Чи можливо потрібен якийсь "транзитний" рахунок для виплати ЗП?
Обороти по субрахунку 6511
| № м-ордера | Дт | Кт | Зміст операції |
| 2 | 106000 | Виплачена ЗП з рахунку ДКСУ | |
| 5 | 131700 | Нарахована ЗП | |
| усього | 106000 | 131700 | |
| залишок | 25700 |
| № м-ордера | Дт | Кт | Зміст операції |
| 2 | 106000 | Виплачена ЗП з рахунку ДКСУ | |
| 5 | 131700 | Нарахована ЗП | |
| усього | 106000 | 131700 | |
| залишок | 25700 |
Не вистачає!Innessa писав:Допоможіть, будь-ласка, розібратись в такому питанні: Як закрити рахунок 6511 в головній книзі? Залишаються незакриті ПДФО і ВЗ.
Чи можливо потрібен якийсь "транзитний" рахунок для виплати ЗП?
Обороти по субрахунку 6511
№ м-ордера Дт Кт Зміст операції 2 106000 Виплачена ЗП з рахунку ДКСУ 5 131700 Нарахована ЗП усього 106000 131700 залишок 25700
Помогите пожалуйста с проводками. Сдали в кассу деньги с командировки (осталась наличка). потом сдали их в банк. этот человек отчитался еще в МО 8 (подотчет). какие проводки будут? спасибоEVGENIY писав:Что за наличніе приняли в кассу? Из банка получили деньги в кассу которые вы перечисляли в банк? Или что?
Чем не устравивает прводка в пункте 5.12???
Подробиці:
Чем проводки по принятию авансового отчёта не устраивают в пункте 5.13???
По
Приклад, людині видали на відрядження 1000 грн, він повернув 200 грн зайвихOl4ik.kis писав:Помогите пожалуйста с проводками. Сдали в кассу деньги с командировки (осталась наличка). потом сдали их в банк. этот человек отчитался еще в МО 8 (подотчет). какие проводки будут? спасибоEVGENIY писав:Что за наличніе приняли в кассу? Из банка получили деньги в кассу которые вы перечисляли в банк? Или что?
Чем не устравивает прводка в пункте 5.12???
Подробиці:
Чем проводки по принятию авансового отчёта не устраивают в пункте 5.13???
По
а последняя проводка правильная у Вас??EVGENIY писав:Приклад, людині видали на відрядження 1000 грн, він повернув 200 грн зайвихOl4ik.kis писав:Помогите пожалуйста с проводками. Сдали в кассу деньги с командировки (осталась наличка). потом сдали их в банк. этот человек отчитался еще в МО 8 (подотчет). какие проводки будут? спасибоEVGENIY писав:Что за наличніе приняли в кассу? Из банка получили деньги в кассу которые вы перечисляли в банк? Или что?
Чем не устравивает прводка в пункте 5.12???
Подробиці:
Чем проводки по принятию авансового отчёта не устраивают в пункте 5.13???
По
Дт 2116 Кр 2313 1000 грн перерахвуали відрядні
Дт 8411 Кр 2116 800 грн отримали авансовий звіт
Дт 2211 Кр 2116 200 грн повернуто в касу
Дт 2313 Кр 2211 - 200 грн перераховано на рахунок
Дт 2313 Кр 2313 - 200 грн відновлено кекв
Повідомлення Надежда Баринова »
8411 6311Надежда Баринова писав:Добрый день Всем! Пытаюсь разобраться в теме "Начисление налогов". Вопрос вот в чем. Почему одни налоги (эконалог, рентная плата, транспортный налог) отражаются проводкой Дт 8411 Кт 6311, а другие (налог на землю, специспользование воды) - Дт 8115 Кт 6311?
А еще нашала информацию, что " сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством, що здійснюється за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки», належить до витрат за необмінними операціями.....Для відображення інформації про суми визнаних витрат за необмінними операціями призначено субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями» Плану рахунків."
В чем между ними разница? И как правильно?
Рахунок 81 "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)"
Подробиці:
Повідомлення Надежда Баринова »
Что то не нахожу нигде такой статьи у єтого автораНадежда Баринова писав:Добрый день. Проводки зі статті "Розрахунки з бюджетом" автор Олена Цятковська, експерт із питань бухгалтерського обліку.
Повідомлення Надежда Баринова »
Надежда Баринова писав:EVGENIY писав:Что то не нахожу нигде такой статьи у єтого автораНадежда Баринова писав:Добрый день. Проводки зі статті "Розрахунки з бюджетом" автор Олена Цятковська, експерт із питань бухгалтерського обліку.
Повідомлення Надежда Баринова »
Надежда Баринова писав:EVGENIY писав:Что то не нахожу нигде такой статьи у єтого автораНадежда Баринова писав:Добрый день. Проводки зі статті "Розрахунки з бюджетом" автор Олена Цятковська, експерт із питань бухгалтерського обліку.
В Кінці кварталу ми передаєм садочкам їх невикористані кошти - ЦЕ ЯК? А на чиї рахунки надходять кошти????????? Що значить не використані кошти????????????Natalija13 писав:Доброго дня!!! Підскажіть будь ласка, нараховану батьківську плату за відвідування дітей садочку проводжу проводкою Дт 6414 Кт 7111 , коли надходить батьківська плата за перебування дітей в садочку я роблю проводку Дт 2314 Кт 6414 і показую заборгованість . В Кінці кварталу ми передаєм садочкам їх невикористані кошти , якими проводками це правильно відобразити???
хоч би слово сказали про реорганізацію в першому повідомленні!Natalija13 писав:Кошти надходять на рахунок, з якого платяться продукти харчування для цих садочків. Получається, що кошти батьки заплатили, але продукти харчування в цей садочок вже не встигли купити у зв'язку з реорганізацією установи. тому ми ці кошти повині передати їм, як окремій установі.
Дуже дякую!!!!EVGENIY писав:хоч би слово сказали про реорганізацію в першому повідомленні!Natalija13 писав:Кошти надходять на рахунок, з якого платяться продукти харчування для цих садочків. Получається, що кошти батьки заплатили, але продукти харчування в цей садочок вже не встигли купити у зв'язку з реорганізацією установи. тому ми ці кошти повині передати їм, як окремій установі.
Ви передаєте кредиторку дебіторку Дт 5512 Кр 6414 (або навпаки) (в розрізі батьків) просто може бути що одні батьки не доплатили інші переплатили! Далі ви перераховуєте кошти Дт 5512 Кр 2313 (перераховується залишок)
А садочок в себе отримує кредиторку дебеторку Дт 5512 Кр 6414 (або навпаки)
І кошти 2313 5512
53100@ukr.net писав:Доброго дня. Підкажіть будь-ласка стосовно кореспонденції рахунків зі сплати судового збору. Кошти прийшли по спеціальному фонду, проплату здійснили,на який витратний рахунок списувати суму? Дякую
ну якщо платите її за КЕКВ 2800 то скоріш за все на 8511 відносьтеnatysa писав:Підкажіть,будь ласка Пеню за несвоєчасну сплату телефонних розмов відносять до витрат за необмінними операціями 8511?
Дт 2117 (тут можна і другий рахунок брати) Кр 1511 - видано продукти працівникам які погодились за них сплатитиВороновська писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка вирішити таку проблему, у зв'язку з карантином працівники дитячих садків придбали продукти харчування, які були з малим строком зберігання, та поклали гроші за продукти харчування на рахунок, як тепер це відобразити в обліку?
Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”