План рахунків 2017
-
sana
- Новачок

- Повідомлень: 3
- З нами з: 08 травня 2015, 12:14
- Регіон: Киевская область
- Дякував (ла): 1 раз
Чи є тут головні розпорядники коштів? Підкажіть, будь ласка кореспонденцію рахунків при надходженні коштів на особові рахунки для подальшого їх розподілу на реєстр.рахунки підвідомчих установ.
На форумі декілька раз підіймали це питання, але відповіді я не знайшла
На форумі декілька раз підіймали це питання, але відповіді я не знайшла
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Тому що відповіді не існує! Забув Мінфін про це! В рахунку це написали, а в типовій кореспонденції не написали! Я думаю раз таке діло треба заводити окремий рахунок 7011/особовий, тоді буде так:sana писав:Чи є тут головні розпорядники коштів? Підкажіть, будь ласка кореспонденцію рахунків при надходженні коштів на особові рахунки для подальшого їх розподілу на реєстр.рахунки підвідомчих установ.
На форумі декілька раз підіймали це питання, але відповіді я не знайшла
Надійшли кошти Дт2314/особовий Кр 7011/особовий
Перераховані підвідомчим Дт 7011/особовий Кр 2314/особовий
Поки так, а потім треба дивитись що Мінфін скаже!
- Ludmila0686
- Мандрівник

- Повідомлень: 17
- З нами з: 25 вересня 2012, 04:22
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харьков
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 1 раз
Евгений, спасибо Вам за предыдущие ответы. У меня еще есть вопросы, может кто-то ответит. Раньше накладные расходы по хоз.договорам в науке относились на Д-т счета 826 "Расходы к распределению" по всем КЕКВ. Затем Д-т 823 К-т 826. Как теперь все это будет выглядеть??? Каждый счет расходы к распределению 8111/2, 8112/2, 8113/2,8411/4 с кредита относить на Д-т 8111/1, 8112/1, 8113/1, 8411/1 расходы спец фонда по науке?Я правильно понимаю?
- Бухало (Белоус) Даша
- Квартирант

- Повідомлень: 73
- З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
- Звідки: Украина, Вольногорск
Уважаемые форумчани у меня опять же тот вопрос, какая будет проводка, если приобрели ОС за счет средств спецфонда, (эти средства заработаны в прошлом году, и отнесены на результаты)
у меня не будет этой проводки Дт 2313 Кт 5411
Дт 5411 Кт 5111
т.к. они у меня уже перенесены с 323 и находятся на 2313, но как-то мне же надо отнести на Кт5111, а по Дт что будет?????У кого какие мысли?
у меня не будет этой проводки Дт 2313 Кт 5411
Дт 5411 Кт 5111
т.к. они у меня уже перенесены с 323 и находятся на 2313, но как-то мне же надо отнести на Кт5111, а по Дт что будет?????У кого какие мысли?
-
Анна8859
- Мандрівник

- Повідомлень: 14
- З нами з: 23 грудня 2014, 21:08
- Регіон: Киевская Область
- Звідки: Славутич
Добрий день! А чому надходження коштів Ви відносите на рахунок 2313, якщо методрекомендаціями зі співставлення субрахунків рахунку 322 "Особові рахунки" відповідає рахунок 2314 "Інші рахунки в Казначействі"?EVGENIY писав:Тому що відповіді не існує! Забув Мінфін про це! В рахунку це написали, а в типовій кореспонденції не написали! Я думаю раз таке діло треба заводити окремий рахунок 7011/особовий, тоді буде так:sana писав:Чи є тут головні розпорядники коштів? Підкажіть, будь ласка кореспонденцію рахунків при надходженні коштів на особові рахунки для подальшого їх розподілу на реєстр.рахунки підвідомчих установ.
На форумі декілька раз підіймали це питання, але відповіді я не знайшла
Надійшли кошти Дт2313/особовий Кр 7011/особовий
Перераховані підвідомчим Дт 7011/особовий Кр 2313/особовий
Поки так, а потім треба дивитись що Мінфін скаже!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Так, вибачте писав по пам'яті! Зараз виправлю в повідомленні!Анна8859 писав:Читаємо в Порядку - рахунок 2314 ведеться облік коштів виділених з бюджету розпоряднику бюджетних коштів для подальшого їх розподілу
-
didkivska2011
- Мандрівник

- Повідомлень: 19
- З нами з: 09 січня 2016, 22:11
- Регіон: Киевская область
А в якому меморіальному ордері це позначити???Masha_63 писав:ДТ 8511- КТ 6312
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
На субрахунку 7011 "Бюджетні асигнування" ведеться облік доходів розпорядниками бюджетних коштів, що отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).mirosa писав:Допоможіть розібратися з проводкою: Отримано асигнування Дт 2313 Кт 7011 чи 5411?
Подробиці:
На субрахунках 5411 "Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів" (5421 "Цільове фінансування державних цільових фондів") ведеться облік надходження коштів цільового фінансування, які виділяються з відповідного бюджету на проведення заходів цільового характеру, а також витрачання таких коштів із визнанням відповідної суми доходів або включення до внесеного капіталу у частині введених в експлуатацію необоротних активів
Подробиці:
-
Олена Гривнюк
- Квартирант

- Повідомлень: 73
- З нами з: 19 березня 2015, 15:25
- Регіон: Ровенская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка на який рахунок віднести електроди і круги обрізні та шліфувальні 1513 чи 1812 рах.?
-
Тетяна-бух
- Мешканець

- Повідомлень: 144
- З нами з: 30 березня 2016, 09:57
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки
д К
142 675
802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д к
11 1312
5411 5111
8014 1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
д К
142 675
802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д к
11 1312
5411 5111
8014 1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
- Бухало (Белоус) Даша
- Квартирант

- Повідомлень: 73
- З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
- Звідки: Украина, Вольногорск
Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411 5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставитьТетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки
д К
142 675
802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д к
11 1312
5411 5111
8014 1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Бухало (Белоус) Даша писав:Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411 5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставитьТетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки
д К
142 675
802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д к
11 1312
5411 5111
8014 1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
- Бухало (Белоус) Даша
- Квартирант

- Повідомлень: 73
- З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
- Звідки: Украина, Вольногорск
Евгений, спасибо, я тоже думала что если это предыдущий период, то как-то должен быть задействован результат 5511,5512, всю корреспонденцию пересмотрела пару раз, но не нашла Дт 5512 Кт 5111, придется делать как писали выше.....т.к. я не вижу другого выходаEVGENIY писав:Бухало (Белоус) Даша писав:Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411 5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставитьТетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки
д К
142 675
802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д к
11 1312
5411 5111
8014 1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
-
Тетяна-бух
- Мешканець

- Повідомлень: 144
- З нами з: 30 березня 2016, 09:57
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
Згодна з Вами EVGENIY. Дійсно, для амортизації, яка нарахована до 01.01.2017 Д 5512 К5111 це вихід. А в моєму випадку при переносі на 01.01.17р., яка проводка :коригуємо фін результат Д 5512 а К????EVGENIY писав:Бухало (Белоус) Даша писав:Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411 5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставитьТетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки
д К
142 675
802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д к
11 1312
5411 5111
8014 1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
А де у вашому випадку задвоєння?Тетяна-бух писав:Згодна з Вами EVGENIY. Дійсно, для амортизації, яка нарахована до 01.01.2017 Д 5512 К5111 це вихід. А в моєму випадку при переносі на 01.01.17р., яка проводка :коригуємо фін результат Д 5512 а К????EVGENIY писав:Бухало (Белоус) Даша писав:Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411 5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставитьТетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки
д К
142 675
802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д к
11 1312
5411 5111
8014 1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
На 5411 ви повинні були повісити 402 рахунок
6.4 перенесено суму фонду в незавершеному капітальному будівництві на субрахунок обліку цільового фінансування 402 5411
Подробиці:
тепер при введенні в експлуатацію він у вас закривається!!! Вам чипати 5512 не потрібно!
-
tymofeieva
- Квартирант

- Повідомлень: 66
- З нами з: 08 листопада 2016, 16:35
- Регіон: Сумская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 4 рази
Доброго дня! Поможіть будь ласка.
На якому рахунку ведеться облік розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторису ніж вищестоящими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установам??? (Отримано фінансування по КЕКВ 3110,2210,2240 и перераховано підвідомчім установам: Д-2313 К-???; К-2313 Д- (6611) ???)
Якщо можливо, то напишіть вірну проводку.
На якому рахунку ведеться облік розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторису ніж вищестоящими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установам??? (Отримано фінансування по КЕКВ 3110,2210,2240 и перераховано підвідомчім установам: Д-2313 К-???; К-2313 Д- (6611) ???)
Якщо можливо, то напишіть вірну проводку.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
tymofeieva писав:Доброго дня! Поможіть будь ласка.
На якому рахунку ведеться облік розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторису ніж вищестоящими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установам??? (Отримано фінансування по КЕКВ 3110,2210,2240 и перераховано підвідомчім установам: Д-2313 К-???; К-2313 Д- (6611) ???)
Якщо можливо, то напишіть вірну проводку.
-
Тетяна-бух
- Мешканець

- Повідомлень: 144
- З нами з: 30 березня 2016, 09:57
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
Я так і зробила. Перенесла 402 на 5411. А чіпаю 5512, бо на нього списані видатки 2016 року при покупці ІНМА , які не введенні в експлуатацію. Якщо його не чіпати, то буде задвоення фактичних видатків, ( 50% амортизації у 2017році при введенні в експлуатацію).EVGENIY писав:А де у вашому випадку задвоєння?Тетяна-бух писав:Згодна з Вами EVGENIY. Дійсно, для амортизації, яка нарахована до 01.01.2017 Д 5512 К5111 це вихід. А в моєму випадку при переносі на 01.01.17р., яка проводка :коригуємо фін результат Д 5512 а К????EVGENIY писав:Бухало (Белоус) Даша писав:Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411 5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставитьТетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки
д К
142 675
802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д к
11 1312
5411 5111
8014 1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
На 5411 ви повинні були повісити 402 рахунок
6.4 перенесено суму фонду в незавершеному капітальному будівництві на субрахунок обліку цільового фінансування 402 5411
Подробиці:
тепер при введенні в експлуатацію він у вас закривається!!! Вам чипати 5512 не потрібно!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Справа в тому що дещо змінюється поняття фактичних видатків! Як відображати їх в формі 2 особисто мені не зрозуміло до кінця і поняття "фактичних видатків" в плані рахунків відсутнє, але присутнє воно в порядку складання звітності і чи будуть фактичні видатки дорівнювати 8 класу плану рахунків достовірно не відомо!
Розумію що я не відповів на питання, але те що ви списали на факт придбання ОЗ в минулому, ще не означає що не вірно, якщо ви в цьому році будете показувати амортизацію як витрати на 8014, адже це вже різні поняття, тому я задвоєння не бачу! Хоча теж не стверджую на 100%! Ще багато не зрозумілого в цьому плані рахунків! :(
Тобто дійсних витрат, тепер питання придбання ОЗ це дійсна витрата?? Якщо дійсна то по 3110 в формі 2 касові будуть = фактичним, а в обліку по 8 класу витрат не буде поки амортизацію не почнемо нараховувати! Якщо не так то доведеться фактичні показувати поки 100% зносу не буде а це років 5, що недуже то і зручно!у графі 9 «Фактичні за звітний період (рік)» наводиться сума фактичних видатків та наданих кредитів, тобто дійсних витрат та наданих кредитів, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою заробітною платою, за стипендіями тощо, мінус суми, на які коригуються фактичні видатки та надані кредити (на суми відновлення касових видатків та наданих кредитів, проведених у звітному році, тощо).
Розумію що я не відповів на питання, але те що ви списали на факт придбання ОЗ в минулому, ще не означає що не вірно, якщо ви в цьому році будете показувати амортизацію як витрати на 8014, адже це вже різні поняття, тому я задвоєння не бачу! Хоча теж не стверджую на 100%! Ще багато не зрозумілого в цьому плані рахунків! :(
-
Тетяна-бух
- Мешканець

- Повідомлень: 144
- З нами з: 30 березня 2016, 09:57
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
-
tymofeieva
- Квартирант

- Повідомлень: 66
- З нами з: 08 листопада 2016, 16:35
- Регіон: Сумская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 4 рази
-
marmux_ubr
- Новачок

- Повідомлень: 4
- З нами з: 18 травня 2014, 14:42
- Регіон: Черновицкая Область
- Звідки: Новоднестровск
- Дякував (ла): 2 рази
Доброго дня, шановні колеги! Підскажіть, будь ласка, які необхідно зробити проводки для оприбуткування металолому з подальшою його реалізацією та як правильно оформити дооцінку склобанок???
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка проводку передплати періодичних видань, купівлі і оприбуткування книг, та грошової допомоги на придбання одягу та взуття.
-
didkivska2011
- Мандрівник

- Повідомлень: 19
- З нами з: 09 січня 2016, 22:11
- Регіон: Киевская область
Відгукніться, будь ласка, на моє запитання, а то я не розумію.. Раніше у мене було проводка Дт 802 КТ 675 і відображалося у МО № 6... А тепер чому така проводка і який це меморіальний ордер буде????? це йде сплата екологічного податкуdidkivska2011 писав:А в якому меморіальному ордері це позначити???Masha_63 писав:ДТ 8511- КТ 6312
-
Maryna1989
- Квартирант

- Повідомлень: 57
- З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Доброго дня, підскажіть будь-ласка чи вірні проводки по сплаті оренди приміщення Дт 2313 Кт 7011 Дт 8013 Кт 6211 Дт 6211 Кт 2313, чи може є інші субрахунки для віддображення оредної плати, в дані ситуації я показую їх як звичайну плату за послуги
Цікавить проводка - нарахований лікарняний за кошти соцстраху і нарахований ЄСВ, яка буде кореспонденція?