Доброго ранку, всім гарного дня :)
Олена :08:44
доброго ранку та вдалого дня
Таня :08:53
Доброго ранку. Витрати місцевого бюджету на утримання установи - це заг+спец фонд чи тільки загальний?
EVGENIY :08:56
Таня, це ви в якому контексті питаєте? По бухобліку? Чи по чому?
EVGENIY :08:59
Таня, в бухобліку не має загального і спецфонду і витрати там не діляться на загльний і спецфонд
Марина :08:59
на який рахунок оприбуткувати протигази? 1018 чи 1116?
EVGENIY :08:59
Марина,
Марина :09:00
EVGENIY, дякую
Марина :09:05
оце ще введення в експлуатацію.... що для протигазів є введенням в експлуатацію? коли щось трапиться і їх видадуть у в користування? так вони весь час будуть на кап.інвестиціях
Таня :09:08
EVGENIY, інформацію потрібно заповнити на область.
EVGENIY :09:14
Таня, ну тоді в них питайте, це ж вони вигадали таку назву, тут тілкьи они можуть знати що вони хочуть бачити, чи будуть там власні надходження чи тільки 7 фонд
Галина :09:14
Таня, теоретично - бюджетніпризначення, незалежно від фонду (тобто за минулі роки і сф (бюджет розвитку), а практично, краще запитати того хто у вас інформацію запитує. в листі завжди є телефон
Наталя т-ц :09:25
Таня, у нас витрати на утримання по програмі місцевого бюджету-це загальний фонд, спеціальний йде як бюджет розвитку окремою програмою
Марина :09:27
Наталя т-ц, зараз зі спец фонду тільки інвестиційні проєкти, у нас принаймні так...
Наталя т-ц :09:28
так
EVGENIY :09:32
власні надходження це теж спецфонд і згідно бюджетного кодексу це доходи бюджету і як би вони ж теж можуть витрачатись на утримання
Таня :09:40
EVGENIY, у нас є власні надходження від платних послуг. Зателефонувавши на області, мені відповіли, що нам видніше що включати.
EVGENIY :09:44
Таня,
Наталія :10:49
Добрий день. підкажіть будь ласка, які мають бути проводки, якщо ми отримали дрова від нашого головного розпорядника по акту приймання - передачі?
EVGENIY :10:53
Наталія, Дт 15 Кт6611
Наталія :10:58
EVGENIY, а підкажіть як далі бути зі списанням цих дров коли використаємо?
Лана :11:16
Добрий день. Чи у всіх нормально працює є-звітність? Ніби й працює, але не дає вибрати код території і не формує нові звіти.
Олена :11:35
Добрий день. Розвійте сумніви. Плануємо безоплатну передачу МНМА від закладу освіти до центру надання соц.послуг. Нараховувати решту амортизації у розмірі 50%? Чи передавати зі зносом 50%?
Олена :12:00
Добрий день підкажіть норматив осіб з інвалідністю якщо СКШП38 ділим норма 25то виходить 1,52 то 2 брати?
EVGENIY :12:07
Наталія, Дт 6611 Кт 15 ось схожа ситуація
EVGENIY :12:07
Олена, передавати зі зносом, друга половина нараховується при списанні
катерина :12:16
добрий день.на сайті пфу заява рохрахунок від 06.03.2026 на даний час має статус "отримано в банку", а не "оплачено" чому так, можливо у когось така ситуація була?
Олена :12:52
EVGENIY, дякую
Олександра :13:06
катерина, статус міняється на 7-8 день (як у лікарняного)
Валентина :13:14
Олександра, так у неї вже місяць :)
Валентина :13:14
катерина, телефонуйте в пенсійний
Юлія :13:37
катерина, пишіть офіційного листа на info@pfu.gov.ua про зміну статусу заяви (теж була така ситуація - уже виправили на оплачено)
Лілія :13:53
Доброго дня! Підкажіть після нарахування амортизації треба зменшувати 5111 по ОЗ?
EVGENIY :13:55
Лілія,
EVGENIY :13:55
Лілія, тільки якщо це безкоштовно отримані
Лілія :13:56
тобто якщо куплені за власний кошт то 5111 становить 100 відсотків 1014 аж до списання?
EVGENIY :13:56
Лілія, да
Лілія :13:59
А при внутр. переміщенні з одного закладу в інший 1014 -100проц. 1411 нарахований знос та 5111 теж 100 відсотків?
EVGENIY :14:02
Лілія, стаття була 1 квітня
Іванна :14:52
Підкажіть чи потрібно подавати в ДКСУ 15 додаток якщо був залишок коштів на початок року
Ірина :14:53
EVGENIY, допоможіть будь ласка розібратись з проведенням. Якщо установа раніше отрмала ІНМА як благодійну допомогу від населення (розвиваючу інтерактивну іграшку). Було проведення:Дт1113-Кт2117 500 грн; Дт 2117- Кт 2313 500грн; Дт 7511- Кт 5111 500грн; Дт 8014- Кт 1412 250грн; Дт 5111- Кт 7511 250грн. Тепер мені необхідно передати цей засіб внутрі
Ірина :14:54
*внутрівідомчою передачею іншій установі. Які будуть проведення?
EVGENIY :15:08
Ірина, Дт 5111 Кт 1113 - 50%, Дт 1412 Кт 1113 - 50%
Ірина :15:19
EVGENIY,дякую. Ще підскажіть будь ласка, які будуть проведення для сторони, що приймає цю іграшку.. Їм потрібно відобразити дохід?
EVGENIY :15:23
Ірина, якщо внутрівідомча то ніякого доходу не буде
EVGENIY :15:23
Ірина, вище дав статтю
Ірина :15:26
EVGENIY, так, дякую.. прочитала. Я вірно розумію, що в них будуть зворотні проведення. А дохід вони визнають в місяці списання?
Катя :15:34
Добрий день.Підкажіть будь ласка чи прийнято у когось звіт з ЄСВ? Немає навіть інфо про доставку. Відправила в 10 ранку.
Іванна :15:37
Підкажіть чи потрібно подавати в ДКСУ 15 додаток якщо був залишок коштів на початок року1090300,79 затверджено кошторисом 951200 грн надійшло 133849,20
EVGENIY :15:41
Ірина, да там дохід буде в момент нарахування зносу це щоб збалнсувати витрати і доходи і не вплинути на фінрезультат
Ірина :15:45
EVGENIY, дякую)
Наталя :16:00
Добрий день. Питання по пальному. Бюджетна установа придбала бензин в талонах. Водій заправив машину та ще й налив в каністри. Але все пальне поставили на рахунок 15141 "пальне в баках авто". Чи правильно? Чи треба було розділіити в баках авто та в каністрах.?
EVGENIY :16:17
Наталя, деталізація бухобліку це внутрішня справа кожної установи може ви ще й в пляшках ведете це ваша справа у кожного різні потреби