Всем привет)))
ОМС--08:11
ВСЕМ ДОБРОЕ УТРО!!!!))))
Оксана--08:12
Доброго ранку!!! Всім гарного дня!!!
Тат_яна--08:18
Доброе утро!
Оксанка--08:20
Добрий ранок усім!!!))))
Оксанка--08:20
Зі святом Купала!!!)))
Людмила П--08:22
Картка аналітичного обліку касових видатків - чи включаємо лікарняні? Підкажіть, будьласка
Тат_яна--08:24
Оксанка, так что, нам "светит" бессонная ночь? Едем к ЛюдКе искать цветок папоротника?
Оксанка--08:27
Тат_яна, в мене ліс під боком, але не піду шукати))) Краще шашлички пожаримо вдома))) Приєднуйтесь)
Наталія В--08:30
Людмила П:лише за рахунок установи
Ольга--08:34
При ліквідації була виплачена вихдна допомога. В звіті ЄСВ виклачаю ці суми а в додатку 4 вони показуються? Підкажіть будь ласка
Таплочка--08:35
Всім доброго ранку!!!
Таплочка--08:38
Підскажіть будь ласка, нам актом передали автомобілі і АВІЗО передали показання спидометру та залишок пального. Як правильно облікувати залишок бензину згідно АВІЗО (в сумарному виражені)
Олена--08:44
Доброго ранку!майно отримане від головного розпорядника в 2дс відображається?
Олена--08:45
чи тільки в балансі в основних засобах і збільшується фінансовий результат?
Тат_яна--08:46
Ольга, мне ПФ при проверке указал, что нужно было указать в "загальна сума нарах.доходу..."(гр.17) ВСЮ сумму, а в гр.18"В межах максимальной величини..." поставить без вих.допомоги. Тогда у вас с 1ДФ данные совпадут
Катрин--08:46
Ольга, так. у 4ДФ вихідна допомога - код 127
Тат_яна--08:49
Катрин, можно и так. Можно и по зарплатному коду 101. Налоговики здесь не едины в своём мнении
Інна--09:01
Чи показувати в бюджетній звітності (дод.20) суму незареєстрованої зарплати, якщо термін сплати до 7 числа наступного місяця?
Людмила--09:02
Доброго ранку. Підкажіть, яка ознака доходу в додатку 4 для допомоги по вагітності і пологах?
Світлана--09:03
Людмила, ознака доходу 128
!!--09:05
Ольга: Виплати, які не обкладаються ЄСВ (наприклад, суми вихідної допомоги, разової матеріальної допомоги тощо), навіть якщо вони були відображені в бухобліку за кредитом субрахунка 661, до розрахунку не потрапляють.
Людмила--09:06
Світлана, дякую)))
ОМС--09:13
Тат_яна, а кстати, где Людка?????
Тат_яна--09:14
ОМС, ну вот, одни потеряшки...
ОМС--09:14
Тат_яна, Никакой дисциплины!!!
Тат_яна--09:16
В наше неспокойное время стрёмно терять из виду друзей и просто знакомых людей
EVGENIY--09:17
Доброго ранку )) Всім гарного дня )
Світлана--09:22
Після оновлення в медку видає помилку невірно вказана кількість днів перебування у трудових відносинах по коду 13. В когось таке є?
Вікторія--09:25
Світлана, у мене таке на лікарняних. Це видно в медку щось накрутили.
Олена--09:30
EVGENIY, допоможіть будь ласка 08:44 і 08:45
EVGENIY--09:32
Олена, тільки в балансі
EVGENIY--09:32
Олена, знос якщо ви на нього нараховували то буде і в 2дс у витратах
Елена--09:33
У мене така помилка в медку із лікарняними, відпускними та кодом 13
EVGENIY--09:33
Елена, може тому що ні в лікарняних ні в відпускних там не треба нічого ставити?
Світлана--09:34
Так ми там нічого і не ставимо, тільки в рядку з зарплатою
EVGENIY--09:35
Світлана, це правильно )) Вчора про це писали дивіться архів чату, це глюк медка
Тат_яна--09:43
EVGENIY, да уж! С этой новой отчтностью остаётся только обнять свою бедную головушку - и плакать, плакать, плакать...
Виктория--09:53
Світлана, у меня тоже!
Тоня--09:55
Н у как так? вчера до ночи набирала квартальный отчет по ЕСВ было все верно. Сегодня обновила и капец...
Людмила П--09:56
Наталія В, дякую
Тоня--09:56
Бухгалтерам и так тяжело, а нам все упрощают и упрощают(((
EVGENIY--09:56
Тоня, чекайте наступне оновлення
Тоня--09:56
EVGENIY, да я понимаю, это просто крик души, простите
Тат_яна--09:57
Тоня,
Елена--09:57
А после оновлення все заново нужно перенабирать?
EVGENIY--09:58
Елена, нет
Тоня--09:59
Елена, не дай Бог
Елена ТЦ--10:07
Обновления ждать не обязательно, только что отправила "звіт прийнято"
Вікторія--10:09
Елена ТЦ, а у вас помилки горіли червоним?
Тоня--10:09
Елена ТЦ, отправили помилковий?
Елена ТЦ--10:10
да
Марина--10:13
Подскажите, пожалуйста, за какое число сейчас больничные дают соц.страх?
марія--10:18
Добрий день! Підкажіть як правильно написати в поячснювальній записці,що фонд соцстраху повернув кошти 30.06.2021р. платіжки були подане а не проплачено
EVGENIY--10:20
Ольга--10:22
Добрий день! Підскажіть судовий збір це обмінна операція чи необмінна та на який рахунок віднести. повинен
Новенька)--10:24
Елена ТЦ:, у вас Д1 та Д6 горіло червоним? це ваша перша відправка звіту?
Олена--10:29
EVGENIY, а накопичений знос з яким передано в 2дс не попадає,тільки в фін результат в балансі?
EVGENIY--10:30
Олена, да
EVGENIY--10:30
Ольга, 8511 6311
ОМС--10:31
EVGENIY, а як проглядати архів чату. Щось я прозівала))))
EVGENIY--10:35
ОМС,
Тат_яна--10:37
ОМС, НУ ВААЩЕ!!! Даже не верю в такое...
ОМС--10:40
EVGENIY,
ОМС--10:40
Тат_яна,
ОМС--10:42
EVGENIY, а якщо без ссилки, то як зайти?
EVGENIY--10:44
ОМС,
EVGENIY--10:44
ОМС, треба зверху чата додати посилання на архів, все ніяк руки не дойдуть
Галина--10:50
Доброго ранку. Підкажіть як відобразити аліменти у звіті Д4. Якщо були утримані то в колонці 3 і 3а будуть однакові суми чи там де виплачено буде менша за мінусом аліментів.
Олеся--10:53
Що з цим новим обьєднаним звітом знову?Помилки по спецстажу, коли виправлять ,скільки ще ждати, мозгойоб знову.
ЛюдКа--10:59
Всім привіт!!!Гарного дня та позитиву!!!!!Всім крепкого здоров'я!!!!
Ж.--11:00
Підкажіть,будь ласка проводку,передачі МШП з балансу на баланс (не внутрівідомча)?
ЛюдКа--11:01
Тат_яна 08.24 ага бачу мене згдували, скучили, приємно пам'ятаєте!!!!!
Тат_яна--11:11
ЛюдКа,
Катя--11:11
Добрый день) Подскажите пожалуйста у отчёте 4ДФ, как показать алименты, удержанные на исполнительную службу, какой ІПН писать?
Елена ТЦ--11:12
Новенька), 10:24, У меня только Д1, просто у меня нет Д6
Елена ТЦ--11:13
Катя, у вас в постанове виконавця написано в пользу кого, его и пишете
EVGENIY--11:14
Катя,
Катя--11:16
Елена ТЦ, спасибо)
Татьяна--11:17
Здравствуйте, подскажите пожалйуста, зам.директора с 1 июля пошел в отпуск на 56 дней и получил оздоровление, а 6 июля написал заявление на расчет, надо с него удерживать оздоровление.
Катя--11:18
И скажите пожалуйста ещё, как показывать ФОПов в которых мы покупали товары, в отчёте, что писать где ІПН?
EVGENIY--11:19
Ж., 8013 1812, а чому у вас не внурівідомча передача, кому ви даруєте? І чому?
EVGENIY--11:19
Катя, где ІПН ставите ІПН
Ж.--11:20
EVGENIY, ми отримуємо від іншого головного розпорядника
Катя--11:21
EVGENIY, И какую ознаку доходу писать для ФОПов?
Ж.--11:21
а не передаємо
ОМС--11:23
ЛюдКа, дуууууууууже скучили!!!!
ОМС--11:24
EVGENIY,(10.44) дякую. Будемо чекать, нам не горить)))
EVGENIY--11:25
Катя, якщо пам'ять не подводе до 157
Елена ТЦ--11:26
Катя, да 157
EVGENIY--11:27
Ж., це якась благодійна допомога виходить
Ж.--11:27
та ні
Тат_яна--11:27
Татьяна, нет, с каких это делов? Это одноразовая выплата, повезло ему, пусть оздоравливается
Ж.--11:27
рішенням сесії переда ли майно новоствореному управлінню
EVGENIY--11:35
Ж., так все ж таки внутрівідомча раз рішенням сессії ))
Оленка головбух--11:36
Доброго дня) Підскажіть, чи можна при формування обёєднаної звітності з ЄСВ та ПДФО за другий квартал скопіювати перший? звіт формуємо в програмі МЕДОК. Можливо хтось мав такий експірієнс) буду вдячна за підсказкуПодробиці:
марія--11:36
у мене зраз нарахована амортизація на основні засоби так як ми змінили головного розопядника коштів ,а установ залишилася ця сама . зігдно акту передали основні засоби такими проводками Дт 1014Кт 5111-сума 74989.Дт 5512КТ1412-46006. Зараз є в головній заключні обороти Дт5512є +46006. а Кт 5511є сума - амортизація яку ми нарахували .балансі
Ж.--11:36
EVGENIY, бо це різні головні розпорядники
Ж.--11:37
можна Дт1812Кт5512?
EVGENIY--11:39
Ж., тоді той хто передає списує на витрати як я вище написав, а той хто отримує робе як дарунок мабуть 1812 2117 і довідку в казну
Бух--11:39
7 днів для реєстрації в Казні- день документу включно чи ні? Акт на телефон буде від 30.06 але ще немає. Останній день реєстрації 8 липня чи 9 липня?
Света--11:41
и что,что акт на телефон будет от 30.06.,ставите входящее на акте и регистрируете в казне
Олена--11:41
EVGENIY, і ще одне питання було списання зі 1114 рах тепер актив не =пасиву на суму вартості об"єкта
EVGENIY--11:43
Олена, проводку 5111 5512 забули зробити
Олена освіта--11:43
Питання по відпусткі... Якщо чорнобильську відпустку оплатили із власних коштів, а не із ФСС, чи є це порушенням??? Євгене?
EVGENIY--11:43
Олена освіта, да
EVGENIY--11:44
Олена освіта, не цільове використання бюджетних коштів
Олена освіта--11:44
EVGENIY, отримали журнал із поясненнями і зразу твиникло питання...
Бух.--11:52
Доброго дня. Підкажіть у кого так було по звіту обєданому.
Бух.--11:54
Доброго дня. Підкажіть у кого так було по звіту обєданому. Кількість календарних днів не співпадає з кількість днів у місяці.Квітень 30 календарних днів.Людина була у відпустці.Де місяці без відпустки все ок
А--12:05
У мене теж саме. Кількість календарних днів не співпадає з кількістю днів у місяці. Ця помилка з'явилася після останнього оновлення (M.E.DOC). Звіт заповнювала ще в червні і тоді таких помилок не було
Бух--12:09
Света, Казна так пропускает? И считает дни от входящей даты (а не от даты документа) ?
Татьяна--12:09
Тат_яна, а где можно это почитать , потому что у нас спорный вопрос пошел
Катрин--12:11
Катя, суму аліментів відображайте із зазначенням податкового номера їх одержувача (фізичної особи) з ознакою доходу «140». Так слід робити незалежно від того, кому ви перерахуєте суми аліментів: безпосередньо одержувачу чи виконавцю. На цьому наголосили податківці в консультації з категорії 103.25 ЗІР ДФСУ.
Катрин--12:12
Татьяна, нет, оздоровительные не возвращают
Катрин--12:14
Олена освіта, так, можуть "прописати " нецільове використання коштів.
Даша--12:14
Допоможіть, будь ласка, заповнитии звіт ЄСВ. Працівниця з 01.04. пішла на лікарняний по вагітності і пологах (по 04.08). Виплата лікарняних була 03.06. Також 15.06 принесла продовження лікарняного на 14 днів. Як це все показати у звіті ЄСВ (додатку Д1, Д4 та Д5)? У якому місяці показувати? І чи показувати нараховані і не виплачені лік. за 14 днів
!--12:15
Татьяна,
Нека--12:16
А, какая версия медка стоит у вас,мне админ сказал в 44 й формировать и отправлять
Катрин--12:16
Нека, вчера в Спільноте писали, что эта ошибка с контролем дней в 43-й версии
Нека--12:19
Катрин, ну да ,мне сказал ждать 44 потому что ошибки в предыдущей, но я еще не смотрела пришли обновления или нет
А--12:20
У мене 43 версія
Нека--12:20
А, ждите обновления до 44
А--12:20
Дякую
Нека--12:21
А, как я поняла сейчас исправляют все и кинут новое обновление.
Бух.--12:21
А, телефонувала до програмістів сказали 44 версія буде до кінця тижня,це помилка у 43 версії.якщо комусь терміново вони можуть виправити у ручну.Дякую всім за підказку
А--12:26
Дякую
Татьяна--12:27
Спасибо
Марго--12:31
Доброго дня всем (несмотря на дождь) кто знает показывать в ф.2дс (стр.2130 )благотворительность по счету 1113? Заранее спасибо за помощь
Татьяна--12:32
А подскажите еще пожалуйста, у нас преподавателя с 1 июля перевели в приемную комиссию (секретарь приемной комиссии) как ему оплачивать заработную плату.
ОМС--12:40
Марго, у кого-то дождь, а у нас нет))))
Марго--12:42
ОМС, Запорожье -дождь
Таплочка--13:06
мені хто-небудь відповість 08:38
Бухгалтер--13:27
EVGENIY, підскажіть будь-ласка на субвенції складається бюджетний запит?
EVGENIY--13:41
Бухгалтер,
Татьяна--13:44
Бухгалтер, мы делали тарификацию и штатный
к--13:47
EVGENIY, Добрий день. Питання таке: смстемний блок вартістю 37550 обліковується на рах 1113, придбаний в І кв.1921р., потрібно списати з ОЗ та перевести на позабаланс, які проводки??? Допоможіть.
к--13:47
вибачаюсь придбаний в І кв.2021р
Марго--13:52
Бухгалтера,кто уже заполнил 2дс?Дайте ответ,пожалуйста,12:31!!!!!!!!!!!!!!
ОМС--13:52
Марго, дождь -нормально. Лишь бы не стихия
ОМС--13:54
Марго, моему любимому Запорожью привет! Когда-то была на практике полгода. Там у меня 2 подружки есть
к--13:57
Марго, по стр.2130 відображаю те що по рах.7511
EVGENIY--14:00
Марго, 1113 рахунок до 2 дс не має жодного відношення, ви проводили довідку в натуральній формі і робили проводку 2313 7511 і ось 7511 це дохід який відноситься до 2 дс
Тат_яна--14:01
ОМС, я пару раз в год в Запорожье попадаю и понимаю, что город постоянно меняется. Увы и ах - не в лучшую сторону. Даже провинциальный Мелитополь по сравнению с Запорожьем выигрывает... Сказывается отсутствие по-настоящему любящих город людей. Но это чисто мой взгляд, очень субъективный
EVGENIY--14:01
к, а чому на позабаланс, щось ви все переплутали по перше він у вас не на ОЗ а на ІНМА, може вам зі 1113 на 1014 треба перенести?
Мирослава--14:02
EVGENIY, 10:44 це було б дуже зручно
к--14:11
EVGENIY, згідна з ІНМА, це крадіжка.
ОМС--14:14
Тат_яна, возможно. Все-таки зависит от мэра
Наталія--14:14
Доброго дня, допоможіть прикладом оформлення рахунку для військомату
Наталія--14:14
"Підприємства, установи та організації для покриття витрат на виплату середньої заробітної плати військовозобов’язаним, призваним на збори, подають до районного військового комісаріату, у якому перебувають на обліку військовозобов’язані, рахунки, котрі акцептуються і передаються до обласного військового комісаріату для оплати."
Наталія--14:25
Наталія, напишіть ел.пошту, скину
Марго--14:29
EVGENIY 14:00 оприбуткування основних засобів відображається за дебетом відповідних субрахунків рахунку 10 або 11 та кредитом 2117 і одночасно здійснюється запис за дебетом субрахунку 7511 та кредитом субрахунку 5111Тобто, у розділі І форми № 2-дс зазначені операції не відображаються. Кроме 50% износа.Разве это не правильно?
Наталія--14:31
подскажите как кинуть електронку
EVGENIY--14:33
Марго, да все верно, но при начислении износа вы и доход и расход показывает в 2дс
EVGENIY--14:33
Марго, суть ответа была в том что 1113 не относится к 2дс
EVGENIY--14:33
Наталія, пробел поставте после собаки
EVGENIY--14:34
к, в типовій э проводки по крадіжкам
Наталія--14:39
manilichnatalia@ ukr.net
Наталія--14:40
спасибо
НАТАЛІ-Я--14:46
EVGENIY, Як присвоїти інвентарні номери ІНМА, і чи є для них зараз підгруппи?
Марго--14:47
EVGENIY,згодна.Дякую.
Галина--14:48
як здати звіт неприбутковихліквідаційний
EVGENIY--14:53
НАТАЛІ-Я,
НАТАЛІ-Я--14:57
EVGENIY, Придбали БФП який коштує 8300,00 його можна віднести на 113
EVGENIY--14:58
НАТАЛІ-Я, як у вас в обліковій прописан вартісний критерій туди і відносте
EVGENIY--14:59
НАТАЛІ-Я,
НАТАЛІ-Я--15:03
EVGENIY, в обліковій політиці у нас що не перевищує 20000,00 грн. То це 11
НАТАЛІ-Я--15:03
113 рахунок?
Юлія--15:05
Добрий день. При вході в СДО видає помилку certificate validation failure. Не підкажете що це може означати?
EVGENIY--15:07
НАТАЛІ-Я, 1113
НАТАЛІ-Я--15:07
EVGENIY, То можна такі номери ; 11130001; 11130002 і т. д. Скільки повинно бути знаків 8 чи 9
EVGENIY--15:07
НАТАЛІ-Я, 8
НАТАЛІ-Я--15:09
EVGENIY, Дякую Вам велике!
Наталя--15:11
Галині 14,48 Ми телефонували рахработчика Медка нам відповіли що звіт річний та ліквідаційний не передбачено. Налогова відповіла що після проведення доперевірки за І квартал 21 року та надходженням довідки налогова буде проводити неприбутковий звіт в ручному режимі.
НАТАЛІ-Я--15:11
EVGENIY, Можно ще питання? Якщо компютер в комплекті (миша, клава колонки) то у цього комплекта буде один номер?
EVGENIY--15:17
НАТАЛІ-Я, да, але краще все ж таки окремо ставити все на облік, навіть мишку окремо краще ніж у комплекті, хоча можна і так і так! Це моя особиста думка )
НАТАЛІ-Я--15:19
EVGENIY, Ага
Натка--15:41
Наталя, я здавала в 1 кварталі за 2021 рік. В ручному режимі і вказувала, що це ліквідаційна форма( писала також від руки)
віка--15:44
Юлія, очистіть память,якщо не допоможе використайте іниший браузер
Ольга--15:45
EVGENIY, підкажіть, будь ласка,як зайти на форум, якщо не пам"ятаю ім"я під яким реєструвалася на ньому.
Ольга--15:47
Дуже цікавить питання Ось приклад У вас нараховно лікарняних на 10000 грн (з них 2000 це податки і 8000 це на руки) Фонд вам на рахунок в останній день перерахував 5000 грн які залишились на рахунку Ось так буде виглядати баланс і Додаток 26
EVGENIY--15:48
Ольга,
EVGENIY--15:49
Ольга,
Ольга--15:50
Під питанням написано червоним :У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
EVGENIY--16:07
Ольга, авторизуйтеся, або зареєструйтеся на форумі, там окрема реєстрація від сайту
Ольга--16:12
Добре , зараз спробую.
Оксанка--16:15
Скажіть, фінансовий результат на початок і кінець періоду не повинен бути одинаковий? Чому казначейка мені говорить незрозумілі речі....
марія--16:20
підкажіть чи правильно зроблені проводки установа передала установі основні засоби : Дт5111Кт1014-74989; Дт 1411КТ512-46006,70. Установа яка прийняла : Дт 1014Кт5111-74989; Дт5511Кт 1411-46006,7. А зараз нараховуєм знос на основні зсаоби і в головний цей стоїть Дт 5512-+46006,7.. А у КТ 5511 стоїть - знос який був нарахований на 300.62021
марія--16:24
В нас була реорганізація шляхом злиття в нову установу .всі працівники перейшли у нову установу ,як правильно це відобразити у обєднаній звітнос і в таб 5 ЄСВ і в 1ДФ
EVGENIY--16:37
Оксанка, казначейство ваше залишилось в минулому в старій звітності! Якщо мова про баланс то фінрезультат ніколи не буде однаковим
EVGENIY--16:39
марія, проводка по нарахуванню зносу 8014 1411!! рахунки 8 класу в кінці кварталу закриваються на 5511 абсолютно всі рахунки 8 класу, тому писати що на 5511 знос не доречно там все і зарплдата і ЄСВ і все що було на витратах і на доходах
Evgen--16:40
При входе на ezvit.treasury.gov.ua c ключом руководителя от казначейства начала появляться ошибка "Помилка: не вдалося перевірити мітку часу: CRL не знайдений або не завантажений". На другом компьютере все работает. Кто сталкивался с такой ситуцией?
Оксанка--16:44
EVGENIY, дякую, хтозна де вони залишилися, кожен квартальний я їх не розумію, кожен раз як перший раз)))
Оксанка--16:45
EVGENIY, а зав'язка повинна іти баланс з 2-дс різниця фінрезультату на початок і на кінець періоду=профіцит/дефіцит?
Оксанка--16:53
EVGENIY, в мене сьогодні зняло другий раз кошти в цьому місяці за підписку Вашого сайту! 01.07 ісьогодні
Оксанка--16:54
EVGENIY, це як розуміти...
Іра--16:56
Підскажіть будь ласка як відобразити у балансі суму коштів, не зареєстровану в казначейсті на оплату лік. за рах. уст. та фсс працівни помер
Іра--16:58
чи зменшується на цю суму фін. результат
Ж.--17:00
Працівник прийнятий 06.06.2021,в таблиці 7 об'єднаного звіту вказуємо: к-ть днів- 25, норма днів - 30?
EVGENIY--17:04
Іра, все відображається так само як і у не померлого працівника! До того ж лікарняний від фсс ніяк в казні не реєструється, аза рахунок установи так само як і зарплата, тому питання не зрозмуіле