Нарахування зносу від а до я.

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Иришка писав:Доброго дня! Якщо раніше нарахування 50% амортизації ми відображали проводками Дт 841 Кт 132 та Дт 401 Кт 841. Як зараз нарахувати знос на інші необоротні матеріальні активи: Дт 8014 Кт 1412, Дт 5111 Кт 8014? Чи зараз тільки одна проводка: Дт 8014 Кт 1412?
1.20 Нарахована амортизація основних засобів 8014 (8024), 8114, (8124) "Амортизація" 1411 (1421) "Знос основних засобів", 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів", 1414 (1424) Знос інвестиційної нерухомості"

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/


6.2 Закриття рахунків витрат 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" (5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду") 8011 (8021, 8111, 8121) "Витрати на оплату праці", 8012 (8022, 8112, 8122) "Відрахування на соціальні заходи", 8013 (8023, 8113, 8123) "Матеріальні витрати", 8014 (8024, 8114, 8124) "Амортизація", 8115 (8125) "Інші витрати", 82 "Витрати з продажу активів", 8311 (8321) "Фінансові витрати", 8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями", 8511 "Витрати за необмінними операціями", 8521 "Витрати на утримання апарату фонду"


Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/

Раджу прочитати https://buhgalter.com.ua/news/buhgalterskiy-oblik/vivchayemo-noviy-plan-rahunkiv-oblik-operatsiy-z-osnovnimi-zasobami/

Yulia 13
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 19 травня 2016, 09:04
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення Yulia 13 »

не відкриваються подані вами слки по амортизації МНМА
Скажіть будь ласка, які мають бути проводки при нарахуванні зносу 50% коли ставимо на олік 1113 рахунок?

 і взагалі якими проводками ставити на облік 1113 рахунок?? бо всі думки і відповіді різняться....

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Yulia 13 писав:не відкриваються подані вами слки по амортизації МНМА
Скажіть будь ласка, які мають бути проводки при нарахуванні зносу 50% коли ставимо на олік 1113 рахунок?

 і взагалі якими проводками ставити на облік 1113 рахунок?? бо всі думки і відповіді різняться....
Все відкривається! До того ж проводка наведена в повідомленні!! Чим вона вас не влаштовує??

Yulia 13
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 19 травня 2016, 09:04
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення Yulia 13 »

EVGENIY писав:
Yulia 13 писав:не відкриваються подані вами слки по амортизації МНМА
Скажіть будь ласка, які мають бути проводки при нарахуванні зносу 50% коли ставимо на олік 1113 рахунок?

 і взагалі якими проводками ставити на облік 1113 рахунок?? бо всі думки і відповіді різняться....
Все відкривається! До того ж проводка наведена в повідомленні!! Чим вона вас не влаштовує??
Раніше: 50% зносу коли ставили на облік МНМА , і 50% коли списували а зрарз відповідно до нової кореспонденції 50% коли ставимо (8014-1412), і 50% в цінці року (5511-8014)????

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Yulia 13 писав:
EVGENIY писав:
Yulia 13 писав:не відкриваються подані вами слки по амортизації МНМА
Скажіть будь ласка, які мають бути проводки при нарахуванні зносу 50% коли ставимо на олік 1113 рахунок?

 і взагалі якими проводками ставити на облік 1113 рахунок?? бо всі думки і відповіді різняться....
Все відкривається! До того ж проводка наведена в повідомленні!! Чим вона вас не влаштовує??
Раніше: 50% зносу коли ставили на облік МНМА , і 50% коли списували а зрарз відповідно до нової кореспонденції 50% коли ставимо (8014-1412), і 50% в цінці року (5511-8014)????
:60: де написано про 50% в кінці року?? Все залишилось як і було! 50% при введенні в експлуатацію і 50% при списанні! 
Амортизація необоротних матеріальних активів, зазначених у підпункті 3.2 (крім підпункту 3.2.7) пункту 3 розділу II цього Національного положення (стандарту), нараховується в першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/natsstandarti-buhobliku-v-derzhavnomu-sektori/natsionalne-polozhennya-standart-buhgalterskogo-obliku-v-derzhavnomu-sektori-121-osnovni-zasobi/

Yulia 13
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 19 травня 2016, 09:04
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення Yulia 13 »

я це знаю!!! мене цікавлять нові проводки. Придбано сценічне плаття за 1200,00 грн (1113 рахунок). Які мають бути проводки?
1113-1312 1200,00
1312-6211 1200,00
5411-5111 1200,00
7111-5411 1200,00
8114-1412 600,00 (50%) - лише ця одна чи ще має бути 5511-8114??? ( як в Бюджентій бухгалтерії №7 с. 19).
2313-7111 чи 2313-5411- яку з них ставити якщо надійшло фінансування?
Особисто Вам EVGENIY дякую!!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Yulia 13 писав:я це знаю!!! мене цікавлять нові проводки. Придбано сценічне плаття за 1200,00 грн (1113 рахунок). Які мають бути проводки?
1113-1312 1200,00
1312-6211 1200,00
5411-5111 1200,00
7111-5411 1200,00
8114-1412 600,00 (50%) - лише ця одна чи ще має бути 5511-8114??? ( як в Бюджентій бухгалтерії №7 с. 19).
2313-7111 чи 2313-5411- яку з них ставити якщо надійшло фінансування?
Особисто Вам EVGENIY дякую!!
ааааа, ви переплутали! Це не нарахування зносу це списання в кінці року витрат на амортизацію проводка Дт 5511 Кр 8014 (6.2 Закриття рахунків витрат)

При надходженні фінансування ставите 
1.1 Отримання цільового фінансування для придбання основних засобів та/або їх поліпшення 2311 (2321) "Поточні рахунки в банках", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки" 54 "Цільове фінансування"

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/
7111-5411 1200,00  ця зайва 

Б Ольга
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 02 жовтня 2016, 11:51
Регіон: Закарпатская область

Повідомлення Б Ольга »

Добрий день! У мене зовсім дурдом. Попередній бухгалтер калькулятори, стільці, вивіски... відносив до основних засобів на 104 рахунок. Знос робив по 15 % від залишкової вартості.  Що тепер робити? Це ж малоцінка!? Напишіть, будь-ласка, що робити, я новий бухгалтер без досвіду

Yulia 13
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 19 травня 2016, 09:04
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення Yulia 13 »

а якщо це спеціальний фонд де кошти є на рахунку, фінансування немає 2313-5411 не потрібно, залишається 5411-5111. Як тоді закрити 5411?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Yulia 13 писав:а якщо це спеціальний фонд де кошти є на рахунку, фінансування немає 2313-5411 не потрібно, залишається 5411-5111. Як тоді закрити 5411?
Якщо СФ то 7111-5411 не зайва!

Yulia 13
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 19 травня 2016, 09:04
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення Yulia 13 »

Дякую за відповідь) ніби все зрозуміло)
загальний фонд : 1113-1312
1312-6211
5411-5111
8014-1412
2313-5411
6211-2313, тоді закривається 2313??? так має бути по нових проводках???
спеціальний фонд:1113-1312
1312-6211-1
5411-5111
8114-1412
7111-5411
6211-1-2313
тільки чому якщо ми купуємо товар за кошти спеціального фонду то висне на 7111 , це ж доходи????? так має бути??

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

7111 не висне, ви по СФ нараховуєте дохід? Ось при нарахуванні є 7111, він зменьшується ! Ну так задумано в плані рахунків, я теж не розумію, але така проводка є! І тепер 7111 не буде показувати скільки нараховано доходів :(

Б Ольга
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 02 жовтня 2016, 11:51
Регіон: Закарпатская область

Повідомлення Б Ольга »

EVGENIY, будь-ласка, допоможіть!!! Якщо попередній бухгалтер стільці, калькулятори обліковував на 104 рахунку. І знос робив 15 % від залишкової вартості. Що тепер з цим робити? Це ж малоцінка!?

Yulia 13
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 19 травня 2016, 09:04
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення Yulia 13 »

EVGENIY писав:7111 не висне, ви по СФ нараховуєте дохід? Ось при нарахуванні є 7111, він зменьшується ! Ну так задумано в плані рахунків, я теж не розумію, але така проводка є! І тепер 7111 не буде показувати скільки нараховано доходів :(
EVGENIY, зрозуміло, згодна!!! а 2313 по загальному фонду чому закривається??  так має бути??

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Б Ольга писав:EVGENIY, будь-ласка, допоможіть!!! Якщо попередній бухгалтер стільці, калькулятори обліковував на 104 рахунку. І знос робив 15 % від залишкової вартості. Що тепер з цим робити? Це ж малоцінка!?
Переносити на 1113,краще було б це зробити перед новим роком! Зараз ви завалите питаннями що робити було ж списано на фактичні видатки, як тепер знос нараховувати 50 %! Але я нічого поки що сказати не можу! Мабуть знос треба на результат (5511) відносити замість витрат (8014)!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Yulia 13 писав:
EVGENIY писав:7111 не висне, ви по СФ нараховуєте дохід? Ось при нарахуванні є 7111, він зменьшується ! Ну так задумано в плані рахунків, я теж не розумію, але така проводка є! І тепер 7111 не буде показувати скільки нараховано доходів :(
EVGENIY, зрозуміло, згодна!!! а 2313 по загальному фонду чому закривається??  так має бути??
ну це ж як і старий 321, в чому проблема? 
За дебетом рахунку відображається надходження грошових коштів на рахунки в установах банків та в органах Казначейства, за кредитом - їх використання.

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/poryadok-zastosuvannya-planu-rahunkiv-buhgalterskogo-obliku-v/

Yulia 13
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 19 травня 2016, 09:04
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення Yulia 13 »

EVGENIY, все вірно дякую!!! трішечки тупанула))))

Lyubo4ka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 46
З нами з: 12 серпня 2013, 15:27
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Lyubo4ka »

Доброго вечора! Підкажіть, будь-ласка, з якого року знос на НМА 50% нараховують при надходженні?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Lyubo4ka писав:Доброго вечора! Підкажіть, будь-ласка, з якого року знос на НМА 50% нараховують при надходженні?
Уточніть питання будь ласка! 50% при надходженні не нараховують, нараховують при введенні в експлуатацію! І не НМА а інші необоротні матеріальні активи!

Buh Barabuh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 06 березня 2017, 13:33
Регіон: Киевская область

Повідомлення Buh Barabuh »

Добридень!
Цікавить думка товариства з таких питань:

1. за новою типовою кореспонденцією знос ОЗ відноситься на затрати. 
З новими ОЗ все зрозуміло. а з тими, які були придбані до 2017 року і ще не повністю амортизовані - 
ми знову мусимо відносити на витрати суми, які вже раз списували проводкою 80/81 - 40 в минулих періодах.
чи не виникає в цьому випадку задвоєння витрат?

2. залишок фонду з рахунку 40 рекомендовано перенести на рахунок 51 внесений капітал.
таким чином, по ОЗ, придбаних до 2017, на 51 рахунку опиниться залишкова вартість.
(Тоді як по ОЗ, що придбаваються в 2017 році, на 51 рахунок попадає первісна вартість, 
і не змінюється там до самого списання.)
а списується з 51 рахунку первісна вартість, згідно типовим кореспонденціям.
якщо гіпотетично списати разом всі ОЗ, з'явится дебетовий залишок.
це якось неправильно, чи не так?

буду вдячна, якщо хтось внесе ясність

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Buh Barabuh, Да, не хватает одной проводки! Я считаю нужно біло при переносе делать ещё одну проводку

Дт 5511 Кр 5111 - добавляем суму амортизации начисленой до 01.01.2017

Вот к примеру у нас есть ОС на 10000 и на 01.01.2017 біл износ 2000
104131401
ДтКрКр
1000020008000
Стало
1014113151115511
ДтКрКрДт
1000020008000
20002000
Вот 2000 не хватающие!

П.С. Моё виденье! Может там нужен и не 5511, а 5512!

Buh Barabuh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 06 березня 2017, 13:33
Регіон: Киевская область

Повідомлення Buh Barabuh »

EVGENIY, дякую, така проводка дійсно знімає обидва питання.
і я схиляюся до рахунка 5512, аналогічно рекомендаціям по переносу фонда МШП.

Як Ви думаєте, якщо установа зробить таку проводку на власний розсуд, чи може це загрожувати їй в подальшому покаранням за відступ від офіційного бачення? бо знос така річ, що може сягати десятків мільонів гривень

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Buh Barabuh писав:EVGENIY, дякую, така проводка дійсно знімає обидва питання.
і я схиляюся до рахунка 5512, аналогічно рекомендаціям по переносу фонда МШП.

Як Ви думаєте, якщо установа зробить таку проводку на власний розсуд, чи може це загрожувати їй в подальшому покаранням за відступ від офіційного бачення? бо знос така річ, що може сягати десятків мільонів гривень
Так офіційного бачення то не має  :52: Точніше воно помилкове! Я не можу судити за покарання, на даний час думаю що і ревізори не дуже тямлять в новому плані рахунків, але вони прийдуть через пару років і тоді вже будуть "умнічать", а через пару років і я вам точно відповім на це питання!

Buh Barabuh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 06 березня 2017, 13:33
Регіон: Киевская область

Повідомлення Buh Barabuh »

EVGENIY, дякую! ))))

головний спеціаліст
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 18
З нами з: 27 жовтня 2016, 09:26
Регіон: Сумская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення головний спеціаліст »

Доброго дня. Допоможіть будь ласка чи вірно я роблю : треба списати чайник вартістю 800,00грн, який був  придбаний в 2013р.
 Мої  дії такі. Донараховуємо знос 50% 8014 - 1412 - 400,00грн.
 Списуєм чайник 5111 - 1113 - 400,00
                        1412 - 1113 - 400,00
                        5111 - 5512 - 800,00грн.
  Дякую за допомогу.

Buh Barabuh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 06 березня 2017, 13:33
Регіон: Киевская область

Повідомлення Buh Barabuh »

головний спеціаліст,
а де Ви взяли проводки
5111 - 1113 - 400,00
1412 - 1113 - 400,00?
я бачу в типових кореспонденціях:
п.1.30 : 80/81 - 1412 - 400
            1412    - 11     - 800
і п. 1.32:  51    - 5512 - 800

Buh Barabuh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 06 березня 2017, 13:33
Регіон: Киевская область

Повідомлення Buh Barabuh »

до речі, наживо те, про що було питання вище.

перенесений чайник на 1.01.17:
  Дт   Кт    Сума  
  11800,00
14400,00
51400,00
списання, п.1.30 і п.1.32 типових кореспонденцій:
80/81 – 14 – 400
14      - 11 – 800
51      - 55 – 800

 результат списання
  Дт    Кт    Сума  
  11  0,00
  14  0,00
  51  400,00  
  55  800,00
 80/81    400,00
- дебетовий залишок по 51 рахунку, і повторне збільшення витрат на 400 грн (після того, як в 2013 році вже були відображені витрати на момент придбання на суму 800,00)

Підкажіть будь ласка, як привернути увагу працівників журналу. може вони внесуть ясність в питання

головний спеціаліст
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 18
З нами з: 27 жовтня 2016, 09:26
Регіон: Сумская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення головний спеціаліст »

Buh Barabuh  дуже дякую за детальне розяснення

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Buh Barabuh, на рахунок фактичних витрат я ось тут вчора писав

П.С. Працівники журналу читають форум!!  :52:

Buh Barabuh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 06 березня 2017, 13:33
Регіон: Киевская область

Повідомлення Buh Barabuh »

EVGENIY, дякую!

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”