Оприбуткування основних засобів
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10828
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
ви ж кажете кошти у вас на рахунку то звідки ж ви візьмете 2313 5411????
-
ЗЗЗ
- Мандрівник

- Повідомлень: 17
- З нами з: 15 квітня 2019, 13:31
- Регіон: Хмельницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
я заплуталась кошти на рахкнку 2313ЗЗЗ писав:незрозуміла якщо я проводжуEVGENIY писав:після введення в експлуатацію у вас буде залишок на 5411ЗЗЗ писав:в мене на рахунку 5411 немає залишку і на 7111 теж закрито по нулям кошти на рахунку 2313EVGENIY писав:7111 5411 є і в типовій кореспонденції і вона потрібна! Тільки якщо ці доходи були вже закриті на фінрезультат! Тоді 5512 5411 інкаше ви 5411 не закриєте!ЗЗЗ писав:проводки з 2 меморіально ми проводимо в 3 мемор. а проводка 7111-5411 вилучення доходу не потрібнаEVGENIY писав:ЗЗЗ писав:Доброго дня .Купили автомобіль по спец. фонду. Прошу допомоги по бухгалтерських проводках і чи показувати ПДВ чи можна непоказувати . Авто 300000 грн. ПДВ в т.ч.50000,00. також по яких меморіальних які проводки розписувати.
2323-5411 а потім 5411-5111
то 5411 закриється стоп не те пишу
оплата 6211-2313
витрати на придбання 1311-6211
зарах осн. зас. 1015-1311
і проводка 5411-5111
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10828
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
все вірно ви ж бачите тепер 5411 зависає. вам треба зробити 5512 5411 і все буде добре!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10828
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Ви платник ПДВ?ЗЗЗ писав:Доброго ранку а що робити з ПДВ ???????EVGENIY писав:все вірно ви ж бачите тепер 5411 зависає. вам треба зробити 5512 5411 і все буде добре!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10828
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
оплата 6211-2313 (з пдв)
витрати на придбання 1311-6211 (без пдв)
6311 6211 - пдв
зарах осн. зас. 1015-1311 (без пдв)
і проводка 5411-5111 (без пдв)
витрати на придбання 1311-6211 (без пдв)
6311 6211 - пдв
зарах осн. зас. 1015-1311 (без пдв)
і проводка 5411-5111 (без пдв)
-
ЗЗЗ
- Мандрівник

- Повідомлень: 17
- З нами з: 15 квітня 2019, 13:31
- Регіон: Хмельницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
отже на баланс машина ставиться без ПДВ тоді рах. 6311 як закрити , а можна без цього податкового кредитуEVGENIY писав:оплата 6211-2313 (з пдв)
витрати на придбання 1311-6211 (без пдв)
6311 6211 - пдв
зарах осн. зас. 1015-1311 (без пдв)
і проводка 5411-5111 (без пдв)
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10828
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
якщо ви маєте кошти по спецфонду на придбання машини отже ви надали послуг на велику суму і в них було ПДВ чи буде/, от воно вам і закриє ваш кредит!
-
ЗЗЗ
- Мандрівник

- Повідомлень: 17
- З нами з: 15 квітня 2019, 13:31
- Регіон: Хмельницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
ми ПДВ нараховуємо по рахунку 6312 і проплачуємо його закриваючи цей рахунок то тепер я покажу що на рах.6312 є кредит по ПДВEVGENIY писав:якщо ви маєте кошти по спецфонду на придбання машини отже ви надали послуг на велику суму і в них було ПДВ чи буде/, от воно вам і закриє ваш кредит!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10828
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
ЗЗЗ писав:ми ПДВ нараховуємо по рахунку 6312 і проплачуємо його закриваючи цей рахунок то тепер я покажу що на рах.6312 є кредит по ПДВEVGENIY писав:якщо ви маєте кошти по спецфонду на придбання машини отже ви надали послуг на велику суму і в них було ПДВ чи буде/, от воно вам і закриє ваш кредит!
-
ЗЗЗ
- Мандрівник

- Повідомлень: 17
- З нами з: 15 квітня 2019, 13:31
- Регіон: Хмельницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
чому на баланс машина без ПДВ?????ЗЗЗ писав:отже на баланс машина ставиться без ПДВ тоді рах. 6311 як закрити , а можна без цього податкового кредитуEVGENIY писав:оплата 6211-2313 (з пдв)
витрати на придбання 1311-6211 (без пдв)
6311 6211 - пдв
зарах осн. зас. 1015-1311 (без пдв)
і проводка 5411-5111 (без пдв)
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10828
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
5. Первісна вартість об'єкта основних засобів у разі придбання за плату складається з таких витрат:
суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються суб'єктові державного сектору);
витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.
суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються суб'єктові державного сектору);
витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.
-
vysockaira
- Мандрівник

- Повідомлень: 44
- З нами з: 05 серпня 2015, 14:05
- Регіон: Запорожская область
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
Добрий день! Дуже-дуже потрібна допомога, якщо хто має час, допоможіть, будь ласка. У нас є дитячий майданчик на балансі первинна вартість якого 9364,10 грн залишкова 9286,07 грн. Списуємо, після демонтажу, елементи загальною вартістю 5862,20 залишкова вартість 5813,35. На місці старих елементів встановили нові, загальною вартістю 77596,56 грн. Як це все провести в бухгалтерському обліку, щоб було все вірно. Щиро дякую.
-
nataliya28
- Квартирант

- Повідомлень: 56
- З нами з: 02 квітня 2014, 18:38
- Регіон: Полтавская Область
- Звідки: Кобеляки
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 1 раз
Згідно рішення сесії с/ради прийнято на баланс дорогу в натуральній формі вартістю 470000,00 грн. Підкажіть, будь-ласка, якими проводками оформити її прийняття??? Дуже велике прохання в допомозі!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10828
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
nataliya28 писав:Згідно рішення сесії с/ради прийнято на баланс дорогу в натуральній формі вартістю 470000,00 грн. Підкажіть, будь-ласка, якими проводками оформити її прийняття??? Дуже велике прохання в допомозі!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10828
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
ні до платіжного доручення ні до накладної це відношення не має!Lubocka писав:в типовій кореспонденції пункт 1,18 яким документом відображати? 7011 - 5411
при Платіжному доручені
чи при оприбуткуванні по накладній?
Це окрема операція, робити її можна в момент коли ви щось відносите на капінвестиції тобто зробили операцію отримання по накалдній або ж акт послуг (якщо послуги відносите на капінвестиції), то одразу робите окремо операцію по зменшенню доходів, зазвичай це буде просто строка в 17 ордері без документів або ж треба вигадати документ :)
100%! первичные документы вобще ни к чему составлять! а то что в ст. 9 закона о бухучете говорится, что Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, то все глупости.EVGENIY писав:............ зазвичай це буде просто строка в 17 ордері без документів або ж треба вигадати документ :)
и еще позвольте узнать: вигадати док - це як?) на салфетке написать проводку и считать, что документ-вигадка прекрасен?
раз уж вы консультируете, то потрудитесь хоть нормативку читать. вам же верят тут все, а вы подставляете
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10828
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Я тут нікого не консультую ви мене з кимось плутаєте!! Це форум тут люди спілкуються!! Якщо ви знаєте відповідь то надайте її!Olesia писав:100%! первичные документы вобще ни к чему составлять! а то что в ст. 9 закона о бухучете говорится, что Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, то все глупости.EVGENIY писав:............ зазвичай це буде просто строка в 17 ордері без документів або ж треба вигадати документ :)
и еще позвольте узнать: вигадати док - це як?) на салфетке написать проводку и считать, что документ-вигадка прекрасен?
раз уж вы консультируете, то потрудитесь хоть нормативку читать. вам же верят тут все, а вы подставляете
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10828
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Ви реально вважаєте що під кожну господарську операцію в нашій країні є затверджений первинний документ?? І якщо вже ми тут говоримо про закони то цілком законно розробити власну первинну документацію головне щоб вона відповідала вимогам первинного документу!!!Olesia писав:100%! первичные документы вобще ни к чему составлять! а то что в ст. 9 закона о бухучете говорится, что Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, то все глупости.EVGENIY писав:............ зазвичай це буде просто строка в 17 ордері без документів або ж треба вигадати документ :)
и еще позвольте узнать: вигадати док - це як?) на салфетке написать проводку и считать, что документ-вигадка прекрасен?
раз уж вы консультируете, то потрудитесь хоть нормативку читать. вам же верят тут все, а вы подставляете
А взагалі то правило хорошо тону, якщо вже критикуєте то надавайте своє бачення, а не голослівні вислови! І при спілкуванні якщо не знаєте людину ніколи не кажіть що їй треба читати і робити!! А то люди почнуть вам казати куди йти
1.18 Оприбуткування основних засобів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи
Дт 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
Кт 7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"
Водночас проведення другого запису
Дт 7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"
Кт 51 "Внесений капітал"
отражаем на основании акта ввода в эксплуатацию основных средств, который составляют чтоб передать в пользование объект.
но здесь мы еще отражаем кассовые поступления и кассовые расходы на основании довідки про надходження в натуральній формі.
Дт 7011 - Кт 5411 - на основании бухсправки, составленной с указанием реквизитов, которые требует ч. 2 ст. 9 закона о бухучете
Дт 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
Кт 7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"
Водночас проведення другого запису
Дт 7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"
Кт 51 "Внесений капітал"
отражаем на основании акта ввода в эксплуатацию основных средств, который составляют чтоб передать в пользование объект.
но здесь мы еще отражаем кассовые поступления и кассовые расходы на основании довідки про надходження в натуральній формі.
Дт 7011 - Кт 5411 - на основании бухсправки, составленной с указанием реквизитов, которые требует ч. 2 ст. 9 закона о бухучете
вы путаетесь опять. утверждены могут быть ФОРМЫ ДОКОВ. и конечно под все операции их никто не будет утверждать. но! утверждены требования к документу, чтоб считать его первичным - ч. 2 ст. 9 закона о бухучете. этого достаточно. если вдруг вам нужно отразить хозоперацию, вы можете сделать это только на основании первички, а не потому что типовая корреспонденция или внутренний позыв нарисовать проводку. то есть вы рассматриваете документ отражающий информацию об операции на предмет его соответствия требованиям первички, а потом делаете на основании него запись в м/о. формы доков, утвержденные приказом минфина 818, вполне соответствуют требованиям первички, например. если форма не утверждена, никто вам не запрещает разработать самостоятельно ее с учетом ст. 9 закона о бухучете. и да, на практике часто используем для таких случаев бухсправку. я не думаю, что кто-то посчитает это нарушением, если будут все реквизиты. минфин точно так же разъяснял в письме вотEVGENIY писав:Ви реально вважаєте що під кожну господарську операцію в нашій країні є затверджений первинний документ?? І якщо вже ми тут говоримо про закони то цілком законно розробити власну первинну документацію головне щоб вона відповідала вимогам первинного документу!!!
А взагалі то правило хорошо тону, якщо вже критикуєте то надавайте своє бачення, а не голослівні вислови! І при спілкуванні якщо не знаєте людину ніколи не кажіть що їй треба читати і робити!! А то люди почнуть вам казати куди йти
p.s.попробуйте, реагировать мягче на критику и признавать свои ошибки. вы сами зачастую отправляете людей, которые тут пишут, читать нормативку, газеты и т.п.
-
Світлана Шавалда
- Мандрівник

- Повідомлень: 28
- З нами з: 23 вересня 2015, 16:06
- Регіон: Херсонская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
Добрий день. В накладній вказано окремими позицями електричний конвектор (вартість 1300 грн) і опори пасивні електричного конвектора (80 грн). Підкажіть будь ласка як оприбуткувати конвектор і ці опори? Окремо конвектор на 113 = 1300,00, а опори на 1812 = 80,00, чи все разом поставити на 113 рахунок = 1380,00?
-
Аліна-Аліна
- Квартирант

- Повідомлень: 68
- З нами з: 23 листопада 2017, 15:46
- Регіон: Закарпатская область
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 5 разів
Добрий день! Напишіть будь ласка, хто знає! Сільрада побудувала спортмайданчик, ( до цього часу це були капітальні інвестиції в основні засоби). Які далі дії, щоб ввести в експлуатацію спортмайданчик? Треба отримати сертифікат відповідності? а після цього віднести до ОЗ ?
-
Ol4ik.kis
- Мешканець

- Повідомлень: 163
- З нами з: 27 січня 2017, 14:44
- Регіон: Луганская область
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 6 разів
Допоможіть з проводками, дуже потрібно!! накладна виписана на декілька позицій, комлектуючі комп ютерної техніки (материнська плта, корпус і тп.). на загальну суму 7900,00 грн. які проводки будуть, щоб не окремими позиціями а системний бллок оприбуткувати?? допоможіть будьласка
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10828
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
І все купили по 2210, перевіряючи можуть порушення визначити!! Адже якщо б системний блок купували то купили би по 3110, а так ви не провели по капвидаткам, а на облік будете ставити як основний засіб, це не порядок!!Ol4ik.kis писав:Допоможіть з проводками, дуже потрібно!! накладна виписана на декілька позицій, комлектуючі комп ютерної техніки (материнська плта, корпус і тп.). на загальну суму 7900,00 грн. які проводки будуть, щоб не окремими позиціями а системний бллок оприбуткувати?? допоможіть будьласка
Якщо в накладній все окремо то ви ніяк не может ставити на облік як системний блок! Тепер оприбутковуйте на запчастини! А потім збирайте системний блок, відносите запчастини на капінвестиції 1311, і вводите в експлуатацію системний блок 1014 1311, 5411 5111, вилучаєте асигнування 7011 5411
-
mezz07
- Мешканець

- Повідомлень: 125
- З нами з: 09 жовтня 2014, 14:33
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 1 раз
Доброго дня! Підкажіть ,будь ласка, установа отримала патент на винахід, треба його поставити на облік. Це треба робити через казначейство довідкою в натуральній формі та внесення змін до кошторису по спец.фонду? який код доходу застосовувати 25010200?
-
swetlana1977
- Квартирант

- Повідомлень: 56
- З нами з: 18 березня 2015, 10:34
- Регіон: Днепропетровская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 2 рази
Добрий день, підкажіть, будь ласка, як правильно оприбуткувати необоротні активи. Одне з самостійних управлінь міської ради безкоштовно передає іншому управлінню міської ради ноутбуки загальною вартістю 52600 грн. Які бухгалтерські проведення треба зробити управлінню, яке приймає на баланс НА? Такі проведення правильні? Дт 1014 Кт 5111 - первісна вартість ноутбуків
Дт 8014 Кт 1411 - відображення нарахованого зносу.
Дт 8014 Кт 1411 - відображення нарахованого зносу.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10828
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
swetlana1977 писав:Добрий день, підкажіть, будь ласка, як правильно оприбуткувати необоротні активи. Одне з самостійних управлінь міської ради безкоштовно передає іншому управлінню міської ради ноутбуки загальною вартістю 52600 грн. Які бухгалтерські проведення треба зробити управлінню, яке приймає на баланс НА? Такі проведення правильні? Дт 1014 Кт 5111 - первісна вартість ноутбуків
Дт 8014 Кт 1411 - відображення нарахованого зносу.