Все верно!! Именно по таким проводкам я вам заполнил баланс!! И все сходится!rayrada писав:Євгеній, вибачте ще раз дуже важко іноді розповісти що робиш
Може краще перевірте мої проводки по придбанню
Дт 1312 КТ 6211 оприбуткування 128,00
Дт 1113 Кт 1312 введ. в експлуатацію 128,00
Дт 5411 Кт 5111 вкл. до власного капіталу 128,00
Дт 8014 Кт 1412 нарах. 50% зносу 64,00
Дт 7011 Кт 5411 вилучення з доходу звітного періоду 128,00
ДТ 5511 Кт 8014 списано на фінрезультат суму амортизації 64,00
Нарахування зносу від а до я.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Все списывается как обычно просто в актив попадает только износ, смотрите внимательней! А как по другому?? В 2-дс стоит -50 дефицит, если его втулить в пасив баланса то что втулить в актив???buhg писав:EVGENIY, я надеюсь Вы шутите, или предлагаете списать за счет 5111 1113 все 100,00без доначисления износа
-
buhg
- Місцевий

- Повідомлень: 740
- З нами з: 21 січня 2014, 14:27
- Регіон: Одесская Область
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 9 разів
те не показываем просто в балансе сумму доначисленного износа, так,завышаем валюту баланса, а я занизила 2 дс витраты на эту сумму получается тоже самое, где-то надо обмануть
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
евгений тоесть в 1000 у меня сума будет 653856,а в 1400 654744.??????СПАСАЙТЕ,,,,,EVGENIY писав:а в 1000 зачем????tatyanaw1@ukr.net писав:евгений спасибо. вы писали и раньше что сейчас неидет 10+11-знос =5111
так уже попробовала,как вы советуете.
в 1000 и 1400 поставила 654744,не идет а-п .актив 808658 пасив 807769,так как поставила финрезультат 147941 как в оборотном 5511+5512 а если сплюсовать кошти+мтериалы он 148829.с этим что делать.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений тоесть в 1000 у меня сума будет 653856,а в 1400 654744.??????СПАСАЙТЕ,,,,,EVGENIY писав:а в 1000 зачем????tatyanaw1@ukr.net писав:евгений спасибо. вы писали и раньше что сейчас неидет 10+11-знос =5111
так уже попробовала,как вы советуете.
в 1000 и 1400 поставила 654744,не идет а-п .актив 808658 пасив 807769,так как поставила финрезультат 147941 как в оборотном 5511+5512 а если сплюсовать кошти+мтериалы он 148829.с этим что делать.
- Ина
- Мандрівник

- Повідомлень: 38
- З нами з: 10 січня 2012, 21:35
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
Понятно спасибо за ответ. Как сдать баланс только я не знаю.EVGENIY писав:Не пришли ни к чему!Ина писав:EVGENIY, так а всё таки что делать с 50% износа от списания МНМА которые покупались до 01.01.2017 года. на сумму которого и рвёт Профицит/Дефицит .
Вчера это обсуждали здесь на форуме но я так и не поняла какой всё таки вариант правильный? К какому то выводу совместно пришли, направьте меня плиз![]()
Я уже что только не пробывал! Рвёт хоть как не сделай![]()
Подозреваю что всё таки эта увязка не логична!!!
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
я уже очень плакаю,уже и коньячка выпила,чтоб шевелились мои мозгулечки.EVGENIY писав:tatyanaw1@ukr.net писав:евгений тоесть в 1000 у меня сума будет 653856,а в 1400 654744.??????СПАСАЙТЕ,,,,,EVGENIY писав:а в 1000 зачем????tatyanaw1@ukr.net писав:евгений спасибо. вы писали и раньше что сейчас неидет 10+11-знос =5111
так уже попробовала,как вы советуете.
в 1000 и 1400 поставила 654744,не идет а-п .актив 808658 пасив 807769,так как поставила финрезультат 147941 как в оборотном 5511+5512 а если сплюсовать кошти+мтериалы он 148829.с этим что делать.
у меня по оборотке 10+11-1411+1412=653856,а в 5111 сума по обороткеи 654744.(653856+889 знос долбаный) что кудаааа
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Что за плюсы минусы!! Я вас перестаю понимать! Поставте в баланс:tatyanaw1@ukr.net писав:я уже очень плакаю,уже и коньячка выпила,чтоб шевелились мои мозгулечки.EVGENIY писав:tatyanaw1@ukr.net писав:евгений тоесть в 1000 у меня сума будет 653856,а в 1400 654744.??????СПАСАЙТЕ,,,,,EVGENIY писав:а в 1000 зачем????tatyanaw1@ukr.net писав:евгений спасибо. вы писали и раньше что сейчас неидет 10+11-знос =5111
так уже попробовала,как вы советуете.
в 1000 и 1400 поставила 654744,не идет а-п .актив 808658 пасив 807769,так как поставила финрезультат 147941 как в оборотном 5511+5512 а если сплюсовать кошти+мтериалы он 148829.с этим что делать.
у меня по оборотке 10+11-1411+1412=653856,а в 5111 сума по обороткеи 654744.(653856+889 знос долбаный) что кудаааа
в рядок 1001=10+11,
в рядок 1002=1411+1412,
в 1400 поставте то что у вас на 5111
всёёёёё, какое отношение износ к 5111 имеет? Как износ у вас попал на 5111???????
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
простите я уже нето написала,запутала вас.
все верно в 5111 вся сума кредетовый залишок +сума инма что купили.
просветите еще по финрезультату может так и надо,а я непонимаю.
я проверяла в 1 кв.так дебетовый залишок на реэстрацыйны рахунки+материалы.все верно было.
в этом квартале проверяю также=148829,а мой финрезультат 5511+5512=147941,тоесть меньше на суму зносу ,так и надо или что нетак.
спасибо за ответы.
все верно в 5111 вся сума кредетовый залишок +сума инма что купили.
просветите еще по финрезультату может так и надо,а я непонимаю.
я проверяла в 1 кв.так дебетовый залишок на реэстрацыйны рахунки+материалы.все верно было.
в этом квартале проверяю также=148829,а мой финрезультат 5511+5512=147941,тоесть меньше на суму зносу ,так и надо или что нетак.
спасибо за ответы.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
финрезультат єто 5511+5512 всё, точка! Откуда эти проверки???tatyanaw1@ukr.net писав:простите я уже нето написала,запутала вас.
все верно в 5111 вся сума кредетовый залишок +сума инма что купили.
просветите еще по финрезультату может так и надо,а я непонимаю.
я проверяла в 1 кв.так дебетовый залишок на реэстрацыйны рахунки+материалы.все верно было.
в этом квартале проверяю также=148829,а мой финрезультат 5511+5512=147941,тоесть меньше на суму зносу ,так и надо или что нетак.
спасибо за ответы.
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
- Сергеева(Пилипчук) валентина
- Новачок

- Повідомлень: 2
- З нами з: 20 червня 2017, 23:13
- Звідки: Ukraine, Бровари
Підскмажить при нарахуванні амортизації за квартал на ОС проводка только 8014-1412 или же еще 5512 задействовать потрібно? И при покупке ОС за рахунок залишку коштів вместо 7011 використовувать 5512?
-
Natka_030993@ukr.net
- Новачок

- Повідомлень: 7
- З нами з: 26 листопада 2015, 08:39
- Регіон: Львовская область
підкажіть будь ласка чи можна зробити корегуючу проводку Дт 5512 Кт 5111 на суму зносу станом на 01.01.2017 в 3 кварталі? і що вона нам дасть в кінцевому результаті бо так і до кінця нерозумію... а при здачі звітності була велика проблема з тою амортизацією... і тепер намагаємось виправити ситуацію. Буду дуже вдячна за відповідь
-
Ol4ik.kis
- Мешканець

- Повідомлень: 163
- З нами з: 27 січня 2017, 14:44
- Регіон: Луганская область
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 6 разів
EVGENIY, Начисление износа на МНМА так или нет?? уже каша в голове(((
При приобретении:
Дт Кт
8014 1412
5511 8014 - квартально
При безвозмездном даре:
Дт Кт
8014 1412
5111 7511
5511 8014 - квартально
7511 5511 - квартально
При списании:
Дт Кт
8014 1412
5111 5512 – зменшено капітал на залишкову вартість
5511 8014 – квартально
При приобретении:
Дт Кт
8014 1412
5511 8014 - квартально
При безвозмездном даре:
Дт Кт
8014 1412
5111 7511
5511 8014 - квартально
7511 5511 - квартально
При списании:
Дт Кт
8014 1412
5111 5512 – зменшено капітал на залишкову вартість
5511 8014 – квартально
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
-
Kobzar Nata
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 28 грудня 2015, 15:21
Доброго дня. Питання було що у березні, але відповіді не знайшла. Будь-ласка, підскажіть, на який КЕКВ ставити фактичні видатки по амортизації? Буду вдячна за допомогу.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Звіряння показників форм квартальної фінансової звітності з показниками бюджетної звітності не здійснюється.Kobzar Nata писав:Доброго дня. Питання було що у березні, але відповіді не знайшла. Будь-ласка, підскажіть, на який КЕКВ ставити фактичні видатки по амортизації? Буду вдячна за допомогу.
Подробиці:
Тому не має значення куди ви їх втулите, вони жодної смислової нагрузки в бюджетній звітності тепер не дають!!! Тому по 11 рахунку ставте на 2210, а по 10 на 3110!
-
Полтава
- Новачок

- Повідомлень: 9
- З нами з: 06 червня 2017, 13:21
- Регіон: Полтавская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 2 рази
При приобретении:
Дт Кт
8014 1412
5511 8014 - квартально
При безвозмездном даре:
Дт Кт
8014 1412
5111 7511
5511 8014 - квартально
7511 5511 - квартально
При списании:
Дт Кт
8014 1412
5111 5512 – зменшено капітал на залишкову вартість
5511 8014 – квартально
Поясните пожалуйста проводки ( квартально),когда их делать,непонятно что-то. Спасибо.
Дт Кт
8014 1412
5511 8014 - квартально
При безвозмездном даре:
Дт Кт
8014 1412
5111 7511
5511 8014 - квартально
7511 5511 - квартально
При списании:
Дт Кт
8014 1412
5111 5512 – зменшено капітал на залишкову вартість
5511 8014 – квартально
Поясните пожалуйста проводки ( квартально),когда их делать,непонятно что-то. Спасибо.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
-
Полтава
- Новачок

- Повідомлень: 9
- З нами з: 06 червня 2017, 13:21
- Регіон: Полтавская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 2 рази
Хорошо. Получается, если приобретение в июле идет начисление 50% , то в сентябре делается вторая проводка? Так же и при списании? Списываю в августе а проводка добавляется в сентябре? Жах. Что-то........
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Вcе расходы списываются не только эти по преобретению ОЗ, начисление ЗПЛ вы тоже спишите в конце квартала!!! И доходы спишите!! То что раньше делали раз в год, теперь делаем каждый квартал!Полтава писав:Хорошо. Получается, если приобретение в июле идет начисление 50% , то в сентябре делается вторая проводка? Так же и при списании? Списываю в августе а проводка добавляется в сентябре? Жах. Что-то........
6.1 Закриття рахунків доходів
7011 "Бюджетні асигнування" (7021 "Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату"), 7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)", 7211 (7221) "Дохід від реалізації активів", 7311 "Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів" (7321 "Фінансові доходи державних цільових фондів"), 7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями", 7511 "Доходи за необмінними операціями" 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" (5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду")
6.2 Закриття рахунків витрат
5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" (5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду") 8011 (8021, 8111, 8121) "Витрати на оплату праці", 8012 (8022, 8112, 8122) "Відрахування на соціальні заходи", 8013 (8023, 8113, 8123) "Матеріальні витрати", 8014 (8024, 8114, 8124) "Амортизація", 8115 (8125) "Інші витрати", 82 "Витрати з продажу активів", 8311 (8321) "Фінансові витрати", 8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями", 8511 "Витрати за необмінними операціями", 8521 "Витрати на утримання апарату фонду"
Подробиці:
-
Полтава
- Новачок

- Повідомлень: 9
- З нами з: 06 червня 2017, 13:21
- Регіон: Полтавская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 2 рази
Мне почему непонятно. Я недавно веду материалы, и по-поводу квартальных проводок- их делает главный бухгалтер при составлении отчета? Если нет то в каких ордерах? Спасибо.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Я ж не могу знать кто у вас там проводки делаетПолтава писав:Мне почему непонятно. Я недавно веду материалы, и по-поводу квартальных проводок- их делает главный бухгалтер при составлении отчета? Если нет то в каких ордерах? Спасибо.
Эти проводки делаеются в конце квартала в 17 МО
-
Анна весна
- Мешканець

- Повідомлень: 140
- З нами з: 06 квітня 2016, 12:16
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 8 разів