Нарахування зносу від а до я.

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Спасибо большое!!!

4572260@mail.ru
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 27 серпня 2015, 16:33
Регіон: Киевская область

Повідомлення 4572260@mail.ru »

Подскажите нужно ли при введении в експлуатацыию насчитывать знос 50% на основные  104 и 106 счет.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

4572260@mail.ru писав:Подскажите нужно ли при введении в експлуатацыию насчитывать знос 50% на основные  104 и 106 счет.
нет конечно, 50% только на 113 счёт!

4572260@mail.ru
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 27 серпня 2015, 16:33
Регіон: Киевская область

Повідомлення 4572260@mail.ru »

подскажите я неправильно насчитала износ. я 50% насчитала на 113, 104 и 106 счета. можно ли исправить. и как показать это в балансе.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

4572260@mail.ru писав:подскажите я неправильно насчитала износ. я 50% насчитала на 113, 104 и 106 счета. можно ли исправить. и как показать это в балансе.
Не можно, а нужно!! Что вас пугает в балансе?? Вы ж не правте данные на начало года, а исправте сейчас, т.е. уже в этом балансе у вас будут на отчётную дату правильные цифры! Если хотите опишите про это в пояснительной записке!

4572260@mail.ru
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 27 серпня 2015, 16:33
Регіон: Киевская область

Повідомлення 4572260@mail.ru »

спасибо. скажите а зарплату в екселе вы еще не разработали на 2016 год

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

4572260@mail.ru писав:спасибо. скажите а зарплату в екселе вы еще не разработали на 2016 год
Нет, все силы ушли на е-дату и квартальный отчёт!  :53:

4572260@mail.ru
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 27 серпня 2015, 16:33
Регіон: Киевская область

Повідомлення 4572260@mail.ru »

:18: жаль.

voronk
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 06 грудня 2015, 22:13
Регіон: Луганская область

Повідомлення voronk »

будівля 1987 р. первинна вартість 46,0 тис.грн. на 01.01.2013 знос 26,0 тис. грн. залишкова вартість 20,0 тис.грн. 01.01.13 передана нам. как рахувати знос?


Вікторія яяя
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 36
З нами з: 16 січня 2016, 12:12
Регіон: Донецкая область

Повідомлення Вікторія яяя »

скажите как правильно списать в парусе необор.активы,т.е. штампы,с нач.износа,какие проводки на списание и износ поставить??

finupr2014
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 21 травня 2014, 15:18
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення finupr2014 »

EVGENIY, посоветуйте, как правильно отобразить в бух учёте: обнаружили что не начислен износ 50% на купленный товар в 2014 году

Gulchitay
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 17 січня 2014, 23:32
Регіон: Черниговская Область

Повідомлення Gulchitay »

Подскажите пож. по такой ситуации: есть инв. объект с первичной стоимостью ПС1, 29,02,2016 его дооценили и стал он с первичной стоимостью ПС2.
Каким образом должен расчитываться квартальный износ: 2 месяца исходя из ПС1 и 3-ий исходя из ПС2 или все 3 исходя из ПС2?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

finupr2014 писав:EVGENIY, посоветуйте, как правильно отобразить в бух учёте: обнаружили что не начислен износ 50% на купленный товар в 2014 году
Нужно начислить сейчас, написать бухсправку и начислить!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Gulchitay писав:Подскажите пож. по такой ситуации:  есть инв. объект с первичной стоимостью ПС1, 29,02,2016 его дооценили и стал он с первичной стоимостью ПС2.  
Каким образом должен расчитываться квартальный износ: 2 месяца исходя из ПС1 и 3-ий исходя из ПС2   или все 3 исходя из ПС2?
https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... bladnuemo/

Gulchitay
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 17 січня 2014, 23:32
Регіон: Черниговская Область

Повідомлення Gulchitay »

Спасибо.

Iaroslavka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 20
З нами з: 03 листопада 2015, 09:00
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Iaroslavka »

добрый день! подскажите износ в 2016 году начислять 1 раз в году ? 31 декабря как раньше?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Iaroslavka писав:добрый день! подскажите износ в 2016 году начислять 1 раз в году ?  31 декабря как раньше?
Износ начисляйте столько раз, сколько прописано у вас в учётной политике!

Iaroslavka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 20
З нами з: 03 листопада 2015, 09:00
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Iaroslavka »

спасибо

Аватар користувача
VOV
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1113
З нами з: 11 січня 2016, 18:51
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 207 разів

Повідомлення VOV »

Зробив спробу автоматизації нарахування зносу основних засобів:
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... 190#p55190
Програма РБюджет
Скачати версію 18.1.1 можна за посиланням
http://rbudjet.com.ua/obnov/RBudjet_18.1.1_Setup.zip

hamster
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 109
З нами з: 17 січня 2015, 10:33
Регіон: Запорожская Область
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення hamster »

На чем в итоге остановились: какой метод начисления амортизации на рах 115 (в частности малые архитектурные формы)  20% или 50/50?

marinasin
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 175
З нами з: 12 квітня 2016, 13:57
Регіон: Днепропетровская область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення marinasin »

скажите пожалуйста на 113, 114 и 119 нач. износ тоже после введения в экспл? а как быть тогда с противогазами? когда же их в эксплуат. вводить?

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2219
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Могу ошибаться, но в случае с противогазами введение в эксплуатацию означает не реальное их использование, а их готовность к использованию. Как и огнетушители, скажем.

То есть, если они соответствуют нормам и должны быть в наличии - они введены в эксплуатацию

marinasin
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 175
З нами з: 12 квітня 2016, 13:57
Регіон: Днепропетровская область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення marinasin »

и так со всем 119? а 114? если лежит на складе то не начисляем, если выдали людям то ввели в эксплуатацию? правильно?)

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Доброго дня! Що робити, якщо в І кварталі неправильно нараховано знос на основні засоби? Чи можливо зараз донарахувати? І як це зробити?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Иришка писав:Доброго дня! Що робити, якщо в І кварталі неправильно нараховано знос на основні засоби? Чи можливо зараз донарахувати? І як це зробити?
Звичайно ж можливо! Робіть як правильно, оформляйте бухдовідку! І виправляйте в обліку!

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Підкажіть, як зробити цю бухдовідку, ніколи не робила!!! Треба донарахувати знос за І квартал у сумі 2610,33 грн!!! І в якому місяці це провести?
І ще одне питання: якщо вартість о/з 6250 грн, якщо нарахувати знос як звичайно 156,22 грн за квартал, то загальна сума зносу буде 6248,75, то чи можливо в ІІ кварталі повністю нарахувати знос 157,47 грн?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Иришка писав:Підкажіть, як зробити цю бухдовідку, ніколи не робила!!! Треба донарахувати знос за І квартал у сумі 2610,33 грн!!! І в якому місяці це провести?
І ще одне питання: якщо вартість о/з 6250 грн, якщо нарахувати знос як звичайно 156,22 грн за квартал, то загальна сума зносу буде 6248,75, то чи можливо в ІІ кварталі повністю нарахувати знос 157,47 грн?
БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА 

Помилки в облікових регістрах за звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів у Головну книгу, виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання Бухгалтерської довідки, у яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або в дужках, а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Унесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку і Головної книги в місяці, у якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображаються правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. 

Виправлення помилок минулих років оформлюється Бухгалтерською довідкою, де наводяться зміст помилки, сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухгалтерського обліку і Головної книги.
https://buhgalter.com.ua/news/buhgalter ... ovi-zmini/
Помоему вы что то пропустили! Читайте новость по ссылке!

Бланк довідки тут

kobi
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 51
З нами з: 07 червня 2016, 20:22
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення kobi »

Допоможіть розібратися із нарахованим зносом. В установі працюю недавно. Виявила наступну ситуацію.  Компютер був куплений у середині серпня 2015 року. Ціна 7470. Ліквідаційна вартість 0. Термін експлуатації  10 р. Річна норма зносу 747. Місячна якимось чином (за документацією попереднього бухгалтера) 25? На мою думку місячний має бути 62,25 грн. За 3 кв. 2015 р. нараховано на нього знос у сумі 750 грн. Нерозумію чому так, адже має бути лише 62,25 за один місяць повного використання. Потім у 4 кв. 2015 нараховано знос у  сумі 75 грн. та у 1 кв 2016 р. 75 грн. На скільки я правильно порахувала у 4 кв 2015. та 1 кв. 2016 має бути по 186,75 грн. Отже по моїм підрахункам потрібно, щоб було нараховано зносу 435,75 грн. Є 900 грн. Отже потрібно зменшити на 464,25 грн? Допоможіть, чи правильно я розібралась у ситуації? Які документи потрібно оформити? Чи потрібно при здаі звіту за 2 кв. 2016 р подавати у казначейство якісь пояснення по зносу? Та які проводки скласти?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

kobi писав:Допоможіть розібратися із нарахованим зносом. В установі працюю недавно. Виявила наступну ситуацію.  Компютер був куплений у середині серпня 2015 року. Ціна 7470. Ліквідаційна вартість 0. Термін експлуатації  10 р. Річна норма зносу 747. Місячна якимось чином (за документацією попереднього бухгалтера) 25? На мою думку місячний має бути 62,25 грн. За 3 кв. 2015 р. нараховано на нього знос у сумі 750 грн. Нерозумію чому так, адже має бути лише 62,25 за один місяць повного використання. Потім у 4 кв. 2015 нараховано знос у  сумі 75 грн. та у 1 кв 2016 р. 75 грн. На скільки я правильно порахувала у 4 кв 2015. та 1 кв. 2016 має бути по 186,75 грн. Отже по моїм підрахункам потрібно, щоб було нараховано зносу 435,75 грн. Є 900 грн. Отже потрібно зменшити на 464,25 грн? Допоможіть, чи правильно я розібралась у ситуації? Які документи потрібно оформити? Чи потрібно при здаі звіту за 2 кв. 2016 р подавати у казначейство якісь пояснення по зносу? Та які проводки скласти?
Ну на перший погляд ви все вірно зрозуміли, хоча може введення в експлуатацію відбулося пізніше і тому бухгалтер нарахував 25!  Тут ще треба згадати з якої дати почали з копійками нараховувати, якщо я вірно пам'ятаю то з 30.09.2015 нараховуємо з копійками
Робіть вірний розрахунок, його під бухдовідку підкладаєте і робите сторно в бухобліку! Хоча казначейству це і не потрібно, але можуть запитати, тому можете про це написати в пояснювальній до звіту!

lilia2109@ukr.net
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 19 травня 2016, 11:59
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення lilia2109@ukr.net »

доброго дня!підкажіть будь-ласка, знос на ОЗ за 1 кв.2016р. вже нараховується з копійками? Це тільки на ті ОЗ які придбані тепер треба починати нараховувати з копійками чи на ті, які вже нараховувався знос теж треба нараховувати з копійками?

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”