План рахунків 2017

Запитання по проводкам які не знайшли відображення в типовій кореспонденції
Innessa
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 06 березня 2013, 08:49
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Магдалиновка
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Innessa »

Допоможіть, будь-ласка,  розібратись в такому питанні: Як закрити рахунок 6511 в головній книзі? Залишаються незакриті ПДФО і ВЗ.
Чи можливо потрібен якийсь "транзитний" рахунок для виплати ЗП?

Обороти по субрахунку 6511
№ м-ордераДтКтЗміст операції
2106000Виплачена ЗП з рахунку ДКСУ
5131700Нарахована ЗП
усього106000131700
залишок25700

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10698
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1400 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Innessa писав:Допоможіть, будь-ласка,  розібратись в такому питанні: Як закрити рахунок 6511 в головній книзі? Залишаються незакриті ПДФО і ВЗ.
Чи можливо потрібен якийсь "транзитний" рахунок для виплати ЗП?

Обороти по субрахунку 6511
№ м-ордераДтКтЗміст операції
2106000Виплачена ЗП з рахунку ДКСУ
5131700Нарахована ЗП
усього106000131700
залишок25700
Не вистачає!
Дт 6511 Кр 6311 нараховано до уримання ПДФО (або утримано ПДФО)
Дт 6511 Кр 6311 нараховано до утримання ВЗ (або утримано ВЗ)
А ця проводка закриє 6311
6311 2313 - перераховано ВЗ та ПДФО

Ol4ik.kis
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 163
З нами з: 27 січня 2017, 14:44
Регіон: Луганская область
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Ol4ik.kis »

EVGENIY писав:Что за наличніе приняли в кассу? Из банка получили деньги в кассу которые вы перечисляли в банк? Или что? 

Чем не устравивает прводка в пункте 5.12???

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/

Чем проводки по принятию авансового отчёта не устраивают в пункте 5.13??? 

Поhttps://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/
Помогите пожалуйста с проводками. Сдали в кассу деньги с командировки (осталась наличка). потом сдали их в  банк. этот человек отчитался еще в МО 8 (подотчет). какие проводки будут? спасибо

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10698
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1400 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ol4ik.kis писав:
EVGENIY писав:Что за наличніе приняли в кассу? Из банка получили деньги в кассу которые вы перечисляли в банк? Или что? 

Чем не устравивает прводка в пункте 5.12???

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/

Чем проводки по принятию авансового отчёта не устраивают в пункте 5.13??? 

Поhttps://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/
Помогите пожалуйста с проводками. Сдали в кассу деньги с командировки (осталась наличка). потом сдали их в  банк. этот человек отчитался еще в МО 8 (подотчет). какие проводки будут? спасибо
Приклад, людині видали на відрядження 1000 грн, він повернув 200 грн зайвих
Дт 2116 Кр 2313 1000 грн перерахвуали відрядні
Дт 8411 Кр 2116 800 грн отримали авансовий звіт
Дт 2211 Кр 2116 200 грн повернуто в касу
Дт 2313 Кр 2211 - 200 грн перераховано на рахунок
Дт 2313 Кр 2313 - 200 грн відновлено кекв

Ol4ik.kis
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 163
З нами з: 27 січня 2017, 14:44
Регіон: Луганская область
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Ol4ik.kis »

EVGENIY писав:
Ol4ik.kis писав:
EVGENIY писав:Что за наличніе приняли в кассу? Из банка получили деньги в кассу которые вы перечисляли в банк? Или что? 

Чем не устравивает прводка в пункте 5.12???

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/

Чем проводки по принятию авансового отчёта не устраивают в пункте 5.13??? 

Поhttps://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/
Помогите пожалуйста с проводками. Сдали в кассу деньги с командировки (осталась наличка). потом сдали их в  банк. этот человек отчитался еще в МО 8 (подотчет). какие проводки будут? спасибо
Приклад, людині видали на відрядження 1000 грн, він повернув 200 грн зайвих
Дт 2116 Кр 2313 1000 грн перерахвуали відрядні
Дт 8411 Кр 2116 800 грн отримали авансовий звіт
Дт 2211 Кр 2116 200 грн повернуто в касу
Дт 2313 Кр 2211 - 200 грн перераховано на рахунок
Дт 2313 Кр 2313 - 200 грн відновлено кекв
а последняя проводка правильная у Вас??

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10698
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1400 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

остання проводка це відновлення касових видатків, по суті це просто з одного кекв знмаються витрати!!
Якщо бути точним то така проводка повиинна виглядати так
Дт 2313 (КЕКВ 0000) Кр 2313 (КЕКВ 2250) з мінусом, таким чином з КЕКВ 0000 знімається сума яка туди впала, по кекв 2250 зменьшуються касові витрати!

Надежда Баринова
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 17 січня 2018, 15:20
Регіон: Одесская область

Повідомлення Надежда Баринова »

Добрый день Всем! Пытаюсь разобраться в теме "Начисление налогов". Вопрос вот в чем. Почему одни налоги (эконалог, рентная плата, транспортный налог) отражаются проводкой Дт 8411 Кт 6311, а другие (налог на землю,  специспользование воды) - Дт 8115 Кт 6311? 
А еще нашала информацию, что " сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством, що здійснюється за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки», належить до витрат за необмінними операціями.....Для відображення інформації про суми визнаних витрат за необмінними операціями призначено субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями» Плану рахунків."

В чем между ними разница? И как правильно?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10698
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1400 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Надежда Баринова писав:Добрый день Всем! Пытаюсь разобраться в теме "Начисление налогов". Вопрос вот в чем. Почему одни налоги (эконалог, рентная плата, транспортный налог) отражаются проводкой Дт 8411 Кт 6311, а другие (налог на землю,  специспользование воды) - Дт 8115 Кт 6311? 
А еще нашала информацию, что " сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством, що здійснюється за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки», належить до витрат за необмінними операціями.....Для відображення інформації про суми визнаних витрат за необмінними операціями призначено субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями» Плану рахунків."

В чем между ними разница? И как правильно?
8411 6311
8115 6311
а звідки ви взяли такі проводки????
Рахунок 81 "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)"

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/poryadok-zastosuvannya-planu-rahunkiv-buhgalterskogo-obliku-v/

Надежда Баринова
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 17 січня 2018, 15:20
Регіон: Одесская область

Повідомлення Надежда Баринова »

Добрый день.  Проводки  зі статті "Розрахунки з бюджетом" автор Олена Цятковська, експерт із питань бухгалтерського обліку.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10698
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1400 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Надежда Баринова писав:Добрый день.  Проводки  зі статті "Розрахунки з бюджетом" автор Олена Цятковська, експерт із питань бухгалтерського обліку.
Что то не нахожу нигде такой статьи у єтого автора

Надежда Баринова
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 17 січня 2018, 15:20
Регіон: Одесская область

Повідомлення Надежда Баринова »

Надежда Баринова писав:
EVGENIY писав:
Надежда Баринова писав:Добрый день.  Проводки  зі статті "Розрахунки з бюджетом" автор Олена Цятковська, експерт із питань бухгалтерського обліку.
Что то не нахожу нигде такой статьи у єтого автора
https://uteka.ua/ua/publication/budget- ... byudzhetom
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Надежда Баринова
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 17 січня 2018, 15:20
Регіон: Одесская область

Повідомлення Надежда Баринова »

Надежда Баринова писав:
EVGENIY писав:
Надежда Баринова писав:Добрый день.  Проводки  зі статті "Розрахунки з бюджетом" автор Олена Цятковська, експерт із питань бухгалтерського обліку.
Что то не нахожу нигде такой статьи у єтого автора
https://uteka.ua/ua/publication/budget- ... byudzhetom
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10698
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1400 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ну з рахунком 8115 все зрозуміло і автор до речі там пише коли його застосовувати!

Natalija13
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 08 липня 2018, 14:47
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення Natalija13 »

Доброго дня!!! Підскажіть будь ласка, нараховану батьківську плату за відвідування дітей садочку проводжу проводкою Дт 6414 Кт 7111 , коли надходить батьківська плата за перебування дітей в садочку я роблю проводку Дт 2314 Кт 6414  і показую заборгованість . В Кінці кварталу ми передаєм садочкам їх невикористані кошти , якими проводками це правильно відобразити???

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10698
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1400 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Natalija13 писав:Доброго дня!!! Підскажіть будь ласка, нараховану батьківську плату за відвідування дітей садочку проводжу проводкою Дт 6414 Кт 7111 , коли надходить батьківська плата за перебування дітей в садочку я роблю проводку Дт 2314 Кт 6414  і показую заборгованість . В Кінці кварталу ми передаєм садочкам їх невикористані кошти , якими проводками це правильно відобразити???
В Кінці кварталу ми передаєм садочкам їх невикористані кошти  - ЦЕ ЯК? А на чиї рахунки надходять кошти????????? Що значить не використані кошти????????????

Natalija13
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 08 липня 2018, 14:47
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення Natalija13 »

Кошти надходять на рахунок, з якого платяться продукти харчування для цих садочків. Получається, що кошти батьки заплатили, але продукти харчування в цей садочок вже не встигли купити у зв'язку з реорганізацією установи. тому ми ці кошти повині передати їм, як окремій установі.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10698
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1400 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Natalija13 писав:Кошти надходять на рахунок, з якого платяться продукти харчування для цих садочків. Получається, що кошти батьки заплатили, але продукти харчування в цей садочок вже не встигли купити у зв'язку з реорганізацією установи. тому ми ці кошти повині передати їм, як окремій установі.
хоч би слово сказали про реорганізацію в першому повідомленні!
Ви передаєте кредиторку дебіторку Дт 5512 Кр 6414 (або навпаки) (в розрізі батьків) просто може бути що одні батьки не доплатили інші переплатили! Далі ви перераховуєте кошти Дт 5512 Кр 2313 (перераховується залишок)
А садочок в себе отримує кредиторку дебеторку Дт 5512 Кр 6414 (або навпаки)
І кошти 2313 5512

Natalija13
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 08 липня 2018, 14:47
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення Natalija13 »

EVGENIY писав:
Natalija13 писав:Кошти надходять на рахунок, з якого платяться продукти харчування для цих садочків. Получається, що кошти батьки заплатили, але продукти харчування в цей садочок вже не встигли купити у зв'язку з реорганізацією установи. тому ми ці кошти повині передати їм, як окремій установі.
хоч би слово сказали про реорганізацію в першому повідомленні!
Ви передаєте кредиторку дебіторку Дт 5512 Кр 6414 (або навпаки) (в розрізі батьків) просто може бути що одні батьки не доплатили інші переплатили! Далі ви перераховуєте кошти Дт 5512 Кр 2313 (перераховується залишок)
А садочок в себе отримує кредиторку дебеторку Дт 5512 Кр 6414 (або навпаки)
І кошти 2313 5512
Дуже дякую!!!!

OlgaS123
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 29 червня 2018, 10:02
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення OlgaS123 »

Добрый день, подскажите пожалуйста какие необходимо сделать проводки если , сотрудник оплатил сам акт за оценку помещения и отчитался по авансовому для возмещения.

53100@ukr.net
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 13
З нами з: 14 квітня 2016, 16:24
Регіон: Черниговская область

Повідомлення 53100@ukr.net »

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка стосовно кореспонденції рахунків зі сплати судового збору. Кошти прийшли по спеціальному фонду, проплату здійснили,на який витратний рахунок списувати суму? Дякую

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10698
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1400 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

53100@ukr.net писав:Доброго дня. Підкажіть будь-ласка стосовно кореспонденції рахунків зі сплати судового збору. Кошти прийшли по спеціальному фонду, проплату здійснили,на який витратний рахунок списувати суму? Дякую
https://buhgalter.com.ua/news/buhgalter ... obminnimi/

natysa
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 18 січня 2012, 09:40
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса

Повідомлення natysa »

Підкажіть,будь ласка Пеню за несвоєчасну сплату телефонних   розмов відносять до витрат за необмінними операціями 8511?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10698
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1400 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

natysa писав:Підкажіть,будь ласка Пеню за несвоєчасну сплату телефонних   розмов відносять до витрат за необмінними операціями 8511?
ну якщо платите її за КЕКВ 2800 то скоріш за все на 8511 відносьте

Вороновська
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 21 березня 2017, 15:28
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Вороновська »

Доброго дня, допоможіть будь ласка вирішити таку проблему, у зв'язку з карантином працівники дитячих садків придбали продукти харчування, які були з малим строком зберігання, та поклали гроші за продукти харчування на рахунок, як тепер це відобразити в обліку?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10698
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1400 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Вороновська писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка вирішити таку проблему, у зв'язку з карантином працівники дитячих садків придбали продукти харчування, які були з малим строком зберігання, та поклали гроші за продукти харчування на рахунок, як тепер це відобразити в обліку?
Дт 2117 (тут можна і другий рахунок брати)  Кр 1511 - видано продукти працівникам які погодились за них сплатити
Дт 2313 (кекв 0000) Кр 2117 - надійшли кошти на кекв 0000 від працівників які забрали продукти
Дт 2313 (кекв 2230)  Кр 2313 (кекв 0000) - відновили касові видатки

Відповісти

Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”