Допоможіть!!! В 4кв 2014р в 1дф неправильно поставили ознаку доходу (для учнів , які отримують стипендію потрібно 150 , а ми поставили 128!!!Що тепер робити ??? І чи може це вплинути на запрос совбезу про доходи, а фіскальна служба видає нулі за цей квартал,хоч усі доходи були подані тільки не з правильною озн.доходу???Які штрафні санкціі ,якщо в 2кв. 2015р. подати уточнюючі???
"Согласно п. 4.3 раздела IV Порядка при необходимости проведения корректировок данных Расчета по истечении срока его представления представляется уточняющий Расчет, предусматривающий применение норм п. 119.2 ст. 119 Кодекса: непредставление, представление с нарушением установленных сроков, представление не в полном объеме, с недостоверными сведениями или с ошибками Расчета, если такие недостоверные сведения или ошибки привели к уменьшению и/или увеличению налоговых обязательств плательщика налога и/или к смене налогоплательщика, влекут за собой наложение штрафа в размере 510 грн." , але у мене суми усі достовірні, вони не призвели до збільшення або зменшення сум нарахувань, а податки з них не утримуються, то що всеодно штраф 510грн???
я так думаю, що обійдеться без штрафів. Ви ж самостійно виявили помилку, але подавайте по рядку з доходом 128 скасовуючу, а в рядку з ознакою 150-початкову
Добрый день! Случайно обнаружила ошибку - в идентификационном коде неправильно указывала одну цифру в отчете 1 ДФ начиная со 2 квартала 2014г. по 2 квартал 2015г. Теперь нужно подать уточняющий за каждый квартал на исключение и включение правильных данных , будет ли штраф?
Добрий день.Допоможіть будь ласка. В нашій установі пройшла реорганізація. Працівники переведені до нової установи. Відправила звіт за ІІІ квартал 2015 року та забула вказати дату початку працівниці яка знаходиться у відпустці по вагітності та пологам. Як виправити помилку?
У звязку із збоєм програми 1С у грудні було проведено перерахунок податку на доходи фізичних осіб за 2015 рік частині працівників, що відповідно вказано у звіті 1ДФ. Виявивши самостійно цю помилку у січні, зроблено перерахунок іншим працівникам, але як це тепер відобразити в уточнюючому звіті?