07
EVGENIY, іду,дякую.

*: 11:08
Дякую

EVGENIY: 11:10
натли, я ще думаю якщо все ж таки не нараховувати знос другу проводку, то і 7511 мабуть не треба вилучати, а при вводі в експлуатацію робити 10 1311, 5512 5111

Іра: 11:36
Формульна ціна на електрику. Для реєстрації постачальник виписав акт за грудень по приблизній ціні. Тепер фактична ціна нижча. Що тепер робити?

Л.Л.: 11:40
ЯК ТЕПЕР рахувати компенсацію при звільненні за попередні роки тобто станом на 31,12,23

EVGENIY: 11:44
Л.Л., https://buhgalter.com.ua/articles/trudo ... -periodiv/

Марія: 11:44
Подарункові набори для детей-пільговиків в ДНЗ (по кекв 2210) це обмінні чи необмінні витрати?

EVGENIY: 11:47
Марія, https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... 5-vitrati/

Олена: 11:48
По типових проводках для благодійних необоротних активів рве внесений капітал і первісну вартість (на суму 50% зносу). Казначейство каже що так не можна. І треба переробляти

Марія: 11:49
EVGENIY, не зрозуміла що там написано по моєму запитанню. Хочу знати як треба для 3-дс показати

EVGENIY: 11:52
Марія, інші витрати за необмінними операціями (витрати, пов'язані з передачею активів, що передають суб'єкти державного сектору суб'єктам господарювання, фізичним особам.....

Марія: 11:53
EVGENIY, а казначейство пропустить таке? Вони дуже не люблять такі витрати і доходи

EVGENIY: 11:53
Олена, що значить РВЕ? Якщо 1113 не дорівнює 5111 по безкоштовно отриманим, на суму зносу то це нормально і нічого н рве, а казначейству треба ібльше читати

EVGENIY: 11:53
Марія, це не їх справа взагалі що ви там по бухобліку проводите

Олена: 11:54
EVGENIY, вони кажуть що при перевірці на обласному рівні не пропустять таке. І повинна первісна дорівнювати капіталу і крапка

EVGENIY: 11:54
Олена, хай не брешуть

EVGENIY: 11:55
Олена, не має такого рівняння і ніхто його не перевіряє і ніяких помилок тут бути не може, хай зателефонують в інші області де з цим все номарльно

Олена: 11:55
EVGENIY, не хочу щось доводити і сперечатися бо ще вищстояща буде тиснути

EVGENIY: 11:55
Олена, у вас була довідка в натуральній формі по цим об'єктам?

Олена: 11:56
EVGENIY, так

EVGENIY: 11:58
Олена, ну от казначейство і баче що вони були безкоштовно отримані значить у вас не буде такого рівняння, є вебінар з представником мінфіну де вона про це розказує хай ваші казначеї подивляться

Олена: 11:58
така сердита через те все. дають всіляку дурню ті благодійники а нам потім робота зайва і вияснювання

EVGENIY: 11:58
Олена, https://buhgalter.com.ua/other/bezkosht ... tanovah-v/

Олена: 11:58
EVGENIY, жартуєте з мене? Хто я така щоб спеерчатися і ще й на вебінар їх направляти? Одразу заяву скажуть писати на звільнення

EVGENIY: 11:59
Олена, в тому не винні благодійники, це лише тупість ваших казначеїв які не хочуть нічого читати і вивчати

Олена: 11:59
EVGENIY, краще нехай не дають нічого

Л.Л.: 12:01
EVGENIY мене цікавить чи не помінявся механізм розрахунку з 01,01,25.ЗНАЧИТЬ ВСЕ ЗАЛИШИЛОСЯ ПО СТАРОМУ 2 РОЗРАХ.1 ПО 31,12,23 2,З 01,01,24

Люсія: 12:03
Добрий день! Підкажіть будь ласка акти введення в експлуатація під який ордер класти

EVGENIY: 12:03
Л.Л., ніяких змін не було з цього питання

EVGENIY: 12:04
Люсія, 17

Люсія: 12:07
EVGENIY, дякую

Люсія: 12:09
EVGENIY, А в 9 виходить акти списання та переміщення ОЗ

EVGENIY: 12:10
Люсія, да

Люсія: 12:15
EVGENIY, дякую

Ірина: 12:31
Доброго дня. Відбулася зміна в структурі, перейменували відділи наприклад загальний відділ перейменували на відділ діловодства та контролю за документообігом, працівники залишилися на своїх посадах. Штатний новий зробили, чи потрібне розпорядження про переведення працівників в новий відділ,

ольга: 12:40
Підкажіть як показати переплату ПО ЄСВ НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ в звітності ?

Лілія: 12:57
Чи потрібно було доводити спецфо нд в кінці року, якщо не виконали план по видатках? По надходженню перевиконання...

ОЛЕНА: 13:00
доброго дня. в якій формі бюджетної звітності показати переплату податку ЄСВ? чи можливо можна зробити додатково проводку на суму переплати дт8013 кт 6313? щоб нічого не показувати у звітності, а вже у сучні зробить уитримання з працівника на меншу суму ?

Іра: 13:30
Ірина, я думаю не потрібно, в трудовій тільки зробити запис про перейменування відділу

Наталя: 13:41
Підкажіть. День звільненнярахується ще як робочий день? Чи вже ні?

Ірина: 13:51
Наталя, так рахується остан нім робочим днем.

керр: 13:57
Наталя, таке твердження має і інше значення, загальне, це останній день трудових відносин...)

ОЛЕНА: 14:57
дайте відповідь на питання 13:00 будь ласка?

EVGENIY: 15:01
ОЛЕНА, якщо показувати буде, то це дебіторка в формі 7 буде і в балансі

EVGENIY: 15:02
ОЛЕНА, по перше ЄСВ це не податок, по друге його не утримують з працівників

EVGENIY: 15:13
ОЛЕНА, можете нарахувати (я би так і зробив) 8013 6313, потім в січні зробити перерахунок типу знайшли помилку, і на цю суму менше нарахуєте, мені здається всі кожен рік так роблять в кінці року коли залишаються кошти на 2120

Інга: 15:23
Допоможіть законодавчо. Установа 1 січня зробила вихідним днем і перенесла робочий на 4 січня. Люди, які були у відпусці з 1 по 3 січня повинні 4 січня вийти на роботу, чи відпочивати? Моя думка що повинні вийти на роботу. Колеги наполягають на вихідному. Як вірно?

керр: 15:25
Інга, ваша думка вірна, є правила ВТР вони зобов'язані дотримуватись встановленого режиму роботи установи, в т.ч. з врахуванням змін... не вийдуть на роботу будуть мати один невідпрацьований день...)

Інга: 15:26
керр, дякую.

Олена: 15:38
Інга, https://if.dsp.gov.ua/novyny/perenesenn ... idpusttsi/

ОЛЕНА: 15:46
EVGENIY, дякую

meri: 16:24
добрий день. Народ,прошу допомоги - потрібно списати запаси по внутрівід.передачі (ми - установа, яка передала).По тип.проводках Дт8023/Кт2711 - 1000, далі 8024/1412 - 500, списання 1412/1515 - 1000. В мене по цій пров. питання, як ми передавали, то Дт2711/Кт1515 - 1000. Рах.1515 закрився?

EVGENIY: 16:26
meri, 2711 1515 передали, коли вони використали вони надали вам акт ви робите проводку 8013 2711

EVGENIY: 16:26
meri, у вас в питанні запаси то навіщо ви ще і знос втулили?? Який ще знос у запасів? Переплутали все що можна переплутати і перекрутити

meri: 16:29
EVGENIY, так, трішки не туди)...тобто після 8013 2711 роблю 5511 8013?

EVGENIY: 16:30
meri, проводка 5511 8013 робиться в кінці кварталу разом з усіма іншими рахунками доходів і витрат

meri: 16:30
EVGENIY, це на кінець 2024 р.

EVGENIY: 16:31
meri, в кінці року чи квартал закриваються всі раухнки 8 класу і 7 класу на 5511, ніхто не робе окремо в середині місяці проводку яку ви написали

meri: 16:32
EVGENIY, дякую.

Христина:16:56
EVGENIY, підкажіть чи можна акти на списання запасів (які комісія затверджує) датою 31 грудня оформляти ?

Христина:16:57
накладні на видачу по складу і інші документи йдуть по факту тими датами. А акт робимо на всю суму за місяць

EVGENIY:16:57
Христина, а чому не можна? В чому проблема?

Христина:16:57
EVGENIY, та думаю чи не треба на кожну видачу зі складу робити акт на списання ?

EVGENIY: 17:00
Христина, а про які саме запаси мова? Видача зі складу це ще не списання на скільки я розумію

EVGENIY: 17:00
Христина, що коли робить це ваша внутрішня справа, напишіть графік документообігу і там це все опишіть

EVGENIY: 17:01
Христина, або ж облікова політика здається теж такі речі регулює

Відповісти

Повернутись до “Архів чату buhgalter.com.ua”