Облік запасів
Списання матеріалів (бумага ) рах 234 проводиться згідно якої інструкції  чи порядку допоможіть в бюджетній установі
			
			
									
						- YesipenkoTanya
- Мешканець 
- Повідомлень: 135
- З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
- Подякували: 2 рази
- 
				Alekso
- Мешканець 
- Повідомлень: 112
- З нами з: 31 травня 2012, 22:04
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 3 рази
Я вважаю, що для обліку запасів необхідно керуватися Положенням з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2013 № 947 (більше нічого не знайшла), у зв'язку з тим, що "Інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ", що затверджена Наказом Державного казначейства України і Міністерства економіки України від 10.08.2001 р. №142/181 втратила чинність з 15.01.2011 р.masha3653 писав:Списання матеріалів (бумага ) рах 234 проводиться згідно якої інструкції чи порядку допоможіть в бюджетній установі
- вишня
- Квартирант 
- Повідомлень: 63
- З нами з: 09 серпня 2013, 12:26
- Регіон: Харьковская Область
- Звідки: Харьков
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 1 раз
На складі бюджетної установи враховується та є в наявності 50 кг цукру  та 23 л рослинної оліїз 1996 року по цінам цього ж року. Цукор  та олія непридатні  для використання. Заклад готовить  поварів та кондитерів. Зараз виробнича діяльність не здійснюється.Для приготування страв в навчальній лабораторії учні приносятьпродукти з дому. Підскажіть як списати вищезгадані запаси.
			
			
									
						- EVGENIY
- Повелитель Галактики 
- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Якщо вони не придатні то їх треба списати! Ось стаття як списувати хоч там мова про недостачі, але принцип списання такий же!
			
			
									
						- Славич Вікторія
- Мандрівник 
- Повідомлень: 21
- З нами з: 26 березня 2015, 17:19
- Регіон: Закарпатская область
- Звідки: Україна, Ужгород
Доброго дня.  Допоможіть бо запуталася. Чи можна придбати алектротовари на суму 4800 з ПДВ оприбуткувати на 234 а потім установити і списати, а алектролічильник оприбуткувати на 113? Чи відразу супутні елетротовари на 234 а лічильник на 113. Дякую.
			
			
									
						- EVGENIY
- Повелитель Галактики 
- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
- EVGENIY
- Повелитель Галактики 
- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Ну если вы учебное заведение и они нужны для обучающих целей то можно и на 231, из вашего вопроса я об этом догадаться никак не мог!КСД писав:Дякую, а я чомусь вважала, що це231
 
 Если же они вам нужны для работы (бухгалтерии) то 234 (к примеру копирование баз данных или хранение архивов каких нибудь електронных)
- 
				Корінна Олена
- Мандрівник 
- Повідомлень: 14
- З нами з: 01 жовтня 2015, 13:45
- Регіон: Николаевская область
Підскажіть які проводки треба зробити при купівлі МШП та матеріалів якщо є сумма ПДВ
			
			
									
						- 
				swetlanatchokowa
- Мандрівник 
- Повідомлень: 43
- З нами з: 22 грудня 2014, 13:48
- Контактна інформація:
Підскажіть будь-ласка,якщо за рахунок спец.фонду сплачується авансовий звіт на купівлю запчастин з ПДВ,які проводки?
1. Дт 664 Кт 323 -4456,68
2. 362 - 664 -4456,68
3.238 -362 - 3713,90
4.813 - 362 - 742,78 -сума ПДВ
Чи правильно ? Чи списуємо ми суму ПДВ з 813 рахунку?
			
			
									
						1. Дт 664 Кт 323 -4456,68
2. 362 - 664 -4456,68
3.238 -362 - 3713,90
4.813 - 362 - 742,78 -сума ПДВ
Чи правильно ? Чи списуємо ми суму ПДВ з 813 рахунку?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики 
- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:swetlanatchokowa писав:Підскажіть будь-ласка,якщо за рахунок спец.фонду сплачується авансовий звіт на купівлю запчастин з ПДВ,які проводки?
1. Дт 664 Кт 323 -4456,68
2. 362 - 664 -4456,68
3.238 -362 - 3713,90
4.813 - 362 - 742,78 -сума ПДВ
Чи правильно ? Чи списуємо ми суму ПДВ з 813 рахунку?
якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту
201 - 218, 231 - 239
362, 364, 675
якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту
641
362, 364, 675
- klimksenia
- Квартирант 
- Повідомлень: 83
- З нами з: 01 серпня 2011, 22:10
- Регіон: Львовская Область
- Звідки: Львов
- Дякував (ла): 2 рази
Згідно наказу Мінфіну України від 30.09.14 р. №987 було скасовано порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей. На підприємстві протягом 2015 року використовувалися доручення, які були придбані у попередні роки. Підкажіть, як тепер отримувати товар, якщо доручень як таких вже немає. Роздруковувати в екселі і ставити свою нумерацію, чи взагалі не виписувати, а просто ставити на другому екземплярі накладної печатку установи???
			
			
									
						- 
				Nata01091967
- Квартирант 
- Повідомлень: 58
- З нами з: 05 грудня 2011, 10:25
- Звідки: Днепропетровск
Доброго дня. Питання стосується одиниці виміру запасів. Придбали сантехвироби: Муфта ППР Ду 20; Муфта ППР Ду 40. Як слід оприбутковвувати-повністю назву чи можна, взагалі- Муфта? Дякую.
			
			
									
						- 
				Світлана Анатоліївна
- Новачок 
- Повідомлень: 2
- З нами з: 26 листопада 2015, 16:30
- Регіон: Житомирская область
Доброго дня. В якому нормативному документі вказані одиниці виміру обліку запасів? Наприклад, оприбуткування господарського мила в кілограмах чи штуках і т.д. Дякую.
			
			
									
						- 
				Lili
- Квартирант 
- Повідомлень: 82
- З нами з: 31 березня 2015, 09:49
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
Оприбуткування всіх запасів здійснюється на основі накладної , якщо товар є а упаковках то Ви можете перевести собі в штуки.Світлана Анатоліївна писав:Доброго дня. В якому нормативному документі вказані одиниці виміру обліку запасів? Наприклад, оприбуткування господарського мила в кілограмах чи штуках і т.д. Дякую.
- 
				Lili
- Квартирант 
- Повідомлень: 82
- З нами з: 31 березня 2015, 09:49
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
Оприбуткування всіх запасів здійснюється на основі накладної , а якщо є упаковки і Ви плануєте товар видавати поштучно то потрібно перевести в штуки.Світлана Анатоліївна писав:Доброго дня. В якому нормативному документі вказані одиниці виміру обліку запасів? Наприклад, оприбуткування господарського мила в кілограмах чи штуках і т.д. Дякую.
- 
				Littlegirlua
- Квартирант 
- Повідомлень: 57
- З нами з: 08 вересня 2015, 16:09
- Регіон: Винницкая область
Доброго дня! підскажіть, будь ласка, як правильно оприбутковувати оз,запаси , якщо вартість з пдв, то ми оприбутковуємо товар без ПДВ, а суму ПДВ окремо чи ні? та які для цого потрібно зробити проводки та в яких м/о? на даний момент я оприбутковую товари включно з пдв ніде цю суму не виділяю.
			
			
									
						- EVGENIY
- Повелитель Галактики 
- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Littlegirlua писав:Доброго дня! підскажіть, будь ласка, як правильно оприбутковувати оз,запаси , якщо вартість з пдв, то ми оприбутковуємо товар без ПДВ, а суму ПДВ окремо чи ні? та які для цого потрібно зробити проводки та в яких м/о? на даний момент я оприбутковую товари включно з пдв ніде цю суму не виділяю.
- 
				Симончук Наталия
- Новачок 
- Повідомлень: 4
- З нами з: 21 березня 2016, 13:38
- Звідки: Украина, Новая Боровая
Потрібна допомога. Установа придбала дошки. З них власними силами зробили лавки. Як ці операції правильно відобразити в бух. обліку?
			
			
									
						- 
				Lili
- Квартирант 
- Повідомлень: 82
- З нами з: 31 березня 2015, 09:49
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
Дошки оприбутковуєте на рах.234 -675/1 (0) видаєте дошки з складу згідно накладної-вимоги матеріально-відповідальній особі 234-234Симончук Наталия писав:Потрібна допомога. Установа придбала дошки. З них власними силами зробили лавки. Як ці операції правильно відобразити в бух. обліку?
матеріально-відповідальна особа видає столяреві чи іншому робітникові на виготовлення тоді 142-234 , 811-402 на фонди списуємо дошки на основі акту списання в якому вказуємо ,що дошки в такій то к-сті і вартості пішли на виг.лавок і відносяться на капітальні інвестиції в інші необоротні активи .Робимо крім того акт виготовлення в якому вказуємо к-сть виготовлених лавок,ціну одиниці, вартість розраховуємо (заг.сума дошок, якщо закупляли ще якісь шурупи то також додаєм до вартості лавок ) після цього ставимо на 113-142.Всі акти підписуємо комісією затверженою наказом установи , а в акиі вигот.ще має підпис столяра (робітника), який виконівав роботу.
Доброго дня. Виникло таке питання. Установа ветеринарної медицини придбуває:  ножиці для роботи з тваринами, термометри для холодильника. У мене виникло питання на який рахунок це обліковувати і по якому КЕКВ проводити?
			
			
									
						- EVGENIY
- Повелитель Галактики 
- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Я крім 239 іншого не бачу!Juliap писав:Добрый день!
Подскажите, на какой счет оприходовать шевроны на спецодежду?
Підкажіть,чи входить в вартість вугілля, витрати на його доставку, якщо доставку окремо замовляємо у іншого постачальника!!??? Дякую
			
			
									
						- EVGENIY
- Повелитель Галактики 
- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
8. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:katrysa писав:Підкажіть,чи входить в вартість вугілля, витрати на його доставку, якщо доставку окремо замовляємо у іншого постачальника!!??? Дякую
- суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб'єктам державного сектору;
- транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);
- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати суб'єкта державного сектору на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.
- 
				Luda_66
- Мешканець 
- Повідомлень: 306
- З нами з: 18 серпня 2014, 11:27
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 2 рази
добрий день, раніше ми оприбутковували флешки на 113 рах. , але мені сказали, що зараз їх потрібно обліковувати на 221р. Може хтось знає де про це можна прочитати, бо нам надійшли флешки, а я сумніваюсь щодо рахунку обліку.
			
			
									
						



