Загубили в проведеннях фактичні видатки, адже коли 113 оприбутковували то віднесли на фактичні, а коли переносили на 234 то фактичні не повернули на місце!Иришка писав:Re: Запитання про вiднесення на субрахунок
Добрий день! Із 113 рахунку перенести на 234 рахунок речі на суму 906 грн 98 коп. Зробили такі проводки: Дт 132 Кт 401 - скоригували знос, Дт 234 Кт 113 - 906 грн 98 коп перенесення на 234 рахунок та Дт 401 Кт 431 - 906 грн 98 коп коригування фінансового результату. На початок 2016 року фінансовий результат був Кт 431 -118767,93. Після коригування став Кт 431 119674,91. При заповненні звіту про результати фінансової діяльності за 2016 рік(форма № 9 м) тепер не виходить по Кт 431 рахунку залишок 109112,64(по головній книзі), а в звіті виходить 108205,66, тобто на 906,98 менше. Я щось не так роблю?
І як відобразити коригуючі записи в головній книзі? Окремим рядком?
Запитання про вiднесення на субрахунок
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10838
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10838
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10838
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
а куди в дод9 ви поставили 906,98? (поставте з мінусом в 060 строку), або якщо не подобається з мінусом виправте форуму в підсумковій ячейціИришка писав:Re: Запитання про вiднесення на субрахунок
Добрий день! Із 113 рахунку перенести на 234 рахунок речі на суму 906 грн 98 коп. Зробили такі проводки: Дт 132 Кт 401 - скоригували знос, Дт 234 Кт 113 - 906 грн 98 коп перенесення на 234 рахунок та Дт 401 Кт 431 - 906 грн 98 коп коригування фінансового результату. На початок 2016 року фінансовий результат був Кт 431 -118767,93. Після коригування став Кт 431 119674,91. При заповненні звіту про результати фінансової діяльності за 2016 рік(форма № 9 м) тепер не виходить по Кт 431 рахунку залишок 109112,64(по головній книзі), а в звіті виходить 108205,66, тобто на 906,98 менше. Я щось не так роблю?
І як відобразити коригуючі записи в головній книзі? Окремим рядком?
Коригуючі записи треба робити в 17 МО!
- Bux6109
- Мешканець

- Повідомлень: 134
- З нами з: 20 листопада 2013, 10:34
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Донецк
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 5 разів
Зачем вы закрываете 401 счет?...это же Фонд у необоротних активах.... он не закрывается в конце годаЛjkj писав:EVGENIY, подскажите как закрывается счет 401 в конце года на 431 или на 432
-
sofiya1987
- Новачок

- Повідомлень: 9
- З нами з: 16 листопада 2015, 20:38
- Регіон: Одесская область
Підкажіть, як правильно оприбуткувати вуличні ліхтарі, фотореле, кабель та лампочки для ліхтарів (вуличне освітлення) Ми сільська рада. Вартість реле 106 грн, лампочки 86, ліхтарі290, кабель по 4,5 за 1м. Чи правильно буде все віднести на 113?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10838
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
пошук пошук пошукt-kiyak@mail.ua писав:Добрий день ! На який рахунок віднести проектну документацію при капітальному ремонті приміщень.?
Здравствуйте! Подскажите пож-та при введении нового плана счетов возник вопрос на какой счет (15 «Виробничі запаси») относить канцелярию?
Здравствуйте, на какой счет отнести: 1. Флешки. 2. Картридж. 3. Розетки. 4. Замки. 5. Моющие средства. 6. Электролампочки. 7. Конверты. 8. Пиломатериал. 9. Веники. 10. Балласт?
- Oksy
- Новачок

- Повідомлень: 4
- З нами з: 24 жовтня 2011, 15:21
- Регіон: Харьковская Область
- Звідки: Чугуев
Підскажіть, будь-ласка, наша установа фінансується з загального і спеціального фондів. Кошти, що надійшли від платних послуг, які надає організація і формують спецфонд. Так от, в новому плану рахунків, цільві фонди - це і є спецфонд?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10838
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Цільові фонди це пенсійний фонд та фонд соціального страхування! До спецфонда вашого вони відношення не мають!Oksy писав:Підскажіть, будь-ласка, наша установа фінансується з загального і спеціального фондів. Кошти, що надійшли від платних послуг, які надає організація і формують спецфонд. Так от, в новому плану рахунків, цільві фонди - це і є спецфонд?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10838
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Oksy писав:Підскажіть, будь-ласка, наша установа фінансується з загального і спеціального фондів. Кошти, що надійшли від платних послуг, які надає організація і формують спецфонд. Так от, в новому плану рахунків, цільві фонди - це і є спецфонд?
| 711 Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги | 7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) 7211 (7221) Дохід від реалізації активів (надходження від реалізації майна (крім нерухомого майна)) 7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (плата за оренду майна бюджетних установ) |
| 712 Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ | 7511 Доходи за необмінними операціями (благодійні внески, цільові заходи) 7311 Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів (відсотки) 7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (кошти від реалізації майнових прав на фільми) |
| 713 Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду | 7011 Бюджетні асигнування 5411 Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів |
| 714 Кошти батьків за надані послуги | 7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) |
-
tanyaslavdon
- Мешканець

- Повідомлень: 146
- З нами з: 07 травня 2015, 16:25
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
Доброе утро! Канцтовары для текущей деятельности переносим на счет 1812?
-
tanyaslavdon
- Мешканець

- Повідомлень: 146
- З нами з: 07 травня 2015, 16:25
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
А ЮСБ-накопитель, коврик под мышь, смеситель для рукомойника на какие счета?Крот Юлія писав:Доброе утро! Переносим обязательноТатьяна писав:Доброе утро! Канцтовары для текущей деятельности переносим на счет 1812?
А лампы есть в описании счета 1513 и в 1812...
- Крот Юлія
- Місцевий

- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Читайте Прядок использования Плана счетовТатьяна писав:А ЮСБ-накопитель, коврик под мышь, смеситель для рукомойника на какие счета?
А лампы есть в описании счета 1513 и в 1812...
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10838
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
На субрахунках 1513 (1523) "Будівельні матеріали" ведеться облік будівельних матеріалів, що використовуються в процесі будівельних та монтажних робіт.k_juice писав:Лампы действительно есть и в 1513 и в 1812. Подскажите кто куда их поставил?!
1812 - господарські матеріали, що використовуються для поточних потреб установ
-
на-та-ша 1987
- Мандрівник

- Повідомлень: 17
- З нами з: 29 січня 2015, 12:19
Підскажіть будь ласка як обліковувати канцтовари (папір, олівці, ручки та інше) на рахунку 1812? адже згідно з метод рекомендація ми з бух. обліку запасів № 11, МШП слід при виачі зі складу вести оперативний кількісний облік. Я раніше по відомості видавала і на підставі відомості списувала а тепер як бути? в кількісному вигляді за людиною закріплювати доки олівець не закінчиться?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Дійсно, вимоги щодо обліку МШП в Методрекомендаціях не змінились. Змінився субрахунок - 1812 (раніше 221) та немає фонду в МШП (411). Тепер видачу МШП відносите на витрати.
Всі кореспонденції наведено ось тут
Всі кореспонденції наведено ось тут
-
tymofeieva
- Квартирант

- Повідомлень: 66
- З нами з: 08 листопада 2016, 16:35
- Регіон: Сумская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 4 рази
А все-таки куда переносить канцтовары. Канцтовары- это не хозяйственные материалы . Значить не 1812. Вопрос открытый.
Рахунок 15 більше підходить для канцтоварів так як на цьому рахунку обліковуються «Виробничі запаси» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей, призначених для забезпечення звичайної діяльності і досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору.» Тільки обліковувати їх крім як на субрахунку 1518 більше немає де. Що з цього приводу думають консультанти та експерти?
Рахунок 15 більше підходить для канцтоварів так як на цьому рахунку обліковуються «Виробничі запаси» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей, призначених для забезпечення звичайної діяльності і досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору.» Тільки обліковувати їх крім як на субрахунку 1518 більше немає де. Що з цього приводу думають консультанти та експерти?
-
tymofeieva
- Квартирант

- Повідомлень: 66
- З нами з: 08 листопада 2016, 16:35
- Регіон: Сумская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 4 рази
Також хочу звернути увагу, що МШП це малацінні та швидкозношувані предмети, кантовари це не МШП, не господарські матеріали і не інші предмети.
-
tanyaslavdon
- Мешканець

- Повідомлень: 146
- З нами з: 07 травня 2015, 16:25
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
Добрый день!
У нас на 104 и 113 числятся стеллажи для архива.
По новому плану счетов они должны быть на 1115. Т.е. нам надо сделать проводки Дт 1115 Кт 104 и Дт 1115 Кт 113?
У нас на 104 и 113 числятся стеллажи для архива.
По новому плану счетов они должны быть на 1115. Т.е. нам надо сделать проводки Дт 1115 Кт 104 и Дт 1115 Кт 113?
-
tymofeieva
- Квартирант

- Повідомлень: 66
- З нами з: 08 листопада 2016, 16:35
- Регіон: Сумская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 4 рази
Стелажі рах 106 (предмети конторського та господарського облаштування)
проводки к-т 104 Д-т1016 (господарський інвентар); К-т 113 Д-т1113
проводки к-т 104 Д-т1016 (господарський інвентар); К-т 113 Д-т1113
Здравствуйте, на какой счет отнести: 1. Флешки. 2. Картридж. 3. Розетки. 4. Замки. 5. Моющие средства. 6. Электролампочки. 7. Конверты. 8. Пиломатериал. 9. Веники. 10. Балласт?
Добрий день! Підкажіть, на якому рахунку обліковувати конверти?