Для всіх бюджетних установ!!!jubas писав:[font="Noto Sans", sans-serif]підскажіть будь-ласка, новий план рахунків бух. обліку в державному секторі тільки для державних установ? Якщо ми не державна установа нам потрібно змінювати рахунки чи ні???[/font]
План рахунків 2017
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
-
hamster
- Мешканець

- Повідомлень: 109
- З нами з: 17 січня 2015, 10:33
- Регіон: Запорожская Область
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 3 рази
Можно окончательно уточнить:
1.Если амортизация начисляется по-квартально, означает ли это, что нужно по-квартально ее переносить на текущий результат (счет 5511) ?
2. Если переносить по-квартально сч. 8014 (на основные средства, которыми продолжаем пользоваться) на сч. 5511 не нужно, тогда как при списании основных средств. Наверно в этом случае проводка Д 5511 К 8014 обязательна?
3. Есть уже новые формы квартального отчета ? Как будет в балансе при сдаче квартального отчета контролироваться расходные счета (сч. 8011+8012+8013+8014+8411...), или надо будет помнить, что 8014 перенесли на 5511 ?
Хотя, если смотреть п.6.1. и 6.2 рекомендаций , мы должны списывать на 5511 все доходные и все расходные счета по квартально. Так ?
4. Если списывает основное средство со 100% износом, будет одна проводка Д 1411 К 1016 ? Проводка Д 5111 К 5512 не нужна, т.к. на 5111 (бывший 401) - нуль. Правильно?
1.Если амортизация начисляется по-квартально, означает ли это, что нужно по-квартально ее переносить на текущий результат (счет 5511) ?
2. Если переносить по-квартально сч. 8014 (на основные средства, которыми продолжаем пользоваться) на сч. 5511 не нужно, тогда как при списании основных средств. Наверно в этом случае проводка Д 5511 К 8014 обязательна?
3. Есть уже новые формы квартального отчета ? Как будет в балансе при сдаче квартального отчета контролироваться расходные счета (сч. 8011+8012+8013+8014+8411...), или надо будет помнить, что 8014 перенесли на 5511 ?
Хотя, если смотреть п.6.1. и 6.2 рекомендаций , мы должны списывать на 5511 все доходные и все расходные счета по квартально. Так ?
4. Если списывает основное средство со 100% износом, будет одна проводка Д 1411 К 1016 ? Проводка Д 5111 К 5512 не нужна, т.к. на 5111 (бывший 401) - нуль. Правильно?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
1. Я считаю ненужно поквартально переносить расході на 5511, тогда віходит и расході на ЗПЛ тоже списывать каждый квартал?? Что ж тогда в отчёте показывать в расходах если вы их списали!hamster писав:Можно окончательно уточнить:
1.Если амортизация начисляется по-квартально, означает ли это, что нужно по-квартально ее переносить на текущий результат (счет 5511) ?
2. Если переносить по-квартально сч. 8014 (на основные средства, которыми продолжаем пользоваться) на сч. 5511 не нужно, тогда как при списании основных средств. Наверно в этом случае проводка Д 5511 К 8014 обязательна?
3. Есть уже новые формы квартального отчета ? Как будет в балансе при сдаче квартального отчета контролироваться расходные счета (сч. 8011+8012+8013+8014+8411...), или надо будет помнить, что 8014 перенесли на 5511 ?
Хотя, если смотреть п.6.1. и 6.2 рекомендаций , мы должны списывать на 5511 все доходные и все расходные счета по квартально. Так ?
4. Если списывает основное средство со 100% износом, будет одна проводка Д 1411 К 1016 ? Проводка Д 5111 К 5512 не нужна, т.к. на 5111 (бывший 401) - нуль. Правильно?
3. в балансе нету теперь расходов
4. Не правильно! На 5111 столько же сколько на 1016!
-
kmk3@ukr.net
- Мандрівник

- Повідомлень: 11
- З нами з: 13 березня 2017, 11:52
- Регіон: Киевская область
- Подякували: 1 раз
50% тому що якщо буде 100%, то залишок на рахунку 5111 буде 50%, куди його потім діти? Амортизацію теж потрібно закривати на фінансовий результат в кінці кожного кварталу.КЗОЗ ПЦПМСД писав:а почему при списании в 2017 году 5111 5511 - 50%, а не 100% и зачем в конце квартала 5511 8014 50%, если это амортизация то 8014 1412 50% при списанииyulia25 писав:Доброго дня шановні колеги! Хотілося б все ж розібратися з ІНМА, хто знає як все ж буде правильно, надайте будь-ласка відповідь.
Оприбутковано в 2016 році:
113 401 - 100%
401 132 - 50%
Списано в 2017 році:
8014 1412 -50%
1412 1113 - 100%
5111 5511 - 50%
В кінці кварталу:
5511 8014 - 50%
Оприбутковано та списано в 2017 році:
1113 5111 -100%
8014 1412 -50%
8014 1412 -50%
1412 1113 -100%
5111 5511 -100%
5511 8014 -100%
Виходить, що в результаті проводок зменшується власний капітал, фінансовий результат проходе транзитом в кварталі, в річному фінансовому результаті ОЗ та ІНМА не буде, та к чи
-
Вороновська
- Мандрівник

- Повідомлень: 33
- З нами з: 21 березня 2017, 15:28
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 4 рази
Добрий день, скажіть будь ласка, як зараз відображати в головній книзі виплати дітям сирітам, раніше це були рахунки Д 802 К 661 1810,00
Д 661 К 664 1810,00
а зараз Д 8511 К 6511 1810,00
Д 6511 К 6514 1810,00 ????
у нас 8511 це рахунок який раніше був 812, як я ці виплати можу поставити на 8511, не розумію.
Д 661 К 664 1810,00
а зараз Д 8511 К 6511 1810,00
Д 6511 К 6514 1810,00 ????
у нас 8511 це рахунок який раніше був 812, як я ці виплати можу поставити на 8511, не розумію.
-
ksuxa
- Мандрівник

- Повідомлень: 16
- З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
- Регіон: Днепропетровская область
А мені здається т.я фон був віднесен на фін.результат ми повині робити Д 8013 К 1812, (так як би і списували б 234 рах. наприклад)EVGENIY писав:санек_ubr писав:Допоможіть, будь ласка, розібратися. Списуємо МШП, які були закуплені в 2016 році і обліковувалися на рах.221(зараз1812).Фонд 411 перенесено на 5512. По Типові кореспонденції п.3.8 при списанні МШП Д8013 К1812, а якщо 5512 не кореспондується, то що робити з рах.5512 в кінці року??? Чи я роблю не правильні проводки і які будуть правильними в даній ситуації???
-
marina_oleks
- Новачок

- Повідомлень: 3
- З нами з: 24 лютого 2015, 10:37
Правильно ви думаєте. Тому що ви фонд перенесли на 5512. От і буде проводка 8013/1812. А потім 5512/8013. І все закривається. Тим більше у типових проводках мінфіну теж сказано так робити. І з якого це дива ви повинні займати річний фінансовий результат щоб списати МШП.
-
kmk3@ukr.net
- Мандрівник

- Повідомлень: 11
- З нами з: 13 березня 2017, 11:52
- Регіон: Киевская область
- Подякували: 1 раз
На 01.01.2017 была переплата за теплоэнергию в сумме 13960 грн. Как поступить в январе? Д-т 6211 - К-т 8013 или надо затронуть 5512 ?
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, на якому субрахунку обліковувати кредиторську заборгованіть за оплату пені КЕКВ 2800 на 6211 чи 6415? Ми бюджетна організація. Фінансування з місцевого бюджету, загальний фонд.
Також не можу розібратися до кінця, на який субрахунок віднести витрати на пеню КЕКВ 2800, Проїздні документи КЕКВ 2250. Допоможіть, будь ласка. Місцевий бюджет, загальний фонд.
-
kmk3@ukr.net
- Мандрівник

- Повідомлень: 11
- З нами з: 13 березня 2017, 11:52
- Регіон: Киевская область
- Подякували: 1 раз
-
4er_oksi
- Мандрівник

- Повідомлень: 25
- З нами з: 03 січня 2014, 16:45
- Регіон: Сумская Область
- Звідки: Кролевец
Нас вже троє))) Хоча насправді бухгалтерів із управлінь соціального захисту значно більше і мабуть ніхто не знає, що робити.Maryna1989 писав:Доброго дня Анна)))) так я слідкувала за вашими запитаннями, я теж звонила, питала але все марно((( будем сподіватися на допомогу, нас вже двоє, може з часом на нас звернуть увагуАнна8859 писав:Доброго дня Maryna1989! Ось і мене це питання мучить уже 3-ій місяць. Куди вже я тільки не писала і не телефонувала. Нажаль ніхто так і не зміг дати відповідь (((Maryna1989 писав:Доброго дня. Знаю питання із запізненням, але мучить досі, нарахування субсидій, пільг та допомог КЕКВ 2730 субрахунок доходів 7011 чи не буде це помилкою якщо витрати ми показуємо по субрахунку 8511. який вважається витратами за необмінними операціями, 7011 за обмінними
Доброго дня! Допоможіть розібратися, куди який рахунок віднести замок, корпус замка, чашу Генуя, розетки, баласт, автовимикач, профіль, дюбелі, лампи люмінесцентні, стартери. На 1812 чи 1513?
-
lyulyl
- Мандрівник

- Повідомлень: 44
- З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
- Дякував (ла): 1 раз
- Контактна інформація:
Добрый день, кто подскажет на какой суб.счет отнести дебиторскую задолженность ликвидационной комиссии (по Банку Украина, который когда- то распался), данная задолженность отображается не в формах 7д,7м а в Справке о суммах дебиторск.и кредиторск. задолженности, как расчеты ликвидационных комиссий банков.
и еще ворос, субсчет 5411 мы применяем только если это финансирование с бюджета, а если это денежные средства которые у нас по спецсчету (форма 4-1,4-2) то проводка ДТ 2313 Кт 5411 не нужна????????
и еще ворос, субсчет 5411 мы применяем только если это финансирование с бюджета, а если это денежные средства которые у нас по спецсчету (форма 4-1,4-2) то проводка ДТ 2313 Кт 5411 не нужна????????
-
SWETLANA NIKOLAEBNA
- Новачок

- Повідомлень: 3
- З нами з: 07 лютого 2017, 17:57
- Регіон: Сумская область
Підскажіть будь-ласка кореспонденцію рахунків, якщо оплочено за періодичні видання в березні 2017 р. Підписка буде оформлена з 1 травня до кінця року. Дякую.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
SWETLANA NIKOLAEBNA писав:Підскажіть будь-ласка кореспонденцію рахунків, якщо оплочено за періодичні видання в березні 2017 р. Підписка буде оформлена з 1 травня до кінця року. Дякую.
-
SWETLANA NIKOLAEBNA
- Новачок

- Повідомлень: 3
- З нами з: 07 лютого 2017, 17:57
- Регіон: Сумская область
Дякую за статтю. Але я все одно не можу зрозуміти, а де ж в мене субрах. 2911 витрати майбутніх періодів і рахунок 6211 - це розрахунки з постачальниками після отримання товару. А в мене попередня оплата.EVGENIY писав:SWETLANA NIKOLAEBNA писав:Підскажіть будь-ласка кореспонденцію рахунків, якщо оплочено за періодичні видання в березні 2017 р. Підписка буде оформлена з 1 травня до кінця року. Дякую.
- irina.skripka
- Мешканець

- Повідомлень: 224
- З нами з: 29 травня 2014, 00:15
- Регіон: Черниговская область
- Звідки: Чернігів
- Дякував (ла): 24 рази
- Подякували: 7 разів
а як бути, якщо вони раніше були на 802, а тепер у Методичних рекомендаціях зі співставлення субрахунків та перенесення залишків для 802 8411 не передбачений, є тільки 8511kmk3@ukr.net писав:КЕКВ 2800 и 2250 надо на рах.8411
-
lyulyl
- Мандрівник

- Повідомлень: 44
- З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
- Дякував (ла): 1 раз
- Контактна інформація:
питання в таблиці зі співставлення субрахунків витрати за суб.рах. 812 тепер на суб.рах, 8311,8411,8511,8524, склад яких зовсім не підходить по витратам які ми проводимо, в нас по формі 4-2 зарахування пенсійних коштів на утримання підопічних проводиться, а отже ,ми витрачаємо їх по КЕКВ 2210,2220,2230,2240,3110 що більше підходить на субрахунок 8113, як правильно вчинити????
- Ludmila0686
- Мандрівник

- Повідомлень: 17
- З нами з: 25 вересня 2012, 04:22
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харьков
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 1 раз
Пподскажите пожалуста в ВУЗах начисляем сумму НДС на Дебет сч. 8411 или на Дебет сч. 7111, согласно изменений к наказу 1219.
-
ksuxa
- Мандрівник

- Повідомлень: 16
- З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
- Регіон: Днепропетровская область
Мені цікаво хось вже бачив нові форми квартального звіту? якщо я не помиляюсь то вони не змінилися (тільки верхня частина), тоді як же ми будемо робити звіт???? адже фактичні не підуть, то все не піде!!!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Всі бачили! А власне з чим повинні піти ваші фактичні??ksuxa писав:Мені цікаво хось вже бачив нові форми квартального звіту? якщо я не помиляюсь то вони не змінилися (тільки верхня частина), тоді як же ми будемо робити звіт???? адже фактичні не підуть, то все не піде!!!
- Мила5880
- Новачок

- Повідомлень: 8
- З нами з: 28 січня 2014, 16:00
- Регіон: Харьковская Область
- Звідки: Харьков
- Дякував (ла): 7 разів
1. Розпорядник бюджетних коштів має залишки на 01.01.2017р. по рахункам:
326 713 Отримано фінансування на реєстраційний рахунок;
631 326 Перераховані кошти за виконані роботи;
813 631 Проведені фактичні видатки згідно актів виконаних робіт;
141 402 Оприбуткування поліпшення робіт по основним засобам (які рахуються у комунальних підприємствах);
402 141 Після готовності об’єкта до вводу в експлуатацію передача об’єкта на баланс комунальному підприємству згідно розпорядження;
713 432
432 813 Закриття доходів і витрат на кінець року.
Яку кореспонденцію рахунків застосовувати по новому плану рахунків?
В консультаціях є кореспонденція рахунків тільки на проведені капітальні ремонти основних засобів, які рахуються на балансі підприємства та якому перераховані бюджетні кошти.
141 та 402, згідно нового плану рахунків на які рахунки перенести залишки?
2. Розпорядник бюджетних коштів згідно кошторису по спеціальному фонду має виконувати роботи по капітальному ремонту міста. (Розпорядник бюджетних коштів не є балансоутримувачем цих об’єктів, ці об’єкти рахуються на балансі комунальних підприємств міста). До нового плану рахунків кореспонденція рахунків виглядала так:
Д-т К-т326 713 Отримано фінансування на реєстраційний рахунок;
631 326 Перераховані кошти за виконані роботи;
813 631 Проведені фактичні видатки згідно актів виконаних робіт;
141 402 Оприбуткування поліпшення робіт по основним засобам (які рахуються у комунальних підприємствах);
402 141 Після готовності об’єкта до вводу в експлуатацію передача об’єкта на баланс комунальному підприємству згідно розпорядження;
713 432
432 813 Закриття доходів і витрат на кінець року.
Яку кореспонденцію рахунків застосовувати по новому плану рахунків?
В консультаціях є кореспонденція рахунків тільки на проведені капітальні ремонти основних засобів, які рахуються на балансі підприємства та якому перераховані бюджетні кошти.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
- Ludmila0686
- Мандрівник

- Повідомлень: 17
- З нами з: 25 вересня 2012, 04:22
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харьков
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 1 раз