Облік запасів
Доброго дня! Скажіть, наказ для призначення комісії для списання активів чи запасів складається один і він є діючим для всіх інших списань, чи на кожне списання складається окремий наказ на комісію? Буду дуже вдячна!
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 144 рази
- Контактна інформація:
Звичайно, складаєте один наказ про створення комісія, яка здійснює списання активів (тобто як ОЗ так і запасів).
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10614
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Як в наказі напишете так і буде!Maria9999 писав:Доброго дня! Скажіть, наказ для призначення комісії для списання активів чи запасів складається один і він є діючим для всіх інших списань, чи на кожне списання складається окремий наказ на комісію? Буду дуже вдячна!
Дякую)EVGENIY писав:Як в наказі напишете так і буде!Maria9999 писав:Доброго дня! Скажіть, наказ для призначення комісії для списання активів чи запасів складається один і він є діючим для всіх інших списань, чи на кожне списання складається окремий наказ на комісію? Буду дуже вдячна!
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при ликвидации предприятия нам, как правопреемнику, передали материалы (сч. 234). Какие проводки нужно сделать при оприходовании запасов? Спасибо.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10614
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Дт 234 кр 431Liliya13 писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, при ликвидации предприятия нам, как правопреемнику, передали материалы (сч. 234). Какие проводки нужно сделать при оприходовании запасов? Спасибо.
-
- Квартирант
- Повідомлень: 60
- З нами з: 06 липня 2011, 10:12
- Регіон: Николаевская Область
- Звідки: Николаев
- Подякували: 3 рази
ЯмvvvПитання таке, хто повинен виписати накладну про відпуск мат.цінностей зі складу? Бухгалтер чи завідуючий складом? Я вважаю,хто відпускає.той і виписує.А потім здає в бухгалтерію на перевірку.
У нас кладовщик отпускает мат ценности со склада по Требованию, заверенному у руководителя. Это требование потом сдает в бухгалтерию. Если же мат.ценности уходят за пределы учреждения, то бухгалтер выписывает Накладную.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 140
- З нами з: 06 квітня 2016, 12:16
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 8 разів
Добрый день! Подскажите,пожалуйста,куда сейчас по новому плану счетов отнести канц.товары и моющие средства?
-
- Квартирант
- Повідомлень: 82
- З нами з: 31 березня 2015, 09:49
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
Гляньте на форумі "Облік запасів" тема "Питання віднесення на рахунок", нажаль чіткої відповіді поки що немає і ніхто не знає де саме тепер вести облік канцтоварів(((Анна весна писав:Добрый день! Подскажите,пожалуйста,куда сейчас по новому плану счетов отнести канц.товары и моющие средства?
- Bux6109
- Мешканець
- Повідомлень: 134
- З нами з: 20 листопада 2013, 10:34
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Донецк
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 5 разів
Добрий день! Виникло питання щодо обліку ламп енергозберігаючих (люмінесцентних): раніше вони обліковувались на МШП (придбані на складі, видані для експлуатації у матеріально-відповідальної особи), у зв'язку з необхідністю їх передачі спецпідприємтву для утилізації. Від тепер з набуттям стандартів та нового плану рахунку ці лампи повинні списуватися з балансу установи. Як бути з лампами (передача спецпідприємству для утилізації поки що неможлива)???
Прошу висловити свою думку
Прошу висловити свою думку

-
- Новачок
- Повідомлень: 8
- З нами з: 03 жовтня 2016, 14:11
- Регіон: Кировоградская область
Підкажіть, будь-ласка, а списання матеріалів з балансу ви здійснюєте на підставі накладних (вимог) чи до них додаєте акт списання? (наприклад заміна замка, крана, електричних лампочок, тощо)Beti писав:У нас кладовщик отпускает мат ценности со склада по Требованию, заверенному у руководителя. Это требование потом сдает в бухгалтерию. Если же мат.ценности уходят за пределы учреждения, то бухгалтер выписывает Накладную.
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 08 жовтня 2014, 07:20
- Регіон: Волынская Область
- Звідки: Старая Выжевка
Читайте в порядку застосування плану рахунків :"... господарчі матеріали, що використовуються для потреб установи (електричні лампи, мило, щітки тощо" Тобто миючі на 1812 (МШП) -при видачі зі складу списуються з балансу, а в структурних підрозділах МВО ведуть оперативний облік. А канцтовари щоб не плутались я поставила на 1518 "Інші запаси". Хто може по-іншому зробив? скажіть як.Анна весна писав:Добрый день! Подскажите,пожалуйста,куда сейчас по новому плану счетов отнести канц.товары и моющие средства?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 21
- З нами з: 04 квітня 2014, 15:55
- Регіон: Ровенская область
- Звідки: Рівне
Скажіть будь-ласка, установа здійснила заміну жорсткого диску,( в звязку з поломкою) з оприбуткуванням на рах.1515 і одночасним списанням, чи потрібно здавати на утилізацію цей жорсткий диск і як правильно відобразити в обліку.
Завчасно дякую;)
Завчасно дякую;)
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 21
- З нами з: 04 квітня 2014, 15:55
- Регіон: Ровенская область
- Звідки: Рівне
Скажіть будь-ласка, установа здійснила заміну жорсткого диску,( в звязку з поломкою) з оприбуткуванням на рах.1515 і одночасним списанням, чи потрібно здавати на утилізацію цей жорсткий диск і як правильно відобразити в обліку.
Завчасно дякую;)
Завчасно дякую;)
Добрый день! Нужна ваша помощь. Наша вышестоящая организация переделала нам учебники для того, чтобы мы их распределили между нашими подведомственными учреждениями. Правильно ли я понимаю, что мы должны использовать счет 1815 "Активи для розподілу, передачі, продажу" и сделать проводки по оприходованию Дт 1815 Кт 6611 и по передаче Дт 6611 Кт 1815? Эти проводки должны отображаться в МО №6??? И должны ли мы подавать в казну справку о поступлении в натуральной форме????
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10614
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
poiuytre писав:Добрый день! Нужна ваша помощь. Наша вышестоящая организация переделала нам учебники для того, чтобы мы их распределили между нашими подведомственными учреждениями. Правильно ли я понимаю, что мы должны использовать счет 1815 "Активи для розподілу, передачі, продажу" и сделать проводки по оприходованию Дт 1815 Кт 6611 и по передаче Дт 6611 Кт 1815? Эти проводки должны отображаться в МО №6??? И должны ли мы подавать в казну справку о поступлении в натуральной форме????
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 36
- З нами з: 19 квітня 2016, 13:48
- Регіон: Хмельницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Доброго дня! Підскажіть будь ласка. Як обліковувати літерату, що не належить до бібліотечного фонду( тобто купили книги для метод.кабінету). Які проводки потрібно зробити?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10614
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
natalisenk писав:Доброго дня! Підскажіть будь ласка. Як обліковувати літерату, що не належить до бібліотечного фонду( тобто купили книги для метод.кабінету). Які проводки потрібно зробити?
Доброго дня, як правильно обліковується гуманітарна допомога благодійно(надав благодійний фонд речі б/у) для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.
Дякую.
Дякую.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10614
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
РАЙОН писав:Доброго дня, як правильно обліковується гуманітарна допомога благодійно(надав благодійний фонд речі б/у) для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.
Дякую.
спробуйте пошук чи по сайту чи по форуму!
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 36
- З нами з: 10 березня 2017, 15:41
- Регіон: Днепропетровская область
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
Добрий день. Допоможіть будь-ласка ,як правильно відобразити бухгалтерські проводки з оприбуткування металобрухту за новим планом рахунків? Раніше це мало такий виглід:
Дт 261 Кт 364
Дт 364 Кт 251
Дт 323 Кт 711
Дт 261 Кт 364
Дт 364 Кт 251
Дт 323 Кт 711
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 144 рази
- Контактна інформація:
Шановний, перегляньте матеріал у газеті "Бюджетна бухгалтерія", 2017, № 20 "Облік запасів: найактуальніше удоступному форматі". Ну там же є всі записи за новим Планом рахунків!!!!