Ви дрова плануєте сами використати чи реалізувати? Проблема може бути в тому, що дрова, отримані від списання меблів, можуть бути непридатні для прямого використання, як такі, що містять хімічні речовини, якими були оброблені (лак, фарба, морилка тощо), шашлик на них не приготуєш, для опалення теж не можна...ksuxa писав:Запитання не по темі, а якщо ми списуємо меблі, і оприбутковуємо дрова, за якою ціною (як її визначаєте) оприбутковуєте?Maryna1989 писав:Добрий вечір))) Колеги потрібна допомога, здійснюю видалення зелених насаджень Дт 8411 Кт 1017 а також Дт5111 Кт 5512 , після чого оприбутковую деревину Дт 1812 Кт 7211 з часом передаю безоплатно іншій установі Дт 8013 Кт 1812 Чи вірні я здійснюю проводки???? Може хтось зацікавиться та приділить мені пару хвилин))) Дякую
План рахунків 2017
-
Ksu_ha
- Мешканець

- Повідомлень: 115
- З нами з: 31 жовтня 2013, 16:04
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Мариуполь
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 5 разів
-
Наталія Боровська
- Мандрівник

- Повідомлень: 29
- З нами з: 02 грудня 2015, 15:28
- Регіон: Луганская область
Підскажіть які проводки по соціальній стипендії,яка не є видатками навчального закладу,виплачується навчальним закладом за рахунок коштів соцзахисту
-
Maryna1989
- Квартирант

- Повідомлень: 57
- З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Дрова я передаю комунальній установі для опалення в зимовий періодKsu_ha писав:Ви дрова плануєте сами використати чи реалізувати? Проблема може бути в тому, що дрова, отримані від списання меблів, можуть бути непридатні для прямого використання, як такі, що містять хімічні речовини, якими були оброблені (лак, фарба, морилка тощо), шашлик на них не приготуєш, для опалення теж не можна...ksuxa писав:Запитання не по темі, а якщо ми списуємо меблі, і оприбутковуємо дрова, за якою ціною (як її визначаєте) оприбутковуєте?Maryna1989 писав:Добрий вечір))) Колеги потрібна допомога, здійснюю видалення зелених насаджень Дт 8411 Кт 1017 а також Дт5111 Кт 5512 , після чого оприбутковую деревину Дт 1812 Кт 7211 з часом передаю безоплатно іншій установі Дт 8013 Кт 1812 Чи вірні я здійснюю проводки???? Може хтось зацікавиться та приділить мені пару хвилин))) Дякую
-
Олена Кушнір
- Квартирант

- Повідомлень: 66
- З нами з: 13 квітня 2016, 09:10
- Регіон: Луганская область
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 5 разів
помогите пожалуйста, есть ли у кого таблица по плану счетов. какие счета относятся к активным, какие к пассивным и к активно-пассивным?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10804
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Если не секрет зачем она вам? А у вас была такая таблица к старому плану счетов?? Как она вам помагала в работе?Олена Кушнір писав:помогите пожалуйста, есть ли у кого таблица по плану счетов. какие счета относятся к активным, какие к пассивным и к активно-пассивным?
-
Олена Кушнір
- Квартирант

- Повідомлень: 66
- З нами з: 13 квітня 2016, 09:10
- Регіон: Луганская область
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 5 разів
-
Олена Гривнюк
- Квартирант

- Повідомлень: 73
- З нами з: 19 березня 2015, 15:25
- Регіон: Ровенская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
Але ж в кореспонденції рахунків списання запасів , придбаних у попередні звітні роки , які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством 5512 1812КЗОЗ ПЦПМСД писав:я так понимаю если линолеум этого года то 8013, а если купили в прошлом году тогда 5512Bux6109 писав:Лінолеум, в моєму розумінні, це будівельний матеріалОлена Гривнюк писав:Списання МШП. Раніше списували 411 222 або 221 по методичних рекомендаціях співставлення 411 це 5512 а 222 це 1812 але в кореспонденції рахунків 8013 рах з 1812 рах ,не розумію яка проводка буде правильна 5512 1812 чи 8013 1812 ???????
і ще чи правильно віднесли лінолеум на 1812 рах?
Судя по новой корреспонденции при покупке ОС и НМА сумма из приобретения уже не относится на фактические расходы? Либо же в типовой корреспонденции даны не все проводки?
-
Satellite200
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 21 лютого 2017, 11:29
- Регіон: Киевская область
Я розумію, що такої проводки ДТ 811 (801) Кт 402 (по змісту) уже не буде.Ларару писав:Судя по новой корреспонденции при покупке ОС и НМА сумма из приобретения уже не относится на фактические расходы? Либо же в типовой корреспонденции даны не все проводки?
При цьому по новій кореспонденції є проводка Дт 5411 Кт 5111 (бувші Дт 402 Кт 401). Не зрозумілим є, де відкривається 5411 рахунок. По новій кореспонденції цей рахунок відкривається при отриманні цільового фінансування (Дт 2313 Кт 5411). Якщо оплата по бюджету, то тоді зрозуміло. А якщо оплата по спецкоштах? У якому тоді вигляді має бути ця проводка (Дт 2313 Кт 5411) ???
Дякую за відповідь та я можу поставити на Дт1011?EVGENIY писав:Новий План рахунків: переносимо залишкиКавка Оксана писав:У мене на Дт122 рахунку рахується земля. Поставлена ще у 2008 році згідно акта ревізії за нормативно-грошовою оцінкою куди її зараз поставити на який рахунок?
-
Наталія Боровська
- Мандрівник

- Повідомлень: 29
- З нами з: 02 грудня 2015, 15:28
- Регіон: Луганская область
[font="Noto Sans", sans-serif]Підскажіть які проводки по соціальній стипендії,яка не є видатками навчального закладу,виплачується навчальним закладом за рахунок коштів соцзахисту[/font]
-
ksuxa
- Мандрівник

- Повідомлень: 16
- З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
- Регіон: Днепропетровская область
Замість 811 тепер 7111Satellite200 писав:Я розумію, що такої проводки ДТ 811 (801) Кт 402 (по змісту) уже не буде.Ларару писав:Судя по новой корреспонденции при покупке ОС и НМА сумма из приобретения уже не относится на фактические расходы? Либо же в типовой корреспонденции даны не все проводки?
При цьому по новій кореспонденції є проводка Дт 5411 Кт 5111 (бувші Дт 402 Кт 401). Не зрозумілим є, де відкривається 5411 рахунок. По новій кореспонденції цей рахунок відкривається при отриманні цільового фінансування (Дт 2313 Кт 5411). Якщо оплата по бюджету, то тоді зрозуміло. А якщо оплата по спецкоштах? У якому тоді вигляді має бути ця проводка (Дт 2313 Кт 5411) ???
буде 7111 - 5411
Если по приобретение спецфонду, то думаю что будет: Дт 7111(7211,7411, 7511 - смотря за средства какого фонда приобретение ведь источником целевого финансирования являются собственные поступления) Кт 5111ksuxa писав:Замість 811 тепер 7111Satellite200 писав:Я розумію, що такої проводки ДТ 811 (801) Кт 402 (по змісту) уже не буде.Ларару писав:Судя по новой корреспонденции при покупке ОС и НМА сумма из приобретения уже не относится на фактические расходы? Либо же в типовой корреспонденции даны не все проводки?
При цьому по новій кореспонденції є проводка Дт 5411 Кт 5111 (бувші Дт 402 Кт 401). Не зрозумілим є, де відкривається 5411 рахунок. По новій кореспонденції цей рахунок відкривається при отриманні цільового фінансування (Дт 2313 Кт 5411). Якщо оплата по бюджету, то тоді зрозуміло. А якщо оплата по спецкоштах? У якому тоді вигляді має бути ця проводка (Дт 2313 Кт 5411) ???
буде 7111 - 5411
-
ksuxa
- Мандрівник

- Повідомлень: 16
- З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
- Регіон: Днепропетровская область
Спочатку відносить треба на 5411 (на склад), а потім коли зі склада вже на 5111Ларару писав:Если по приобретение спецфонду, то думаю что будет: Дт 7111(7211,7411, 7511 - смотря за средства какого фонда приобретение ведь источником целевого финансирования являются собственные поступления) Кт 5111ksuxa писав:Замість 811 тепер 7111Satellite200 писав:Я розумію, що такої проводки ДТ 811 (801) Кт 402 (по змісту) уже не буде.Ларару писав:Судя по новой корреспонденции при покупке ОС и НМА сумма из приобретения уже не относится на фактические расходы? Либо же в типовой корреспонденции даны не все проводки?
При цьому по новій кореспонденції є проводка Дт 5411 Кт 5111 (бувші Дт 402 Кт 401). Не зрозумілим є, де відкривається 5411 рахунок. По новій кореспонденції цей рахунок відкривається при отриманні цільового фінансування (Дт 2313 Кт 5411). Якщо оплата по бюджету, то тоді зрозуміло. А якщо оплата по спецкоштах? У якому тоді вигляді має бути ця проводка (Дт 2313 Кт 5411) ???
буде 7111 - 5411
1311-6211
2313-7111
6211-2313
7111-5411
10-1311
5411-5111
Согласна частично:ksuxa писав:Спочатку відносить треба на 5411 (на склад), а потім коли зі склада вже на 5111Ларару писав:Если по приобретение спецфонду, то думаю что будет: Дт 7111(7211,7411, 7511 - смотря за средства какого фонда приобретение ведь источником целевого финансирования являются собственные поступления) Кт 5111ksuxa писав:Замість 811 тепер 7111Satellite200 писав:Я розумію, що такої проводки ДТ 811 (801) Кт 402 (по змісту) уже не буде.Ларару писав:Судя по новой корреспонденции при покупке ОС и НМА сумма из приобретения уже не относится на фактические расходы? Либо же в типовой корреспонденции даны не все проводки?
При цьому по новій кореспонденції є проводка Дт 5411 Кт 5111 (бувші Дт 402 Кт 401). Не зрозумілим є, де відкривається 5411 рахунок. По новій кореспонденції цей рахунок відкривається при отриманні цільового фінансування (Дт 2313 Кт 5411). Якщо оплата по бюджету, то тоді зрозуміло. А якщо оплата по спецкоштах? У якому тоді вигляді має бути ця проводка (Дт 2313 Кт 5411) ???
буде 7111 - 5411
1311-6211
2313-7111
6211-2313
7111-5411
10-1311
5411-5111
1311-6211
2313-7111
6211-2313
10-1311
Таких проводок для спецфонда новая корреспонденция не предусматривает, это уже сами додумываем и разъяснений никаких нет.
[font='Noto Sans', sans-serif]7111-5111[/font]
7111-5411
5411-5111
Причем здесь 5411 (на склад), это доходы загального фонда?
Доброго дня. Підкажіть, будь -ласка, на який витратний рахунок списувати податки у ВНЗ? на 8511? чи 8115? Це обмінні чи необмінні операції? Також виникає питання по сплаті патенту -КЕКВ 2800 -відносим на 8115?
-
buhg
- Місцевий

- Повідомлень: 740
- З нами з: 21 січня 2014, 14:27
- Регіон: Одесская Область
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 9 разів
получила №7 бюдж бухг, списанте НМНА -доначисл износ 8014 1412
списано 1412 1113 ,а интересно что будет с суммой что осталась на 401(5111) -50% остаточной ,там уже и останется,401(5111) ни с чем уже не увязывается,а донач 50%износа с 8014 спишется в конце года на фин.результат,или я что-то не так поняла?
списано 1412 1113 ,а интересно что будет с суммой что осталась на 401(5111) -50% остаточной ,там уже и останется,401(5111) ни с чем уже не увязывается,а донач 50%износа с 8014 спишется в конце года на фин.результат,или я что-то не так поняла?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Да, вы все правильно поняли: в конце отчетного периода 8014 закрываем на 5511. А для того чтобы закрыть 5111, списываем его на 5512
-
buhg
- Місцевий

- Повідомлень: 740
- З нами з: 21 січня 2014, 14:27
- Регіон: Одесская Область
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 9 разів
А что же с 401сч ,там будут сидеть вообще ни о чем не говорящие суммы: остаточная ст-ть всех старых основных +50% еще не списаных нмна и 100% вновь купленных ОС и НМНА, так?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
ну так Ви ж с 401 переносите остатки на 5111, а потом при списании таких ОС и закроете 5111 на 5512
-
Satellite200
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 21 лютого 2017, 11:29
- Регіон: Киевская область
Доброго дня.Если по приобретение спецфонду, то думаю что будет: Дт 7111(7211,7411, 7511 - смотря за средства какого фонда приобретение ведь источником целевого финансирования являются собственные поступления) Кт 5111Cпочатку відносить треба на 5411 (на склад), а потім коли зі склада вже на 5111 писав: 1311-6211
2313-7111
6211-2313
7111-5411
10-1311
5411-5111
Матвєєва Вікторія, скажіть, чи вірними є такі проводки? Придбання основних засобів по спефонду.
Дякую.
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
-
buhg
- Місцевий

- Повідомлень: 740
- З нами з: 21 січня 2014, 14:27
- Регіон: Одесская Область
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 9 разів
остатки я перенесла,в консультации ничего про 5111 5512,не сказано, но на вебинаре говорили,что при списании давать,но почему то на всю сумму , а ведь там сидит только 50%, не могу понять логики,помогите
списание теперь 8014 1412 50грн
1412 1113 100грн
5111 5512 100грн
списание теперь 8014 1412 50грн
1412 1113 100грн
5111 5512 100грн
-
Satellite200
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 21 лютого 2017, 11:29
- Регіон: Киевская область
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
вроде все правильно. Так Вы ж и сами все закрыли!!!buhg писав:остатки я перенесла,в консультации ничего про 5111 5512,не сказано, но на вебинаре говорили,что при списании давать,но почему то на всю сумму , а ведь там сидит только 50%, не могу понять логики,помогите
списание теперь 8014 1412 50грн
1412 1113 100грн
5111 5512 100грн
да, последнюю проводку надо делать на всю сумму первоначальной стоимости, тогда и у вас все закрывается
- Бухало (Белоус) Даша
- Квартирант

- Повідомлень: 73
- З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
- Звідки: Украина, Вольногорск
Подскажите пожалуйста какие будут проводки, если я покупаю ОС за счет спецфонда, (остаток денег с прошлых периодов) проводки
Дт 2313 Кт7111 не будет, я то раньше эти денежные средства отнесла в доход и закрыла на фин результаты?
Дт 2313 Кт7111 не будет, я то раньше эти денежные средства отнесла в доход и закрыла на фин результаты?
-
Олена Гривнюк
- Квартирант

- Повідомлень: 73
- З нами з: 19 березня 2015, 15:25
- Регіон: Ровенская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
Поставили лінолеум на 1812 рахунок чи правильно це ? Виходить я його маю відразу списати, я думаю що це не правильно підкажіть будь-ласка як правильно.
[ltr]Бухало (Белоус) Даша[/ltr]
Тоді , напевно 5411 треба закрити результатом мин. періодів
6415 2313 оплата
1311 6415 оприбуткування
1014 1311 введення в експлуатацію
5411 5111 друга проводка
5512 5411 закриття 5411(цільове фінансування за рах.залишків).
але потрібно почути думку ГУРУ...
Тоді , напевно 5411 треба закрити результатом мин. періодів
6415 2313 оплата
1311 6415 оприбуткування
1014 1311 введення в експлуатацію
5411 5111 друга проводка
5512 5411 закриття 5411(цільове фінансування за рах.залишків).
але потрібно почути думку ГУРУ...
можливо на будматеріали?Олена Гривнюк писав:Поставили лінолеум на 1812 рахунок чи правильно це ? Виходить я його маю відразу списати, я думаю що це не правильно підкажіть будь-ласка як правильно.