В тему Облік та списання ТМЦ

Аватар користувача
panyutinorada
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1102
З нами з: 29 травня 2014, 10:21
Подякували: 6 разів

Повідомлення panyutinorada »

Який порядок списання лампи настільної ?
Такий як у ел.обігрівача ?
Дякую.

Тётка
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 71
З нами з: 04 грудня 2012, 13:16
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Комсомольск
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Тётка »

Підскажіть будь ласка, в нас (в спортивному залі) розбили склопакет металопластиковий. Ми придбали та встановили новий. Як нам його списати і чи потрібен дефектний акт? Дякую

Аватар користувача
panyutinorada
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1102
З нами з: 29 травня 2014, 10:21
Подякували: 6 разів

Повідомлення panyutinorada »

Який порядок списання лампи настільної ?
Такий як у ел.обігрівача ?
Дякую.
Доброго дня.
Владислав, підкажіть, будь ласка, цікавить списання лампи настільної  і ел.чайника.
Дякую

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 138 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Порядок списання об'єктів державної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314

Тоня9104
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 24
З нами з: 16 грудня 2014, 15:32
Регіон: Винницкая область
Звідки: Вінниця

Повідомлення Тоня9104 »

якими проводками списувати постільні речі з рахунку 114 та оприбуткувати ганчір"я.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8859
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 115 разів
Подякували: 1205 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

1.17

Вибуття необоротних активів у випадках, передбачених законодавством

401, 
131 - 133

103 - 122

2.19

Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи

231, 234, 235, 238, 239

711


Аватар користувача
panyutinorada
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1102
З нами з: 29 травня 2014, 10:21
Подякували: 6 разів

Повідомлення panyutinorada »

Євген, підкажіть будь ласка,  може де є на форумі інформація щодо списання шин автомобільних.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8859
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 115 разів
Подякували: 1205 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

panyutinorada писав:Євген, підкажіть будь ласка,  може де є на форумі інформація щодо списання шин автомобільних.
https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... mulyatori/
https://buhgalter.com.ua/news/buhgalter ... rmu-znosu/
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?t=3223&p=17453
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?t=2583&p=9292

Аватар користувача
panyutinorada
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1102
З нами з: 29 травня 2014, 10:21
Подякували: 6 разів

Повідомлення panyutinorada »

Дякую, потрібна " Бюдетна бухгалтерія" № 15 за 2008 рік.

Аватар користувача
Beti
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 64
З нами з: 20 вересня 2013, 15:16

Повідомлення Beti »

Подскажите, пожалуйста,  какими нормативными актами руководствоваться для обліку та списання ТМЦ с 2017 года?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 138 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Для обліку та списання ТМЦ керуєтесь тими ж документами, що і в минулому році. А ось з 2017 року  використовуєте нові рахунки та  складаєте кореспонденції вже на підставі нових документів:
https://buhgalter.com.ua/dovidnik/plan- ... u-sektori/
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahubkiv/
Востаннє редагувалось 05 січня 2017, 18:37 користувачем Матвєєва Вікторія, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
Beti
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 64
З нами з: 20 вересня 2013, 15:16

Повідомлення Beti »

Спасибо

tanyushamas
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 06 грудня 2016, 15:26
Регіон: Житомирская область

Повідомлення tanyushamas »

Доброго дня, підкажіть будь ласка, як списати лопати, що рахуються на 234? чи можна їх списувати одразу згідно видаткової відомості чи перекидати на 234/1 і згідно яких документів тоді списати?

оксана2847
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 12 березня 2015, 18:06
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Кривой Рог
Подякували: 2 рази

Повідомлення оксана2847 »

Добрий день! Я бухгалтер сільської ради. У далекому 2005 році на баланс сільської ради з балансу райдержадміністрації було передано крапельне зрошення, яке було виготовлено на замовлення колишнього СВК.
(Сільськогосподарського виробничого кооперативу)за державні кошти. Тодішнє керівництво району вирішило, що крапельне зрошення виготовлене за держані кошти не може бути передане СВК, тому і передане на баланс сільської ради.Так як у сільської ради немає приміщення для зберігання воно зберігається у складі СВК, але господарство відмовилось і  від використання і від відповідальності за зберігання. Частина капронових труб залишилась на земельних ділянках ,які розпайовані, Як правильно списати непридатні капронові труби та інші непридатні частини крапельного зрошення,чи потрібно робити грошову оцінку основного засобу.

Марія Анатоліївна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 24 лютого 2017, 08:57
Регіон: Полтавская область

Повідомлення Марія Анатоліївна »

Матвєєва Вікторія, підкажіть, будь ласка, чи переходить сільська рада на новий план рахунків? Дякуємо!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8859
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 115 разів
Подякували: 1205 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Марія Анатоліївна писав:Матвєєва Вікторія, підкажіть, будь ласка, чи переходить сільська рада на новий план рахунків? Дякуємо!
ТАААААК!!! ВСІ ПЕРЕХОДЯТЬ!!!!

бухгалтер Ната
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 27 січня 2016, 15:31
Регіон: Херсонская область

Повідомлення бухгалтер Ната »

EVGENIY, Підкажіть будь-ласка, як списувать медикаменти 2016 року: Дт-5512 Кт-1512 і все?; а медикаменти придбані і використані в 2017 році: 8113-1512, а потім в кінці кварталу вся сума з 8113 на 5511. Я правильно зрозуміла?

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

бухгалтер Ната писав:EVGENIY, Підкажіть будь-ласка, як списувать медикаменти 2016 року: Дт-5512 Кт-1512 і все?;  а медикаменти придбані і використані в 2017 році: 8113-1512, а потім в кінці кварталу вся сума  з 8113 на 5511. Я правильно зрозуміла?
Медикаменти, придбані у 2016 р., списуємо на зменшення накопиченого фінансового результату, тільки у випадку їх відчуження шляхом реалізації. У всіх інших випадках списання проводиться у загальному порядку, тобто вартість медикаментів відноситься на витрати звітного періоду (8013 - якщо медикаменти використані у процесі основної діяльності установи, 8113 - якщо медикаменти використані для надання платних послуг).

бухгалтер Ната
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 27 січня 2016, 15:31
Регіон: Херсонская область

Повідомлення бухгалтер Ната »

Крот Юлія, Ми працюємо в вет.лабораторії і використовуємо медикаменти, вет.препарати в процесі основної діяльності, використовуємо при наданні платних послуг населенню. Я так розумію, що придбані за рахунок загального фонду списуємо на 8013, а придбані за рахунок спец.фонду списуємо на 8113, незалежно придбані вони в 2016 чи в 2017 році? А потім в кінці кварталу вся сума з 8013(8113) на 5511? Вірно?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8859
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 115 разів
Подякували: 1205 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

бухгалтер Ната писав:А потім в кінці кварталу вся сума  з 8013(8113) на 5511? Вірно?
Чому в кінці кварталу??? В кінці РОКУ!!

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

бухгалтер Ната писав:Крот Юлія, Ми працюємо в вет.лабораторії і використовуємо медикаменти, вет.препарати в  процесі основної діяльності,  використовуємо при наданні платних послуг населенню. Я так розумію, що придбані за рахунок загального фонду списуємо на 8013, а придбані за рахунок  спец.фонду списуємо на 8113, незалежно придбані вони в 2016 чи в 2017 році? А потім в кінці кварталу вся сума  з 8013(8113) на 5511? Вірно?
Не зовсім так. З нового року при віднесенні вартості матеріальних цінностей на витрати першочергове значення має не те, за рахунок яких коштів (за рахунок загального фонду чи спецфонду) було їх придбано, а напрямки використання таких матеріалів (куди і з якою метою вони були витрачені). Тобто у процесі основної діяльності можуть використовуватися матеріали придбані, як за рахунок загального фонду, так і за рахунок спецфонду. Але всі вони будуть списуватися на витрати на виконання бюджетних програм (субрахунок 8013 "Матеріальні витрати"). Тому необхідно вести аналітичний облік таких витрат у розрізі загального фонду і спецфонду.  Що стосується запасів, які використовуються у процесі надання послуг, то вони мають придбаватися за кошти спецфонду, тому тут особливих складнощів бути не повинно і вести аналітичний облік немає потреби.
А з приводу списання витрат на фінансовий результат виконання кошторису (в кінці кварталу на 5511), то тут все вірно.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8859
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 115 разів
Подякували: 1205 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Використання рахунку 81 особисто в мене викликає деякі питання, що мали на увазі ті хто вигадував новий план рахунків тільки їм відомо, але якщо почитати про рахунок то побачимо
Рахунок 81 "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)"
Рахунок 81 "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)" призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати, пов'язані з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт.
За дебетом рахунку відображаються суми визнаних витрат, пов'язаних із організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт, за кредитом - списання на суму витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, виконанням робіт, виготовленням продукції, які відносяться на рахунок 16 "Виробництво", а також суми коштів, які надійшли на відновлення витрат та списання у порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

які відносяться на рахунок 16 "Виробництво", тому я думаю що цей рахунок будуть використовувати лише ті хто використовує рахунок 16! Ну це я так думаю! А що думали коли писали план рахунків, нажаль не відомо!

Люда88
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 10 січня 2012, 13:59
Регіон: Хмельницкая Область
Звідки: Хмельницкий

Повідомлення Люда88 »

Крот Юлія писав:
бухгалтер Ната писав:Крот Юлія, Ми працюємо в вет.лабораторії і використовуємо медикаменти, вет.препарати в  процесі основної діяльності,  використовуємо при наданні платних послуг населенню. Я так розумію, що придбані за рахунок загального фонду списуємо на 8013, а придбані за рахунок  спец.фонду списуємо на 8113, незалежно придбані вони в 2016 чи в 2017 році? А потім в кінці кварталу вся сума  з 8013(8113) на 5511? Вірно?
Не зовсім так. З нового року при віднесенні вартості матеріальних цінностей на витрати першочергове значення має не те, за рахунок яких коштів (за рахунок загального фонду чи спецфонду) було їх придбано, а напрямки використання таких матеріалів (куди і з якою метою вони були витрачені). Тобто у процесі основної діяльності можуть використовуватися матеріали придбані, як за рахунок загального фонду, так і за рахунок спецфонду. Але всі вони будуть списуватися на витрати на виконання бюджетних програм (субрахунок 8013 "Матеріальні витрати"). Тому необхідно вести аналітичний облік таких витрат у розрізі загального фонду і спецфонду.  Що стосується запасів, які використовуються у процесі надання послуг, то вони мають придбаватися за кошти спецфонду, тому тут особливих складнощів бути не повинно і вести аналітичний облік немає потреби.
А з приводу списання витрат на фінансовий результат виконання кошторису (в кінці кварталу на 5511), то тут все вірно.
А чому в кінці кварталу витрати списуються?не в кінці року, як було раніше?

Молчанова Анна
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 26 січня 2017, 09:18
Звідки: Ukraine, Chernigov

Повідомлення Молчанова Анна »

EVGENIY, прошу помощи в таком вопросе.Делаем поточный ремонт котельни. Сделали проэкт (2240).Покупаем материалы самостоятельно.Монтировать и демонтировать будет подрядчик.Но вот сталкнулись с вопросом, бак для котельни стоит 15000,котел 17000 и еще емкости за шт.8000.За каким КЕКВ мы должны проплатить за эти материалы?Если на приход котел -это основное средство. А бак и емкость вообще тара?

рейвен
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 13 січня 2015, 14:47
Регіон: Николаевская Область
Звідки: Николаев

Повідомлення рейвен »

допоможіть!!!! як оприбуткувати придбану мясорубку в сумі 4695,00 за рахунок спец.фонду.
142 - 675-4695,00
811 - 402 - 4695,00
113 - 142 - 4695,00
402 - 401 - 4695,00
841 - 132 - 2347,5
401 - 841 - 2337,5
розпишить будласка як я написала бо вже голова кипить

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Люда88 писав:А чому в кінці кварталу витрати списуються?не в кінці року, як було раніше?
Відтепер витрати потрібно списувати на фінансовий результат в кінці кожного кварталу. Адже фінансова звітність подається щоквартально. При цьому і форма Балансу, і Звіту про фінансові результати, містять інформацію про фінрезультат.

tania16
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 06 лютого 2015, 10:54
Регіон: Волынская область
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення tania16 »

Як списати медикаменти придбані в 2017 році з рахунку 1512? Дт8013 Кт1512? І що необхідно додати до акту на списання якщо медикаменти використані(бюджетна установа, училище)?

Юська
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 46
З нами з: 02 грудня 2014, 09:13
Регіон: Кировоградская область

Повідомлення Юська »

Підкажіть будь ласка, як оприбуткувати печатку - поетапно нові проводки, та списати стару? ДЯКУЮ!

Iriwa
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 03 березня 2017, 09:13
Регіон: Николаевская область

Повідомлення Iriwa »

Добрий день. Підскажіть ,будь ласка, якими проводками правильно списати в 2017 році, отриманий внутрівідомчо одяг в грудні 2016 року?

Lyubo4ka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 46
З нами з: 12 серпня 2013, 15:27
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Lyubo4ka »

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, установа придбала обладнання для підключення інтернету. Модем, пехідіник до модему, маршрутизатор, антену, кабель, кронштейн, все разом на суму 3614 грн. Як це все облікувати? Ввести в експлуатацію як один нематеріальний актив? Дякую!

Відповісти

Повернутись до “Інші питання обліку активів (ТМЦ)”