Нарахування зносу від а до я.
-
Ekaterina1987
- Новачок

- Повідомлень: 2
- З нами з: 09 березня 2017, 12:16
- Регіон: Одесская область
Помогите, пожалуйста с переходом на новые счета и с проводками!!!!!
остаток на начало года по старым счетам
Дт 104- 35737,00
Кт 131- 25277,00
Кт 401 -10460,00
Дт 221- 15850,35
Кт 411- 158510,35
Остаток по платным услугам 8796,67
в январе приобрели ОС на суму 23000,00 и списали ОС с полным износом на суму 2539,00
пришло денег за платные услуги 2764,18 и приобретено за счет этих услуг 5639,92 запасы и 5600,93 ИНМА,остаток 320,00
остаток на начало года по старым счетам
Дт 104- 35737,00
Кт 131- 25277,00
Кт 401 -10460,00
Дт 221- 15850,35
Кт 411- 158510,35
Остаток по платным услугам 8796,67
в январе приобрели ОС на суму 23000,00 и списали ОС с полным износом на суму 2539,00
пришло денег за платные услуги 2764,18 и приобретено за счет этих услуг 5639,92 запасы и 5600,93 ИНМА,остаток 320,00
Добрий день підскажіть: коли безоплатно передаємо ОЗ, де амортизація нарахована неповністю (технічну проводку робили),то правильні проводки:
8014 1411 - 2,50 грн. донар. аморт. в місяці передачі ОЗ
1411 1014 - 200,00 грн. списано амортиз.
8411 1014 - 100,00 грн. списано залишкову вартість
5111 5512 - 300,00 грн віднесено на ФР
8014 1411 - 2,50 грн. донар. аморт. в місяці передачі ОЗ
1411 1014 - 200,00 грн. списано амортиз.
8411 1014 - 100,00 грн. списано залишкову вартість
5111 5512 - 300,00 грн віднесено на ФР
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Ekaterina1987 писав:Помогите, пожалуйста с переходом на новые счета и с проводками!!!!!
остаток на начало года по старым счетам
Дт 104- 35737,00
Кт 131- 25277,00
Кт 401 -10460,00
Дт 221- 15850,35
Кт 411- 158510,35
Остаток по платным услугам 8796,67
в январе приобрели ОС на суму 23000,00 и списали ОС с полным износом на суму 2539,00
пришло денег за платные услуги 2764,18 и приобретено за счет этих услуг 5639,92 запасы и 5600,93 ИНМА,остаток 320,00
-
Ekaterina1987
- Новачок

- Повідомлень: 2
- З нами з: 09 березня 2017, 12:16
- Регіон: Одесская область
СПАСИБО!БУДУ РАЗБИРАТЬСЯEVGENIY писав:Ekaterina1987 писав:Помогите, пожалуйста с переходом на новые счета и с проводками!!!!!
остаток на начало года по старым счетам
Дт 104- 35737,00
Кт 131- 25277,00
Кт 401 -10460,00
Дт 221- 15850,35
Кт 411- 158510,35
Остаток по платным услугам 8796,67
в январе приобрели ОС на суму 23000,00 и списали ОС с полным износом на суму 2539,00
пришло денег за платные услуги 2764,18 и приобретено за счет этих услуг 5639,92 запасы и 5600,93 ИНМА,остаток 320,00
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Т.О. писав:Підскажіть, будь ласка, норми зносу на необоротні активи бюджетних установ . Інструкція 64 з усіма змінами вже втратила чинність. Чим керуватися?
-
maria.rozak
- Мандрівник

- Повідомлень: 30
- З нами з: 14 серпня 2017, 12:59
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 1 раз
Добрий день!!! Допоможіть : Придбали мікрохвильовку на суму 2400.... Проводки:1. Ввели в експлуатацію Дт1113-Кт 1312-2400;2.Нараховано амортизацію :Дт8014 -Кт1412;3. Вилучено з доходу Дт7011 КТ5411-2400;4. Відображено зміни в внесеному капіталіДТ 5411-Кт5111-2400
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
а що допомогти? Ви все вірно написали!maria.rozak писав:Добрий день!!! Допоможіть : Придбали мікрохвильовку на суму 2400.... Проводки:1. Ввели в експлуатацію Дт1113-Кт 1312-2400;2.Нараховано амортизацію :Дт8014 -Кт1412;3. Вилучено з доходу Дт7011 КТ5411-2400;4. Відображено зміни в внесеному капіталіДТ 5411-Кт5111-2400
- Крот Юлія
- Місцевий

- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня!maria.rozak писав:Добрий день!!! Допоможіть : Придбали мікрохвильовку на суму 2400.... Проводки:1. Ввели в експлуатацію Дт1113-Кт 1312-2400;2.Нараховано амортизацію :Дт8014 -Кт1412;3. Вилучено з доходу Дт7011 КТ5411-2400;4. Відображено зміни в внесеному капіталіДТ 5411-Кт5111-2400
У Ваших проводках закралася невеличка помилка, а саме: фінансування на придбання всіх необоротних активів (незалежно від того за рахунок капітальних чи поточних видатків вони здійснюються) слід обліковувати на субрахунку 5411 "Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів". Тобто при отримання фінансування на придбання малоцінних необоротних матеріальних активів також слід складати проводку Дт 2313 Кт 5411. Тож ніякого вилучення з доходу робити не потрібно.
Також не забудьте при придбанні показати збільшення капітальних інвестицій: Дт 1312 Кт 6211.
Решта проводок - вірні.
-
maria.rozak
- Мандрівник

- Повідомлень: 30
- З нами з: 14 серпня 2017, 12:59
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 1 раз
ще один нюанс та мікрохвильовка була придбана ще 2017 р 2400БЕЗ пдв,але не проплачена ...і не поставлена на облікУ 2017 ...Підкажіть як првильно зробити проводкі виправити помилкиУ 2018 (відображення у меморіальних ордерах)
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
-
Ирков
- Мандрівник

- Повідомлень: 16
- З нами з: 18 січня 2013, 11:11
- Регіон: Одесская область
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 1 раз
Спасибо, когда-то я здесь находила другую ведомость...и пользовалась ею, там очень подробно по графам было разнесено и формировало по периодам...в общем, очень интересный и нужный файл...только вот где он? найти не могу
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Тот файл бил не официальний он и сейчас в РОЗУМНИХ бланках! Но више єто уже официальний!Ирков писав:Спасибо, когда-то я здесь находила другую ведомость...и пользовалась ею, там очень подробно по графам было разнесено и формировало по периодам...в общем, очень интересный и нужный файл...только вот где он? найти не могу
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Я думаю по 1116 рахунку треба самим обирати як ви будете обліковуватиРапко Наташа писав:Доброго дня, хочу спитатись таке..1) Знос по рахунку 1116 на якому рахунку обліковувати 1411 чи 1412. Зараз обліковую на 1412, але якщо брати типову кореспонденцію то виходить на 1411????? 2) А зараз в І кварталі не пізно зробити технічну проводку, бо я її на кінці року не зробила, думала що не обовязково, а зараз бачу, що вона так і проситься???? Буду дуже вдячна за допомогу)))
Якщо обрали і присвоїли інвентарний номер тоді і амортизацію на 20 років і по рахунку 1411, а якщо обрали номенклатурний і 50% тоді 1412!Для необоротних матеріальних активів спеціального призначення суб'єкт державного сектору може присвоювати інвентарні або номенклатурні номери.
Подробиці:
Технічну проводку ніколи не пізно зробити
-
yavoriv.kech
- Мандрівник

- Повідомлень: 19
- З нами з: 04 липня 2016, 14:10
- Регіон: Львовская область
Яку проводку поставити :сторно невірно нарахованого зносу за минулий рік
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Зачем? откоректировать можно все что угодно!Полтава писав:Скажите пожалуйста, можно откорректировать износ прошлого года ( прошлых лет)
-
Ekaterina2405
- Новачок

- Повідомлень: 2
- З нами з: 05 травня 2018, 08:57
- Регіон: Сумская область
- Дякував (ла): 1 раз
Шановні колеги, підкажіть, будь-ласка, таке питання: чи не було останнім часом змін в правилах нарахування амортизаціі, згідно з правилами нарахування відбувається з місяця наступного після введення в експлуатацію і закінчується місяцем наступним за вибуттям, проте колеги, від яких ми маємо отримати автомобіль, стверджують, що не могуть нарахувати на нього амортизацію, оскільки ще не пройшов місяць з дати введення його в експлуатацію і зможуть зробити це лише 10 травня, оскільки введений він в експлуатацію 10 квітня. Можливо відбулись якісь зміни, про які я не чула?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
При вибутті об'єкта основних засобів суб'єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці його вибуття.Ekaterina2405 писав:Шановні колеги, підкажіть, будь-ласка, таке питання: чи не було останнім часом змін в правилах нарахування амортизаціі, згідно з правилами нарахування відбувається з місяця наступного після введення в експлуатацію і закінчується місяцем наступним за вибуттям, проте колеги, від яких ми маємо отримати автомобіль, стверджують, що не могуть нарахувати на нього амортизацію, оскільки ще не пройшов місяць з дати введення його в експлуатацію і зможуть зробити це лише 10 травня, оскільки введений він в експлуатацію 10 квітня. Можливо відбулись якісь зміни, про які я не чула?
Подробиці:
Ніяких змін не було!
-
mdbi53@ukr.net
- Мандрівник

- Повідомлень: 33
- З нами з: 20 березня 2018, 10:24
- Регіон: Закарпатская область
- Дякував (ла): 6 разів
Добрий день.Підскажіть,що потрібно нараховувати в кінці року на основні засоби:амортизацію чи знос?І чи є зразок бланка.
-
vysockaira
- Мандрівник

- Повідомлень: 44
- З нами з: 05 серпня 2015, 14:05
- Регіон: Запорожская область
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
Так треба нараховувати на основні засоби, якщо введені в експлуатацію. Ось посилання на розрахунок тут на сайті.mdbi53@ukr.net писав:Добрий день.Підскажіть,що потрібно нараховувати в кінці року на основні засоби:амортизацію чи знос?І чи є зразок бланка.
-
shaten
- Квартирант

- Повідомлень: 62
- З нами з: 13 липня 2017, 23:33
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
Добрый день, подскажите у меня такая ситуация.В предверии годового баланса,обнаружил что предыдущая бухгалтеря в 1 квартале неправильно начислила амортизацию на ОС введенные в экспл в феврале 2018.На уголок душевой стоимостью 6526 начислила на всю сумму,да еще зачислила на счет 1014,хотя на самом деле 1016,на холодильник стоим 780 тоже 100% начислили износ,котел стоим 8292 начислили 3179,хотя на 10 лет должно быть по 829,2 грни т.д. Вложение скинул в екселе. Как все исправить ведь квартальные отчеты уже сданы и странно что приняли отчеты,хотя сдача баланса скорее формальность ни в казначействе,ни в вышестоящих организации(горсовете) никто толком не проверяет информацию. Взять и начислить амортизацию за весь год,но я принят только в ноябре и могу только за 4 квартал начислять и бухгалтерской довидкой не могу исправить ошибку предудущих бухгалтеров
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
- Крот Юлія
- Місцевий

- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Добрый день!shaten писав:Добрый день, подскажите у меня такая ситуация.В предверии годового баланса,обнаружил что предыдущая бухгалтеря в 1 квартале неправильно начислила амортизацию на ОС введенные в экспл в феврале 2018.На уголок душевой стоимостью 6526 начислила на всю сумму,да еще зачислила на счет 1014,хотя на самом деле 1016,на холодильник стоим 780 тоже 100% начислили износ,котел стоим 8292 начислили 3179,хотя на 10 лет должно быть по 829,2 грни т.д. Вложение скинул в екселе. Как все исправить ведь квартальные отчеты уже сданы и странно что приняли отчеты,хотя сдача баланса скорее формальность ни в казначействе,ни в вышестоящих организации(горсовете) никто толком не проверяет информацию. Взять и начислить амортизацию за весь год,но я принят только в ноябре и могу только за 4 квартал начислять и бухгалтерской довидкой не могу исправить ошибку предудущих бухгалтеров
Разумеется, Вы можете исправить эту ошибку. Более того, Вы должны это сделать. Да, придется корректировать финрезультат предыдущего квартала (5511), но без этого никак. Либо Вы сделаете это сейчас, либо придется позже корректировать финрезультат, но уже прошлых лет (5512).
-
dussh-2@ukr.net
- Мандрівник

- Повідомлень: 41
- З нами з: 16 травня 2017, 15:32
- Регіон: Тернопольская область
- Дякував (ла): 3 рази
Доброго дня! Виявила помилку в нарахуванні амортизації за минулий рік. Якими проводками виправити цю ситуацію?
-
Ira555
- Мешканець

- Повідомлень: 112
- З нами з: 15 березня 2017, 12:19
- Регіон: Херсонская область
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 20 разів
Я виправляла так: Д-т 1411 К-т 5512dussh-2@ukr.net писав:Доброго дня! Виявила помилку в нарахуванні амортизації за минулий рік. Якими проводками виправити цю ситуацію?
-
shaten
- Квартирант

- Повідомлень: 62
- З нами з: 13 липня 2017, 23:33
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
здравствуйте,коллеги! Подскажите у нас на балансе комплект акустической системы стоимостью 33000 грн,срок амортизации у нее как у компьютерной техники 10 лет по 10%.Или для этих предметов иной срок и метод амортизации??
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10827
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
все зависит на какой счет и к какой групе вы отнесли эту систему!shaten писав:здравствуйте,коллеги! Подскажите у нас на балансе комплект акустической системы стоимостью 33000 грн,срок амортизации у нее как у компьютерной техники 10 лет по 10%.Или для этих предметов иной срок и метод амортизации??
-
Надія Думка
- Мандрівник

- Повідомлень: 24
- З нами з: 16 лютого 2017, 15:11
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 4 рази
Якщо попередня бухгалтер не нарахувала амортизацію за минулий рік взагалі, як бути? нарахувати + цьогорічна? Чи просто за цей рік нараховувати?